Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Transkript

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
T.C.
VAN VALİLİĞİ
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün
2014 YILI
DEĞERLENDİRME RAPORU
Van - 2015
BU RAPOR
3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNUN 28/A MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.
2
İÇİNDEKİLER
I. Genel Bilgiler
 İl Siyasi Haritası
 2014 Yılı ADNKS Sonuçları
 Kuruma Ait Bilgiler
II.
3
4
5
6
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Yatırım Ve Faaliyetlerinin PlanProgram Metinlerine Uygunluğu Analizi
8
 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı




2014 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 4/b) (Ek 4/c)
Plan ve Program Metinlerinin Analiz Tablosu (Ek 3)
Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 5)
İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi
3
I. Genel Bilgiler
4
Nüfus Bilgileri Tablosu
MAHALLE
SAYISI*
2014
2010
2000
NÜFUS
NÜFUS
NÜFUS
S.NO
İLCE ADI
1
BAHÇESARAY
20
16.819
17.448
16.795
2
BAŞKALE
66
58.963
61.371
55.563
3
ÇALDIRAN
70
66.624
65.844
56.485
4
ÇATAK
34
23.440
25.127
23.816
5
EDREMİT
27
105.506
25.054
18.005
6
ERCİŞ
101
170.124
161.612
147.421
37
29.655
29.187
29.557
79
38.811
41.167
37.226
50
** 274902
*
51.340
51.465
7
8
9
10
GEVAŞ
GÜRPINAR
İPEKYOLU
MURADİYE
48
*
54.692
11
ÖZALP
57
73.013
74.661
59.892
12
SARAY
27
22.793
23.025
21.578
13
TUŞBA
67
** 138123
*
2010 ve 2000 yıllarında kurulu olmayan merkez ilçe Nufus Miktarları
459.457
TOPLAM
683
1.070.113
1.035.418
*
356.494
877.524
* 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulduğundan İlçe olarak 2010
ve 2000 yılları nufus sayımında belirtilmemiştir
** 6360 Sayılı Kanun ile Van ilinde, İpekyolu ve Tuşba ilçesi 2013 yılında kurulmuştur.
5
Kurum Bilgileri
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Konağı C Blok
Kat 2 adresinde Mülkiyetinin Van Valiliğinden tahsisli 900 m2 kapalı alanda 13 odada hizmet
vermektedir. Müdürlüğümüz hizmetlerini idareciler de dahil olmak üzere 37 adet personelle
yürütmektedir.
1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 1 Şef, 6 muhasebe, 6 sosyal servis, 1 Sekreter, 2 Danışma
yönlendirme, 2 Çay ocağı, 1 Basın, 7 Büro, 3 Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi personelleri ve 4
şoför bulunmaktadır. Araçlar Valilik park alanında Müdürlüğümüze ayrılan 6 araçlık park yerinden
faydalanmaktadır.
Misyonumuz
“Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm toplumu
hedefleyen katılımcı anlayışa, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve
izlemek.”
Vizyonumuz
“Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh
bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü
gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık
olmak.”
Kalite Politikamız
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak,
 Hizmetlerimizi; uluslararası hukuk ilkeleri ve sözleşmeler ile ulusal mevzuata göre sunmak.
 Hizmetlerimizi kişi, aile ve toplumun memnuniyetini ön planda tutarak yürütmek.
 Değişimi ve gelişimi izleyerek, sosyal hizmet ihtiyacı bulunan kişi, aile ve toplumun
ihtiyaçlarını, maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarını gidermek, hayat standartlarının
iyileştirilmesini sağlamak.
 Hizmetlerimizi, koruyucu ve önleyici odaklı olarak belirlemek, yerinde hizmet verme
anlayışı ile yerine getirmek.
 Çalışanlarımızın memnuniyetini, eğitim ve gelişimini sürekli arttırmak;
 Hizmetlerimizde kişi ve grup desteklerini alarak il genelinde sosyal hizmetlerin
koordinasyon ve denetimini sağlayan merkez olmak.
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kalitesini tüm çalışanlarının desteği ve sorumluluk
bilinci ile sağlar ve sürdürür. Tüm çalışanlarımız kalite politikasını ve oluşturulmuş kalite sistemini
uygulamaktan ve etkinliğini geliştirmekten sorumludur.
6
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
VAN İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE
FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE
UYGUNLUĞU ANALİZİ
7
Plan Ve Program Metinleri Analiz Tablosu
BAKANLIK/KURUM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
STRATEJİK PLAN
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
Tema
(varsa)
STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL VERİLER
Stratejik Amaç
Hedef
Strateji (Varsa)
Performans Göstergesi
6
32
4
140
Faaliyet
100
Performans Göstergesi
98
2014 Yılı Performans Programı
PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN NİCEL VERİLER
Hedef 1.1
Ailenin yapısını güçlendirmek
Stratejik Amaç
6
Performans Hedefi
44
Performans Hedefi
1 Ailenin yapısını güçlendirmeye
yönelik araştırmalar yapılacaktır
Stratejik Amaç 1
TEMA
1.
………
Ülkenin İhtiyaçlarına Yönelik
Yeni Sosyal Politikalar
Geliştirmek ve Model
Oluşturmak”
Hedef 1.2
Toplumsal şiddeti azaltmak
Performans Hedefi
1-Kadına yönelik şiddetle mücadele
amacıyla araştırmalar, projeler,
toplantılar gerçekleştirilmesi ve
raporlar hazırlanması
Faaliyetler
1-Boşanma
Nedenleri
Araştırması ve ileri İstatistik
Analizleri (Bir Yıllık – 2014)
2- Türkiye’de 12–19 Yaş Arası
Öğrencilerde Sigara, Alkol ve
Zararlı
Madde
Kullanımı
Araştırması (İki Yıllık 2014 2015)
3- Araştırma Etütleri, Ölçek
Geliştirme ve İleri İstatistik
Analizleri (10 adet) (Bir Yıllık
2014
4-Romanların Yoğun Olarak
Yaşadığı
Alanlarda
Sosyal
İçermenin Desteklenmesi
5- Nesiller ve Aile Araştırması
6-Aile
Sosyal
Destek
Programı(ASDEP
Faaliyetler
1-6284 Sayılı Kanunun
Uygulamasına Yönelik Etki
Analizi Araştırma Projesi
2-2006/17 sayılı Başbakanlık
Performans Göstegesi
1-Ailenin yapısını
güçlendirmeye yönelik yapılan
araştırma sayısı(5)
2 Evlilik Öncesi Eğitim
Alanların Sayısı(80,000)
3 Aile Eğitimi Programı Eğitimi
alanların Sayısı(932)
4 Aile ve Boşanma Süreci
danışmanlığı alanların Sayısı
(180,000)
Performans Göstergesi
1-Gerçekleştirilen araştırma
sayısı(2)
2- Gerçekleştirilen toplantı
sayısı(3)
8
Toplumsal istismarı azaltmak
Performans Hedefi
1-Huzurevlerinde kalan yaşlıların
yaşlı istismarı algısı araştırması
Hedef 1.4
Performans Göstergesi tespit
edilmemiştir.
Hedef 1.3
Yerel Yönetimler, özel sektör ve
STK’ların sosyal
hizmetlere olan katkısını arttırmak
Hedef 1.5
Ülkemizin sosyal yardımlar
Performans Hedefi
1-Ülkemizin sosyal yardımlar
Genelgesi Kapsamında
“Kadınlara Yönelik Şiddet
İzleme Komitesi” Toplantısı ve
raporu
3- Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Ulusal Eylem Planına
(2012-2015) ilişkin
uygulamaların periyodik olarak
izleme ve değerlendirilmesinin
gerçekleştirilmesi
4-Türkiye'de Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddet Araştırma" Projesi
5-Kadın Sığınma Evlerinin
Kapasitesinin Güçlendirilmesi
(Elektronik takip ve mal alımı)
IPA 2010
6- Aile İçi Şiddetle Mücadele
İçin Kadın Sığınma Evleri Projesi
(IPA 2009)
Faaliyetler
1-Huzurevlerinde Kalan
Yaşlıların Yaşlı İstismarı Algısı
Araştırmasının yapmak
2-Yaşlılara yönelik istismar
konusunda
bilgilendirici/bilinçlendirici ve
olumlu tutumları geliştirici
çalışmalar
3-Yaşlılara yönelik olumlu
tutumları geliştirici ve yaşlı
İstismarına yönelik bilinçlendirici
kamu spot filmi yapılması
3 Hazırlanan rapor sayısı(3)
4- Gerçekleştirilen proje
sayısı(2)
Faaliyetler
1-Sosyal Yardımlaşma ve
Performans Göstergesi
1-Sosyal yardımların GSYİH'ye
Performans Göstergesi
1Huzurevlerinde kalan
yaşlıların yaşlı istismarı algısı
araştırması(1)
2-Yaşlılara yönelik istismar
konusunda
bilgilendirici/bilinçlendirici ve
olumlu tutumları geliştirici
toplantılar(2)
3-Yaşlılara yönelik olumlu
tutumları geliştirici ve yaşlı
İstismarına yönelik
bilinçlendirici kamu spot filmi
yapılması(3)
9
miktarını ülke ve aile
bazında gelişmiş ülkeler seviyesine
çıkarmak
Hedef 1.6
Toplumda sosyal ve ekonomik
eşitsizliği gidermek
miktarını ülke ve aile bazında
gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak
Performans Hedefi
1 Kadınların sosyal ve ekonomik
açıdan güçlendirilmesi yoluyla
eşitsizliklerin giderilmesine yönelik
projeler, araştırmalar, toplantılar
gerçekleştirilmesi ve raporlar
hazırlanması.
2-Kadın ve dezavantajlı kesimlerin
istihdamının artırılması
3- Şehit yakınları, gazi veya gazi
yakınlarının kamu kurumlarında
istihdam edilmeleri sağlanacaktır.
4- Şehit yakınları, gazi ve gazi
yakınlarına ücretsiz seyahat kartı
verilmesi sağlanacaktır.
Dayanışmayı Teşvik Fonu
Faaliyetleri
2-Genel Sağlık Sigortası Prim
Ödemeleri
3-2022 Sayılı Kanun
Kapsamında Yapılan Yaşlı ve
Engelli Yardımları
Faaliyetler
1-Türkiye’de Kadın İşgücü
Profili Araştırma Projesi
2 İş’te Eşitlik Platformu İstişare
Toplantıları
3-Türkiye’de
Kadınların
Ekonomik Fırsatlara Erişiminin
Artırılması Projesi: SIDA Projesi
Çalışmaları
4-Toplumsal cinsiyet eşitliği
ulusal eylem planı 2008-2013'ün
güncellemesi
5- CEDAW Periyodik Ülke
Raporunun Hazırlanması ve
sunumuna İlişkin çalışmalar
6-Kamuda Engelli İstihdamı
Analizi Araştırması
7-EKPSS Engelli Kamu Personel
Seçme Sınavı
8-Şehit Yakınları ve Gazilerin
İstihdam İşlemleri
9- Ücretsiz Seyahat Kartı Basım
ve Dağıtımı
Hedef 1.7
Aktif yaşlanmayı sağlamak
Hedef 2.1
Stratejik Amaç 2
Birey ve aileyi güçlendirmek,
toplumu bilinçlendirmek
Koruyucu ve önleyici
hizmetleri artırmak
sosyal
Performans Hedefi
1-Türkiye’de Yaşlıların Durumu,
Yaşlanma Ulusal Eylem Planı
Uygulama Programı doğrultusunda
çalıştay ve toplantılar yapmak.
Performans Hedefi
1- Açılan SHM sayısı 120’den 216’ya
çıkarılacaktır.
2-Üstün yetenekli çocuklar ve
aileleriyle ilgili sorunlar tespit
edilecektir.…..
oranı(1)
2-Aile başına sosyal yardım
miktarı(212)
Performans Göstergesi
1- Gerçekleştirile Faaliyetler
n araştırma sayısı (1)
2- Gerçekleştirilen toplantı
sayısı(32)
3- Hazırlanan rapor sayısı(9)
4- Hazırlanan broşür sayısı(1)
5- Basılan kitap sayısı(500)
6- Desteklenen araştırma
sayısı(14)
7-Engelli memur istihdamı
araştırması raporu(1)
8-Engelli memur istihdam
oranı(75)
9- Şehit yakını istihdam
oranı(30)
10- Gazi istihdam oranı(30)
11- Kart basma sisteminin
kurulması(100)
12- Kart basımı ve
dağıtımı(70)
Faaliyetler
1-Yaşlılık alanında yürütülen
faaliyetlerin izlenmesi ve
değerlendirilmesi
Performans Göstergesi
1-Yapılacak toplantı sayısı (2)
Faaliyetler
1-2014 yılı sonu itibariyle 166
SHM planlanmaktadır.(kiralama
ve inşaat)
2-Protokoller yapılarak
hizmetlere destek sağlanması
Performans Göstergeleri
1… SHM açılan il sayısı (80)
2 Açılan SHM sayısı(166)
3-Psiko-sosyal rehberlik hizmeti
verilen aile ve birey
sayısı/psiko-sosyal rehberlik
10
Hedef 2.2
Kadın,
çocuk,
engelli,
yaşlı,şehityakınıve
gazilerinhaklarınınkorunmasına,
fırsat
ve
imkanlardan
eşit
şekildeyararlanmasına
ilişkin
toplumsal bilinci yükseltmek
Performans Hedefi
1-Kadınların hak, fırsat ve
imkanlardan eşit şekilde
yararlanmasına yönelik toplumsal
bilincin yükseltilmesi amacıyla
eğitimler, toplantılar, protokoller ve
projeler gerçekleştirilecektir.
2-Yurt içi ve yurtdışında bulunan
şehitlik ve anıtlara yönelik çalışmalar
yapılacaktır
3-Çocuk haklarının korunmasına ve
çocukların fırsat ve imkânlardan eşit
şekilde yararlanmasına ilişkin
toplumsal bilinç yükseltilecektir
4. Yerel dinamikleri harekete
geçirerek, engelliliğin önlenmesine
katkıda bulunmak ve toplumda
farkındalık yaratmak (EDES)
5-Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal
Eylem Planı Taslağı Kapsamında
Sakarya, Bursa, Mersin, Nevşehir,
Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İzmir,
Muğla, Ordu, Van illerinde
Gerçekleştirilecek Olan Farkındalık
ve Bilgilendirme Seminerleri
6-Kitabın içeriğinde Sağlık Uygulama
Tebliği EK 3/C’de yer alan protez ve
ortezler ile eklenmesi gerekli görülen
yaklaşık 100 adet protez ve ortezin
her birinin ismi, resmi (veya tasarımı),
parçaları, fonksiyonları ve beklenen
yararları bulunacaktır.
7-Engellilerin toplumsal yaşama
katılabilmelerinin sağlanması için
yerleşim yerlerinde pilot çalışmaların
desteklenmesine yönelik Erişilebilirlik
sağlanacaktır.
3-Üstün yetenekli çocuklar ve
ailelerinin yaşamış oldukları
sorun alanları çalıştayı
hizmeti ihtiyacı tespit edilen aile
ve birey sayısı(100)
Faaliyetler
Performans Göstergeleri
1-8 Mart, 25 Kasım, 5 Aralık gibi
özel günlerde etkinlikler
düzenlenmesi
2- Yurt Dışında Yaşayan Türk
Vatandaşlarına Yönelik Materyal
Geliştirme ve Eğitim Projesi
3- KSK Toplantısında Yan
Etkinlik faaliyeti
4- Yurtiçi ve Yurtdışı şehitlik ve
anıt yapım, bakım ve onarımı ile
Kars Sarıkamış Şehitlik alanı
yapımı Projesi
5- İl Çocuk Hakları Kurulu ve
Çocuk Komiteleri
6- Çocuk Hakları Forumu
7Dostluk Treni Seferi
8- Dünya Kız Çocukları Günü"
çalıştay
9-Karadeniz bölgesindeki iller ile
İç Anadolu bölgesinde yer alan
Kırşehir, Nevşehir, Çankırı ve
Kırıkkale illerinden gelen
projelerin desteklenmesi ve
izlenmesi.
10-İllerde farkındalık ve
bilgilendirme seminerlerinin
gerçekleştirilmesi, aile
bilgilendirme kitapçığının
hazırlanması ve basılması, alan
yazın raporunun hazırlanması
11-Ortopedik hazır ve ısmarlama
protez ortez teknik el kitabının
hazırlanması, içeriğinin ve
tasarımının oluşturulması,
tanıtılması, basılması ve
1-Özel günlerde düzenlenen
etkinlik sayısı(5)
2- Yurt dışında düzenlenen
toplantı sayısı(12)
3- Hazırlanan materyal sayısı(2)
4- Hazırlanan film sayısı(1) 5-55-İyileştirme yapılan şehit
mezarı ve şehitlik sayısı(160)
6-İl çocuk hakları kurulu
sayısı(25)
7- Çocuk Hakları Forumu"
sayısı(1)
8-Projenin Uygulanacağı il
sayısı(22)
9-Projenin Uygulanacağı il
sayısı(11)
10-Basımı ve Dağıtımı
Yapılacak Kitap Sayısı(3000)
11-Projenin uygulanacağı il
sayısı(81)
12-Toplantı Sayısı(4)
11
8-Ana Engel grupları içinde yer alan
gereksinimleri farklılaşan alt engel
gruplarına yönelik sorun ve öneri
analizlerine ilişkin toplantılar
düzenlemek
.
Hedef 2.3
Uzun
dönemde
yoksulluk
döngüsünün oluşmasının
Engellenmesi
Hedef 2.4
Aile yanında bakım
yaygınlaştırmak
hizmetini
dağıtılması
12-Yerel yönetimlerden gelen
projelerin desteklenmesi ve
izlenmesi
13-Ana Engel grupları içinde yer
alan gereksinimleri farklılaşan
alt engel gruplarına yönelik sorun
ve öneri analizlerine ilişkin
çalışmalar
Performans Göstergesi Tespit
Edilmemiştir.
Performans Hedefi
1-Çocukların korunma altına
alınmasına esas oluşturacak nedenin
ekonomik yoksunluk olması
durumunda, ailelere ekonomik ve
sosyal destek verilecektir.
2-Koruyucu aile sistemi
yaygınlaştırılacaktır.
3-Engellilerin haklarının gelişmesini
ve izlenmesini sağlamak
4-Gündüzlü bakım ve evde bakım
hizmeti alan yaşlı, engelli sayısını
artırılması hedeflenmektedir.
Faaliyetler
1-Çocukların kuruluştan ailesi
yanına döndürülmesi
2- Çocukların kuruluş bakımına
alınmadan ailesi yanına
döndürülmesi
3- SED hizmetlerinin
değerlendirilmesi araştırması
4-Kuruluş bakımından ayrılıp
eğitim vb. ihtiyaç duyanlara
yapılan Sosyal ekonomik destek
5-Evlilik yardımı
6- Ücretsiz kreş hizmetinden
yararlandırılma faaliyeti
7-Koruyucu aile yanına
yerleştirilen çocuk sayısının
artırılması
8-Koruyucu aile eğitimi
9-Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmenin uygulanması teşvik
etmeye yönelik eylem planı
kapsamında yapılacak çalışmalar
10-.Kendilerine tanınan indirim
hakkından yararlanan engelli ve
yaşlılar için bilgilendirme
çalışmaları
Performans Göstergeleri
1-Kuruluştan ailesi yanına
döndürülen çocuk oranı(10)
2- Koruma altına alınmadan
ailesi yanında desteklenen
çocuk oranı(100)
3- Ücretsiz özel kreş ve gündüz
bakımevi hizmetinden
yararlanan çocuk oranı(3)
4 -Evlat edindirilen çocuk
oranı(100)
5-Koruyucu aile yanına
yerleştirilen çocuk oranı(25)
6-Yapılacak toplantı, seminer ve
konferans sayısı(21)
7-Engelli Kimlik Kartı Alan
Engelli Sayısı /Bir Önceki Yıl
Engelli Kimlik Kartı Alan
Engelli Sayısı(5)
8-Engellilerin toplumsal
entegrasyonu (IPA) ve BM
Engelli Haklarına İlişkin
Sözleşmenin Uygulanması
kapsamında yapılacak toplantı,
seminer ve konferans(6)
12
Stratejik Amaç 3
İhtiyaç sahiplerinin tespit
edilmesinde ve
değerlendirilmesinde etkinliği
ve erişebilirliğini sağlamak.
Hedef 3.1
Hizmetlerin tespit (arz) odaklı
olarak yapılmasını
Yaygınlaştırmak
Hedef 3.2
Hizmet sunum sürecini
hızlandırmak
Hedef 3.3
Sosyal yardım ihtiyaçlarını
objektif temellere göre
tespit etmek
Hedef 3.4
Kamu kaynaklarında, sosyal
yardımlarda mükerrerliği
Azaltmak
Stratejik Amaç 4
Hedef 4.1
Bakım, koruma ve
rehabilitasyon hizmetlerinde
etkinliği artırmak
Afet durumlarında etkin müdahale
etmek
Performans Hedefi
1-Risk düzeyi yükselen çocuklara,
olumsuz durumla karşılaşmadan
müdahale imkânı sağlayacak Çocuk
Erken Tanı ve Uyarı Sistemi
uygulaması başlatılacaktır.
Sosyal İncelemelerin yerindelik ve
etkinliğinin artırılması
hedeflenmektedir
11-Engellilerin toplumsal
entegrasyonu (IPA) kapsamında
yapılacak toplantı, seminer ve
konferans
12-Engelliler için Özel Hizmet
alımı yapılması
13-Yaşlılar için Özel Hizmet
alımı yapılması.
Faaliyetler
1- Çocuk Erken Tanı ve Uyarı
Sisteminin modellemesine ilişkin
Araştırma Projesi Uygulamaları
Hizmet-içi eğitim
2-"Türkiye'de refakatsiz göçmen
çocuklara erişim ve farkındalık
artırma stratejisi" ve "Refakatsiz
göçmen çocuklara hizmet
sunumda kurumsal ihtiyaç
değerlendirilmesi" Projesi
3- Sosyal inceleme çalıştayı
9-Evde Bakım Destek Hizmeti
alan engelli sayısını
artırmak(50)
10-Gündüzlü Bakım hizmeti
alan yaşlı sayısında bir önceki
yıla oranla gerçekleşen artış(50)
Performans Göstergeleri
1 Tespit odaklı hizmet oranı
(çocuk) (6)
Performans Göstergesi tespit
edilmemiştir.
Performans Göstergesi tespit
edilmemiştir.
Performans Göstergesi tespit
edilmemiştir.
Performans Göstergesi tespit
edilmemiştir.
13
Hedef 4.2
Bakım, koruma ve rehabilitasyon
hizmeti verilen
kuruluşlarda hizmet alan
memnuniyetini artırmak
Hedef 4.3
Koruma altındaki çocukların
eğitim seviyesi yükseltmek
Hedef 4.4
Kurum bakımından ayrılanların
istihdam oranlarını
artırmak ve istihdam sürekliliğini
sağlamak
Performans Hedefi
1-Ebeveyn bakımından yoksun çocuklara
ilişkin minimum standartlar hizmet
alanlarına entegre edilecek, izlenecek ve
raporlanacaktır.
2-Bakım koruma ve rehabilitasyona
yönelik minimum standartlar
belirlenecektir.
Faaliyetler
1-Yerinde rehberlik etmek
2- Hizmet içi eğitim
3-Bakım Hizmetleri Kalite
Standartları oluşturulmasına yönelik
çalışmalar.
4-Bakım koruma ve rehabilitasyona
yönelik belirlenen standartların
Basımı ve Dağıtımı
5-Bakım Hizmetleri Kalite
Standartları Alanda Uygulama
6-Bakım Hizmetleri Kalite
Standartları Kongresi
Performans Göstergeleri
1-Bakım, koruma ve
rehabilitasyonuna yönelik minimum
standartların belirlenmesi (100)
2- Bakım, koruma ve rehabilitasyon
kuruluşlarındaki hizmetlerin
standartlara uygunluk oranı(40)
3-Bakım Hizmetleri Kalite
Standartları için belirlenen standart
sayısı(100)
4-Belirlenen standartların basımı ve
dağıtımı(5000)
5-Bakım Hizmetleri Kalite
Standartları Alanda Uygulama
(Bölge)(3)
6-Bakım Hizmetleri Kalite
Standartları Kongresi(1)
Performans Hedefi
1-Sosyal Hizmet kuruluşlarında
bakım ve korunma altında bulunan
çocukların sportif, sanatsal ve kültürel
program ve yarışmalara katılmaları
sağlanacaktır. Sosyal Hizmet
kuruluşlarında bakım ve korunma
altında bulunan çocuklar başarı
durumlarına göre, özel öğretim
kurumlarından ve meslek edindirme
eğitimden yararlandırılacaktır.
Faaliyetler
Performans Göstergeleri
1-Sportif ve Kültürel etkinlikler
düzenlemek (Voleybol, güreş, 23
Nisan şenliği, satranç, tenis, halk
oyunları vb.)
2-TUBİTAK Bilim Kampına
katılım sağlanacaktır
3-Uluslararası Spor Değişim
3rogramından yararlanmak
4-Avrupa Gönüllü Hizmetleri
(Dil Kursu)
5-Özel okul ve dershanelerden
yararlanmak
1-Lisans ve ön lisans eğitim
hakkını kazanan (ilk 100.000'e
giren ) çocuk oranı(2)
2-Sportif, sanatsal ve akademik
faaliyetlere katılan çocuk
oranı(75)
3-Özel okula giden çocuk
sayısında artış oranı(4)
4-Örgün eğitim dışında kalan
çocukları meslek edindirme
oranı(10)
Performans Hedefi
1-Kurum bakımından ayrılanların
istihdam oranlarını artırmak ve
istihdam sürekliliğini sağlamak
Faaliyetler
1-Merkezi işe yerleştirme sınavı
yapmak
2-Kuruluşlardan ayrılıp da SED
için başvuruda bulunanlara
yardım sağlamak
3-Kurumdan ayrılan ve kamuda
istihdam edilmiş kişilere eğitim
vermek
Performans Göstergeleri
1-3413 sayılı yasa ile işe
yerleştirilen oranı(45)
2-Kariyer mesleklerinde
istihdam oranı(5)
3-3413 yasa ile yerleştirilenlerin
asaleti onaylanma oranı(65)
4-İşe yerleşemeyenlerden
Sosyal ve Ekonomik Destek
14
Hizmetinden yararlanan
sayısı(20)
Hedef 4.5
Koruma altındaki kadınların
gelişimlerini sağlamak
Hedef 4.6
Yeni kuruluş açma ve yeni
uygulama modellerinin
uygulanmasını artırmak
Stratejik Amaç 5
Hedef 5.1
Hizmetleri izleme,
değerlendirme ve denetleme
faaliyetlerini
etkin hale getirmek
Bakanlık hizmetlerini etkin ve
sonuç odaklı izlemek
Performans Hedefi
1-Kurumsal hizmet birimlerimizden
hizmet alan kadınların ekonomik ve
sosyal açıdan güçlenmelerinin
sağlanması.
Performans Hedefi
1-Şehit yakınları ve gazilere yönelik
psiko sosyal merkezlerin açılması
2-Çocukların ev sıcaklığında
toplumun içinde toplumla birlikte
yetiştirilmelerinin sağlanması
amacıyla Çocuk Evi sayısı
artırılacaktır.
Sokakta risk altında yaşayan çocuklar,
suça sürüklenen ve suç mağduru
çocukların korunması ve
rehabilitasyonuna ilişkin merkezler
ihtisaslaştırılacaktır.
3--Engelli ve Yaşlılara yönelik hizmet
kuruluşları açmak.
4-- Kadın konukevi, ilk kabul birimi
ve şiddet önleme ve izleme
merkezlerinin sayısının arttırılması ve
hizmet kalitesinin geliştirilmesi
Performans Hedefi
1-Çocuğa Yönelik Hizmetlerde
Performans Odaklı Yönetim sonuçları
değerlendirilecek ve raporlanacaktır.
Sokakta yaşadığı/çalıştırıldığı tespit
edilen çocuklardan, eğitim öğretim
dışında olanların tekrar eğitim
1- Faaliyetler
Kadın konukevinde kalan
kadınlara yönelik meslek
edindirme, okuma-yazma kursları
ve eğitim faaliyetleri
düzenlenmesi
1- Faaliyetler
1-Çanakkale, Gaziantep, Kars,
Sakarya, Kilis, Kütahya İllerine
Gazi Evi Yapımı
2-Çocuk Evi hizmeti
yaygınlaştırılacaktır
3-KBRM ihtisaslaştırılarak
ihtiyaç sayısınca
yaygınlaştırılması
4-BSRM ihtisaslaştırılarak
ihtiyaç sayısınca
yaygınlaştırılması
5-Çalıştay düzenlenecektir
6-Hizmet içi eğitim yapılacaktır
7-Huzurevi, bakım ve
rehabilitasyon merkezi, engelsiz
yaşam merkezi açmak.
8-Kuruluşların tefriş ve büyük
onarım işlerinin
gerçekleştirilmesi
9- Yeni hizmet kuruluşlarının
açılması
Faaliyetler
1-Çocuğa Yönelik Hizmetlerde
Performans Odaklı Yönetim
Çalıştayı
2-Koruyucu ailelere rehberlik ve
izleme
3-Gelir Getirici Projelerin
Değerlendirmesi Araştırması
Performans Göstergeleri
1-Kurs, eğitim v.b faaliyetlerden
yararlanan kadın sayısı(2000)
2- İşe yerleştirilen kadın
sayısı(500)
Performans Göstergeleri
1-Şehit yakınları ve gazilere
yönelik psiko-sosyal bakım ve
destek merkezi sayısı(2)
2-Çocuk evlerinde kalan çocuk
oranı(40)
3-KBRM artış oranı(10)
4-BSRM artış oranı(23)
5-Açılacak Kuruluş sayısı(26)
6-Hizmete açılan kuruluş sayısı
(ŞÖNİM,KKE,İKB)(10)
7- Tefriş ve büyük onarım(25)
Performans Göstergeleri
1-Sokak çocuklarından okula
yönlendirilenlerin oranı(40)
2-Koruyucu aile hizmeti izleme
oranı
3-Etki analizi sayısı(1)
15
Hedef 5.2
Denetim ve rehberlik hizmetlerini
etkinleştirmek
Stratejik Amaç 6
Hedef 6.1
Kurumsal yapıyı geliştirmek
ve güçlendirmek
Çalışan memnuniyetini artırmak
Hedef 6.2
Temel İş süreçlerini tanımlamak ve
elektronik ortamda
yürütülmesini sağlamak
Hedef 6.3
Personelin niteliğini ve niceliğini
geliştirmek
Hedef 6.4
İç Kontrol Sisteminin Kurulması
ve uygulanması
Hedef 6.5
Entegre Yönetim Sistemini
Kurmak
öğretime kazandırılması çalışmaları
yapılacaktır
2-Bakanlık hizmetlerini etkin ve
sonuç odaklı izlemek
Performans Göstergesi Tespit
Edilmemiştir.
Faaliyetler
1-Sportif ve kültürel faaliyetler
2-Sağlık Hizmetleri
3-Personel Ulaşım Hizmetleri
4-Yemekhane Hizmetleri
Faaliyetler
1-Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi
Sistemi oluşturulacaktır
Performans Göstergeleri
1-Çalışan memnuniyet anketi(1)
Performans Hedefi
1-Merkez ve Taşra personeline
yönelik personelin hizmet içi
eğitimleri yapılacaktır
2-Bakanlık kapasitesinin artırılması
amacıyla merkez teşkilatına uzman ve
denetçi yardımcısı alınması, taşra
teşkilatına meslek elamanı alınması
Faaliyetler
1-Merkez ve Taşra personeline
yönelik hizmet içi eğitim
2- Yeni Personel İstihdamı
Performans Göstergeleri
Performans Hedefi
1-İç kontrol sisteminin kurulması
Faaliyetler
1-İç kontrol sistemini kurmak ve
uygulamak
Performans Göstergeleri
1-SGB'de iç kontrol sisteminin
kurulması(100)
Kurumsal yapıyı geliştirmek ve
güçlendirmek amacına yönelik
Bakanlık iş süreçleri, insan kaynakları
1-Kurumsal Altyapıyı
Geliştirmek ve Güçlendirme;
süreç, İK ve norm kadro,
1-Kalite Yönetim Sistem
Belgesi alan il sayısı(31)
Performans Hedefi
1-Destek Hizmetlerinin Kalitesinin
Arttırılması
Performans Hedefi
1-Bakanlığımızın bilişim altyapısını
elektronik ortamda güçlendirmek
Performans Göstergeleri
1-Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının bilgi sisteminin
tamamlama oranı(25)
1-Hizmet İçi Eğitim Sayısı(40)
2-Hizmet İçi Eğitim Gün Sayısı
(200)
3-Hizmet İçi Eğitimlere
KatılazPersonel Sayısı(4000)
4-Eğitim memnuniyet puanı
5-Alınacak denetçi yardımcısı
sayısı(25)
6-Alınacak uzman yardımcısı
sayısı(80)
7-Alınacak meslek elemanı
sayısı(2050)
16
Hedef 6.6
Bilişim altyapısının geliştirilmesi
ve/veya yenilenmesi
Hedef 6.7
Fiziksel altyapısının geliştirilmesi,
Hedef 6.8
Bakanlık faaliyetlerinin etkin
tanıtımı ile farkındalık
oluşturulması,
Hedef 6.9
Bakanlığın AB mali
kaynaklarından en üst seviyede
yararlanmasını sağlanacaktır.
ve norm kadro, hizmet alan
memnuniyet araştırması ve Bakanlık
hizmetlerinin etki analizlerinin
yapılması, 30 il müdürlüğümüz ve
bağlı kuruluşlarında Kalite Yönetim
Sistemin işleyişi ve geliştirilmesi için
KYS eğimleri ve dokümantasyon
çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iç
tetkik, rehberlik ve danışmanlık
yapılarak belge alacak düzeye
getirilmesi
1-Bakanlığımızın bilişim alt yapısı
güçlendirilecektir
memnuniyet araştırması, etki
analizi çalışmaları ve KYS il ve
bölge eğitimleri, dokümantasyon
çalışmaları ve revizyonların
gerçekleştirilmesi, iç tetkik,
rehberlik ve danışmanlık
1-Bilgi İşlem Projeleri yapmak
1-Aile bulutuna ulaşan servis
sayısı(5)
2-Aile bulutu üzerinden hizmet
alan son kullanıcı sayısı(28150)
3-Merkeze fiber bağlantı ile
bağlanan taşra birim sayısı(715)
4-Standartta uygun bilişim
altyapısına sahip birim oranı(40)
1-Satınalma , ihale, doğrudan temin
yoluyla hizmet alım işlemleri
1-Doğrudan temin yoluyla
hizmet alımlarda ihtiyaç
taleplerinin işlevi arttırılarak
oluşabilecek karışıklıkların önüne
geçmek.
1-Bakanlık basın yansımaları
analiz raporu hazırlanacak
2-Medya haberlerinin takibi
sağlanarak, günlük
değerlendirilerek gerekli
müdahaleler yapılmaktadır.
Faaliyetler
1-Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklara Yönelik Hizmetlerde
Kapasitenin Artırılması Projesi”
1-İhtiyaç talep formları
düzenlenmesi
1-Bakanlık faaliyetlerinin etkin
tanıtımı ile farkındalık oluşturmak
Performans Hedefi
1-Türkiye Korunmaya Muhtaç
Çocuklara Yönelik Hizmetlerde
Kapasitenin Artırılması Projesi
kapsamında, Çocuklar için Adalet
Projesi UYAP'la uyumlu yazılım
gerçekleştirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
1-Algı anketi(1)
2-Medyada olumlu olarak yer
alma oranı(74)
3-Medyada olumsuz olarak yer
alma oranı(13)
Performans Göstergeleri
1-Sağlanan fon(500.000tl)
17
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu
VAN İLİ 2014 YILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL)
Van Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Yatırımcı Kuruluş
İnşaat
Sektörü
Toplam Proje Sayısı
1
Toplam Proje Bedeli (TL)
669.971,14 TL
2014 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi
2014 Yılı İç Kredi Tutarı
PROJELERDE KULLANILAN
FİNASMAN KAYNAKLARI
2014 Yılı Dış Kredi Tutarı
2014 Yılı Öz Kaynak
2014 Yıl Hibe
Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)
2014 Yıl İçi Harcama (TL)
Toplam Harcama (TL)
Biten Proje Sayısı
Devam Eden Proje Sayısı
1
Başlanmamış Proje Sayısı
1
Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
18
2014 Yılı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Projeleri
Van İli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 2014 Yılı Yatırımları (Tl)
Proje
Başlama
Yılı
Proje Adı
Van Erkek Yetiştirme Yurdu
2014
TOPLAM
Proje Tutarı
Önceki Yıllar
Harcaması
669.971,14 TL
669.971,14 TL
-------
2014 Yılı
Ödeneği
2014 Yılı
Aktarılan Ödenek
-------
Fiziki
Gerçekleşme
(%)
2014 Yılı
Harcaması
-------
------
-----
Nakdi
Gerçekleşme
(%)
------
30/03/2014 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş Ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Van İli
NO
Birimi
Başlanmamış
Proje Sayısı
Başlanmamış Proje
Ödenek Toplamı
1
1
2
669.971,14 TL
60.000,00 TL
100.778,00 TL
830.749,14 TL
Erkek Yetiştirme Yurdu
ŞÖNİM (Demirbaş Malzeme)
Eski İl Müdürlüğü Onarım
1
2
3
TOPLAM
Devam Eden Devam Eden Proje
Proje Sayısı
Ödenek Toplamı
Merkez Saymanlık
Hesabına Aktarılan
Tutar
31/12/2014 Tarihi İtibariyle 2015 Yılına Devredilen İş Ve Ödenek İcmal Tablosu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Van İli
NO
1
2
3
Birimi
Erkek Yetiştirme Yurdu
ŞÖNİM (Demirbaş Malzeme)
Eski İl Müdürlüğü Onarım
TOPLAM
2014 Yılı Toplam
Proje Sayısı
2014 Yılı Proje Ödenek
Toplamı
1
1
1
669.971,14 TL
60.000,00 TL
100.778,00 TL
3
830.749,14 TL
2014 Yılı
2015 Yılında
Biten Proje Devam Eden Proje
Sayısı
Sayısı
1
1
1
-
3
2015 Yılına Devreden
Ödenek Toplamı
669.971,14 TL
60.000,00 TL
100.778,00 TL
830.749,14 TL
19
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:



Stratejik
Amaç
Hedef –
Performans
Hedefi
Performans
Göstergesi
Faaliyet
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
Hedef 1.1 Ailenin yapısını güçlendirmek
PH 1 Performans Hedefi Ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapılacaktır
PG 1. Ailenin yapısını güçlendirmeye yönelik yapılan araştırma sayısı (5)
PG 2. Evlilik Öncesi Eğitim Alanların Sayısı (1,000) (Van ili yaklaşık hedef)
PG 3. Aile Eğitimi Programı Eğitimi alanların Sayısı (80) (Van ili yaklaşık hedef)
PG 4 Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı alanların Sayısı (1,000) (Van ili yaklaşık hedef)
F 1. Boşanma Nedenleri Araştırması ve ileri İstatistik Analizleri (Bir Yıllık – 2014)
F 2. Türkiye’de 12–19 Yaş Arası Öğrencilerde Sigara, Alkol ve Zararlı Madde Kullanımı Araştırması (İki Yıllık 2014 - 2015)
F 3. Araştırma Etütleri, Ölçek Geliştirme ve İleri İstatistik Analizleri (10 adet) (Bir Yıllık 2014
F 4. Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
F 5. Nesiller ve Aile Araştırması
F 6. Aile Sosyal Destek Programı(ASDEP)
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
PG2
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
720 (-)
PG3
3239 (+)
PG4
12 (-)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
 Boşanma nedenleri ile ilgili Müdürlüğümüzce bir araştırma yapılmamıştır.
F2
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F3
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
20
F4
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F5
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F6
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
21
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 1-Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
H 1.2 Toplumsal şiddeti azaltmak
PH 1 Kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla araştırmalar, projeler, toplantılar gerçekleştirilmesi ve raporlar hazırlanması
PG 1 Gerçekleştirilen araştırma sayısı (2)
PG 2. Gerçekleştirilen toplantı sayısı (3)
PG 3 Hazırlanan rapor sayısı (3)
PG 4 Gerçekleştirilen proje sayısı (2)
F 1 6284 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Etki Analizi Araştırma Projesi
F 2 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kapsamında “Kadınlara Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” Toplantısı ve raporu
F 3 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planına (2012-2015) ilişkin uygulamaların periyodik olarak izleme ve
değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesi
F 4 Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırma" Projesi
F 5 Kadın Sığınma Evlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Elektronik takip ve mal alımı) IPA 2010
F 6 Aile İçi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Sığınma Evleri Projesi (IPA 2009)
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG1
PG2
PG3
PG4
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
F3
F4




Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
22
F5
F6


Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
23
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
H 1.3 Toplumsal istismarı azaltmak
PH 1 Huzurevlerinde kalan yaşlıların yaşlı istismarı algısı araştırması
PG 1 Huzurevlerinde kalan yaşlıların yaşlı istismarı algısı araştırması (1)
PG 2 Yaşlılara yönelik istismar konusunda bilgilendirici/bilinçlendirici ve olumlu tutumları geliştirici toplantılar (2)
PG 3 Yaşlılara yönelik olumlu tutumları geliştirici ve yaşlı İstismarına yönelik bilinçlendirici kamu spot filmi yapılması (3)
F 1 Huzurevlerinde Kalan Yaşlıların Yaşlı İstismarı Algısı Araştırmasının yapmak.
F 2 Yaşlılara yönelik istismar konusunda bilgilendirici/bilinçlendirici ve olumlu tutumları geliştirici çalışmalar
F 3 Yaşlılara yönelik olumlu tutumları geliştirici ve yaşlı İstismarına yönelik bilinçlendirici kamu spot filmi yapılması
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
0(-)
PG2
0(-)
PG3
0(-)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2


Ödenek ve Harcama Durumu
(TL)
İlimizde Huzurevi bulunmamaktadır. Açılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
İlimizde Huzurevi bulunmamaktadır. Açılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.
24
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
H 1.4 Yerel Yönetimler, özel sektör ve STK’ların sosyal hizmetlere olan katkısını arttırmak
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir.
Faaliyet
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
25
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
H 1.5 Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak
PH 1 Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak
PG 1 Sosyal yardımların GSYİH'ye oranı (1)
PG 2 Aile başına sosyal yardım miktarı (212)
F 1 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Faaliyetleri
F 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Ödemeleri
F 3 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Yaşlı ve Engelli Yardımları
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG2
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
F3
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
 SYDV Başkanlıkları Faaliyetleri
 SYDV Başkanlıkları Faaliyetleri
 SYDV Başkanlıkları Faaliyetleri
26
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
H 1.6 Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermek
PH 1 Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi yoluyla eşitsizliklerin giderilmesine yönelik projeler, araştırmalar, toplantılar
gerçekleştirilmesi ve raporlar hazırlanması.
PH 2 Kadın ve dezavantajlı kesimlerin istihdamının artırılması
PH 3 Şehit yakınları, gazi veya gazi yakınlarının kamu kurumlarında istihdam edilmeleri sağlanacaktır.
PH 4 Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına ücretsiz seyahat kartı verilmesi sağlanacaktır.
PG 1 Gerçekleştirilen Faaliyetlerin araştırma sayısı (1)
PG 2 Gerçekleştirilen toplantı sayısı (32)
PG 3 Hazırlanan rapor sayısı (9)
PG 4 Hazırlanan broşür sayısı (1)
PG 5 Basılan kitap sayısı (500)
PG 6 Desteklenen araştırma sayısı (14)
PG 7 Engelli memur istihdamı araştırması raporu (1)
PG 8 Engelli memur istihdam oranı (75)
PG 9 Şehit yakını istihdam oranı (30)
PG 10. Gazi istihdam oranı (30)
PG 11. Kart basma sisteminin kurulması (100)
PG 12- Kart basımı ve dağıtımı (70)
F1. Türkiye’de Kadın İşgücü Profili Araştırma Projesi
F2. İş’te Eşitlik Platformu İstişare Toplantıları
F3. Türkiye’de Kadınların Ekonomik Fırsatlara Erişiminin Artırılması Projesi: SIDA Projesi Çalışmaları
F4. Toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı 2008-2013'ün güncellemesi
F5. CEDAW Periyodik Ülke Raporunun Hazırlanması ve sunumuna İlişkin çalışmalar
F6. Kamuda Engelli İstihdamı Analizi Araştırması
F7. EKPSS Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı
27
F8. Şehit Yakınları ve Gazilerin İstihdam İşlemleri
F9. Ücretsiz Seyahat Kartı Basım ve Dağıtımı
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1-1
PG1-2
PG1-3
PG1-4
PG1-5
PG1-6
PG1-7
PG1-8
PG1-9
PG1-10
PG1-11
PG1-12
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
Ödenek ve Harcama
Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Şehit Yakınları ve Gazilerin başvuruları İl Müdürlüğümüzce alınıyor olup, yerleştirme işlemleri
Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.
 İl Müdürlüğümüzce Şehit Yakınları ve Gaziler için ücretsiz seyahat kartlarının basımı ve dağıtımı Ödenek : 0 TL
yapılmamaktadır. İlimizde anlaşmalı belediye olmadığından işlevsizdir.
Harcama : 0 TL








28
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA1
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA.1 Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar geliştirmek ve model oluşturmak
H1.7 Aktif yaşlanmayı sağlamak
PH 1 Türkiye’de Yaşlıların Durumu, Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı doğrultusunda çalıştay ve toplantılar yapmak
PG.1 Yapılacak toplantı sayısı (2)
F.1 Yaşlılık alanında yürütülen faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1

Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
29
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 2 Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek
H 2.1 Koruyucu ve önleyici sosyal hizmetleri artırmak
PH-1 Açılan SHM sayısı 120’den 216’ya çıkarılacaktır.
PH-2 Üstün yetenekli çocuklar ve aileleriyle ilgili sorunlar tespit edilecektir.
PG 1 SHM açılan il sayısı (80)
PG 2 Açılan SHM sayısı (2) (Van ili yaklaşık hedef)
PG 3 Psiko-sosyal rehberlik hizmeti verilen aile ve birey sayısı/psiko-sosyal rehberlik hizmeti ihtiyacı tespit edilen aile ve birey sayısı (100)
(Van il düzeyi gösterge rakamı gerekli-Van nüfusuna oranla )
F 1 2014 yılı sonu itibariyle 166 SHM planlanmaktadır.(kiralama ve inşaat)
F 2 Protokoller yapılarak hizmetlere destek sağlanması
F 3 Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerinin yaşamış oldukları sorun alanları çalıştayı
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG2
3 (+)
PG3
662 (+)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)

İl Müdürlüğümüze bağlı olarak İpekyolu, Erciş ve Çaldıran olmak üzere 3 SHM
Hizmetlerini yürütmektedir.
F2

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F3

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Müdürlüğümüze ait bina veya
kaymakamlıktan devredilen birimler
olduğu için ödenek harcanmamıştır.
30
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 2 Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek
H 2.2 Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin
toplumsal bilinci yükseltmek.
PH 1 Kadınların hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına yönelik toplumsal bilincin yükseltilmesi amacıyla eğitimler, toplantılar,
protokoller ve projeler gerçekleştirilecektir.
PH 2 Yurt içi ve yurtdışında bulunan şehitlik ve anıtlara yönelik çalışmalar yapılacaktır
PH 3 Çocuklarının korunmasına ve çocukların fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinç yükseltilecektir
PH 4 Yerel dinamikleri harekete geçirerek, engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmak ve toplumda farkındalık yaratmak (EDES
PH 5 Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı Kapsamında Sakarya, Bursa, Mersin, Nevşehir, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep,
İzmir
PH 6 Kitabın içeriğinde Sağlık Uygulama Tebliği EK 3/C’ de yer alan protez ve ortezler ile eklenmesi gerekli görülen yaklaşık 100 adet protez
ve ortezin her birinin ismi, resmi (veya tasarımı), parçaları, fonksiyonları ve beklenen yararları bulunacaktır
PH 7 Engellilerin toplumsal yaşama katılabilmelerinin sağlanması için yerleşim yerlerinde pilot çalışmaların desteklenmesine yönelik
Erişilebilirlik sağlanacaktır.
PH 8 Ana Engel grupları içinde yer alan gereksinimleri farklılaşan alt engel gruplarına yönelik sorun ve öneri analizlerine ilişkin toplantılar
düzenlemek
PG 1 Özel günlerde düzenlenen etkinlik sayısı (5)
PG 2 Yurt dışında düzenlenen toplantı sayısı (12)
PG 3 Hazırlanan materyal sayısı (2)
PG 4 Hazırlanan film sayısı (1)
PG 5 İyileştirme yapılan şehit mezarı ve şehitlik sayısı (160)
PG 6 İl çocuk hakları kurulu sayısı (1)
PG 7 Çocuk Hakları Forumu" sayısı (1)
PG 8 Projenin Uygulanacağı il sayısı (22)
PG 9 Projenin Uygulanacağı il sayısı (11)
PG 10 Basımı ve Dağıtımı Yapılacak Kitap Sayısı (3000)
31
Faaliyet
PG 11 Projenin uygulanacağı il sayısı (81)
PG 12 Toplantı Sayısı (4)
F1. 8 Mart, 25 Kasım, 5 Aralık gibi özel günlerde etkinlikler düzenlenmesi
F2. Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Yönelik Materyal Geliştirme ve Eğitim Projesi
F3. KSK Toplantısında Yan Etkinlik faaliyeti
F4. Yurtiçi ve Yurtdışı şehitlik ve anıt yapım, bakım ve onarımı ile Kars Sarıkamış Şehitlik alanı yapımı Projesi
F5. İl Çocuk Hakları Kurulu ve Çocuk Komiteleri
F6. Çocuk Hakları Forumu
F7. Dostluk Treni Seferi
F8. Dünya Kız Çocukları Günü" çalıştay
F9. Karadeniz bölgesindeki iller ile İç Anadolu bölgesinde yer alan Kırşehir, Nevşehir, Çankırı ve Kırıkkale illerinden gelen projelerin
desteklenmesi ve izlenmesi.
F10. İllerde farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirilmesi, aile bilgilendirme kitapçığının hazırlanması ve basılması, alan
yazın raporunun hazırlanması
F11. Ortopedik hazır ve ısmarlama protez ortez teknik el kitabının hazırlanması, içeriğinin ve tasarımının oluşturulması, tanıtılması, basılması
ve dağıtılması
F12. Yerel yönetimlerden gelen projelerin desteklenmesi ve izlenmesi
F13. Ana Engel grupları içinde yer alan gereksinimleri farklılaşan alt engel gruplarına yönelik sorun ve öneri analizlerine ilişkin çalışmalar
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4
PG 5
PG 6
PG 7
PG 8
PG 9
PG 10
PG 11
PG 12
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
1(+)
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
32
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG 13
PG7-12
PG7-12
PG7-12
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)





İl müdürlüğü olarak 3 Aralıkta engelliler için etkinlik yapılmıştır. Ayrıca Şehit yakınları
ve Gaziler için de özel günlerde etkinlikler düzenlenmektedir. Örneğin 18 Mart tarihinde
Çanakkale gezisi düzenlenmiştir.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
11.11.2014 tarihinde yapılan Çocuk Hakları Kurulu ve Çocuk Komiteleri toplantısında
Valilik başkanlığında İl Müdürlüğümüzde Nisan ve Ekim aylarında toplantı
düzenlenmesi kararı alınmıştır. Ayrıca toplantıya katılan 10 çocuk kendi çevreleri ve
okullarında diğer çocukları bilgilendirerek toplantı için gündem oluşturacaktır.
F6

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F7

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F8

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F9

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.

Müdürlüğümüzce aileleri bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konularında 2014 yılı
içerisinde 37 seminer düzenlenmiş olup, kitapçık hazırlanması, basılması ve dağıtımı
bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.

Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımıza gönderilen projeler (Erkek Yetiştirme Yurdu,
Eski İl Müdürlüğü binasının onarımı vb.) mevcuttur.

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F1
F2
F3
F4
F5
F10
F11
F12
F13
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
33
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 2 Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek
H 2.3 Uzun dönemde yoksulluk döngüsünün oluşmasının engellenmesi
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliyet
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
34
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 2 Birey ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek
H 2.4 Aile yanında bakım hizmetini yaygınlaştırmak
PH 1 Çocukların korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması durumunda, ailelere ekonomik ve sosyal
destek verilecektir.
PH 2 Koruyucu aile sistemi yaygınlaştırılacaktır
PH 3 Engellilerin haklarının gelişmesini ve izlenmesini sağlamak
PH 4 Gündüzlü bakım ve evde bakım hizmeti alan yaşlı, engelli sayısını artırılması hedeflenmektedir
PG 1 Kuruluştan ailesi yanına döndürülen çocuk oranı (%10)
PG 2 Koruma altına alınmadan ailesi yanında desteklenen çocuk oranı (%100)
PG 3 Ücretsiz özel kreş ve gündüz bakımevi hizmetinden yararlanan çocuk oranı (%3)
PG 4 Evlat edindirilen çocuk oranı (%100)
PG 5 Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk oranı (%25)
PG 6 Yapılacak toplantı, seminer ve konferans sayısı (21)
PG 7 Engelli Kimlik Kartı Alan Engelli Sayısı /Bir Önceki Yıl Engelli Kimlik Kartı Alan Engelli Sayısı (5)
PG 8 Engellilerin toplumsal entegrasyonu (IPA) ve BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin Uygulanması kapsamında yapılacak toplantı,
seminer ve konferans(6)
PG 9 Evde Bakım Destek Hizmeti alan engelli sayısını artırmak (%50)
PG 10 Gündüzlü Bakım hizmeti alan yaşlı sayısında bir önceki yıla oranla gerçekleşen artış (%50)
F 1 Çocukların kuruluştan ailesi yanına döndürülmesi
F 2 Çocukların kuruluş bakımına alınmadan ailesi yanına döndürülmesi
F 3 SED hizmetlerinin değerlendirilmesi araştırması
F 4 Kuruluş bakımından ayrılıp eğitim vb. ihtiyaç duyanlara yapılan Sosyal ekonomik destek
F 5 Evlilik yardımı
F 6 Ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılma faaliyeti
F 7 Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısının artırılması
35
F 8 Koruyucu aile eğitimi
F 9 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin uygulanması teşvik etmeye yönelik eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar
F 10 Kendilerine tanınan indirim hakkından yararlanan engelli ve yaşlılar için bilgilendirme çalışmaları
F 11 Engellilerin toplumsal entegrasyonu (IPA) kapsamında yapılacak toplantı, seminer ve konferans
F 12 Engelliler için Özel Hizmet alımı yapılması.
F 13 Yaşlılar için Özel Hizmet alımı yapılması.
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
%14 (+)
PG2
%100 (+)
PG3
%0 (-)
PG4
%100 (+)
PG5
%30 (+)
PG6
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG7
2 katı
PG8
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG9
%17(-)
PG10
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)

F1

F2
Yatılı Kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında olan çocuklarımızdan durumu uygun olan
çocuklarımızın Sosyal ve Ekonomik Destek yardım hizmeti ile aile yanına döndürülmesine yönelik
çalışmalar yapılmaktadır.
Korunmaya muhtaç çocuklardan durumu uygun olan çocukların ailesine Sosyal Ekonomik Destek
yardımı yapılarak çocuğu koruma altına almadan aile yanında desteklenerek yetiştirilmesi
sağlanmaktadır.
Ödenek ve Harcama
Durumu (TL)
350000 TL – 350000 TL
350000 TL – 350000 TL
36

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.

Belirtilen durumlarda yapılan müracaatlar değerlendirilerek Mesleki personelimizce uygun
görüldüğü takdirde aylık yaklaşık olarak 541 TL Sosyal ve Ekonomik Destek yardımında
bulunulmaktadır.
F5

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F6

Anlaşmalı kreş ve gündüz bakımevi bulunmamaktadır.

Şu an yatılı Kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızdan durumu uygun
olan çocuklarımız uygun aileler seçilerek koruyucu aile hizmetinden faydalanmaları
sağlanmaktadır. 2014 yılında 11 çocuğumuz bu hizmetten faydalanmıştır.
Koruyucu aile eğitimi sorumlu mesleki personel tarafından yürütülmektedir. Şu an 7 koruyucu
ailemiz bulunmaktadır.
İlgili uluslar arası sözleşmenin uygulanmasına yönelik eylem planı Bakanlığımız tarafından takip
edilmektedir. İl düzeyinde bir çalışma yoktur.
Engelli Kartı alan her bireye bilgilendirme yapılmaktadır. İletişim şirketleri, belediyeler tarafından
şehir içi taşımacılıkta yapılan vb. indirimler hakkında hizmet alanlara bilgi verilmektedir.
Bakanlığımız personeli tarafından ilimizde 2014 yılında bir seminer düzenlenmiştir. Ödenek ve
harcamalar ilgili proje kapsamında bakanlığımız tarafından değerlendirilmiştir. İl Müdürlüğü
olarak bu kapsamda bir ödenek veya çalışma mevcut değildir.
Özel Bakım Merkezlerinde engelli ve yaşlı bireyler için 3 özel bakım merkezi mevcuttur. 78
hizmet alımı personel çalışmakta olup, ödenekler ve personel alımı Müdürlüğümüzce
yürütülmemektedir.
Müdürlüğümüzde Yaşlılar için bir hizmet modeli henüz yoktur. 2015 yılı içerisinde bir huzurevi
açılması düşünülmektedir.
F3
F4
F7
F8
F9
F10




F11

F12
F13

5600 TL – 5600 TL
37
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 3 İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişebilirliğini sağlamak
H 3.1 Hizmetlerin tespit (arz) odaklı olarak yapılmasını yaygınlaştırmak
PH 1 Risk düzeyi yükselen çocuklara, olumsuz durumla karşılaşmadan müdahale imkânı sağlayacak Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi
uygulaması başlatılacaktır. Sosyal İncelemelerin yerindelik ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.
PG 1 Tespit odaklı hizmet oranı (çocuk) (6)
F 1 Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sisteminin modellemesine ilişkin Araştırma Projesi Uygulamaları Hizmet-içi eğitim
F 2 Türkiye'de refakatsiz göçmen çocuklara erişim ve farkındalık artırma stratejisi" ve "Refakatsiz göçmen çocuklara hizmet sunumda
kurumsal ihtiyaç değerlendirilmesi" Projesi
F 3 Sosyal inceleme çalıştayı
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F3
F2
F4
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
38
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı
SA
SA 3 İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişebilirliğini sağlamak
HPH
H 3.2 Hizmet sunum sürecini hızlandırmak
PG
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliy
et
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
39
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 3 İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişebilirliğini sağlamak
H - PH H 3.3 Sosyal yardım ihtiyaçlarını objektif temellere göre tespit etmek
PG
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliye
t
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
40
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 3 İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişebilirliğini sağlamak
H - PH H 3.4 Kamu kaynaklarında, sosyal yardımlarda mükerrerliği azaltmak
PG
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliye
t
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
41
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak
H - PH H 4.1 Afet durumlarında etkin müdahale etmek
PG
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliye
t
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
42
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak
H 4.2 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmeti verilen kuruluşlarda hizmet alan memnuniyetini artırmak
PH 1-Ebeveyn bakımından yoksun çocuklara ilişkin minimum standartlar hizmet alanlarına entegre edilecek, izlenecek ve raporlanacaktır.
PH 2-Bakım koruma ve rehabilitasyona yönelik minimum standartlar belirlenecektir.
PG 1 Bakım, koruma ve rehabilitasyonuna yönelik minimum standartların belirlenmesi (100)
PG 2 Bakım, koruma ve rehabilitasyon kuruluşlarındaki hizmetlerin standartlara uygunluk oranı (40)
PG 3 Bakım Hizmetleri Kalite Standartları için belirlenen standart sayısı (100)
PG 4 Belirlenen standartların basımı ve dağıtımı (5000)
PG 5 Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Alanda Uygulama (Bölge) (3)
PG 6 Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Kongresi (1)
F 1 Yerinde rehberlik etmek
F 2 Hizmet içi eğitim
F 3 Bakım Hizmetleri Kalite Standartları oluşturulmasına yönelik çalışmalar.
F 4 Bakım koruma ve rehabilitasyona yönelik belirlenen standartların Basımı ve Dağıtımı
F 5 Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Alanda Uygulama
F 6 Bakım Hizmetleri Kalite Standartları Kongresi
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
43
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG1
PG2
PG3
PG4
PG5
PG6
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
F3
F4
F5





Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
44
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı
SA 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak
H 4.3 Koruma altındaki çocukların eğitim seviyesi yükseltmek
PH 1 Sosyal Hizmet kuruluşlarında bakım ve korunma altında bulunan çocukların sportif, sanatsal ve kültürel program ve yarışmalara
katılmaları sağlanacaktır. Sosyal Hizmet kuruluşlarında bakım ve korunma altında bulunan çocuklar başarı durumlarına göre, özel öğretim
kurumlarından ve meslek edindirme eğitimden yararlandırılacaktır.
PG 1 Lisans ve ön lisans eğitim hakkını kazanan (ilk 100.000'e giren ) çocuk oranı (2)
PG 2 Sportif, sanatsal ve akademik faaliyetlere katılan çocuk oranı (75)
PG 3 Özel okula giden çocuk sayısında artış oranı (4)
PG 4 Örgün eğitim dışında kalan çocukları meslek edindirme oranı (10)
F 1 Sportif ve Kültürel etkinlikler düzenlemek (Voleybol, güreş, 23 Nisan şenliği, satranç, tenis, halk oyunları vb.)
F 2 TUBİTAK Bilim Kampına katılım sağlanacaktır
F 3 Uluslararası Spor Değişim Programından yararlanmak
F 4 Avrupa Gönüllü Hizmetleri (Dil Kursu)
F 5 Özel okul ve dershanelerden yararlanmak
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
0 (-)
PG2
80 (+)
PG3
10(+)
45
5(-)
PG4
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
İl içi ve il dışı olmak üzere Sportif ve Kültürel etkinlikler yatılı kuruluşlarımızda ilgili grup
sorumlusu personel tarafından voleybol, badminton turnuvaları gibi faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
F2
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F3
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F4
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F5
Yatılı Kuruluşlarımızda hizmet alanlara yönelik dershane kaydı yapılan 8 çocuğumuz vardır.
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Ödenek: 18000 TL
Harcanan : 18000 TL
46
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak
H 4.4 Kurum bakımından ayrılanların istihdam oranlarını artırmak ve istihdam sürekliliğini sağlamak
PH 1 Kurum bakımından ayrılanların istihdam oranlarını artırmak ve istihdam sürekliliğini sağlamak
PG 1 3413 sayılı yasa ile işe yerleştirilen oranı (45)
PG 2 Kariyer mesleklerinde istihdam oranı (5)
PG 3 3413 yasa ile yerleştirilenlerin asaleti onaylanma oranı (65)
PG 4 İşe yerleşemeyenlerden Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan sayısı (20)
F 1 Merkezi işe yerleştirme sınavı yapmak
F 2 Kuruluşlardan ayrılıp da SED için başvuruda bulunanlara yardım sağlamak
F 3 Kurumdan ayrılan ve kamuda istihdam edilmiş kişilere eğitim vermek
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
PG2
PG3
PG4
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
F3
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
18 yaşını doldurarak Kuruluştan ayrılan çocuklarımıza talepleri doğrultusunda SED yardımı
yapılmaktadır.
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
47
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı
SA 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak
H 4.5 Koruma altındaki kadınların gelişimlerini sağlamak
PH 1 Kurumsal hizmet birimlerimizden hizmet alan kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerinin sağlanması.
PG 1 Kurs eğitim v.b faaliyetlerden yararlanan kadın sayısı (15) (Van ili yaklaşık hedef) * (Kurumsal birimlerden hizmet alan kadınlara
yönelik hazırlanmıştır.)
PG 2 İşe yerleştirilen kadın sayısı (7) (Van ili yaklaşık hedef)
F 1 Kadınlara yönelik meslek edindirme, okuma-yazma kursları ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
20 (+)
PG2
1 (-)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Kuruluşumuzda kalan Kadınlara yönelik meslek edindirme, okuma-yazma ve din dersi
verilmektedir. Ayrıca dershaneye gönderilen de vardır. Şu an kuruluşumuzdan hizmet alan 29
kadın mevcuttur.
48
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 4 Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkinliği artırmak
H 4.6 Yeni kuruluş açma ve yeni uygulama modellerinin uygulanmasını artırmak
PH 1 Şehit yakınları ve gazilere yönelik psiko sosyal merkezlerin açılması
PH 2 Çocukların ev sıcaklığında toplumun içinde toplumla birlikte yetiştirilmelerinin sağlanması amacıyla Çocuk Evi sayısı artırılacaktır.
Sokakta risk altında yaşayan çocuklar, suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların korunması ve rehabilitasyonuna ilişkin merkezler
ihtisaslaştırılacaktır.
PH 3 Engelli ve Yaşlılara yönelik hizmet kuruluşları açmak.
PH 4 Kadın konukevi, ilk kabul birimi ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinin sayısının arttırılması ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi
PG 1 Şehit yakınları ve gazilere yönelik psiko-sosyal bakım ve destek merkezi sayısı (2)
PG 2 Çocuk evlerinde kalan çocuk oranı (40)
PG 3 KBRM artış oranı (10)
PG 4 BSRM artış oranı (23)
PG 5 Açılacak Kuruluş sayısı (26)
PG 6 Hizmete açılan kuruluş sayısı (ŞÖNİM,KKE,İKB)(10)
PG 7 Tefriş ve büyük onarım (25)
F 1 Çanakkale, Gaziantep, Kars, Sakarya, Kilis, Kütahya İllerine Gazi Evi Yapımı
F 2 Çocuk Evi hizmeti yaygınlaştırılacaktır
F 3 KBRM ihtisaslaştırılarak ihtiyaç sayısınca yaygınlaştırılması
F 4 BSRM ihtisaslaştırılarak ihtiyaç sayısınca yaygınlaştırılması
F 5 Çalıştay düzenlenecektir
F 6 Hizmet içi eğitim yapılacaktır
F 7 Huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, engelsiz yaşam merkezi açmak.
F 8 Kuruluşların tefriş ve büyük onarım işlerinin gerçekleştirilmesi
F 9 Yeni hizmet kuruluşlarının açılması
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
49
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG2
50 (+)
PG3
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG4
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG5
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG6
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG7
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F2

İl Müdürlüğümüze bağlı olarak 13 çocuk evi hizmet vermektedir.
F3

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F4

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F5

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F6

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F7

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F8

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
F9

Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
Ödenek ve Harcama Durumu
(TL)
50
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 5 Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerini etkin hale getirmek
H 5.1 Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek
PH 1 Çocuğa Yönelik Hizmetlerde Performans Odaklı Yönetim sonuçları değerlendirilecek ve raporlanacaktır. Sokakta yaşadığı/çalıştırıldığı
tespit edilen çocuklardan, eğitim öğretim dışında olanların tekrar eğitim öğretime kazandırılması çalışmaları yapılacaktır.
PH 2 Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek
PG 1 Sokak çocuklarından okula yönlendirilenlerin oranı(40)
PG 2 Koruyucu aile hizmeti izleme oranı (10)
PG 3 Etki analizi sayısı(1)
F 1 Çocuğa Yönelik Hizmetlerde Performans Odaklı Yönetim Çalıştayı
F 2 Koruyucu ailelere rehberlik ve izleme
F 3 Gelir Getirici Projelerin Değerlendirmesi Araştırması
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
PG2
PG3
% 35 (-)
% 0 (-)
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
F3
Ödenek ve Harcama
Durumu (TL)
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
 Müdürlüğümüzde Koruyucu ailelere yönelik herhangi bir rehberlik ve izleme yapılmamıştır.
 Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
51
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA5
H - PH
PG



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 5 Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerini etkin hale getirmek
H 5.2 Denetim ve rehberlik hizmetlerini etkinleştirmek
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliyet
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
52
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H - PH
H 6.1 Çalışan memnuniyetini artırmak
PH 1 Destek Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
PG 1 Çalışan memnuniyet anketi(1)
F 1 Sportif ve kültürel faaliyetler
F 2 Sağlık Hizmetleri
F 3 Personel Ulaşım Hizmetleri
F 4 Yemekhane Hizmetleri
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
1 (+)
PG1
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
Ödenek ve Harcama
Durumu (TL)
Hizmet alanlara yönelik olarak yatılı kuruluşlarımızda grup sorumluları tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.
Hizmet alanlara yönelik olarak yatılı kuruluşlarımızda Sağlık Sorumluları (Hemşire) tarafından düzenli olarak
kontrol edilmektedir. Aşı takvimi hazırlanmıştır.
F3
Kurum hizmetindeki araçlarla sağlanmaktadır.
F4
Yatılı kuruluşlarımızda ihale usulü ile anlaşmalı şirketler tarafından yürütülmektedir.
53
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE AİLE VE
SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.2- Temel İş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak
PH 1 Bakanlığımızın bilişim altyapısını elektronik ortamda güçlendirmek
PG 1 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bilgi sisteminin tamamlama oranı (25)
F 1 Aile ve Sosyal Politikalar Bilgi Sistemi oluşturulacaktır
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
54
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 6- Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H6-3 Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek
H - PH
PG
Faaliyet
PH 1 Merkez ve Taşra personeline yönelik personelin hizmet içi eğitimleri yapılacaktır
PH 2 Bakanlık kapasitesinin artırılması amacıyla merkez teşkilatına uzman ve denetçi yardımcısı alınması, taşra teşkilatına meslek elamanı
alınması
PG 1 Hizmet İçi Eğitim Sayısı (40)
PG 2 Hizmet İçi Eğitim Gün Sayısı (200)
PG 3 Hizmet İçi Eğitimlere Katılan Personel Sayısı (75) (Van ili yaklaşık hedef)
PG 4 Eğitim memnuniyet puanı
PG 5 Alınacak denetçi yardımcısı sayısı (25)
PG 6 Alınacak uzman yardımcısı sayısı (80)
PG 7 Alınacak meslek elemanı sayısı (17) (Van ili yaklaşık hedef)
F 1 İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG2
50 (+)
PG3
120 (+)
PG4
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG5
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
55
PG6
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
PG7
20 (+)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
56
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA6
H - PH
PG
Faaliyet

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.4 İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve uygulanması
PH 1 İç kontrol sisteminin kurulması
PG 1 SGB'de iç kontrol sisteminin kurulması (100)
F 1 İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
57
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.5 Entegre Yönetim Sistemini Kurmak
PH 1 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek amacına yönelik Bakanlık iş süreçleri, insan kaynakları ve norm kadro, hizmet alan
memnuniyet araştırması ve Bakanlık hizmetlerinin etki analizlerinin yapılması, 30 il müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarında Kalite Yönetim
Sistemin işleyişi ve geliştirilmesi için KYS eğimleri ve dokümantasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi, iç tetkik, rehberlik ve danışmanlık
yapılarak belge alacak düzeye getirilmesi.
PG 1 Kalite Yönetim Sistem Belgesi alan il sayısı(31) * 16.12.2014 tarihinde İl Müdürlüğümüz TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
almıştır.
F 1 Kurumsal Altyapıyı Geliştirmek ve Güçlendirme; süreç, İK ve norm kadro, memnuniyet araştırması, etki analizi çalışmaları ve KYS il
ve bölge eğitimleri, dokümantasyon çalışmaları ve revizyonların gerçekleştirilmesi, iç tetkik, rehberlik ve danışmanlık
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
1 (+)
PG1
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
58
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG
Faaliyet

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı

2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.6 Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve/veya yenilenmesi
PH 1 Bakanlığımızın bilişim alt yapısı güçlendirilecektir
PG 1 Aile bulutuna ulaşan servis sayısı(5)
PG 2-Aile bulutu üzerinden hizmet alan son kullanıcı sayısı (28150)
PG 3-Merkeze fiber bağlantı ile bağlanan taşra birim sayısı(715)
PG 4-Standartta uygun bilişim altyapısına sahip birim oranı(40)
F 1 Bilgi İşlem Projeleri yapmak
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
PG2
PG3
PG4
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
59
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA
H - PH
PG



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.7 Fiziksel altyapısının geliştirilmesi,
2014 yılı için performans göstergesi belirlenmemiştir
Faaliyet
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
60
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA6
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.8 Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık oluşturulması,
PH 1 Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık oluşturmak
PG1 Algı anketi (1)
PG 2 Medyada olumlu olarak yer alma oranı (74)
PG 3 Medyada olumsuz olarak yer alma oranı (13)
F 1 Bakanlık basın yansımaları analiz raporu hazırlanacak
F 2 Medya haberlerinin takibi sağlanarak, günlük değerlendirilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
PG2
PG3
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
F2
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
İl Müdürlüğümüz Basın Bürosu tarafından medya haberlerinin takibi sağlanarak, günlük
değerlendirme ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır.
61
Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:
SA6
H - PH
PG
Faaliyet



AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
2013-2017 Dönemi Stratejik Planı
2014 Yılı Performans Programı
SA 6 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek
H 6.9 Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlanacaktır
PH 1 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Kapasitenin Artırılması Projesi kapsamında, Çocuklar için Adalet Projesi
UYAP'la uyumlu yazılım gerçekleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır
PG 1 Sağlanan fon (500.000 tl)
F 1 Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Kapasitenin Artırılması Projesi”
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)
PG1
Merkezi düzeyde takip edilen göstergeler
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)
F1
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.
62
İl Valisinin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve
Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi
Birey, aile ve toplum refahını arttırmak amacıyla dezavantajlı kesimler olmak üzere tüm toplumu
hedefleyen katılımcı anlayışa, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek
misyonu ile Van İl Müdürlüğümüz, mülkiyeti Van Valiliğinden tahsisli 900 m2 kapalı alanda 37 adet
personelle hizmetlerini yürütmektedir.
Müdürlüğümüz faaliyetlerini Temel Ulusal Politika Metinlerinde yer alan stratejiler çerçevesinde
titizlikle yürütmektedir. Bu bağlamda 2014-2018 yıllarını kapsayan 10.Kalkınma Planında aile ve kadına
yönelik olarak “Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamdaki
rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin
kuvvetlendirilmesi…” çocuk ve gençlere yönelik olarak ise “Çocukların üstün yararı gözetilerek iyi olma
hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkânların
artırılması, başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine
erişimlerinin artırılması; gençlerin ise bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, ülke kalkınmasında aktif,
yaşam becerileri güçlü, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, girişimci ve katılımcı olmalarının
sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi…” temel amaçlar olarak ifadesini
bulmuştur. Bu temel amaçlar doğrultusunda müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde yaptığı faaliyetler ve bu
faaliyetlerin merkezi düzeyli plan ve programlara olan uygunluğunun değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur;
 Müdürlüğümüzce ilimizde Aile kurumunu güçlendirmeye yönelik olarak 2014 yılı içerisinde
720 gence evlilik öncesi eğitim, 3239 vatandaşımıza Aile Eğitimi Programı, 12 çifte Aile ve
Boşanma süreci danışmanlığı sunulmuştur.
 İlimizde 2 adet Sosyal Hizmet Merkezi açılarak yaklaşık 662 vatandaşımıza psiko-sosyal
rehberlik hizmeti sunulmuştur.
 İl çocuk hakları kurulu oluşturularak kurula10 asil çocuk üye seçilerek 11.11.2014 tarihinde
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 Şehit yakınları ve gazilerimiz için 18 Mart tarihinde Çanakkale gezisi, 3 Aralık tarihinde
engelliler için etkinlikler düzenlenmiştir.
 Müdürlükçe koruma altına alınan çocukların %14 lük kısmının tekrar ailesinin yanına
dönebilmesi için gerekli sosyal ve ekonomik yardım hizmeti sağlanarak %10 luk hedefin
üstünde bir performans sergilenmiştir.
 Evlat edindirilmeye uygun çocukların tamamının evlat edindirilme işlemleri tamamlanmıştır.
Koruyucu aile yanına yerleştirmeye uygun çocukların ise yine sosyal ve ekonomik destek
hizmeti yoluyla %30 luk kısmı koruyucu aile yanına yerleştirilmiştir. Bu %27 lik gösterge
hedefinin üstünde bir rakamdır.
 Kuruluştan ayrılmış olmakla birlikte eğitim vb. nedenlere ihtiyaç sahibi olan hak sahiplerinin
yaptığı müracaatlar mesleki personelce değerlendirilerek uygun görülenlere aylık 541 TL
sosyal ve ekonomik destek yardımında bulunulmuştur.
 Engelli kimlik kartı alan engelli sayısı bir önceki yıla göre iki katına çıkartılarak farkındalık
düzeyi arttırılmıştır. Bununla birlikte evde bakım ve destek hizmeti alan kayıtlı engelli sayısı
%17 oranıyla %50 lik hedefin altında kalmıştır.
 Kurumca koruma altına alınan yaklaşık 80 gencimizin voleybol, badminton vb. turnuvalar
vasıtasıyla sosyal sportif ve kültürel etkinliklerden faydalanmaları sağlanmıştır.
 Koruma altına alınan çocuklardan özel okula gidenlerin sayısında bir önceki yıla oranla %10
artış sağlanmıştır. Örgün eğitim dışında kalan çocuklara meslek edindirme oranındaki artış
ise bir önceki yıla oranla %5 olarak gerçekleştirilerek belirlenen %10’luk hedefin altında
kalınmıştır.
63
 Koruma altına alınan çocuklardan 2014 yılı içerisinde herhangi bir lisans veya ön lisans
programına yerleşen genç olmamıştır. Bu sebeple bu alanda bir sonraki 2015 yılı hedeflerini
ulaşabilmek maksadıyla 8 gencimize dershane eğitimi kaydı için 18,000 TL ekonomik
destek sunulmuştur.
 Müdürlükçe koruma altına alınan kadınlardan 20 tanesine meslek edindirme, okuma-yazma
ve din eğitim hizmeti sunularak gelişimlerine katkıda bulunulmuştur.
 Sokakta yaşadığı/çalıştırıldığı tespit edilen çocuklardan, eğitim öğretim dışında olanların
tekrar eğitim öğretime kazandırılması çalışmaları çerçevesinde il içerisinde belirlenen sokak
çocuklarından %35 i oklarla yönlendirilmiştir.
 Müdürlükte yer alan insan kaynağının niteliğini geliştirmek amacıyla 120 personelin hizmet
içi eğitimden faydalanması sağlanmıştır.
 Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek amacına yönelik hazır bulunuşluluk
performansı yıl içerisinde arttırılarak, iş süreçleri, hizmet alan memnuniyet araştırması ve
hizmetlerin etki analizlerini içeren, TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesine 16.12.2014
tarihinde hak kazanılmıştır.
İbrahim TAŞYAPAN
Vali
64
T.C.
VAN VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
ADRES: Selimbey Mah. 502 İpekyolu Bulvarı
No:22/1 Yeni Adliye Sarayı Yanı İpekyolu/VAN
e-posta: @gmail.com
Telefon : +90 (432) 215 15 62
Faks : +90 (432) 214 41 12
http://www.vanyatirim.gov.tr
1

Benzer belgeler