iç kontrol güvence beyanı

Transkript

iç kontrol güvence beyanı
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12
ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıĢtır.
Ankara / 2010
YESD DanıĢmanlık 0312 360 87 87
2
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Değerli Ankara‟lılar,
Ankara BüyükĢehir Belediyesi olarak vatandaĢımızın refah ve huzuru için hizmetle
dolu 1 yılı daha tamamladık. Bizler tüm gayretimizle Ģehrimiz için “365 gün 24 saat” prensibi
ile çalıĢmaya ve Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyoruz.
Ankara‟nın yaĢam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde arttırılmasını, vizyonu olan
“Dünya Belediyelerine Hizmet AnlayıĢı ve Sunumunda Esin Kaynağı Olma”nın önemli
unsurlarından biri olarak benimseyen Belediyemiz, bu doğrultuda belirlediği amaç ve
hedeflerine ulaĢabilmek için programladığı yatırım ve hizmetlerini, imkânlarının elverdiği
ölçüde gerçekleĢtirebilmek gayesiyle ara vermeden çalıĢmalarına devam etmektedir.
Stratejik bir bakıĢ açısıyla yatırım ve hizmetlerimizi planlıyor ve hızla hayata
geçiriyoruz. 2010-2014 dönemine iliĢkin olarak hazırlamıĢ olduğumuz Stratejik Planımız
doğrultusunda belediyemizin vizyon, misyon ve ilkelerini, paydaĢlarımızla birlikte katılımcı bir
anlayıĢla belirledik. Vizyonumuz, misyonumuz, ilke ve değerlerimiz çerçevesinde amaç ve
hedeflerimizi tespit ettik.
Bu amaç ve hedeflerin gerçekleĢmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar
için ayıracağımız kaynaklarımızı sistematik bir Ģekilde ortaya koyan yıllık performans
programlarımızı ve hazırlanan performans programına uygun amaç ve hedeflerimizin ne
ölçüde gerçekleĢtiğini gösteren Faaliyet Raporumuzu hazırlayarak kamuoyuyla paylaĢıyoruz.
3
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılına ait yatırım programımızı, proje ve
faaliyetlerimizi de modern belediyecilik ve yönetiĢim anlayıĢımızın gereği olarak ulusal ve
kurumsal politika ve stratejilerimiz doğrultusunda; ilçeler arası sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik
düzeyini göz önünde bulundurmak ve ayrıca paydaĢlarımızın özellikle ilçe belediyelerimizin
görüĢ, öneri
ve
taleplerinin de
almak
ve
değerlendirmek suretiyle
hizmetlerimizi
gerçekleĢtirdik.
Belediyemizin hizmet, faaliyet ve yatırımlarını daha etkin, daha verimli, daha kaliteli
ve daha ekonomik biçimde gerçekleĢtirebilmek için kurumsal boyutta “Stratejik Yönetim”
uygulamaları baĢlatılmıĢ, uluslararası kriterleri esas alan mükemmellik modeli benimsenerek
çalıĢmalar sürdürülmüĢtür. 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu startejik yönetim anlayıĢı içerisinde
performans geliĢiminin izlenmesi ve kontrolünün daha etkin bir Ģekilde sağlanması
amaçlanarak hazırlanmıĢtır. Bu bağlamda belirli dönemlerde gerçekleĢtirilen kontrollerin
sonuçları da hazırlamıĢ olduğumuz 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporunda kullanılmıĢtır.
Bölgesinde ve Dünyada her geçen gün etkinliği ve cazibesi daha da artan bir merkez
olma yolundaki konumu ile güçlenen Ankara, gerçekleĢtirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimiz ile
arzuladığımız hedefler doğrultusunda hızla yol almaktadır.
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu, AB uyum sürecinde bulunan ülkemizin kurumlarının
AB gerekliliklerine uygun hale getirilmesi yolunda belediyemizce atılmıĢ önemli bir adımdır.
Kentimize sunduğumuz hizmetlerde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla
Ģeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Faaliyet Raporu, AB ülkeleri
belediyeleri ile kıyaslanmasını da mümkün hale getirmektedir.
15 yıl önce halkımızın teveccühü ile göreve geldiğim anda hissettiğim, heyecan ve
BaĢkente hizmet etme gururu bugün artarak devam etmektedir. Cumhuriyetimizin beĢiği,
Türkiye‟mizin dünyaya açılan penceresi olan Ankara‟ya layık hizmetler üretmek elbette çok
kolay değildi. Halkımızın ve siz değerli çalıĢma arkadaĢlarımın da desteğiyle ve aynı zamanda
tarihi bir bilinçle görevlerimizi yerine getirmeye çalıĢıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana,
kentimizin çağdaĢ bir Ģehir olmasını sağlamak, halkımızın yaĢam kalitesini yükseltebilmek ve
Ankara‟mızı ülkemize yakıĢır bir baĢkent yapmak için Sosyal Belediyecilik anlayıĢı ile
hizmetleri en iyi Ģekilde sunmaya çalıĢtım. Ġnanıyorum ki kentimizi dünya kenti haline
getirmek için birçok büyük projelere imza attık.
Doğal kaynaklarımızın korunarak, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi; halkımızın temel
ihtiyaçlarını karĢılayarak,
vatandaĢlarımıza sağlıklı bir çevre sunabilmek adına yapılan
belediye hizmetleri ile mümkündür. Bu bağlamda ASKĠ Genel Müdürlüğümüz misyonunu;
“Kaliteli ve temiz içme suyu temini, su kaynaklarını en iyi Ģekilde koruma, kullanılmıĢ suların
4
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
doğaya faydalı dönüĢümünü sağlama” cümlesiyle tanımlamıĢ ve bu misyonu “Hayat kaynağı
olan suyu yaĢatma” vizyonuyla bütünleĢtirerek, hizmet üretme anlayıĢını benimsemiĢ ve tüm
çalıĢanlara da benimsetmiĢtir.
2009 yılı su rezervlerinde rekora ulaĢacağımızı tahmin ettiğimiz, ülkemiz için bereketli
ve en çok yağıĢ alan yıl olmuĢtur. ġehrimize su temin ettiğimiz mevcut barajlarımız
maksimum
seviyeye
ulaĢmıĢ
durumdadır
ve
bu
durum
vatandaĢlarımızın
yüzünü
güldürmektedir.
Ankara
BüyükĢehir
Belediyesi
olarak
mevcut
kaynaklarla
büyük
projeler
gerçekleĢtirmeye çalıĢıyor, kentimizi her yönden geleceğe hazırlıyoruz. Profesyonel bir bakıĢ
açısının ve uzun çalıĢmaların sonucunda ortaya konan Stratejik Planlama süreci, bizlere
elimizdeki kaynakları daha verimli ve etkin bir biçimde kullanma imkânı tanıyor ve bundan
sonra da tanıyacaktır. Bugünü analiz edip, yarını tasarlamamıza ve gerçekleĢtirmemize
yardım edecektir. Elinizde bulunan 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu bu sürecin bir meyvesi olma
özelliğini taĢıyor.
Amacımız, vizyonumuzda da ifade ettiğimiz üzere “Dünya Belediyelerine Hizmet
AnlayıĢı ve Sunumunda Esin Kaynağı Bir Belediye Olmak”tır. Bu vizyonla yatırım, hizmet ve
faaliyetlerimizi planlı bir Ģekilde sürdürmeye artan bir gayretle devam ediyoruz.
Bu gayretlerimizin 2009 yılına ait faaliyet, proje ve hizmetlere iliĢkin bir özet olma
niteliğini taĢıyan 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Ankara ve Ankara‟lılar için hayırlı olmasını
diler, programın hazırlanmasında emeği geçen çalıĢma arkadaĢlarıma teĢekkür ederim.
Ġ. Melih GÖKÇEK
Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
5
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
GENEL MÜDÜRÜN SUNUġU
I. GENEL BĠLGĠLER
A.
B.
C.
MĠSYON VE VĠZYONU
YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1.
2.
3.
ĠÇĠNDEKĠLER
4.
5.
6.
Fiziksel Yapı
1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler
1.2. ĠĢ Makinesi ve Araçlar
Örgüt Yapısı
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1. Sistem
3.2. Veri Tabanı
3.3. Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim
3.4. Ağ (Network) Sistemi
Ġnsan Kaynakları
Su Kaynakları
5.1. Kızılırmak – Kesikköprü Barajı
5.2. Kurtboğazı Barajı
5.3. KavĢakkaya Barajı
5.4. Çamlıdere Barajı
5.5. Eğrekkaya Barajı
5.6. Akyar Barajı
5.7. KayaĢ-Bayındır Barajı
5.8. Çubuk I Barajı
5.9. Çubuk II Barajı
5.10. Kuyular
Sunulan Hizmetler
6.1. Ġçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri
6.1.1.
İçme Suyu Yatırım Faaliyetleri
6.1.2.
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri
6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.1.2.3.
6.1.2.4.
6.1.2.5.
İvedik Su Arıtma Tesisleri
Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi
Kayaş-Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi
Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi
Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi
6.1.3.
Havza Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetleri
6.1.4.
İçme Suyu Kamulaştırma Hizmetleri
6.2. Atıksu ve Yağmur Suyu Faaliyetleri
6.2.1.
Atıksu ve Yağmur Suyu Yatırım Faaliyetleri
6.2.2.
Atıksu Arıtma Tesisleri
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.2.3.
Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi
6.2.3.
Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri
6.3. Laboratuar Hizmetleri
6.3.1.
Temiz Su Laboratuarı
6
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.3.2.
Atık Su Laboratuarı
6.3.3.
Bakteriyoloji Laboratuarı
6.3.4.
Analiz Hizmetleri
6.4. Su ve Kanal ĠĢletme Hizmetleri
6.5. Abone Hizmetleri
6.5.1.
Abone Sayıları
6.5.2.
El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma
6.5.3.
Kartlı Sayaç
6.5.4.
Abone Tahakkuk ve İtiraz İşlemleri
6.5.5.
Tahsilat ve Esnek Ödeme
6.6. Diğer Hizmetler
6.6.1.
Web Sitesi
6.6.2.
Alo 185
6.6.3.
SCADA
6.6.4.
AYBİS
6.6.5.
Şebeke Bilgi Merkezi
6.6.6.
Katodik Koruma
6.6.7.
Fiziki Su Kayıplarını Engelleme Çalışmaları
7.
Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
7.1. Yönetim
7.2. Ġç Kontrol Sistemi
7.3. Ġç Kontrol Standartları Uygulama Programı
II. AMAÇ ve HEDEFLER
A.
ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
B.
TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A.
MALĠ BĠLGĠLER
1.
2.
3.
B.
Bütçe Uygulama Sonuçları
Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
Mali Denetim Sonuçları
PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1.
Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu
2.
Performans Sonuçları ve Performans Bilgi Sisteminin
Değerlendirilmesi
IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A.
ÜSTÜNLÜKLER
B.
ZAYIFLIKLAR
V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI
7
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
SUNUġ
Ankara halkına sağlıklı, temiz içme ve kullanma suyunun sağlanması amacıyla
alanında uzman ve tecrübeli kadrosuyla faaliyet ve projelerini baĢarılı bir Ģekilde
gerçekleĢtireren Genel Müdürlüğümüz 2009 yılını tamamlamıĢtır.
ASKĠ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır BaĢkentlilere hayat
kaynağı olan “SU”yun
sürekliliğini sağlama görevini büyük bir hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmektedir. Ankara‟nın
her kesimine adil ve en iyi hizmeti sunmayı prensip edinerek amaçlarını hedeflerini ve
bunlara bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleĢtirme yolunda çalıĢmalarına devam etmektedir.
Ankaramızda, ”Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum” olarak belirlediğimiz vizyonumuzu
gerçekleĢtirmek amacıyla kaliteli ve standartlara uygun içme suyunu tüketicilere sunmak için
el birliğiyle çalıĢmaktayız.
BüyükĢehir belediyesi mücavir alanının geniĢlemesi dolayısıyla mücavir alan içine
giren yeni bölgelerin içme suyu ve atıksu alt yapı eksikliklerin giderilmesi için çalıĢmalar, son
hızda devam ettirilmekte ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde son teknoloji ürünleri
8
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
kullanılmaktadır. Yeni bölgelerin içme suyu ve atıksu sisteminin çalıĢmaya baĢlaması,
faaliyetlerimizi daha azimli yapmamızı sağlamaktadır.
Halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz karĢılanabilmesi için gerekli
önlemler alınmıĢ, bu kapsamda gerekli yatırımları zamanında ve süratle gerçekleĢtirip olası
riskleri en aza indirgenmiĢtir. 2009 yılında ise; geçtiğimiz yıllara oranla barajlarımızdaki
doluluk oranı maksimum seviyelere ulaĢmıĢtır.
Genel Müdürlüğümüz, içme suyu kaynaklarını korumaya yönelik tedbirleri arttırmakla
beraber tasarruf kampanyalarına da devam edilmektedir. Bu amaçla, fiziki kaçakları önleme
çalıĢmaları geniĢ kapsamlı olarak ele alınmakta ve yeni içme suyu kaynakları oluĢturma
çalıĢmaları yapılmaktadır. Fiziki kaçakların tespit çalıĢması 2009 yılında da devam etmiĢ, 296
adet arıza onarımları % 100 oranında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yatırımcı birimlerimiz tarafından gerçekleĢtirilen 2009 yılı içmesuyu yatırımlarının
2009 yılı gerçekleĢme oranı ortalaması, %77 dir. BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan
sınırlarına yeni katılan yerlere 50 km olarak döĢenmesi planlanan içme suyu Ģebekesi ve isale
hattı 84,8 km döĢenerek %169 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 2009 yılında 32,1 km‟si
ana iletim, 224,7 km‟si Ģebeke hattı olmak üzere toplam 256,8 km içme suyu hattı
döĢenmiĢtir. Ayrıca 250 km atıksu, 69 km yağmur suyu ve kısa metrajlı olarak 14,5 km
döĢenen kanalizasyon hattıyla birlikte toplam 335 km hat döĢenmiĢtir.
Hizmetlerimizi daha iyi gerçekleĢtirmek amacıyla biliĢim alt yapımız sürekli
güncellenmektedir. Kurum faaliyetlerimiz için gerekli 46 adet program geliĢtirilmiĢtir. Bilgi
iĢlem faaliyetlerinin 2009 yılı gerçekleĢme oranı % 95‟tir.
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalıĢmalar devam ettirilmiĢ, dere ve çay
yataklarının temizlikleri yapılmıĢtır.
Toplam abone sayısı 1.565.331‟e çıkarılmıĢtır. Bu sayının 347.979‟lik adetlik bölümü
kartlı sayaç abonesi olarak gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kentimizin dört bir yanından her gün, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 1040
noktadan içme suyu örnekleri alınarak dünya standartlarındaki su kalite ve kontrol
laboratuarlarımızda kimyasal ve bakteriyolojik analizden geçirilmekte olup analiz sonuçları,
Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde günlük yayınlanarak su kalitemiz, Ankara
halkına duyurulmaktadır.
Stratejik yönetim ve performans yönetimi esaslarına göre 26.08.2009 tarihli Yönetim
Kurulu kararı ile 14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı BüyükĢehir Belediye Meclisinin kararı
doğrultusunda 2010-2014 Dönemini kapsayan Stratejik Planımız yürürlüğe girmiĢtir.
9
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, istikrarlı bir Ģekilde
hizmetlerimize devam edebilmek ve üstlendiğimiz kanuni, idari ve sosyal sorumluluğu yerine
getirebilmek için çalıĢmalarımız devam etmektedir.
Genel Müdürlüğümüzün 2009 yılında gerçekleĢtirmiĢ olduğu faaliyet, proje, hizmetler
ile bütçe rakamlarını içeren rapor, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmıĢtır. Ankara
halkının huzuru ve mutluluğu için faaliyetlerimizin gerçekleĢtirilmesinde özveriyle görev
yapan mesai arkadaĢlarıma en içten teĢekkürlerimi sunarım.
Kamil KILIÇ
ASKĠ Genel Müdürü
10
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
I. GENEL
BĠLGĠLER
11
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
VĠZYONUMUZ
HAYAT KAYNAĞINI
YAġATAN KURUM OLMAK
12
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
MĠSYONUMUZ
Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını
en iyi Ģekilde koruyan, kullanılmıĢ suların doğaya faydalı
dönüĢümünü sağlayan ve kurumsal geliĢimde modern yönetim
anlayıĢını benimseyen bir kurum olmak
13
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
DEĞERLERĠMĠZ
14

Ġnsana ve Çevreye Saygı

Kurumsal GeliĢim

Sürekli ve Kaliteli Yönetim

Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu

Özgüven ve Oto Kontrol

Süreç Yönetimi ve Ekip ÇalıĢması
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ĠLKELERĠMĠZ












VatandaĢ odaklı hizmet anlayıĢı esastır.
Uluslararası kalite yönetim sistemleri
benimsenecektir.
Hizmet anlayıĢı ve sunumunda süreklilik
sağlanacaktır.
Süreç yönetimi ve ekip çalıĢması etkin
kılınacaktır.
Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır.
Kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacaktır.
Doğaya faydalı geri dönüĢüm sağlanacaktır.
YaĢanabilir bir çevre için çalıĢılacaktır.
Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri
oluĢturulacaktır.
PaydaĢlarla etkin iĢbirliği geliĢtirilecektir.
ġeffaflık ve hesap verilebilirlik
yaygınlaĢtırılacaktır.
Açık kapı politikası uygulanacaktır.
15
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ASKĠ Genel Müdürlüğü‟nün 2560 sayılı KuruluĢ Kanunu 2. maddesi gereğince görev ve yetkileri
Ģunlardır:
1. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından
abonelere ulaĢıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu
projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurtmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların
bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,
2. KullanılmıĢ sular ile yağmur sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve
zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için
abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü
tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırtmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını
yapmak, yaptırtmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,
3. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıĢ
sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına ve azalmasına yol
açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü
teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri
yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak,
5. Her türlü taĢınır ve taĢınmaz mal satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç ve
gereçleri satmak, ASKĠ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu
veya özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek, bu maksatla kurulmuĢ veya
kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek,
6. KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı
kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
16
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1. Fiziksel Yapı
1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler
Genel
Müdürlüğümüz,
Kazım
Karabekir
caddesinde
bulunan
Genel
Müdürlük
kompleksinde hizmet vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaĢlarımızın
yoğun olarak kullanımlarına uygun bir yapıda Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ve SCADA Kontrol
Merkezi bulunmaktadır.
Ana hizmet binası içerisindeki yerleĢim, faaliyetlerin etkin yürütülmesi ve birimler arası
iletiĢim kolaylığı sağlayacak Ģekildedir. Ayrıca tüm personelin kullanabildiği bir yemekhane ve
sağlık
merkezi
bulunmaktadır.
Hizmet
binamız
içerisinde
garaj
amirliği
ve
benzinlik
bulunmaktadır.
17
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler
Adı
Adet
Depo
103
Pompa Ġstasyonu
62
Su Arıtma Tesisleri
5
Atıksu Arıtma Tesisi
3
Merkez Laboratuar Binası
1
Bölge Hizmet Binaları
11
Spor Salonu ve Sosyal Tesis
1
Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri
S.No
Kapasitesi
Adı
(m³/gün)
1.
Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma T.
1.128.000
2.
Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma T.
75.000
3.
KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıt. T.
30.000
4.
Kazan Ġçme Suyu Arıtma T.
30.000
5.
Çubuk Ġçme Suyu Arıtma T.
8.640
Atıksu Arıtma Tesisleri
S.No
Kapasitesi
Adı
(m³/gün)
1.
Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma T.
765.000
2.
Karaköy Atıksu Arıtma T.
42.000
3.
Çubuk Atıksu Arıtma T.
19.250
Bölge Müdürlükleri
No
18
Bölge Adı
1.
Altındağ Bölge Müdürlüğü
2.
Yenimahalle Bölge Müdürlüğü
3.
Sincan Bölge Müdürlüğü
4.
Çankaya Bölge Müdürlüğü
5.
Mamak Bölge Müdürlüğü
6.
Keçiören Bölge Müdürlüğü
7.
Etimesgut Bölge Müdürlüğü
8.
GölbaĢı Bölge Müdürlüğü
9.
Çayyolu Bölge Müdürlüğü
10.
Batıkent Bölge Müdürlüğü
11.
Elmadağ Bölge Müdürlüğü
12.
Bala Bölge Müdürlüğü
13.
Çubuk Bölge Müdürlüğü
14.
Akyurt Bölge Müdürlüğü
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
1.2 ĠĢ Makinesi ve Araçlar
Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesinde kullanılmak üzere kuruluĢ merkezi ve
14 ayrı bölgede toplam 495 adet iĢ makinesi ve araç bulunmaktadır. KuruluĢumuz bünyesindeki her
türlü araç, iĢ makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça temini iĢlerini takip ve
1
2
1
1
Yükleyici (Last.Tekerlekli)
5
2
4
Beko Loder
1
1
Damperli Kamyon
2
3
Damperli Kamyon (Çift
Dingil)
TIR (ÇEKĠCĠ)
1
1
4
Elmadağ
2
1
1
2
2
2
1
2
4
2
9
5
3
7
4
1
1
1
3
1
1
1
3
3
3
60
2
3
3
40
1
34
15
1
13
1
1
13
1
2
2
3
3
4
4
29
2
2
2
1
1
4
K.Kamyon
2
1
Kamyonet
2
3
Kurtarıcı
1
1
8
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
4
7
10
1
1
1
1
Traktör
1
Vin.Dam.Kamyon
1
Vinçli Kamyon
1
1
1
Vidanjör
1
1
1
Sey.Tamir Aracı
3
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
4
12
1
1
4
1
1
1
2
9
11
7
1
3
40
3
Asfalt Tamir Aracı
1
Dozer
2
Ambulans
29
1
1
Kaçaksu Aracı
69
2
4
Mobil Vinç
Platformlu Araç
124
3
1
Grayder
44
15
1
Dorse
Forklift
14
Ġl
Topla
mı
6
Basınçlı .Su Ara.
Eskavatör
Keçiören
GölbaĢı
Etimesgut
Çayyolu
4
Y.mahalle
6
1
Sincan
Akaryakıt Tankeri
6
mamak
1
Çankaya
Arazöz
Batıkent
KuruluĢ
Merkezi
ARACIN CĠNSĠ
Altındağ
kontrolü Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır.
1
2
4
6
1
1
Silindir
10
10
20
Kanal Ġzleme Robotu Aracı
1
1
Binek Araç
19
19
Binek Station
5
5
PĠCKUP(4x4) Arazili
4
Binek Arazili Jeep
4
1
Kar küreme bıçaklı (kamyon)
TOPLAM
1
1
45
1
41
13
56
11
17
76
105
21
22
81
7
495
19
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
2.
TeĢkilat Yapısı
KuruluĢumuz yönetimi, Genel Kurul (Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi), Yönetim Kurulu,
Denetçiler ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür
Yardımcısı, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı , TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Özel Kalem
Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 14 daire baĢkanlığı ve bu baĢkanlıklara bağlı 51 Ģube
müdürlüğü bulunmaktadır.
GENEL KURUL
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi
YÖNETĠM KURULU
GENEL MÜDÜR
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
İnsan Kayn. ve Eğitim
Dai. Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı
Abone İşleri Dairesi
Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı
Su İnşaat Dairesi
Başkanlığı
Makine ve Malz. İk.
Dai.Başkanlığı
Kanal Yatırım Dairesi
Başkanlığı
Su ve Kanal İşletme
Dairesi Başkanlığı
Plan ve Proje Dairesi
Başkanlığı
Arıtma Tesisleri Dairesi
Başkanlığı
Barajlar ve Ana İs.Hat.
Dai.Başkanlığı
Emlak ve İstimlak
Dairesi Başkanlığı
Etüt ve Planlama Dairesi
Başkanlığı
MALĠ HĠZMETLER
BĠRĠM
YÖNETĠCĠSĠNĠN
20
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
BEYANI
Mali hizmetler
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
3.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynakları olduğu, bilginin çok hızla değiĢime
uğradığı ve geçmiĢ on yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli
ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayıĢı için stratejik düĢünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik
yönetim süreçlerinin geliĢtirilmesi vazgeçilmez olmuĢtur.
Kurumumuz çağın gerekleriyle oluĢan etkin, hızlı hizmet üretimi ve üretilen hizmetin en iyi
Ģekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilgisayar ve yeni teknolojileri yakından takip etmektedir. ĠĢ
akıĢları izlenerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iĢ, belge, bilgi akıĢ
düzeni sağlanmaktadır.
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı kontrolünde kısaca “Ofis Otomasyonu” diyebileceğimiz bilgi iĢlem
programlar bütünü kullanılmaktadır. Bu otomasyon bütünlüğü içerisinde “Abone Projesi, Personel
Projesi, Muhasebe Projesi, Stok Kontrol Projesi, Kaçak Su, Su ve Kanal Proje ArĢivi, Yatırımlar Projesi
ve Genel Evrak Projesi” gibi alt yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar ile kurumda:
 Kurum içi bilgisayar ağının iĢletilmesi,
 ASKĠ‟ nin internet hizmetlerinin yürütülmesi,
 Analitik Bütçe Faaliyetleri,
 Resmi Kurumlara ait faturaların,
tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının
basımının yapılması,
 Bölge Müdürlükleri ve Tahsilât ġubelerinin Otomasyonu,
 GIS, AYBĠS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısal Haritacılık) hizmetlerinin yürütülmesi,
 Elektronik Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının montajı, sökme-takma, hesap kesme iĢlemleri, bakım,
onarım ve değiĢim iĢlemlerinin yapılması,
 Kartlı su satıĢlarının takibi ve düzeltme iĢlemleri, abonelerin su faturalarını banka veznelerinden
ödeyebilmelerini sağlayan “Otomatik Tahsilât” iĢlemlerinin yürütülmesi,
 Abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmeleri için “Esnek Ödeme” (Ġstenilen
anlaĢmalı banka Ģubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi,
 Kurum içi yazıĢma sair belge üretimi ve saklanması gibi önemli hizmetler yürütülmektedir.
21
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
3.1.
Sistem
Günümüzde bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü geliĢmelere paralel olarak kamu ve
özel sektörde bilgisayar kullanımında büyük artıĢlar olmuĢtur. Bu yöndeki geliĢme ve yatırım
ölçeğinde Genel Müdürlüğümüz tüm Kamu Kurum ve KuruluĢları içerisinde ilk sıralarda yer
almaktadır.
SĠSTEM SUNUCULARI
Sunucu
Sayı
1U Sunucular
12
2U Sunucular
2
Depolama Birimi
1
Kurumsal yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi
aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iĢlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir.
22
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ASKĠ olarak adlandırdığımız yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte
ve
hızda
bilgi
aktarımı
yapılabilmekte;
kullanıcılar
bu
ağ
üzerinden
iĢlemlerini
kolaylıkla
yürütebilmektedir.
Kurum Ġçi Ağ (Lan) sistemimizde Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak
Ģekilde VLAN‟lar oluĢturulmuĢtur.
Active Directory, DHCP ve DNS sunucularımız Windows Server 2008 Enterprise Sürümüne
yükseltilmiĢtir. Bu sayede en güncel iĢletim sistemi iĢlevlerinin gerçekleĢtirilmesi için gerekli alt yapı
sağlanmıĢtır. Güvenlik yazılımlarımızın eski sunucularımızdan bu sunucular üzerine aktarılarak daha
performanslı ve daha kararlı bir yapıya geçmesi sağlanmıĢtır. Yeni sunucularımız üzerinde yapılan RAID
ayarlamaları ile disk yedekliliği sağlanmıĢ ve olası disk arızalarına karĢı veri kayıpları engellenmiĢtir.
Yeni Sunucuların daha kolay yönetilmesi için KVM Anahtar satın alınmıĢtır. Bu sayede sistem odasına
giriĢ yapmadan sunucuların uzaktan yönetimi sağlanmıĢtır.
Yeni sunucuların ile birlikte Rack Kabinler satın alınmıĢtır. Bu kabinler sayesinde sistem
odasındaki karmaĢıklık giderilmiĢ ve bu kabinler üzerindeki PDU lar ile elektriksel yedeklilik
sağlanmıĢtır.
Yeni sistem iki adet veritabanı sunucusu, iki adet uygulama sunucusu, bir adet ortak depolama
alanı, bir adet yedekleme sunucusu ve kütüphanesi ile iki adet SAN switch den oluĢmaktadır.Yeni
sistemin en önemli özelliği, yedekli çalıĢabilmesidir. Bu sayede, sistem güvenilirliği ve sürekliliği
artırılmıĢtır. Sunucular, herhangi bir arıza durumunda bir kesinti olmaksızın yedeği otomatik olarak
devreye girecek Ģekilde yapılandırılmıĢtır.
Veritabanı sunucuları cluster yapıda tasarlanmıĢtır. Bu yapıda sunucuların her ikisi de aktif olarak
çalıĢırken veritabanı sadece birinde çalıĢmaktadır. Sunuculardan birisinde arıza olması durumunda
veritabanı herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin diğer sunucuya otomatik olarak aktarılmaktadır.
Uygulama sunucuları ise, aktif-pasif olarak yapılandırılmıĢ olup, herhangi bir arıza durumunda yedek
sunucu manuel olarak devreye alınabilmektedir.
Artan ihtiyaçlar ve geniĢleyen veritabanımıza paralel olarak sunucularla birlikte ortak depolama
birimimiz de yenilenmiĢtir. Yeni depolama alanımız 36 x 146 GB ( 5 TB ) disk alanına, 4 x 16 (64 )
adet disk kapasitesine ve ileride olası ihtiyaçlar için sınırsız disk kapasite ve Ģelf lisansına sahiptir.
Kurumumuz bünyesinde 1170 adet bilgisayar ve 900 adet yazıcı bulunmaktadır.
Bulunduğu Yer
Bilgisayar
Yazıcı
Genel Müdürlük
900
650
Bölge Müdürlükleri ve
Tahsilat ġubeleri
270
250
1170
900
TOPLAM
23
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
3.2.
Veri Tabanı
Sistem değiĢikliği ile birlikte, veritabanı ve uygulama sunucusu yazılımları da üst versiyonlarına
güncellenmiĢtir. Önceden kısmı olarak kullanılan Oracle‟ın üç katmanlı mimarisi, bu sayede ASKĠ
bünyesinde tam olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Üç katmanlı mimari; Veritabanı Sunucusu, Uygulama
Sunucusu, Uç birimlerden oluĢan bir yapıdır. Bu mimaride uç birimler ise ince istemci (thin client)
denilen grafik tabanlı terminaller ve PC lerdir.
Veritabanı ve Uygulama Sunucusu Özellikleri
Veri Tabanı Sunucusu
Uygulama Sunucusu
( 2 adet)
(2 adet)
ĠĢlemci
1.8 Ghz Ultrasparc IV+
1.8 Ghz Ultrasparc IV+
Hafıza
12 GB
16 GB
Sunucu
36 adet 146 GB disk
Toplam 5 TB kapasiteli
Depolama
2 Adet fiber PCI-X
Ağ
2 Adet fiber PCI-X
4 Gbit FC
4 Gbit FC
1 Adet Gbit Ethernet
1 Adet Gbit Ethernet
Veritabanı Sunucumuz Oracle 10g (10.2.0.3) ye, Uygulama Sunucumuz da Oracle Application
Server 10g (10.1.2) ye yükseltilmiĢtir. ASKĠ‟ nin hali hazırda Oracle güncelleme lisansı olduğu için, bu
iĢlemlere ekstra ücret ödenmemiĢtir.
Karakter tabanlı uç terminallerde kullanılan ve istemci-sunucu olarak çalıĢan tüm programlar
web tabanlı olarak çalıĢabilecek Ģekilde güncellenmiĢtir. Uygulamaların tamamının artık iAS üzerinde
çalıĢabilmesi sebebiyle kullanıcılar, programları artık herhangi bir web tarayıcıda çalıĢtırabilmekte ve
gerekli sorgu ve dökümleri istedikleri bir bilgisayardan alabilmektedirler.
Programlardaki yeni güncellemeler ile birlikte tüm projeler tek ekrana taĢınmıĢ olup, ASKĠ
portal ekranından bütün bu programlara ulaĢılabilmektedir.
3.3.
Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim
Önceki sistemde gece saat 4‟te veritabanını kapatarak alınan backuplar, yeni sistemle birlikte
Oracle RMAN yedekleme aracı ile online backup a dönüĢtürülmüĢ olup veritabanının kapatılmasına
ihtiyaç duyulmaksızın yedekleme herhangi bir zamanda alınabilir hale gelmiĢtir.
7/24 esasına göre çalıĢabilme imkanına kavuĢmuĢtur.
24
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
Bu sayede sistem
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Netbackup Yedekleme Yazılım Ekranı
Sistemde Oracle RMAN fiziksel backupları, yeni alınan backup ünitesi ve NetBackup yazılımı ile
400/800 GB LTO3 data kartuĢlarına günlük olarak alınmaktadır. Ayrıca RMAN backuplar ortak
depolama birimine de haftada 3 kez alınmaktadır.
Sistem Oracle RMAN fiziksel backupları saat 01:00 de baĢlayarak yaklaĢık 40 dakikalık bir
sürede ortak disk alanına; saat 02:00 da baĢlayarak yaklaĢık 1 saatlik sürede de LTO3 data kartuĢa
almaktadır. Ayrıca Oracle logical backupları da haftada 2 gün gece 00:00 da baĢlayarak yaklaĢık 3 saat
lik bir sürede ortak disk alanına alınıp, belli periyotlarla da kartuĢlara taĢınmaktadır.
GeniĢ ortak depolama alanımız sayesinde son 4 fiziksel ve 5 haftalık logical backuplarımızı disk
üzerinde tutabilmekteyiz. Dolayısıyla 1 ay öncesine kadar istenen yedekler kolaylıkla data kartuĢlara
ihtiyaç olmaksızın disk üzerinden getirilebilmektedir.
25
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Yedekleme birimimiz 48 adet 400/800 GB data kartuĢ alabilme kapasitesine sahiptir. Bu
sayede yedekleme için sık sık kartuĢ değiĢimine ihtiyaç duyulmamaktadır.
Alınan yedekleme kartuĢları depreme, yangına, su baskını v.s türü doğal afetlere karĢı
korumalı, kilitli ve Ģifreli bir kasa içerisinde saklanmaktadır.
Güvenlik: Daha önceki sunucularımızda programcılar ve kullanıcılar kendilerine sistem
yöneticileri tarafından açılan kiĢiye özel Ģifre korumalı hesaplar sayesinde sunuculara bağlanmakta ve
iĢlemlerini yapmaktaydılar. Bu da sisteme - her ne kadar firewall ve Ģifre korumalı olsa da – doğrudan
eriĢimi mümkün kılmakta ve güvenlik zafiyeti oluĢturmaktaydı. Yeni sistemde bu uygulamaya son
verilmiĢ olup sisteme, sistem yöneticileri dıĢındakilerin doğrudan eriĢimi engellenmiĢtir. Sistem ayrıca
FTP ve TELNET gibi uzaktan eriĢim ve dosya paylaĢımı protokollerine de kapatılmıĢtır.
Subversion (SVN) Program Ekran Görüntüsü
Kullanıcılar sunuculara kurulan SubVersion (SVN) adlı program sayesinde çalıĢmalarını kendi
bilgisayarlarında yapıp derlemekte ve bu program aracılığı ile sunuculara atabilmektedirler. Böylelikle
sunuculara direkt eriĢim sebebiyle olabilecek olası kullanıcı hatalarının da önüne geçilmiĢ olmaktadır.
Ayrıca uygulamaların artık tamamının iAS üzerinden çalıĢması sebebiyle daha önce kullanılan
ve sunuculara direkt ulaĢabilme imkanı olan karakter tabanlı uç birimler kaldırılarak üzerinde web
browserların çalıĢabildiği PC ler konulmuĢtur. Bu sayede uç birimlerin sunuculara direk ulaĢma ihtimali
ortadan kaldırılmıĢtır.
26
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Kurum içi Ağ Yapısı Ġçin Anti-virüs / spyware Yazılımının Kurulması
Kurum içi ağ (LAN) ve kurum dıĢı ağ (internet, WAN) üzerinden gelebilecek ve bilgisayar
sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilecek virüslere karĢı yüksek etkinlikli, bütünleĢik koruma
sağlayacak Nod32 anti-virüs program seti güncellenerek 4. sürüme geçirilerek tüm sunucular ve
bilgisayarlar üzerinde faaliyete geçirilmiĢtir. 4. sürüm ile beraber ihtiyaçlar doğrultusunda USB Diskler
ve CDROM lar gibi kaldırılabilir aygıtlara eriĢimler engellenerek Kurum içi güvenlik daha üst seviyede
sağlanmıĢtır. Anti-Virüs / Spyware yazılımı aralıksız olarak ağ üzerinde virüs taraması yapmakta ve
kurumun iĢlerliği açısından yüksek önem arz eden sistemler ve bilgisayarlar üzerindeki güvenliği
sağlamaktadırlar. En son çıkan virüslere karĢı koruma sağlanması amacıyla, kullanılan yazılımların
sürekli olarak güncellemeleri otomatik olarak yapılmaktadır.
2010 yılı için Masaüstü Antivirüs ihalesi için gerekli teknik Ģartname hazırlanmıĢ olup satın
alma birimine teslim edilmiĢtir.
Yönetim: Veritabanında Oracle 10g ye geçilmesi ile birlikte sunucuların web browserlar
aracılığıyla izlenmesi ve yönetilmesi olanağı doğmuĢtur.
Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama
sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm
ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalıĢan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online
olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir.
27
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Oracle Enterprise Manager Veritabanı Sunucusu Yönetim Ekranı
3.4.
Ağ (Network) Sistemi
Kurum Ġçi Ağ (Lan): Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak Ģekilde
VLAN‟lar oluĢturulmuĢtur. Böylece Arızalar daha kısa sürede giderilmekte ve güvenlik cihazları kayıt
sonuçlarına daha rahat ulaĢılmaktadır.
Kurumumuz ağ altyapısının bant genişliği arttırılarak daha hızlı ve kesintisiz çalışabilmesi için
gerekli ihtiyaçlar belirlenip projelendirilmiştir.
Kurum GeniĢ Alan Ağı (Wan)
Kurumumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki bağlantıyı sağlayacak G.SHDSL
data devresi ve ağ altyapısı tesis edilmiş olup 2009 yılında toplam 43 noktadan online iletişim
sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölgelerimizin hızı ihtiyaç doğrultusunda 512 kbps den 1024 kbps
ye çıkarılmıĢtır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı Tahsilat Ģubelerimizin hızı ihtiyaç doğrultusunda 128 kbps den
256 kbps ye çıkarılmıĢtır.
28
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ġnternet Ağı
Kurumumuz Metro Ethernet Ġnternet eriĢim hızı 5Mbit/s ye düĢürülerek bu bağlantıya ek olarak
yeni bir Metro Ethernet Ġnternet devresi ihale edilmiĢ ve mevcut eriĢimin maliyetinin %16 oranında
düĢürülmesi sağlanmıĢtır. Bu sayede Ġnternet hattı yedekliliği sağlanmıĢ olup olası arızalardan
etkilenme oranımız daha düĢük bir seviyeye çekilmiĢ ve mevcut internet hızımız 35Mbit/s ye
çıkarılmıĢtır.
Ayrıca 10 adet hizmet birimi için ADSL hizmeti satın alınarak Kurumumuz ile VPN bağlantısı
kurulmuĢ ve mevcut eriĢim hızı 2Mbit/s ye çıkarılmıĢtır.
Kurumumuz Metro Ethernet Ağının yedeklilik seviyesini arttırmak için mevcut internet servis
sağlayıcısına ek olarak ikinci bir internet servis sağlayıcısından internet eriĢimi almak için gerekli alt
yapı ücretsiz olarak tesis ettirilip projelendirmiĢtir.
Sistem ve Donanım
Yerel ağ (LAN) üzerindeki Bilgisayarların güvenli, hızlı, etkin iletiĢim ve kaynak paylaĢımını
sağlayan Windows Server 2003 sunucu yapımız Windows Server 2008 e yükseltilmiĢtir.
Geçtiğimiz senelerde yenilenerek güçlendirilen Kurumumuz genel ve yerel ağ yapılarının 2009
yılı içerisinde de sürekli ve sorunsuz bir Ģekilde çalıĢmasının sağlanması birimimiz tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir. ASKI olarak adlandırdığımız yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında
yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iĢlemlerini
kolaylıkla halledebilmektedirler.
Kurumumuza data devresi ile bağlı bulunan devrelerin 2009 yılı içerisinde arızalarının
giderilmesi için arıza kayıtları ilgili servis sağlayıcıları bildirilmiĢ ve arıza takipleri yapılmıĢtır.
Bakım ve Onarım Hizmetleri
Kurum Ağımızın en kritik cihazlarından olan Omurga anahtar ve kenar anahtarlarının yapılan
ihale kapsamında 1 yıl süre ile bakım ve onarım hizmetinin yapılması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sayede
ekonomik ömrünü tamamlayan bu cihazlarda oluĢacak arızalara karĢı önlem alınmıĢtır.
TEKNOLOJĠK ARAÇ VE GEREÇLER
Cihaz Adı
Bilgisayar
Yazıcı
A4 Tarayıcı
A0 Tarayıcı
A0 Çizici
Sayı
1.170
900
15
2
5
Not: Bölge Müdürlükleri ve Tahsilat ġubelerinde bulunan cihazlar dahildir.
29
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
4. Ġnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 19 birim ve bu birimlerde çalıĢan toplam 2185
personeliyle hizmet vermektedir. Kurumumuzda 657 sayılı yasaya tabi 954 memur,145 sözleĢmeli
personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 1086 iĢçi çalıĢmaktadır.
Kurumumuz personel politikası, nitelikli personel istihdamını gerekli kılmakta, personel hizmet
alımını ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda personel maliyetlerini düĢürmek ve çalıĢanlarımızın
mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere son derece önem
verilmektedir.
Yıllara göre emekli olan ya da ayrılan personel yerine yeni personel alınmayarak mevcut
personel nitelik ve mesleki yeterlilik açısından yetkinleĢtirilmiĢ, daha az sayıda çalıĢan ile daha fazla
hizmet sunumu gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır.
Genel Müdürlüğümüzün temel politikaları doğrultusunda kurumsallaĢmayı esas alan iĢ
analizleri yapılmıĢ ve bu analizlerin gerektirdiği görev tanımları yapılarak personel istihdamı
sağlanmıĢtır. Norm kadro uygulamaları dikkate alınarak sürdürülen personel istihdamı mücavir alan
sınırlarının geniĢlemesi nedeniyle yetersiz hale gelmiĢtir. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve
bütçeden faaliyetlere ayrılan miktarın arttırılması için ihtiyaç duyulan nitelikli personel, hizmet alımı
yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Kurumsal teknik eleman ihtiyacımız nedeniyle 2008 yılı itibariyle
Bakanlar Kurulu‟nun kararıyla yürürlüğe giren esaslar doğrultusunda sözleĢmeli personel çalıĢtırılmaya
baĢlanmıĢtır. Personel sayısının yıllara göre değiĢimi aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yıllara Göre Personel Sayısındaki DeğiĢim
YILLAR
1994
1995
Memur
1.475
1.364
SözleĢmeli
ĠĢçi
2.689
2.490
Geçici
1996
1.322
2.425
3.747
1997
1.293
2.338
3.631
1998
1.448
2.309
3.757
1999
1.402
2.234
3.636
2000
1.378
2.143
3.521
2001
1.356
2.085
3.441
2002
1.334
1.928
3.262
2003
1.276
1.881
3.157
2004
1.181
1.626
2.807
2005
1.066
1.499
71
2.636
2006
1.015
1.360
62
2.437
2007
1.004
7
1.349
1
2.361
2008
1.001
114
1.324
-
2.439
2009
954
145
1.086
Not:2009 rakamları 22 Mart 2010 tarihi itibariyle alınmıĢtır.
30
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
Toplam
4.164
3.854
2.185
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Personelin istihdam ve eğitim durumu, yaĢ grupları ile hizmet yıllarına göre dağılımları tablolar
halinde verilmiĢtir.
Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
EĞĠTĠM
DURUMU
MEMUR
SÖZLEġMELĠ
ĠġÇĠ
TOPLAM
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Ġlkokul
3
0
0
0
499
2
504
Ortaokul
49
1
0
0
208
7
265
Lise-Mes.L.
343
57
34
2
299
26
761
Önlisans
157
57
31
1
0
0
246
Yük. Okul
(Lisans)
197
90
64
13
38
7
409
GENEL
TOPLAM
749
205
129
16
1044
42
2185
Personelin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı
YAġ
GRUBU
MEMUR
SÖZLEġMELĠ
ĠġÇĠ
TOPLAM
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
25-29 YaĢ
2
1
63
7
13
1
87
30-34 YaĢ
37
1
44
4
31
2
119
35-39 YaĢ
195
46
18
4
77
14
354
40-44 YaĢ
213
111
2
1
282
18
627
45-49 YaĢ
207
36
2
0
583
4
832
50-52 YaĢ
53
10
0
0
37
2
102
53-60 YaĢ
42
0
0
0
21
1
64
749
205
129
16
1044
42
2185
GENEL
TOPLAM
Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı
YAġ
GRUBU
MEMUR
SÖZLEġMELĠ
ĠġÇĠ
TOPLAM
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
0-5 Yıl
4
1
129
16
31
1
182
6-10 Yıl
7
1
0
0
76
3
87
11-15 Yıl
179
13
0
0
76
11
279
16-20 Yıl
237
117
0
0
433
25
812
21-25 Yıl
223
66
0
0
426
2
717
26 ve Üzeri
99
7
0
0
2
0
108
749
205
129
16
1044
42
2185
GENEL
TOPLAM
31
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
5. Su Kaynakları
5.1.
Kızılırmak – Kesikköprü Barajı
Kesikköprü Barajı, Ankara‟nın güney doğusunda Kızılırmak üzerinde, 1959-1966 yılları arasında
inĢa edilmiĢ bir barajdır. Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 900.000 metreküp,
akarsu yatağından yüksekliği 49,10 metre' dir. Normal su kotunda göl hacmi 95.000.000 metreküp,
normal su kotunda göl alanı 6,50 kilometrekare'dir.
Kesikköprü Barajından alınan su, her biri 128 km uzunluğunda toplam 384 km‟lik 3 ayrı boru
hattı ile Ġvedik Ġçme Suyu Artıma Tesislerine aktarılmaktadır. YaklaĢık 1 sene gibi rekor bir sürede
bitirilen bu proje sayesinde Ankara‟nın uzun vadeli su ihtiyacı karĢılanmıĢtır. Kesikköprü ve onu
besleyen Hirfanlı Barajı‟nın su tutma kapasiteleri, hiç yağmur yağmasa bile Ankara‟nın en az 20 yıllık
su ihtiyacını karĢılayacak büyüklüktedir.
Proje yapım sürecinde kurulan tesisler;
32

Su alma yapısı

Toplam 384 km uzunluğunda 3 ayrı çelik ve CTP isale hattı

5 adet pompa istasyonu

Toplam 202.500 m³ kapasiteli 10 adet dev su deposu

223 km elektrik hattı ve 978 adet elektrik direği
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
33
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
5.2
Kurtboğazı Barajı
Kurtboğazı Barajı, Ankara‟nın kuzeyinde Ġvedik Arıtma Tesislerine 47 km uzaklıktadır. Baraj
1963–1967 yıllarında yapılmıĢ, 1973 yılında faaliyete girmiĢtir. Azami su hacmi 92.053.000
metreküp‟tür. Kurtboğazı Barajı Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, Ġğmir,
Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri beslemekte, aynı zamanda baraj rekreasyon amaçlı
kullanılmaktadır. Ġvedik Arıtma Tesislerine iki adet 2.200 mm çaplı borularla su sağlamaktadır.(1.Hat
45100m,2.Hat 43.288 m‟dir)
5.3.
KavĢakkaya Barajı
KavĢakkaya Barajı Ankara Ġli Kazan Ġlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara Ġçme Suyu II.
Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı‟nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu amaçlı
olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından inĢa edilmiĢ olan kil çekirdek dolgu barajıdır. Barajın gövde
kapasitesi 80.835.000 metreküp‟tür. Hat uzunluğu 23.120 m olup 1300 mm lik çelik boru bağlantılıdır.
34
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
5.3.
Çamlıdere Barajı
Çamlıdere Barajı Ankara‟ya su temin eden en büyük hacimli barajdır. Barajın toplam hacmi
1.220.150.000 metreküp, ölü hacmi 150.000.000 metreküp, baraj kotu ise 995 metre‟dir. 1976–1985
yılları arasında yapılmıĢtır. Baraj 1987 yılında faaliyete girmiĢtir. Kuzey batısındaki Ġvedik Arıtma
Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Çamlıdere Barajını, Acun, Çay, EĢik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü
ve Avluçayır, Akkaya, Yılanlıdere, Tatlak dereleri beslemektedir. Ġvedik Arıtma Tesislerine iki adet 2.200
mm çaplı borularla su sağlamaktadır.(1.Hat 36.991 m 2.Hat 37766m ,3500 mm lik ve 23.537 m
uzunluğunda 3 Adet tünel bağlantısı mevcuttur.)
5.3.
Eğrekkaya Barajı
1985–1992 yılları arasında Kurtboğazı Barajını beslemesi amacıyla yapılmıĢtır. Ankara‟nın 75
km kuzeyinde Kızılcahamam Ġlçesine 3 km uzaklıkta yapılmıĢ olup azami su hacmi 112.300.000
metreküp‟tür. Eğrekkaya Barajını, Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir. 14.283 km lik 2.200 mm
çapındaki boru hattı ve yaklaĢık 6000 m lik 3500 mm çaplı tünel Kurtboğazı Barajını beslemektedir.
35
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
5.3.
Akyar Barajı
Akyar Barajı, 1992–2000 yılları arasında Eğrekkaya Barajını beslemesi amacıyla yapılmıĢtır.
Ankara‟nın 90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır. 13347 m lik 1.000
mm hat ile Eğrekkaya Barajını beslemektedir. Azami su hacmi 56.000.000 metreküp‟tür. Akyar Barajını
Bulak deresi beslemektedir.
5.3.
KayaĢ-Bayındır Barajı
Bayındır Barajı 1962–1965 yılları arasında yapılmıĢ olup, Barajı Yunuslar, Bayındır, Karanlık ve
Saray dereleri beslemektedir. Azami su hacmi 6.371.000 metreküp‟tür. 2003 yılı Ekim ayından itibaren
barajdan su alınmamakta, rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu 3,7 km olup,
boru çapı 700 mm‟dir.
36
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
5.4.
Çubuk – 2 Barajı
1961–1964 Yılları arasında yapılmıĢ, Çubuk ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Azami su hacmi
22.445.000 metreküp‟tür. Barajı Mendek, KıĢla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri
beslemektedir. Çubuk-2 Barajından çekilen su Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılmakta aynı zamanda,
Çubuk ilçesinin su ihtiyacı da bu barajdan karĢılanmaktadır. 4618 m uzunluğunda 1400 mm çap boru
ve 32300 m lik 1200 mm çaplı boru mevcuttur.(Toplam hat uzunluğu 36.919 m‟dir)
5.5.
Kuyular
Ankara‟nın Akyurt, AyaĢ, Bala, Çubuk, (Yaylaköy) Çankaya, Elmadağ, (Yapracık, Bağlıca)
Etimesgut, GölbaĢı, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, (Gökçeyurt) Mamak, Pursaklar, Sincan bölgelerine
açılan kuyularla da içme suyu temin edilmektedir. 2009 yılında yer altı sularımızdan %0,8 oranında
yararlanılmıĢtır.
Ankara‟nın yeraltı suları ve barajlara iliĢkin karakteristik özellikler ile elde edilen miktarları tablo
halinde verilmiĢtir.
37
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
SU KAYNAKLARIMIZ VE KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ
Su Rezervi
Yeraltı Suları
Hizmete
BaĢlangıç Tarihi
2009 Yılında
Temin Ettiği
Su Miktarı (m³)
Toplam
Ġçerisindeki
Payı (%)
Azami Su
Hacmi (m³)
-
4.018.569
0,8
-
Çubuk II Barajı
1964
14.174.500
2,7
22.445.000
KayaĢ Bayındır Barajı
1965
77.000
0
6.371.000
Çamlıdere Barajı
1985
93.144.000
17,7
1.220.150.000
1966
21.076.500
4,0
95.000.000
2007
52.987.000
10,1
80.835.000
Eğrekkaya Barajı (*)
1992
113.177.000
21,5
112.300.000
Akyar Barajı(*)
2000
47.117.000
8,8
56.000.000
Kurtboğazı Barajı
1973
181.271.500
34,4
92.053.000
527.043.069
100
100
Kesikköprü
Barajı(**)
KavĢakkaya
Barajı(*)
TOPLAM
(*)Akyar Barajı Eğrekkayya Barajını beslemekte, Eğrekkaya Barajı ve KavĢakkaya Barajı da Kurtboğazı Barajını beslemekte
olup Ģehre doğrudan su vermemektedirler.
(**) 19 subat 2009 tarıhı itibariyle Kesikköprü Barajından su alımı durdurulmuĢtur.
38
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
-
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
YILLARA GÖRE BARAJLARA GELEN SU MĠKTARI VE
KULLANILABĠLĠR SU MĠKTARI
Yıllar
Gelen Su Miktarı
Kullanılabilir Su Rezervi
(Milyon m³)
(Milyon m³)
1995
446,9
182,2
1996
413,8
223
1997
508,3
330
1998
452,9
361
1999
407,8
378
2000
369,9
384,8
2001
261,3
330,5
2002
507,8
411,5
2003
301,9
336,7
2004
445,7
374,2
2005
389,8
352,7
2006
257,5
158,5
2007
170
11,7
2008
209
19,5
2009
622
238,5
39
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
AYLARA GÖRE BARAJLARA GELEN YAĞIġ MĠKTARLARI (M3)
YILLAR
AYLAR
40
2007
2008
2009
Ocak
6.051.900
5.635.000
49.362.000
ġubat
20.355.600
4.338.300
110.820.500
Mart
40.847.700
100.115.500
131.961.000
Nisan
23.058.000
47.544.500
165.405.000
Mayıs
13.278.520
8.782.537
68.088.600
Haziran
8.901.660
5.546.011
6.696.350
Temmuz
5.250.324
1.637.427
2.676.900
Ağustos
9.144.617
876.226
2.221.200
Eylül
1.653.900
6.027.982
1.751.300
Ekim
3.097.500
13.492.318
1.827.500
Kasım
2.003.500
11.510.262
6.833.800
Aralık
36.452.500
3.577.000
74.154.000
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.
Sunulan Hizmetler
Genel Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler 6 ana baĢlık altında toplanmaktadır.
Bu hizmetlere yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından iĢletilen 5 adet içme suyu arıtma
tesisi ve 5 adet (2 adedi paket arıtma tesisidir) atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunların yanında
her türlü su analizlerinin yapılabildiği merkez laboratuarı, su dağıtım Ģebekesi (iĢletmesinin uzaktan
kumanda ile) kontrolünün yapıldığı SCADA birimi, su ve kanal altyapısının ve altyapı bilgilerinin düzenli
olarak iĢlendiği AYBĠS ve ġebeke Bilgi Merkezi servisleri, internet sayfası, kartlı sayaç ve el
bilgisayarlarıyla faturalandırma sistemleri, Alo–185 arıza bilgi hattı ile Genel Müdürlüğümüz
Ankaralılara en üst düzeyde hizmet vermektedir.
6.1. Ġçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri
6.1.1
Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini, Arıtılması ve Dağıtılması
Hizmetleri
Ġçme ve kullanma suyunun temini, arıtılması ve dağıtılması hizmetleri kapsamında Genel
Müdürlüğümüz tarafından;
Ġçme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması ,
ArıtılmıĢ içme suyunun Ģehir Ģebekesine verilmesi ve dağıtılması,
ġehir Ģebekesine verilen suyun kalitesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenli kontrollerin
yapılması,
Bu süreçte gerekli olan her türlü tesisin projelendirilmesi,
Tesislerin projelere uygun olarak yapılması,
Tesislerin iĢletilmesi, bakım ve onarımının yapılması hizmetleri sunulmaktadır.
Ankara Ġçme Kullanma Suyu Projesi
I. Kısım
1969 Yılında hazırlanan Büyük Ankara Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi Master Plan
gereğince 1972 yılında yapılan ve 1990 yılına kadar olan içmesuyu yatırımlarını kapsayan kat'i projeye
göre Ankara Ġvedik Tasfiye Tesisleri ile A.O.Ç.'yi birleĢtiren hattın doğusunda kalan 18.000 hektarlık
(ha.) Ankara Belediye sınırları içerisinde yapılması gereken tesislerin sokak içi dağıtım Ģebekesi hariç
tamamı bitirilmiĢtir. Bu dönemde yapılan yatırımlarımız 12 adet pompa istasyonu toplam 275.000
metreküp hacminde 33 adet su deposu ile 655 km ana iletim hattı olarak gerçekleĢmiĢtir.
Ankara Ģehrinin geliĢen zaman içerisinde artan nüfus ve yeni yerleĢim yerlerine paralel olarak
1982 yılında belediye sınırlarının 18.000 ha.'dan 60.000 ha'ya çıkmıĢ olması, geniĢleyen Belediye
sınırlarını kapsayacak Ģekilde yeniden 1985-2010 yılları arası hizmet verecek yeni bir içmesuyu
41
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
projesinin yapımı zaruretini ortaya çıkarmıĢtır. Bu ihtiyaca cevap verecek Revize Proje DSĠ Genel
Müdürlüğü tarafından yaptırılarak tatbikatına 1986 yılında baĢlanmıĢtır.
Anılan projeye göre Ģehrin su ihtiyacının karĢılanması için planlanan muhtelif su kaynakları,
Tasfiye Tesisleri yanında 448.500 metreküp hacminde 54 adet yeni su deposu, 11'i yeni 14'ü tevzili
olmak üzere 25 adet pompa istasyonu, değiĢik çaplardaki öngerilimli beton çelik ve duktil olmak üzere
toplam 678 km uzunluğunda sokak içi dağıtım Ģebekesinin yapımı öngörülmüĢtür.
1985-2010 Yılı hedeflerine göre hazırlanan, 1.Revize proje kriterlerinin Ankara'nın hızlı
geliĢmesi karĢısında yeterli olmayacağı 1987 yılında anlaĢılmıĢtır. Bu kez Ankara Belediye sınırlarının 60
Ha.‟dan 80 Ha.‟ya çıkmıĢ olması nedeniyle 1990-2010 yılları arasında hizmet görecek 2.Revize proje
çalıĢmalarına 09.11.1987 tarihinde baĢlanmıĢtır.
Projenin I.Kısmı 1999 yılı sonunda 5.138 km ana iletim+Ģebeke, 74 adet su deposu, 39 adet
pompa istasyonu inĢaatı gerçekleĢtirilerek tamamlanmıĢtır.
II.Kısım
Ankara Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi II. Kısmı 2025 yılı 7.676.982 kiĢiyi hedefleyip
ilave 37 adet su deposu, 76 adet pompa istasyonu, 4.680 km ana iletim ve Ģebeke hattını
öngörmektedir.
5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediyesinin sınırları ve hizmet alanı
geniĢlediği için Master Planlar üzerinde revizyon ihtiyaçları doğmuĢtur.
Buna göre sorumluluk alanı geniĢleyen ASKĠ bu alanlara götürülecek olan içme ve kullanma
suyu hizmetleri için tespit çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, mevcut Master Planlar üzerinde revizyon
çalıĢmaları yapılarak gerekli yatırımlar bütçe imkanları ölçüsünde yapmaktadır.
2009 yılı sonu itibarı ile toplam 7.255 km ana iletim ve Ģebeke, 103 adet su deposu, 62 adet
pompa istasyonu, 362 adet kuyu 1 kaptaj, 5 içmesuyu arıtma tesisi ve 6 adet baraj ile Ankara‟ya
hizmet
42
verilmektedir.
2009
yılında
Ģehre
307.5
milyon
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
metreküp
su
verilmiĢtir.
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ASKĠ Öncesi Mevcut Kanalizasyon Sistemi ve ASKĠ Döneminde Yapılanlar
Genel
ġehrinin
Müdürlüğümüz,
kanalizasyonla
ilgili
Ankara
planlama,
yatırım ve iĢletme hizmetlerini 1988 yılı
baĢından beri yürütmektedir. Bu hizmetler
daha önce Ankara BüyükĢehir Belediyesi
Fen ĠĢleri Dairesi, Devlet Su ĠĢleri (DSĠ),
Ġller Bankası ve Ġlçe Belediyeleri tarafından
yürütülmekteydi.
Ankara'nın 1940 ve 1950'li yıllarda
yapılan kanalizasyon sistemi, hızla artan
nüfusa paralel olarak geliĢtirilememiĢti.
Ankara
Kanalizasyon
ve
Yağmursuyu
Sistemi için 1969 yılında DSĠ, 1979 yılında
Ġller Bankası tarafından iki defa master plan ve fizibilite çalıĢması yapılmıĢtı. Bu master planlarında
öngörülen sürelerde yatırımların çok az bir bölümü gerçekleĢtirilebilmiĢti. Bu nedenle de Ankara'da
kanalizasyon sorunu çok ciddi boyutlara ulaĢmıĢtı. Kanalizasyon hizmetlerinin idaremize devredildiği
1988 yılında özellikle gecekondu bölgelerinde kanalizasyonu olmayan yerler çevre sağlığı açısından
tehdit unsuru oluĢturmaktaydı. ġehrin birçok yerinde dereler, açık kanalizasyon mecraları olarak
akmaktaydı.
Kentin
içinden
ana
dereler
geçen
(Çubuk Çayı, Hatip Çayı,
Ġncesu Deresi, Dikmen
Deresi vs.) yağmur suyu
taĢkınlarına
karĢı
tarafından
DSĠ
ıslah
edilmiĢti.
Ancak
o
dönemler,
Ģehrin
iç
kısımlarındaki
yağmursularını bu ana
derelere
iletecek
yağmursuyu
sistemi
yetersiz
orta
olduğundan
Ģiddetteki
43
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
yağmurlarda bile can ve mal kaybına neden olan taĢkın felaketleri meydana gelmekteydi.
Ayrıca yine ASKĠ öncesi dönemde Ģehrin kanalizasyon altyapısının bir bölümü ekonomik
ömrünü doldurmuĢ, kalite ve kapasite olarak da yetersiz olduğundan yenilenmesi gerekmekteydi.
Özellikle gecekondu bölgelerinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yapılmıĢ olan mevcut kanalizasyonlar
çap ve kalite olarak yetersiz olduğundan ihtiyaca cevap verememekteydi. Sık sık meydana gelen arıza
ve tıkanmalar nedeni ile de büyük iĢletme masrafı doğmaktaydı.
1988 yılında Çamlıdere Barajı'nın devreye girmesiyle Ģehre verilen su miktarının takriben %40
oranında artmasına paralel olarak, atıksu üretiminde de meydana gelen artıĢ, kalite ve kapasite olarak
zaten
yetersiz
kanalizasyon
olan
sistemindeki
sorunları ve bunun yarattığı
çevresel problemleri daha da
arttırmıĢtı.
Kanalizasyon
onarım,
iĢletme
ve
bakım,
yatırım
hizmetlerinin
ASKĠ
sorumluluğuna
sonra,
geçmesinden
hizmetler
tek
elden
yürütülmeye
baĢlanmıĢ,
olarak
Büyük
da
ilk
Ankara
Kanalizasyon Projesi (BAKAY)
baĢlatılmıĢtır.Bu
kapsamında
proje
atıksu-
yağmursuyu, dere ıslah sistemleri ve atıksu arıtma tesisi için 1989 yılında bir fizibilite çalıĢması
yaptırılmıĢ ve planlanan yatırımların gerçekleĢebilmesi amacıyla da çeĢitli finans kuruluĢlarından kredi
temin edilmiĢtir.
BAKAY Projesi‟nin hayata geçirilmesiyle Ankara‟da kanalizasyon sistemi olmayan bölgelere
hizmet götürülmüĢ, yeni atıksu ve yağmursuyu kanalları yapılmıĢ, bunların yanı sıra kalite ve kapasite
açısından yetersiz ve sık arıza yapan mevcut kanalı olan bölgelerde de rehabilitasyon amaçlı tekniğine
uygun yeni kanalizasyon sistemleri yapılmıĢtır.
Sağlıklı ve temiz bir baĢkent oluĢturmak amacıyla BAKAY doğrultusunda atıksu ve yağmursuyu
kollektörleri,
atıksu
ve
yağmursuyu
Ģebekesiyle
atıksu
arıtma
tesisi
inĢaatlarının
yapımı
tamamlanmıĢtır.
ġehre verilen suyun toplanarak atıksu kollektörleriyle atıksu arıtma tesisine ulaĢımı temin
edilmiĢ, Ģehirdeki geliĢigüzel akan dere ve çaylar ıslah edilmiĢ feyezanlara karĢı oluĢabilecek tehlikeler
azaltılmıĢ, Ģehir içerisinde gerek hayatı etkileyen gerekse altyapıya zarar veren, can ve mal kayıplarına
sebep olan sel baskınları en aza indirilmiĢ, cadde ve sokaklarda oluĢan su birikintilerinin büyük çapta
önüne geçilmiĢtir. Sağlıksız durumda bulunan kanalizasyon sistemi düzenli hale getirilmiĢtir.
44
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Gerek Ankara Çayı gerekse Ankara Çayının bağlandığı Sakarya Nehrinin kirliliği önlenmiĢ, Ġnsan
sağlığına ve çevreye verilen zararlar en aza indirilmiĢtir.
Projede programlanan hedeflere fazlasıyla ulaĢılmıĢtır. Mevcut kurumsal yapımızdan da
kaynaklanan nedenlerle altyapı hizmetleri konusunda böyle büyük bir projenin bitirilmesinden dolayı
bilgi birikimi ve tecrübe sağlanmıĢtır. Bunun neticesi benzer Ģekilde iĢ yapan kurumlarla istiĢare sonucu
bilgi aktarımı yönüne gidilmektedir.
BAKAY sürekli güncellenen ve yaĢayan bir proje olup, Ankaranın artan nüfusuna bağlı olarak
geliĢen ve yeni oluĢan yerleĢim bölgelerine hızlı bir Ģekilde atıksu ve yağmursuyu hatları
döĢenmektedir.
45
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Ġçme Suyu Yatırım Hizmetleri
1994 – 2009 Yılları Ġçme Suyu Proje Üretimi
Yıllar
İçme Suyu Proje
Üretimi (km)
1994
225
1995
220
1996
128
1997
96
1998
116
1999
169
2000
111
2001
177
2002
268
2003
128
2004
79
2005
116
2006
130
2007
3.201
2008
173
2009
877
1994 – 2009 Yılları Ġçme Suyu Yatırım GerçekleĢmeleri
46
YILI
Boru DöĢeme (km)
Su Deposu (ad)
Pompa Ġstasyonu (ad)
Sosyal Tesis (ad)
1994
128,8
2
4
11
1995
166,4
2
5
12
1996
336,4
2
2
3
1997
207,7
1
0
24
1998
190,2
3
0
8
1999
75,8
3
0
2
2000
131,1
4
2
1
2001
2002
76,6
64,3
9
0
2
0
2
0
2003
84,7
0
1
0
2004
79,7
1
0
0
2005
164,3
0
0
0
2006
231,8
5
3
0
2007
682,6
12
6
0
2008
449,9
0
0
0
2009
Toplam
256,8
3.327,1
4
48
2
27
0
63
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.1.2
Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri
6.1.2.1 Ġvedik Su Arıtma Tesisleri
Ankara‟nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karĢılamaktadır. Ankara‟nın su ihtiyacını
2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde karĢılamak üzere inĢa edilmiĢtir. 1969 yılında tesisin
master plan ve fizibilite çalıĢmaları yapılmıĢ ve buna göre uygulamaya geçilmiĢtir.
Planda Ģehrin su ihtiyacını karĢılamak amacıyla 2 adet Kurtboğazı ve 2 adet Çamlıdere
Barajlarından Ø2.200 mm çapında borulardan oluĢan isale hatları ile Ġvedik Arıtma Tesisine su
getirilmektedir.
Tesisin kuruluĢ amacı tamamen yüzeysel kaynaklardan karĢılanan suyu modern teknolojinin
verdiği imkânlarla arıtmak ve memba suyu kalitesinde halkın kullanımına sunmaktır.
47
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ĠVEDĠK SU ARITMA TESĠSĠNĠN AKIġ ġEMASI
Türkiye‟nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan “Ġvedik Su Arıtma Tesisleri” 4 ünite olarak
planlanmıĢ olup her bir ünitenin kapasitesi 564.000 m³/gün‟dür. Ġvedik Su Arıtma Tesislerinin I. kısmı
1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılında, bitirilerek iĢletmeye alınmıĢtır. 3. ünitenin de projesi
tamamlanmıĢ olup hayata geçirilecektir.
Avrupa‟daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan tesiste arıtılan su kalitesi Sağlık
Bakanlığı„nın Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine, TS 266 ve Dünya Sağlık TeĢkilatı
Standartları‟nın üzerindedir. Tesis dört ana ünite olarak proje kapsamına alınmıĢtır. ĠnĢası tamamlanan
ilk iki kısmın toplam su iĢleme kapasiteleri 1.128.000 m³/gün‟ dür. Bazı birimler bu kapasitenin %20
fazlasını taĢıyabilecek Ģekilde dizayn edilmiĢtir. Ġvedik Arıtma Tesislerinde 2009 yılında 295.492.000 m3
su arıtılarak Ģehre verilmiĢtir.
Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olan Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri Ankara'nın içme ve
kullanma suyu ihtiyacını karĢılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su modern teknoloji ile arıtılarak
Ankaralıların kullanımına sunulmaktadır.
Arıtma Tesisi ana hatları ile aĢağıdaki kısımlardan oluĢmaktadır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
48
GiriĢ ve Harmanlama Yapısı
Durultucu Ünitesi
Filtre Ünitesi
Kimya Ünitesi
Klorlama Ünitesi
Geri Yıkama Ünitesi
Çamur KoyulaĢtırma Ünitesi
Temiz Su Tankı
Dengeleme Odası
Çamur Lagünü
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ankara Suyunun Nitelik ve Kalitesi
Ankara‟nın Ģebeke suyu çok kaliteli, sağlıklı ve içimi de damak tadına uygun ve hoĢdur. Bunun
da nedeni Ankara‟nın barajlarının tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmesidir. Genel
Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, Ankara‟ya su sağlayan tüm barajlardan rutin olarak numuneler
alınmakta ve havza koruma çalıĢmaları kapsamında barajlar kontrol edilmektedir. Barajları besleyen
tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler, akredite olmuĢ laboratuarlarımızda incelenerek
barajların su kalitesi kontrol altında tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma
Tesisi‟nde modern yöntemlerle arıtılarak vatandaĢlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Arıtma
Tesisi‟nden çıkan suyun kalitesi ise Türk ve Dünya standartlarının üzerindedir. Sağlık Bakanlığı Refik
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz, Ankara genelinde yaklaĢık 1040 odak
noktasında musluklardan numuneler almakta ve su kalitesini denetlemektedir. Bu analiz sonuçları da
günlük olarak
www.aski.gov.tr adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır. BaĢkentliler çok kaliteli
musluk suyu kullanmaktadır.
Ankara Ģebeke suyunun diğer bir özelliği de insan vücudu için gerekli birçok minerali yeterli
miktarda barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocukların ve yaĢlıların kemik yapısı için
büyük önem taĢıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok mineral, en kolay içtiğimiz
suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu Ģekilde karĢılanır. Ankara‟nın içme suyunun
kalitesi uzman tüm kurum, kuruluĢ ve üniversitelerce tasdik edilmiĢtir.
Minerallerin Vücuttaki Fonksiyonları:
Sodyum: Vücut dokularını esnek tutar ve vücuttaki su miktarını ayarlar.
Klorür: Sodyum ile birlikte vücudun su dengesinde etkilidir. Özellikle hazım açısından
önemlidir. Çünkü mide asidinde de klorür bulunur.
49
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Potasyum: Vücuttaki sıvı dengesini adale ve sinir fonksiyonlarını ayarlar. Ayrıca vücudun asit
dengesi için önemlidir ve vücut enzimlerini aktive eder.
Kalsiyum: Kemik ve diĢ yapısının geliĢmesinde etkilidir. Kansızlıkta ve sinirlerin adale
hücrelerine nakledilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle çocukların ve yaĢlıların kemik yapısında
büyük önem taĢımaktadır.
Magnezyum: Sinirleri kas hücrelerine iletir. Ayrıca bedenin sakin olmasını da sağlar.
Bikarbonat: Vücuttaki asit dengesini ayarlar. Mide ve bağırsağı olumlu yönde etkiler
TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI
1.
Klor
2.
Alüminyum sülfat
3.
Potasyum permanganet
4.
Polielektrolit
6.1.2.2
955.904 kg
11.705.040 kg
-22.102 kg
Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisi,
Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Çubuk-2 Barajı'ndan cazibe ile gelen su arıtılmaktadır.
Tesisin arıtma kapasitesi 75.000 m³/gün dür, tesis 24.01.2000 tarihinden beri Ankara Ģehrine arıtılmıĢ
su sunmaktadır. Çubuk II Barajında su seviyesi azalması üzerine 19.11.2007 tarihinde devre dıĢı
bırakılan tesis, 24.09.2008 tarihinde tekrar devreye alınmıĢtır. Çubuk II Barajından 2009 yılında toplam
10.791.100 m³/yıl su çekilerek, arıtılmıĢ ve Ģebekeye verilmiĢtir.
TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI
40.528 kg
1.
Klor
2.
Polielektrolit
3.
Polialüminyumklorür
6.1.2.3
260 kg
325.211 kg
KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisi,
Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Bayındır Barajı'ndan pompa vasıtasıyla alınıp tesise
pompalanan su arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi 30.000 m³ /gün dür. Tesis 1999 tarihinde
devreye girmiĢtir. ġu anda Bayındır Barajı rekreasyon amaçlı kullanılmakta olduğundan tesis
çalıĢtırılmamaktadır. 2007 yılında yaĢanan su sıkıntısı nedeniyle tesisten 2.240.121 metreküp su
arıtılarak Ģehir Ģebekesine verilmiĢtir. Bayındır Barajından 2009 yılında toplam 75.850 m³/yıl su
çekilerek arıtılmıĢ ve Ģebekeye verilmiĢtir.
50
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI
1.
Sodyum hipoklorit
28.950 kg
2.
Polialüminyumklorür
2.450 kg
6.1.2.4. Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi,
Kurtboğazı ana isale hattından alınan ham su, Yapımı tamamlanan Kazan Ġçme Suyu Arıtma
Tesisinde arıtıldıktan sonra Kazan ilçesinin su ihtiyacının tamamını karĢılayacak düzeydedir. 2009
yılında yapımı tamamlanan Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi 2010 yılında
iĢletilmeye baĢlanacaktır.
Tesis, 2010 yılı için 35.000, 2040 yılı için 230.000 eĢdeğer nüfusa hizmet edecek Ģekilde tasarlanmıĢtır.
6.1.2.5. Çubuk Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, 1996 yılında iĢletmeye açılmıĢ olan tesis, Çubuk
Ġlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karĢılamaktadır. Çubuk Belediye BaĢkanlığı‟na ait tesis,
10.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5594 sayılı kanun gereği 10 Temmuz 2008 „de Genel
Müdürlüğümüze bağlanmıĢtır. Tesisin günlük arıtma kapasitesi 8.640 m³ olup, %20 artırıma
gidilebilmektedir. Tesise gelen su ile ilçeye verilen suyun kimyasal ve bakteriyolojik tahlilleri tesise ait
laboratuarın yanı sıra ASKĠ laboratuarlarında da yapılmaktadır . 2009 yılında toplam 3.895.422 m3/yıl
su çekilerek arıtılmıĢ ve Ģebekeye verilmiĢtir.
TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI
6.1.3
1.
Klor
2.
Polialüminyumklorür
3.
Potasyum permanganet
4.
Sodyum hipoklorit
5.
Polielektrolit
5.800 kg
159.120 kg
322 kg
18.950 kg
104 kg
Havza Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetleri
Ankara Ģehrine içme suyu sağlayan yüzeysel su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak
yapılaĢmanın önlenmesi için gerekli çalıĢmaların yapılması, Akarsu, baraj ve göllerden numuneler
alınarak kirletici parametrelerin takibinin yapılması, Yeraltı sularının kullanılmıĢ sularla ve sanayi
atıklarıyla kirletilmesinin, bu kaynakların sularının kaybına veya azalmasına yol açacak zararların
önlenmesi ile bu konularda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirlerin alınması konularında çalıĢmalar
yapılmaktadır.
ASKĠ tarafından baĢlatılan projeyle Ankara‟ya su sağlayan baraj havzalarının ağaçlandırma
çalıĢmaları yapılmaktadır. Projeye DSĠ, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman
Genel Müdürlüğü de iĢtirakleri sağlanmıĢtır.
51
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Proje kapsamında Ankara iline içme ve kullanma suyu sağlayan Çamlıdere, Kesikköprü, ÇubukII, KavĢakkaya, Akyar ve Eğrekkaya barajları öncelikli olmak üzere, Ankara‟nın su toplama
havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıĢmaları yapılmıĢtır. 2009 yılında toplam 401.000
fidan dikimi, tohum ekimi ve repikaj (fidan yetiĢtirme) çalıĢması yapılmıĢtır.
2009 Yılı Nisan ayında Çevre ve Orman
Bakanlığı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ
Genel Müdürlüğü‟nün katılımıyla gerçekleĢtirilen
toplantıda, BaĢkent‟in daha yeĢil bir kent olması
için ortak çalıĢma kararı alınmıĢtı. Bu toplantının
akabinde BaĢkanımız Melih Gökçek‟in talimatıyla
harekete geçen Genel Müdürlüğümüz, tüm
baraj havzalarında ve arıtma tesisi arazilerinde
ağaçlandırma seferberliği baĢlatılmıĢtır. Çevre
ve
Orman
Bakanlığı
Ağaçlandırma
Genel
Müdürlüğü ile koordineli yürütülen bu çalıĢmalar
sonucunda projenin baĢlangıç noktası olarak
Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi seçildi. Arıtma
tesisinde
bir
de
fidan
üretim
merkezi
oluĢturuldu. Burada yetiĢtirilen fidanlar düzenli
olarak ekim alanlarına gönderilmektedir.
Bu sayede barajlar ağaçlandırılarak barajlara daha fazla yağıĢın gelmesi mümkün olacaktır.
Ankara‟ya içme suyu sağlayan baraj havzalarının büyük bir kısmında ağaç ve yeĢil alan
bulunmamaktadır. Bilindiği üzere ormanlar yağmur bulutlarını çekerek yağıĢın gelmesini
sağlayan en önemli sebeplerden biridir. Ortamda bulunan ağaçların yoğunluğuna bağlı olarak
bölgeye düĢen yağıĢların miktarında da önemli artıĢlar meydana gelmektedir. Ayrıca ormanlar
toprağı erozyona karĢı koruyarak baraj havzalarının zemininin toprakla dolmasını ve barajların
su tutma kapasitelerinin azalmasını da engellemektedir. Bu çalıĢmayla baraj havzalarındaki
orman alanlarının artırılması ve barajlara daha fazla yağıĢın çekilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu
ağaçların da her türlü bakımı tesis personeli tarafından yapılmaktadır.
52
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.2 Ġçme Suyu ve Atıksu KamulaĢtırma Hizmetleri
ĠnĢaat projesi, mülkiyet paftalarına aktarılarak kamulaĢtırma planları hazırlanmaktadır.
Ġhtiyaç duyulması halinde ifraz iĢlemleri yapılarak Kadastro Müdürlüğüne ve daha sonra Tapu
Sicil Müdürlüğüne gönderilerek dosyanın takip ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Hazırlanan
planlara göre özel mülkiyete konu taĢınmazlar için mülkiyet araĢtırması yapılarak Orman Genel
Müdürlüğü ile protokoller yapılmaktadır. Tapu kayıtları ve adresleri tespit edilen maliklerle uzlaĢma
sağlanırsa, gerekli ödemeler yapılmakta, mücavir alan sınırları dıĢındaki yerlerde tebligatlar çekilerek
uzlaĢmaya gelmeleri durumunda ödemeleri yapılmaktadır. UzlaĢmaya varılamayan malikler aleyhine
gerekli davalar açılmaktadır.
Depo-pompa istasyonu ve arıtma tesisi imar planları yapılması gereken yerlerde imar tadilatı,
kamulaĢtırılması gereken yerlerde kamulaĢtırmalar yapılmaktadır.
53
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Atıksu ve Yağmur Sularının Toplanması, Arıtılması ve UzaklaĢtırılması
Hizmetleri
6.3
Genel Müdürlüğümüzce, atıksuların arıtılması ve uzaklaĢtırılması,
KullanılmıĢ suların ve yağmur sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması,
sağlık normlarına uygun olarak arıtılması,
Endüstriyel atık su denetimi çalıĢmalarının yürütülmesi hizmetleri sunulmaktadır.
Ankara Kanalizasyon Projesi
Ġlimizin mevcut toplam atıksu / yağmur suyu toplama sistemi mevcut durumu 2009 yılı sonu
itibarı ile Ģöyledir.
Atıksu / Yağmur Suyu Toplama Sistemi : 8.151 km.
Atıksu Arıtma Tesisi
: 5 adet (2 adedi, paket arıtma tesisidir)
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi ve Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılı sonunda hizmete
alınmıĢtır.
Mevcut Kanalizasyon Projesi Master Planına göre ön görülen boyutlar Ģöyledir.
Hedef Yılı
: 2025
Atıksu Toplama Sistemi
: 8.662 km
Yağmur Suyu Toplama Sistemi
: 2.025 km
Abone Bağlantısı
: 2.533 km
TOPLAM
: 13.220 km
Ankara‟nın mevcut durumu göz önüne alındığında kanalizasyon hizmeti nüfusun %99‟una
götürülmektedir. Ancak mevcut Ģebekenin ekonomik ömrünü doldurmuĢ olan bir kısmının da
yenileĢtirilmesi öngörülmektedir.
Yeni Belediye Yasası ile yatırım ve hizmet alanımıza giren belediyelerde kanalizasyon tespit ve
proje çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup gerekli altyapı yatırımlar bütçe programı çerçevesinde
yapılmaktadır.
54
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.2.1. Atıksu-Yağmur Suyu Yatırım Faaliyetleri
1994 – 2009 Yılları Atıksu – Yağmursuyu
Proje Üretimi
Yıllar
Atıksu
Projelendirme( Km )
Yağmursuyu
Projelendirme ( Km )
Toplam
1994
488,9
161,1
650,0
1995
211,8
81,6
293,4
1996
108,9
34,6
143,5
1997
194,3
89
283,3
1998
225,7
43,8
269,5
1999
143,8
71,1
214,9
2000
468,9
99
567,9
2001
391,5
221,5
613,0
2002
457
127
584,0
2003
96,7
76,8
173,5
2004
39,72
17,69
57,4
2005
157,3
171,2
328,6
2006
1.390,0
219,0
1.609,0
2007
2.136,0
431,0
2.567,0
2008
54
20
74
2009
65,00
48,00
113
55
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
1994-2009 Yılları Atıksu-Yağmur Suyu
ĠnĢaat GerçekleĢmeleri
56
Yıllar
A.su
Püremanet (km)
A.su ihale
(km)
Y.suyu ihale
(km)
Toplam
(km)
1994
73,8
61,5
17,4
152,7
1995
82,6
240,2
76,3
399,1
1996
58,1
290,7
113,0
461,8
1997
41,7
298,0
110,0
449,7
1998
29,1
237,8
95,2
362,1
1999
64,5
140,0
56,9
261,4
2000
40,2
150,4
80,7
271,3
2001
43,4
127,2
51,2
221,8
2002
35,2
111,7
63,9
210,8
2003
38,3
118,9
79,6
236,8
2004
22,8
48,7
31,6
103,1
2005
35,5
143,4
89,5
268,4
2006
14,063
205,0
82,2
301,2
2007
13,9
251,8
67,2
332,9
2008
40,5
201,5
96,0
338,0
2009
14,5
250,8
69,8
335,1
TOPLAM
648,2
2.877,5
1.180,5
4.706,2
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.3.1
Atıksu Arıtma Hizmetleri
6.3.1.1 Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi
Ankara BüyükĢehir Belediyesi 1980‟li yılların sonunda, Ankara halkının ve çevresinin sağlığını
doğrudan etkileyerek hastalıklara neden olan atıksu kirliliği konusunda çevre koruma önlemlerinin
geliĢtirilmesi ihtiyacını saptamıĢtır. Bunun sonucunda Genel Müdürlüğümüz 1988 yılında evsel ve
endüstriyel
atıksular
ile
ilgili,
Ankara
BüyükĢehir
Atıksu
Kirliliği
Fizibilite
ÇalıĢmasını
(FÇ)
gerçekleĢtirecek MüĢaviri görevlendirmiĢtir. Bir yıl içinde gerçekleĢtirilen Fizibilite ÇalıĢması, 1989 yılı
Ekim ayında tamamlanmıĢtır.
Proje aĢaması ve ihale ilanı sonrasında Türk-Alman Konsorsiyumu ile yapılan sözleĢme 1992
yılında imzalanmıĢtır. Türkiye‟nin BaĢkent‟inin Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟nin beĢ yıllık inĢa
dönemi sonunda, sözleĢmede belirtildiği gibi 1 Ağustos 1997 tarihinde iĢletmeye açılmıĢtır. Altı aylık
iĢletmeye alma ve iki yıllık eğitim ve iĢletme dönemleri sonrasında Kesin Kabul Tutanağı 12 Mayıs 2000
tarihinde imzalanmıĢ ve Genel Müdürlüğümüz, tesisi ve iĢletme sorumluluğunu devralmıĢtır.
Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi, günde 765.000 m³ atıksu arıtma kapasitesi ile aktif çamur prosesi
bazında projelendirilerek inĢa edilmiĢtir. Tesisin geniĢletilmesi, 2025 yılında yaklaĢık 6 milyon eĢdeğer
nüfusa hizmet verebilecek kapasitede olup, azot ve fosfor giderimi ünitelerinin eklenmesine uygun
Ģekildedir.
Tesiste arıtma sırasında elde edilen biyogazdan elektrik üretilerek tesisin elektirik ihtiyacının %
80‟i karĢılanmaktadır. Bu Ģekilde biyogazdan elde edilen elektrik enerjisiyle yıllık 8,5 milyon TL tasarruf
sağlanmaktadır.
Arıtma tesisinin 1997 yılı Ağustos ayında iĢletmeye alınmasından önce Ankara Çayı ve Sakarya
Nehrine dökülen bütün evsel atıksular ile endüstriyel atıksuların neredeyse tamamı arıtılmadan sisteme
karıĢmakta idi. Bunun sonucunda Ankara Çayı‟ndaki BOĠ5 (Biyolojik Oksijen Ġhtiyacı) konsantrasyonu
ortalama 145 mg/l iken pik zamanlarda 350 mg/l‟ ye ulaĢmaktaydı. Kurak yaz aylarında Ankara Çayı
açık bir kanalizasyondan farklı değildi. Ankara BüyükĢehir Belediyesi Ģehrin atıksuyunu nehir sistemine
bırakmadan önce arıtmak için çalıĢmalara baĢladı. Su kalitesi ve su kullanımı ile ilgili yürürlükteki
yasalar temel alınarak, tesis için gerekli olan arıtma seviyesi belirlendi.
Arıtmanın esas amacı, alıcı su havzalarındaki su kalitesini IV. sınıftan II. sınıfa çıkarmak ve
akarsulardaki BOĠ5 konsantrasyonunu ortalama 8 mg/l‟nin altına düĢürmektir. Sarıyar Barajı‟nın
gelecekteki su temini, tarımsal sulama, balıkçılık ve rekreasyon için kullanımı da dikkate alınmıĢtır.
57
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Çamur özümleme iĢlemi sekiz adet ısıtmalı özümleyicide (toplam 90.000 m³) yapılmaktadır.
Çamur özümleme öncesinde her biri 25 m çapındaki yedi adet ham çamur yoğunlaĢtırıcıdan ve
özümleme sonrasında beĢ adet özümlenmiĢ çamur yoğunlaĢtırıcıda yoğunlaĢtırılmaktadır. ÖzümlenmiĢ
ve yoğunlaĢtırılmıĢ çamur, altı adet bant filtresi ile kuru madde kapsamı >%25 olacak Ģekilde
susuzlaĢtırılmaktadır. SusuzlaĢtırılan çamur Çadırtepe mevkiinde
depolama alanına taĢınmaktadır.
Ayrıca, Köy Hizmetleri Ankara AraĢtırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde, arıtma tesisinden
çıkan organik arıtma çamurlarının (biyo katı) tarımsal amaçlı kullanılabilirliği araĢtırılmıĢ olup, sonuçlar
teknik yayın haline getirilmiĢtir.
Özümleme tanklarında açığa çıkan biyogaz iki adet silindirik gaz tankında (her biri 4.000 m³)
depolanmaktadır. Blok tipte termal güç istasyonunda bulunan her biri 1.650 KW kapasiteli iki elektrik
jeneratörü, gazı elektrik enerjisine çevirmektedir ve Ģu anda tesisin toplam enerji ihtiyacının yıllık
ortalama yaklaĢık %80‟nini karĢılamaktadır.

Ön Arıtma Ünitesi

Ön Çökeltme Tankları

Havalandırma Tankları

Son Çökeltme Tankları

Ham Çamur YoğunlaĢtırma Tankları

Çamur Özümleme Tankları

Biyogaz Güç Ġstasyonu

ÖzümlenmiĢ Çamur YoğunlaĢtırıcıları

Çamur SusuzlaĢtırma Ünitesi
Temel Tasarım Kriterleri
1988/1989 Fizibilite çalıĢmalarında sonuç olarak mekanik ve biyolojik atıksu arıtmalı (aktif
çamur prosesi), havalandırmasız çamur özümleme ve susuzlaĢtırmalı konvansiyonel atıksu arıtma
tesisi, mali açıdan en ekonomik ve teknik açıdan en uygun çözüm olarak seçilmiĢtir.
58
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
TEMEL TASARIM KRĠTERLERĠ
1.AĢama
(Güncel AĢama)
2.AĢama
3.AĢama
2´
3
4
Tahmini nüfus
3.277.000
3.970.000
4.859.000
EĢdeğer nüfus
3.920.000
4.833.000
6.288.000
765.000
971.000
1.377.000
Ortalama kuru hava debisi, metreküp/sn
8,85
11,24
15,94
Maksimum kuru hava debisi, metreküp/sn
10,19
12,93
18,33
Maksimum yağıĢlı hava debisi, metreküp/sn
17,71
22,48
31,88
BOĠ5 yükü (60 gr/kiĢi/gün), kg/gün
235.175
290.000
377.300
Ham ve fazla çamur (%1,5 KM, yoğunlaĢtırılmamıĢ),
metreküp/gün
20.907
25.778
33.538
ÖzümlenmiĢ çamur (%3,3 KM), metreküp/gün
6272
7733
10.061
Bant filtre presi sonrasında çamur keki (%30 KM),
metreküp/gün
704
869
1130
GeniĢletme aĢamaları
Proses hattı sayısı
Ortalama atıksu miktarı, metreküp/gün
ÇıkıĢ Suyu (arıtılmıĢ su)
BOĠ5 konsantrasyonu, mg/l
< 30
Filtre edilebilir katılar, mg/l
< 30
Kirlilik Yükleri ve Arıtma Verimi
Ülkemizde alıcı ortama verilen temizlenmiĢ sudaki Askıda Katı Madde (AKM) ve BOĠ5 miktarları
30 mg/l‟nin altında olmalıdır. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde de çıkıĢ suyu limit değerleri
olarak bu değerler geçerlidir. Arıtma tesisinin arıtım verimliliği de BOĠ5 ve AKM değerlerindeki
azalmayla değerlendirilir. Tesisin arıtma verimi yıllık ortalamada BOĠ ve AKM de %90‟nın, KOĠ de
%85‟in üzerindedir. Ağaçlandırma Ankara merkezi atıksu arıtma tesisi içinde 300.000 m 2 yeĢil alana
sahip olup 50.000 adet ağaç fidanı dikilmiĢ ve bakımları yapılmıĢtır.
6.3.1.2
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi
Ankara ili sınırları içerisinde kalan Çubuk ilçesinde “Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi” yapılmıĢtır.
“Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi” Çubuk ilçesi ile birlikte bağlı mahallelerin atıksularını arıtmaktadır. Sistem
olarak çamur stabilizasyonu da içeren “Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi” seçilmiĢtir. Çubuk
Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip olduğu için, arıtılan
sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir.
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi‟nin karakteristikleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Hedef Yılı EĢdeğer Nüfusu
Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı
Hedef Yılı Maksimum Akımı
Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı
Hedef Yılı Minimum Akımı
Hedef Yılı Kirlilik Yükü
DeĢarj Noktası
:
:
:
:
:
:
:
110,000
19,250 m3/gün
2,000 m3/sa
1,150 m3/sa
760 m3/sa
4,500 kg BOĠ5/gün
Çubuk Çayı
59
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6.3.1.3
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi
Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajının membaında kalan Karaköy mevkiinde “Karaköy
Atıksu Arıtma Tesisi” yapım çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. “Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi”, Pursaklar
ilçesinin bir kısmı ile Akyurt ilçesi ve Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova, Sarayköy bölgeleri
ile birlikte bağlı mahalle ve yerleĢim yerlerinin atık sularını arıtmaktadır.
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtma teknolojisine
sahip olduğu için, arıtılmıĢ çıkıĢ suyu yeĢil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Arıtılan sular,
önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir.
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi‟nin karakteristikleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu
Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı
Hedef Yılı Maksimum Akımı
Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı
Hedef Yılı Minimum Akımı
Deşarj Noktası
6.3.2
:
:
:
:
:
:
160,000
42,000 m3/gün
3,500 m3/sa
2,300 m3/sa
8,800 kg BOİ5/gün
Çubuk Çayı
Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri
BüyükĢehir Belediyesi Mücavir alan sınırlarına yeni katılan ilçeler (Elmadağ, Kalecik, Kazan),
beldeler ve köyler için muhtelif kapasitede ve tipte atıksu arıtma tesislerinin inĢaatları devam
etmekte olup 2010 yılında tamamlanacaktır.
60
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Laboratuar Hizmetleri
Ġvedik, Pursaklar, KayaĢ Bayındır Arıtma tesislerindeki laboratuarlarda günlük rutin su
analizleri yapılmakta olup, ileri düzeydeki analizler Merkez laboratuarlarımızda yapılmaktadır.
Genel Faaliyetler
Merkez laboratuarımızca arıtma tesislerimizden düzenli olarak alınan su numunelerinin analiz
sonuçları ASKĠ web sayfasında açılan bir link üzerinden Aylık Su Kalitesi baĢlığı altında internet
üzerinden yayınlanmaya devam edilmiĢ ve günlük Ģebeke suyumuzun kalitesi WHO, TSE ve Sağlık
Bakanlığı standartları ile karĢılaĢtırmalı olarak halkımızın dikkatine sunulmuĢtur.
ASKĠ web sayfasında yayınlanan Aylık Su Kalitesi tablosundan oluĢturulan yıllık ortalama su
kalitemizi gösteren tablo, faaliyet raporu ekinde verilmiĢtir. Ayrıca laboratuar analiz ücret fiyat listesi
de Web sayfamızda yayınlanarak, analiz yaptıracak kiĢi ve kurumların laboratuarımızda yapılan
çalıĢmalar hakkında bilgi edinebilmeleri sağlanmıĢtır.
Laboratuarımızda bulunan geliĢmiĢ enstrümantal analiz cihazlarının en verimli halde
çalıĢtırılması ile, hem Genel Müdürlüğümüzün hem de yapılan ücretli analizler ile özel Ģahıs ve Ģirketler
ile diğer kamu kurumlarının hizmetlerimizden yararlanabilmesi imkanı sağlanmıĢtır.
Cihazların gerekli periyodik bakımları ile arıza durumlarında onarımlarının yapılabilmesini
sağlamak amacı ile 3 firma ile daha önce yapılan yıllık bakım anlaĢması yenilenmiĢtir.
61
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ÇeĢitli Teknik Komisyonlar ve Kabul Komisyonlarında Müdürlüğümüz elemanlarımızca görev
alınarak Genel Müdürlüğümüzün diğer birimlerine teknik destek verilmiĢtir.

Laboratuarlarımız TÜRKAK akredite belgesine sahiptir.

Öncelikle merkez laboratuarımızda ve tesis laboratuarımızda ihtiyaç duyulan yeni analiz
metotları ile ilgili analiz föylerinin Standard Metotlara göre düzenlenmesi ve mevcut kullanılan
metotlardaki geliĢme ve değiĢikliklerin analiz föylerine eklenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.

2009 yılına ait analiz fiyat listesi hazırlanmıĢtır.

Ġçme suyu arıtma tesislerimizde kullanılmak üzere alımı yapılan çeĢitli kimyasal maddelere
iliĢkin özel analiz metotları araĢtırılarak bu malzemelerin uygunluk ve kalite testlerinin
yapılabilmesi sağlanmıĢtır.
62
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ankara'nın günlük su ihtiyacını karĢılayan Genel Müdürlüğümüz; bünyesinde bulunan son sistem
laboratuarlarda
incelediği
su
numuneleriyle
Ankara
halkının
daha
sağlıklı
su
kullanmasını
sağlamaktadır.
ASKĠ laboratuarında TS–266, ASTM, Standart Methods ve kısmen de EEC standartlarınca
öngörülen analiz metotları kullanılarak 1040 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri
kontrol edilmekte ve sonuçlara göre gerekli önlemler alınmaktadır.
ASKĠ laboratuarı; Temiz Su, Atık Su, Bakteriyoloji birimlerinden oluĢmaktadır.
6.3.3
Temiz Su Laboratuarı
Esas olarak içme suyu kalitesi incelenmekte ve abone Ģikâyetleri değerlendirilmektedir. Ayrıca
Ġvedik Su Arıtma Tesisi'nin düzenli ve verimli çalıĢması için tüm analizleri, yeraltı sularının periyodik
kontrolü ve ASKĠ'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin (Kireç, Alüminyum, Sülfat vb.) kalite analizleri
yapılmaktadır.
6.3.4
Atık Su Laboratuarı
Ankara'ya içme suyu temin eden barajlar ile bunları besleyen çay ve derelerden gelen suların
periyodik takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimizin iĢletilmesine
yönelik olarak Ankara'daki mesken ve endüstriyel atıkların kontrolü ile talep halinde özel iĢletmelerin
mesken ve endüstriyel atıkları bu laboratuarda incelenmektedir.
63
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6.3.5
Bakteriyoloji Laboratuarı
Suyun bakteriyolojik olarak kullanıma uygunluğunun günlük olarak alınan numunelerle kontrol
edilmesi hizmetleri yürütülmektedir.
6.3.6
Analiz Hizmetleri
Özel kuruluĢ ve kamu kurumlarına içme suyu, atıksu ile ilgili analizlerle hizmet verilmekte olup
bu kapsamda;

Kimyasal ve Bakteriyolojik Ģebeke kontrol analizleri,

Sızıntı ve Ģebeke Ģikayet sularının analizleri,

Ġlçe Belediyelerden alınan Ģebeke sularının analizleri,

Baraj, havza ve yeraltı suyu kaynaklarının analizleri,

Endüstriyel denetim hizmetlerine yönelik analizler,

Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin kontrolü,

Harici kurumlara ücretli analizler,

Debi ölçüm komisyonlarınca alınan numunelerin ücretli analizleri,

Arıtma Tesislerimizde kullanılmak üzere alınan kimyasal maddelerin analizleri yapılarak
ilgili birimlere raporları iletilmektedir.
Merkez Laboratuarı ve bağlı bulunan tesis laboratuarlarında 2009 yılında analizi yapılan toplam
numune sayısı ve bedeli (2008 Tarifeler Yönetmeliğindeki analiz ücretleri esas alınarak ) aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir:
64
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Kimyasal Analiz
Toplam Numune Adedi
:33.089
Toplam Parametre Adedi
:223.516
Toplam Parasal EĢdeğeri (TL)
:25.749.513,00
65
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlüğümüz Laboratuarları Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından
verilen Akreditasyon Sertifikasını alarak teknik yeterliliğini ispatlamıĢ ve uluslar arası güvenilirlik
kazanmıĢtır. Laboratuarlarımızdan çıkan deney raporları da uluslararası bir boyut kazanmıĢtır.
TÜRKAK
yetkilileri
tarafından
bir
süredir
akredite
olmak
için
denetlenen
Laboratuarlarımız, personelimizin üstün gayretleriyle denetimleri baĢarıyla tamamlamıĢ ve
Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıĢtır. Laboratuarlarımızın kalitesi ve güvenilirliği
ulusal ve uluslar arası platformda kabul görmüĢtür. Laboratuarlarımız uluslar arası kriterleri yerine
getiren ve yeterliliği kanıtlanmıĢ uzman laboratuar olarak anılmaktadır. Sertifikanın amacı,
herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini
sağlamaya yöneliktir.
66
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.4
Su ve Kanal ĠĢletme Hizmetleri
KuruluĢumuz etkin ekip çalıĢması, sürekli ve zamanında hizmet anlayıĢı ile hareket ederek,
çevrenin korunması duyarlılığı içinde tüm içme suyu ve kanalizasyon Ģebekelerinin iĢletimi, bakımı,
onarımı ve sürekli olarak kontrolünü yapmaktadır. Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı belediyemize
yeni katılan mücavir alan olarak 213.000 (ha) alan içerisinde yaklaĢık 4.262.860 nüfuslu (Köyler hariç)
yaklaĢık 5950 km Ġçme Suyu Ģebeke hattı ve yaklaĢık 10.000 km atıksu ve yağmursuyu hatlarının
iĢletimi,bakımı,onarımı ve daimi kontrolünü yapmaktadır.Bu kapsamda;
 Ġmarlı ve gecekondu alanlarındaki mevcut su ve kanalizasyon Ģebekesinin bakımı, onarılması,
 ġebeke üzerinde su tevzii için gerekli manevraların yapılması,
 ġube yolunun tesis ve tamiri,
 Abone sularının açılıp kapanması, bütün Ģebekelerde ve Ģube yollarında mevcut su kaçaklarının tespit
edilmesi ve kaçakların önlenmesi,
 Alo 185 servisinin etkinliği arttırılarak arızalara anında müdahale edilmesi;
 ġebeke dağıtımından sonra ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığınca iĢletme projelerinin hazırlanması, gerekli
kontrollerin yapılması ve iĢletme amaçları doğrultusunda kullanılması,
 Hidrolik model kurulması ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalıĢmalarda bulunulması ve Ģebeke
planlarına iĢlenmesi,
 Arızalara ve yapılan iĢlere yönelik istatistiklerin yapılması,
 Kanal bağlantı ruhsatı-vizesi, arıza sondajı iĢlemlerinin yapılması ve kanal katılım paylarının tespiti,
 KuruluĢumuza iĢ yapan müteahhitlere, kooperatiflere ait atıksu-yağmur suyu iĢletme projelerinin kotkoordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve
büro kontrolü ile bilgisayar ortamına
aktarımı,
 KuruluĢumuz tarafından yaptırılan içme
suyu, atıksu ve yağmursuyu imalatlarını
iĢletme projelerinin de bilgisayar ortamına
aktarımı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi,
hizmet alanı içerisindeki su ve
kanalizasyon hatlarının düzgün bir Ģekilde
iĢletilmesi hizmetleri yerine getirilmektedir
67
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
 Su ve kanal arızalarına müdahale,
 Kanal ve Su ġebeke döĢeme (Master plana uygun projeli),
 Su abone Ģube hattı döĢeme (yenileme+çap büyütme vs),
 Vana bulma ve yükseltilmesi,
 Atıksu / Yağmursuyu baca yükseltilmesi, Yağmursuyu ızgarası yükseltilmesi,
 Atıksu / Yağmursuyu baca temizlenmesi, yağmursuyu ızgara temizlenmesi,
 Basınçlı su ile kanalizasyon Ģebekesindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve temizlenmesi,
 Vidanjör ile fosseptik çukurların çekilmesi,
 Aboneliğin kollektörlerden iptalinin yapılması,
 Arızadan dolayı tahrip edilen asfaltın tamir edilmesi, ettirilmesi,
 Su ve Kanal iĢletme projelerinin kontrolü, bilgisayar ortamına kaydı ve arazi çalıĢmaları ile devir
iĢlemlerinin yapılması,
 KuruluĢumuz tarafından yaptırılan Kanalizasyon ve içmesuyu Projelerinin de bilgisayar ortamına
aktarımı, sayısallaĢtırılması.
 Kanal katılım payı hesaplarının yapılması, Kanal bağlantı ruhsat iĢlemlerinin yapılması,Kanal vize
iĢlemlerinin yapılması,
 Yeni su abone keĢifleri ile inĢaat aboneliği bağlantılarının yapılması,
 Su sayaçlarının ayrım keĢiflerinin yapılması,
 Kurum dıĢı kaynaklara yaptırılması düĢünülen iĢletme ve diğer iĢlerle ilgili keĢif ihale çalıĢmaları ve
kontrollük hizmetleri,
 Fiziki Kaçak Su arama araç ve cihazlarıyla Ģebeke üzerinde yada abonenin dahili tesisatında meydana
gelen fiziki kaçakların tespiti ve giderilmesi,
Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi olarak gerçekleĢtirilen faaliyetlerden de görülebileceği gibi geçmiĢ yıllara
ait arıza bildirimleri göz önüne alınarak gerçekleĢmesi muhtemel arıza sayısı, beklenenden daha az
olmuĢtur. Bunda da, son yıllarda alt yapımızda yapılan yeniliklerin katkısı olduğu görülmüĢtür.
68
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.5
Abone Hizmetleri
6.5.1
Abone Sayıları
Genel Müdürlüğümüz 2009 yılı sonu itibariyle toplam 1.565.331 adet aboneye hizmet
vermekte, yeni abone kaydı, abone değiĢikliği, abonelik iptali ve benzeri iĢlemler zamanında ve hızlı bir
Ģekilde yapılmaktadır.
Özel-Resmi Abone Sayıları
Özel Abone
Sayısı
Resmi Abone
Sayısı
Toplam Abone
Sayısı
7.441
44
7.485
124.297
793
125.090
AyaĢ
4.518
42
4.560
Bala
2.470
44
2.514
Çankaya
335.653
2.056
337.709
Çubuk
26.560
131
26.691
Elmadağ
13.842
86
13.928
Etimesgut
118.005
324
118.329
GölbaĢı
27.505
219
27.724
Kalecik
3.071
46
3.117
Ġlçeler
Akyurt
Altındağ
Kazan
10.086
54
10.140
Keçiören
281.885
836
282.721
Mamak
169.370
531
169.901
Pursaklar
34.216
133
34.349
Sincan
145.596
450
146.046
Yenimahalle
253.780
1.247
255.027
TOPLAM
1.558.295
7.036
1.565.331
69
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
YILLAR ĠTĠBARĠYLE ABONE SAYILARI
Yıllar
70
Toplam Abone
ArtıĢ Oranı (%)
Personel Sayısı
Personel BaĢına
DüĢen Abone
Sayısı
1994
725.851
7,5
4.164
174
1995
775.104
6,8
3.854
201
1996
818.709
5,6
3.747
218
1997
865.006
5,7
3.631
238
1998
908.468
5,0
3.757
241
1999
925.267
1,8
3.636
254
2000
955.264
3,2
3.521
271
2001
975.264
2,1
3.441
283
2002
1.017.211
4,3
3.262
312
2003
1.063.185
4,5
3.157
337
2004
1.134.625
6,7
2.807
404
2005
1.185.429
4,5
2.636
450
2006
1.237.358
4,4
2.437
508
2007
1.280.416
3,5
2.361
542
2008
1.474.577
15,2
2.439
604
2009
1.565.331
7
2.185
716
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.5.2 El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma
Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılan sayaç okuma iĢlemi 2003 yılı içinde el
bilgisayarları vasıtasıyla yapılmaya baĢlanmıĢ ve önemli ölçüde maddi kazanç elde edilmiĢtir. En az
100.000 Dolar değerindeki bu projeye tamamen Genel Müdürlüğümüz teknik elemanları ile baĢlanmıĢ
ve 15 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak faal hale getirilmiĢtir. Bu proje ile abonelere tanınan
70 günlük ödeme süresi 10 güne indirilmiĢ, bu suretle kuruluĢumuza önemli ölçüde finans kaynağı
sağlanmıĢtır. Bu sistemle okuma memurları sayaçları okunan abonelere termal yazıcılar vasıtasıyla
anında su faturası basılarak teslim edilmesi sağlanmaktadır.
En az 5.000 abonenin bilgisi yüklenen el bilgisayarları arazide 8 saat sürekli hizmet verecek
Ģekilde tasarlanmıĢ ve termal yazıcı ile radyo frekanslarıyla haberleĢmesini sağlayarak günde 1.000
adet fatura basımı yapılabilmektedir.
2007 yılında ise sistem tamamen değiĢtirilmek üzere çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. El terminalleri
barkot okuyucu, GPS haberleĢmesi, GPRS haberleĢmesi ve dâhili yazıcı özelliği olan cihazlara
çevrilmiĢtir. Bu cihazlarda çalıĢacak ve haberleĢmeyi sağlayacak el terminali ve PC yazılımları
geliĢtirilmiĢtir. 2009 yılında ise sistemin eksikleri giderilmeye devam edilerek abone güncelleme
programları iĢletmeye alınmıĢtır.
6.5.3
Kartlı Sayaç
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaçları ile ilgili araĢtırma ve inceleme aĢamaları 1994 yılı
ortalarından itibaren baĢlamıĢtır. Yoğun bir analiz ve inceleme çalıĢması neticesinde, bu tür sistemler
kurumların yapması gereken iĢleri yok denecek kadar azalttığı görülmüĢtür.
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulaması 1996 yılı Haziran ayından itibaren
Türkiye‟de ilk defa ASKĠ‟de sistem kurularak, 3.000 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı ile
baĢlatılmıĢtır.
2000 yılında 36.000 adet, 2004 yılında 300.000 adet kartlı sayaç alımı yapılmıĢ olup, güncel
abone sayısı, 347.979„a ulaĢmıĢtır.
Sayaç sistemlerinin son teknolojik ürünü olan bu sistem, uygulamada birçok kolaylıkları da
beraberinde getirmektedir. Sistem yaygınlaĢtırıldıkça ASKĠ'nin para tahsilâtında büyük kolaylıklar
sağladığı ve kaçakları önlemede de emniyetli bir sistem olduğu görülmüĢtür. Böylece hem Ġdaremize
hem de abonelerimize çağdaĢ ve güvenilir bir hizmet sunma imkânı oluĢturulmuĢtur. Sistem ön
ödemeli kredi sistemi esasına göre çalıĢmaktadır. Abonenin satın aldığı kadar su kullanımına müsaade
etmekte ve Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı aboneye ekranında kullanım bilgileri
verebilmektedir.
71
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Sayaç, sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmemektedir. Her
sayacın kendine özgü bir abone kartı bulunmaktadır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli
müdahaleleri hafızasına kayıt ederek, vanasını kapatıp kendisini koruma altına almaktadır.
Abone istediği an, kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından
izleyebilmektedir.
ASKĠ'nin uygulayacağı tarife değiĢikliği zamanında abonelere yansıtılmaktadır. Aboneler;
istedikleri kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile almaktadırlar. Böylece aboneler, ileride uygulamaya
konulacak yeni tarife değiĢikliğinden etkilenmemektedirler. Abonelerin, paralarını su alımına yatırmakla
herhangi bir kayıpları söz konusu olmamaktadır. Sistem; idaremize istendiği zaman, tarife ve kademe
değiĢikliği yapma imkânı vermektedir. Bu iĢlem, merkezde bulunan satıĢ programı aracılığıyla ve tek
seferde uygulanabilmektedir.
72
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Mekanik Kartlı Sayaç Abone Sayıları
Ġlçeler
Mekanik Sayaç
Abone Sayıları
Kartlı Sayaç
Toplam Abone
Abone Sayıları
Sayısı
7.043
442
7.485
101.450
23.640
125.090
AyaĢ
4.546
14
4.560
Bala
2.514
0
2.514
Çankaya
273.273
64.436
337.709
Çubuk
26.166
525
26.691
Elmadağ
13.755
173
13.928
Etimesgut
69.093
49.236
118.329
GölbaĢı
20.120
7.604
27.724
Kalecik
3.117
0
3.117
Kazan
9.595
545
10.140
Keçiören
221.921
60.800
282.721
Mamak
125.315
44.586
169.901
Pursaklar
31.706
2.643
34.349
Sincan
114.472
31.574
146.046
Yenimahalle
193.265
61.761
255.027
1.217.351
347.979
1.565.331
Akyurt
Altındağ
TOPLAM
73
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6.5.4
Abone Ġtiraz ĠĢlemleri
Abonelerin su ve atıksu faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması
kapsamında, okuma, giriĢ, atıksu, abone tip, parekende, hidrofor, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç
karıĢıklığı, KDV- ÇTV hataları olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayarı raporuna göre
düzeltme iĢlemleri yapılmaktadır. Belirli parasal limitler üzerindeki hatalı iĢlemlerin tespiti ve
çözümlenmesi çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir. Abonelerin su ile ilgili itirazları değerlendirilerek
çözüme kavuĢturulmaktadır. 2009 yılında 15.174.948 adet fatura çıkarılmıĢtır.
6.5.5
Tahsilat ĠĢlemleri
Abonelerimizin su faturalarını banka hesaplarından otomatik olarak ödeyebilmelerine imkan
sağlayan, “Otomatik Tahsilat” uygulaması sürekli geliĢtirilmektedir.
ASKĠ Genel Müdürlüğü olarak teknolojik geliĢmelere paralel Ģekilde bilgisayar sistemleri
yenilenmekte, vatandaĢlarımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet verecek Ģekilde bir alt yapı oluĢturulması
hedeflenmektedir. Web sitemiz üzerinden kredi kartı ile 24 saat fatura ödemesi yapılmaktadır. On-line
tahsilat
imkanı
ile
abonelerimize
ödeme
süresi
geçmiĢ
fatura
iĢlemlerini
de
bankalardan
gerçekleĢtirebilme imkanı sağlanmıĢtır. Hizmet alanımıza dahil edilen yeni ilçe ve beldelerde banka
Ģubelerinin yanı sıra PTT Ģubelerinden de iĢlem yapılabilmektedir.
74
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.6 Diğer Hizmetler
6.6.1
Web Sitesi
KuruluĢumuzun www.aski.gov.tr web sitesinden çeĢitli duyuru ve bilgilendirilmeler, abonelik,
tarifeler-ücretler, ödemeler ile ilgili bilgilere ve güncel ihale ilanlarına rahatlıkla ulaĢılabilmektedir.
Yapılacak ihaleler ile yapılmıĢ ihale sonuçları „ASKĠ Kurumsal‟ baĢlığı altında bulunan “ihaleler”
bölümünde görülebilmektedir.
Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar
ve barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilerek geriye dönük sorgulama yapmaya da
imkân sağlanmaktadır.
“ASKĠ Kurumsal, Ankara ve Su, Abone ĠĢlemleri, Fatura-Tahsilat ve Teknolojimiz” konulu beĢ
baĢlık altında genel bilgiler sunan Web sayfamız teknik yönden aĢağıdaki özellikleri taĢımaktadır:
1-Ziyaretçiler, aradığını bulabilmektedir.
2-Sağlam bir veri tabanı bulunmaktadır.
3-Teknik altyapısı ile hızlı ve yüksek bandwithli kullanıcı ile altyapısı en düĢük internet hızına
sahip ziyaretçi isteklerini karĢılayabilecek durumdadır.
4-Tasarım boyutu ile estetik ön plana çıkarılmıĢ, kullanıcının görsel zevkine hitap edecek
görüntü sağlanmıĢtır.
5-Tüm
veriler
her
gün
düzenli
olarak
değiĢik
konumlardaki
backup
ünitelerinde
yedeklenmektedir.
75
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Web
sayfasında
ayrıca
Ankara
Ġçme
Suyu
Analiz
Sonuçları,
ASKĠ
Video
ArĢivi,
Barajlarımızdaki Doluluk Oranları, ASKĠ Web Anketi, Genel Müdürlük E-Ġhale Ġlanları gibi bilgilere yer
verilmektedir.
2008 yılında web adresimize SSL sertifikası yüklenerek, Sanal POS arabirimi üzerinden
herhangi bir kredi kartıyla online olarak cezalı ve normal fatura tahsilatına baĢlanılmıĢtır.
Daha önceleri cezalı, günü geçmiĢ faturalar bankalardan tahsil edilemezken geliĢtirilen web
servisi ve online tahsilat projemizle eski borçlar da anında ödenerek sistemimize yansıtılabilmektedir.
Ġlk olarak iki banka ile hayata geçirilen uygulama, hazırlıklarını bitiren diğer bankaların da eklenmesiyle
yaygınlaĢtırılmaya devam edilecektir.
Sitemizde yer alan Video arĢivi ile görsel medyada kurumla ilgili yayınlanan programlar ve
kurumumuzun hazırladığı tanıtım filmleri yayınlanmaktadır.
Yayınlanan ASKĠ Haber uygulaması ile çalıĢma ve faaliyetlerimiz halka birincil kaynaktan ve
güncel olarak ulaĢtırılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz teknolojik altyapısını güçlendirerek hizmetlerinin bilgi ve iletiĢim çağına
uygun hale getirilmesi için özenle ve yoğun bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Bu kapsamda online fatura
ödemesini baĢlatmıĢ ve e-fatura uygulamasıyla yeni ve yüksek güvenlikli arabirimiyle baĢtan
tasarlanmıĢ ve kullanıma açılmıĢ 52.265 üyeye ulaĢmıĢtır. Yeni arabirimle abonelerimizin kendilerine
veya kiracılarına ait borç ve ödeme bilgileri her dönem doğrudan e-posta kutularına bırakılabilmektedir.
Her türlü bilgilendirmenin yer aldığı, zengin içerikli internet sayfasını geliĢtiren Genel
Müdürlüğümüz, son olarak da abonelerimizin güncel fatura borçlarını cep telefonlarından sadece bir
SMS göndermek suretiyle sorgulayabilecekleri bir hizmeti devreye koydu.
Genel Müdürlüğümüzün
baĢlattığı bu hizmet sayesinde abonelerimiz güncel borç bilgileri ve ödenmemiĢ fatura bilgilerini kısa
mesaj sayesinde kolaylıkla öğrenebilmektedir.
Otomatik Banka Ödemeleri abonelerimizin su faturalarının banka hesaplarından otomatik
olarak ödeyebilmesi için planlanmıĢ ve çalıĢmalarına baĢlanmıĢ olan "Otomatik Tahsilat" projemiz,
halen anlaĢmaya varılmıĢ olan 17 banka ve 2009 yılı için toplam 274.249 adet Banka talimatlı
abonemiz bulunmaktadır.
Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar
aksamadan devam ettirilmiĢtir.
Barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilmeye baĢlanmıĢ geriye dönük
sorgulama yapmaya da imkan sağlanmıĢtır.
76
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 yılı içerisinde www.aski.gov.tr adresini 2.202.859 kiĢi ziyaret etmiştir.
Kurum Ġçi Bilgi Portalı ASKIWEB: Kurum içi bilgi portalı sayesinde kurum içindeki ASKĠ
Kurum Ġçi Duyurular sayesinde tüm personelimize ulaĢabilmekteyiz. Kurum içi uygulamamızda yemek
listesi, telefon numaraları, son dakika haberleri, kurum içi gerekli linkler, gazete baĢlıkları, hava
durumu gibi bilgilerde bulunmaktadır.
ASKĠ Proje Portalında: Sağlık, Garaj - Araç Atölye, Tahsilat Sistemi Abone Sistemi, Personel
Sistemi, Stok, Muhasebe, Hesaplamalar, Hukuk, Evrak, Kartlı Sayac, e-Devlet, Sayaç Sökme Takma, Su
Kanal, Satın alma Stok gibi 16 ana proje baĢlığı adlındaki uygulama sayısı bu yıl 172 ye çıkarılmıĢtır
(web tabanlı ASP, Mod PLSQL veya Oracle Forms tabanlı) yazılmıĢ ve 123 adet yetkili 662 adet normal
kullanıcı için hizmete sunulmuĢtur.
77
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6.6.2
Alo 185
Alo 185 çağrı merkezi için web tabanlı Ģikâyet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı
yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi e-posta ve web ihbar sistemi
ile birleĢtirilmiĢtir.
Kurumumuza yapılan arıza ihbarları Alo 185 Arıza Haber Alma ġefliğinde değerlendirilerek ilgili
Bölge Müdürlüklerimize anında bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır. Abonelerden gelen tüm
arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Bölge Müdürlüklerine online olarak bildirilmekte ve Bölge
Müdürlüklerince gününde giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. 24 saat
kesintisiz olarak hizmet vermektedir. ÇalıĢan kalifiye personel sayısı artırılarak Alo 185 arıza haberalma
servisinde bilgisayar programı ve telefon sistemi revize edilmiĢtir. Ayrıca bilgisayar programları tüm
bölgelere bildirilen arıza ihbarları, çeĢitli sorunlar, merkez haberalma biriminde görülecek Ģekilde
düzenlenmiĢ olup kulaklıklı son sistem telefonlarla donatılarak böylece vatandaĢa daha hızlı ve etkin
hizmet sunulmaktadır.
Bunun yanında Alo 153 Mavi Masa‟dan gelen su ve kanal arızaları anında çözümlenip yine
bilgisayar ortamında ilgili Bölge Müdürlüğümüze bildirilmektedir.
E-mail yoluyla abonelerden gelen tüm Ģikâyetler yine Arıza Haber Alma Servisinde
değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta, gelen cevaplar da abonelere gönderilmektedir. Yapılan bu
çalıĢmalar ile halkımızın talepleri günü gününe giderilmektedir.
ALO 185 çağrı merkezi için web tabanlı Ģikayet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı
yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi eposta ve web ihbar sistemi
ile birleĢtirilerek ilgili ALO 185 personeline eğitim ve yetki verilmiĢtir.
78
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
6.6.3
SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama)
Genel Müdürlüğümüz kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek için kullandığı
tesisleri (Pompa Ġstasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım Ģebekesi ve yardımcı iĢler için
gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır.
Ayrıca bu tesislerin bakımı da iĢletmenin sağlıklı yürümesinde önem taĢımaktadır. Meydana
gelebilecek arızaların sebep olacağı zararlar çok büyük olabileceği için tesis ve Ģebekenin 24 saat
boyunca izlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda tesis ve istasyonların dağınık halde bulunduğu birçok
sanayi ve hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ve kısaca SCADA sistemi olarak adlandırılan, özel
bir sistem geliĢtirilmiĢtir. S.C.A.D.A. Ġngilizce "Supervisory Control And Data Acquisition" (Yönetsel
Denetim ve Veri Elde Etme) sözcüklerinin kısaltılmasıdır. SCADA “Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama”
anlamına gelmektedir. Bu sistemle Ankara‟nın 7.255 km uzunluğundaki içme suyu Ģebekesi,
Kesikköprü – Kızılırmak isale hattı ve diğer baraj hatları bilgisayarlarla bir merkezden izlenebilmekte ve
denetlenebilmektedir. Ġçme suyu sistemimizdeki 103 su depomuzun 89 adedi, 62 pompa
istasyonumuzun da 51 adedi SCADA sistemine bağlıdır. SCADA sisteminde toplam 183 istasyondan
gelen 12.000 adet veri bilgi olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. ġehirdeki tüm pompa
istasyonları ve depolar SCADA Kontrol Merkezinden Kumanda edilebilmektedir. Bu sistemle depo,
pompa ve vanaların durumu, sudaki klor oranları, debiler ve basınç durumu gibi bilgiler izlenebilmekte,
Ģebekenin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek patlaklar da anında tespit edilebilmektedir.
79
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ASKĠ SCADA Sistem temel olarak iki ana kısımdan oluĢmaktadır:
1. Kontrol Merkezi
2. DıĢ Ġstasyonlar
Kontrol Merkezi, son derece geliĢmiĢ bilgisayarlar ile donatılmıĢ ve özel bilgisayar yazılımları ile
desteklenmiĢtir. Kontrol Merkezi ASKĠ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı içinde yer almaktadır. DıĢ
istasyonlarda (Pompa Ġstasyonları, Su Depoları, Ölçüm Noktaları ve Arıtma Tesisleri) Ģebekenin
iĢletilmesi için gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar monte edilmiĢtir. Bu cihazlar yaptıkları
ölçümleri iletiĢim sistemi üzerinden ASKĠ Kontrol Merkezine ulaĢtırmaktadır. ( ASKĠ SCADA Sistemi
kontrol merkezi ile dıĢ istasyonlar arasında haberleĢmeyi kendi telsiz sistemi ile sağlamaktadır.)
Kontrol Merkezine ulaĢtırılan bilgiler, buradaki bilgisayarlar tarafından değerlendirilip gerekli
iĢlemler yapılmaktadır. Kontrol merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar
(kapama, açma ve çalıĢtırma, durdurma) göndererek bu ekipmanlara komuta etmek mümkündür. DıĢ
istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde anlık olarak izlenmektedir. Bunun yanında
anlık olarak görülen değerler bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedilmekte ve istenildiği zaman bu
değerlere ulaĢmak mümkün olmaktadır.
Pompa Ġstasyonlarında Yapılan Ölçümler

Pompa istasyonu giriĢ ve çıkıĢ basıncı,

Her zona ait anlık su akımı değerleri,

Vana pozisyonları,

Her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç
değerleri,

Pompa istasyonu giriĢ klor değerleri,

Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını
alarmı.
Su Depolarında Yapılan Ölçümler
80

Depodaki su seviyeleri

Vana Pozisyonu

Güvenlik ve su baskını alarmı
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Pompa Ġstasyonlarında Yapılan Ölçümler

Hat basıncı

PH ve bulanık ölçümü

Su baskını ve güvenlik alarmı

Vana pozisyonu
Arıtma Tesisleri

Arıtma tesislerine barajlardan gelen su debisi

Arıtma tesislerinden Ģehre verilen su debisi

Arıtma tesislerindeki depolardaki su seviyesi
51 Pompa Ġstasyonu, 89 Su Deposu, 15 Ölçüm Ġstasyonu, Baraj Hatlarında 44 Ölçüm
Ġstasyonu olmak üzere toplam 199 Ġstasyondan gelen 16.000 adet veri bilgi olarak toplanmakta ve
değerlendirilmektedir.
Kesikköprü Barajından su getirme projesi kapsamında yapılan SCADA sistemi ile 5 adet pompa
istasyonu, 10 adet su deposu ve 53 adet ölçüm noktasından veri alınarak Merkez SCADA Kontrol
biriminden izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
81
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6.6.4
Fiziki Su Kayıplarını Engelleme ÇalıĢmaları
2009 yılı içerisinde su dağıtım Ģebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçak miktarlarını düĢürmek
için yapılan çalıĢmalar devam etmektedir. Ankara Ģehir Ģebekesinde bulunan su depoları özel yalıtım
malzemeleriyle kaplanarak sızdırmazlıkları sağlanmaktadır.
Ankara‟nın su iletim hatlarında ve dağıtım Ģebekesinde su kaçaklarının en aza indirilmesi ve su
Ģebekesindeki basınçların ve su hızlarının en uygun düzeye indirilerek elektrik enerjisi sarfiyatının
azaltılması, su Ģebekesindeki açma kapama iĢlemlerinin güvenli ve kontrollü bir Ģekilde yapılması ve
arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli olan “Ankara ġehri Su Temin ve Dağıtım Sisteminin
Hidrolik Modellerinin Güncellenmesi ve Kalibrasyonu” ile Su Ġletim Hatları ve ġebekesinin tamamen
kontrol altına alınması çalıĢmaları yürütülmektedir.
Su dağıtım sistemindeki fiziki su kaçaklarının önlenmesi için; depoların sızdırmazlık
izolasyonlarının sağlanıp su kaçakları önlenerek bu bölgeye su veren motorların daha az çalıĢması
sağlanarak enerjide tasarruf sağlanmıĢtır. Özellikle, kaçak oranları yüksek depoların izolasyonu
öncelikle yaptırılmıĢtır. Depoların izolasyonlarının yaptırılması sonucunda 2008-2009 yılları için
2.737.500 m3 su tasarrufu ile 1.368.750 kW enerji tasarrufu sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların
kuruluĢumuza katkısı su tasarrufu olarak 6.843.750 TL,
elektrik tasarrufu olarak 403.780 TL / Yıl
olmak üzere toplam yıllık 7.247.530 TL / Yıl olmuĢtur.
6.6.5
AYBĠS ( Altyapı Bilgi Sistemleri)
Ankara BüyükĢehir Belediye sınırının geniĢletilmesiyle yeni katılan Ġlçe, mahalle ve köy ile ilgili
ilçe sınırları ve bu yerlere ait 2006 tarihli uydu fotoğrafları sisteme aktarılmıĢ olup ilgili birimlerin
kullanımına açılmıĢtır.
Ankara'nın 1:1.000 ölçekli hava fotoğraflarının üretilmesi ve ASKĠ'ye teslim edilmesinden
sonra, bu haritalardaki Ankara'nın tüm binaları, yolları, yol isimleri ve sosyal donatıları (cami, okul vb.)
GIS ortamına aktarılmıĢtır. Yol orta çizgilerinin çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi iĢlemi
tamamlanmıĢtır. Ankara‟daki sayıları 20.000'in üzerindeki sokak ve caddeler ilçe mahalle bazında
sorgulanabilir hale getirilmiĢtir. Okullar, camiler, karakollar, elçilikler, parklar, siteler, itfaiye,
hastaneler, bankalar vb. önemli yerler oluĢturulmuĢtur ve sorgulanıp bulunabilir hale getirilmiĢtir.
Üçboyutlu (3D) arazi modeli oluĢturularak, istenilen aralıklarda eĢyükselti eğrisi, eğim haritası,
bakı haritası, görülebilirlik, en kesit analizleri yapılabilir hale gelmiĢtir. Rögar kapakları oluĢturulmuĢtur.
(Kanal, su, PTT, elektrik, doğalgaz vs.)
Abone bilgi sistemiyle entegrasyon için bina numarası toplanması iĢlemi yapılmıĢtır. Böylece
herhangi bir binanın üzerine tıklanarak o binadaki abonelere eriĢim sağlanmıĢtır.
1/5000 ölçekli ġebeke ve Ana iletim haritaları tek parça haline getirilmiĢtir. Kanalizasyon
hatlarının (ArĢivlerin) GIS ortamında aktarılması için gerekli çalıĢmalar devam etmektedir.
82
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
GIS sistemlerinin atıl kalmaması için yapılması gereken güncelleme (yeni bilgilerin ve
değiĢimlerin sisteme girilmesi) çalıĢmalarının hızlı ve doğru yapılabilmesi için müteahhitlerin bu bilgileri
koordinatlı ve sayısal olarak getirmesi sağlanmıĢtır. Böylece teslim edilen her proje kontrol edilerek
sisteme girilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin analiz ve raporlanması için gerekli programlar
tamamlanmıĢ ve yöneticilere açılmıĢtır. Böylece su ve kanal hatları, malzemelerine, çaplarına, yapan
müteahhide, yapılıĢ yıllarına, ilçelere göre raporlanabilmektedir.
Nisan 1998 de alınan GIS sunucusu üzerinde bütün veriler ve uygulamalar yüklenmiĢ ve kurum
içerisinde bütün bilgilerin paylaĢımı imkanı sağlanmıĢtır. ġu anda herhangi bir bilgisayar, eğer kullanıcı
hakları tanımlanmıĢsa bu bilgilerin tamamına anında ulaĢabilmektedir.
Ġlçe belediyelerinden, ada parsel bilgilerinin tamamının sayısal ortamda alınabilmesi için
temaslar devam etmektedir. Mevcut bilgiler sisteme aktarılıp sorgulamaya hazır hale getirilmiĢtir.
SCADA merkezinden elde edilen verilerin GIS ortamından izlenmesi için gerekli çalıĢmalar
yapılmıĢ, gerçek zamanlı olarak SCADA verilerinin Ankara Sayısal haritası üzerinden izlenmesi için
gerekli modüller yazılmıĢ, gerekli testler yapılmıĢtır. GPS Sisteminin kurulması için çalıĢmalar devam
etmektedir.
6.6.6
ġebeke Bilgi Merkezi (ġBM)
ġebeke Bilgi Merkezi ile su Ģebekesi her zaman için kontrol altında tutulabilecek, gereksinime
göre geliĢtirilebilecek ve meydana gelen arızalara anında müdahale edilebilecektir. Bu amaç ile 105
Ortofoto harita baz olmak üzere 1/5.000'lik planların %100'ü sayısallaĢtırılmıĢ ve kullanıma
sunulmuĢtur. Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı sayısal ortama aktarılmıĢ olup yeni
yapılacak hatların da kesinleĢen projeleri sayısal ortama aktarılmaktadır.
83
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6.6.7
Katodik Koruma
Çelik boru olan Ana Ġletim Hatlarımız üzerinde tesis edilen Katodik Koruma sistemlerinin
ölçümleri; hava ve arazi Ģartlarına göre (her hangi bir acil durum yoksa) herhangi bir zamanda
yapılmaktadır. Yapılan ölçümler, T.S.E.‟nin 5141 sayılı “YER ALTI ÇELĠK BORU HATLARININ KATODĠK
KORUMASI” standartlarında bahsedilen Ģartlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. ASKĠ Ana Ġletim
hatları üzerinde iki ayrı Katodik Koruma Sistemi mevcuttur.
1.
DıĢ Akım Kaynaklı Katodik Koruma:
Katodik Koruma sağlamak için bir doğru akım
DIġ AKIM KAYNAKLI KATODIK KORUMA SĠSTEMĠ ĠLE
KORUNAN HATLARIMIZ
Hat Adı
Korunan
Mesafe
kaynağı ve yardımcı anot gerekmektedir. Bu
Borunun
Çapı
yardımcı anot genellikle grafiti, demir veya son
yıllarda
geliĢtirilmiĢ
titanyum
bazlı
Akyar - Eğrekkaya Baraj
arası
Çamlıdere Barajı I.Hat
(Bağlıca – Çeltikçi arası)
12.273 m
1000 mm
6.710 m
2200 mm
Çamlıdere Barajı II. Hat
(Bağlıca – Çeltikçi arası)
6.701 m
2200 mm
kaynağının pozitif kutbuna, yapı da negatif
Çamlıdere Barajı II. Hat
(Kınık – Ġvedik arası)
31.075 m
2200 mm
kutba bağlanır. Bu anot elektrolit yoluyla yapıya
malzemelerden oluĢur ve korunacak yapının
biraz uzağına yerleĢtirilir. Anot, doğru akım
akım geçmesine izin verir. Uygulanan voltajlar,
korunacak yapının bütün bölümlerine yeterince akım yoğunluğu sağladığı sürece kritik değildir.
Toprağın rezistivitesi gerekli olan uygulama voltajının belirler.
2.
Galvanik Anotlu Katodik Koruma
GALVANIK ANOTLU KATODIK KORUMA SĠSTEMĠ
ĠLE
KORUNAN HATLARIMIZ
Korunan
Borunun
Hat Adı
Mesafe
Çapı
1400 mm
Çubuk II Barajı
36.866 m
(4.596 m)
Pursaklar Arıtma
1200 mm
Tesisi arası
(32.270 m)
T1-A Tüneli – T1-B
220 m
Tüneli
2200 mm
529 m – 536 m arası
Ġvedik Arıtma Tesisi
içerisindeki
3500 mm
60.000 tonluk su
deposu
84
Galvanik seri içinde korunacak metalden daha aktif
bir metalin anot olarak kullanılması yöntemidir.
Galvanik
bir
doğrultusunda
genellikle
pil
tanımlandığı
kurulur.
Magnezyum,
gibi
Galvanik
akım
anot
Alüminyum,
yönü
olarak
Çinko
ve
bunların alaĢımları kullanılır. Bu anotlar portatif
elektrik kaynağı oldukları için elektriğin olmadığı
veya bu amaç için elektrik hatları döĢemenin
elveriĢsiz ya da çok maliyetli olduğu yerlerde
özellikle kullanılır.
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı KuruluĢ Kanunu ile kendisine
verilen görevleri ilgili kanun, tüzük ve teĢkilat yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmektedir.
7.1 Yönetim
ASKĠ'nin yönetimi aĢağıdaki organlarca sağlanır:
 Genel Kurul,
 Yönetim Kurulu,
 Denetçiler,
 Genel Müdür
 Genel Müdür Yardımcıları
 Daire BaĢkanlıkları
Genel Kurul
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir.
Genel Kurulun Görevleri
a) BeĢ yıllık yatırım planını karara bağlamak,
b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
d) Personel kadrolarının ihdas, değiĢtirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaĢı
geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalıĢmalarına iliĢkin faaliyet
raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
f)
Su satıĢı ve kullanılmıĢ suların boĢaltılmasına iliĢkin tarifeleri inceleyerek karara
bağlamak,
g) Ġki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya
intifa sözleĢmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
i)
Dava değeri 100.000 TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını
kararlaĢtırmak,
j)
Yurtiçi ve yurtdıĢı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
k) Yapılan çalıĢmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup
olmadığını karara bağlamak,
l)
Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
m) Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda
görüĢülmesini önerdiği diğer iĢleri görüĢüp karara bağlamak.
85
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak KuruluĢ Kanunda yazılı yetki ve
görevleri görüĢüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu bir baĢkanla beĢ üyeden oluĢur, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yönetim
Kurulunun baĢkanıdır. Belediye BaĢkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna
baĢkanlık eder.
Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eĢitlik halinde
yaĢlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Ankara
BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır.
Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler.
Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boĢalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini
tamamlarlar.
Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy
kullanılamaz. Oylar eĢit olursa baĢkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.
Kararlar gerekçeli olur. Kararda karĢı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler.
Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaĢtırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.
Yönetim Kurulunun Görevleri
a)
KuruluĢ amacına uygun olarak ASKĠ'nin çalıĢmasına iliĢkin esasları tespit etmek ve
bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
b)
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile
personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına iliĢkin önerilerin ön incelemelerini
yaparak Genel Kurula sunmak,
c)
Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
d)
BeĢ yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
e)
Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale iĢlemlerini karara bağlamak ve
her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst
sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
f)
Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaĢtırma iĢlerini karara bağlamak,
g)
Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdıĢı borçlanmaları karara
bağlamak,
h)
Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri
inceleyip karara bağlamak,
i)
10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya
intifa sözleĢmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
j)
Dava değeri 100.000 TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını
kararlaĢtırmak,
86
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
k)
Genel Müdürlükçe hazırlanan su satıĢı ve kullanılmıĢ suların boĢaltılmasına iliĢkin tarifeleri
tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
l)
Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri
saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dıĢında olanları ilgili kurum ve mercilere
iletmek,
m) Genel Müdürün önerisi üzerine TeftiĢ ve Kontrol Kurulu BaĢkanı, 1. Hukuk MüĢaviri, daire
baĢkanları, uzman tabip, daire baĢkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar
ve müfettiĢlerin atama, nakil, terfi ve iĢten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve
sözleĢmeli personelin iĢe alınmalarını onaylamak,
n)
Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Ankara Büyük
ġehir Belediye BaĢkanına öneride bulunmak,
o)
Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak
Denetçiler
ASKĠ'nin iĢlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalıĢacak olan iki denetçi tarafından
denetlenmektedir. Denetçiler ASKĠ'nin çalıĢmalarına iliĢkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula
verirler. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında
rapor verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanına sunulur.
Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur.
Genel Müdür ve Yardımcıları
ASKĠ Genel Müdürü Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı
tarafından atanır.
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek ve üzere 3 Genel
Müdür Yardımcısı bulunur.
Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanını
onayı ile atanırlar.
Genel Müdür KuruluĢ Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük,
yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına göre idareyi yönetir.
Genel Müdürün Görevleri
a)
ASKĠ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalıĢmasını ve yönetilmesini
sağlamak,
b)
Ġdare ve yargı organlarında üçüncü kiĢilere karĢı ASKĠ'yi temsil etmek,
c)
Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beĢ yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve
personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
d)
Bütçe, iĢ ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
e)
KuruluĢ Kanununda 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su
satıĢına ve kullanılmıĢ suların uzaklaĢtırılması giderlerine iliĢkin tarifeyi hazırlayıp
yönetim kuruluna sunmak,
87
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
f)
Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluĢta yeni düzenlemeler yapmak,
g)
Alım, satım ve ihale iĢlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde
alım, satım, ihale ve kira iĢlerini yapmak, bunlardan yetkisi dıĢında kalanları yönetim
kuruluna sunmak
h)
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
i)
Yönetim Kurulunca atananlar dıĢında kalan memurları atamak ve iĢçi almak,
j)
Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel
Kurula sunmak.
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde
genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu
durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.
Genel Müdüre Bağlı Kurullar
7.2.

Stratejik Planlama Üst Kurulu

Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu
Ġç Kontrol Sistemi
Son yıllarda gündeme gelen kamu yönetimi reformları kamu idarelerinin stratejik plan ve
performansa dayalı hizmet sunumunu gerekli kılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile yönetim ve uygulama süreçlerine yenilikler getirilmiĢtir.
Bu kanun kapsamında kamu yönetimine dahil edilen, Stratejik Plan, Performans Programı ve
Faaliyet Raporları 2006 yılından itibaren kamu idarelerinde hazırlanmakta ve uygulamalar bu yönde
devam etmektedir. Kanun kapsamında kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulması
zorunluluğu getirilmiĢtir. Maliye Bakanlığının 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu Ġç Kontrol
Standartları Tebliği yayınlamıĢtır. Kamu Ġç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin
oluĢturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim
kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin
kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
Söz konusu tebliğ doğrultusunda “Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol
Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalıĢmaların belirlenmesi, bu çalıĢmalar
için eylem planı oluĢturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalıĢmalarını
yürütmeleri ve bu çalıĢmaları en geç 31.12.2008 tarihine kadar tamamlamaları” istenmiĢtir. Ancak bu
tarihe kadar tamamlayamayan kamu idarelerine yönelik olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 04/02/2009
tarihinde “Eylem Planlarının Kamu Ġç Kontrol Standartları çerçevesinde en geç 30/6/2009 tarihine
kadar hazırlanması” yönünde bir genelge ve hazırlama rehberi yayınlanmıĢtır.
88
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Genel Müdürlüğümüz Ġç kontrol çalıĢmaları 31.12.2008 tarih ve 31721 sayılı genelge ile
baĢlatılmıĢ, tüm harcama birimleri iç kontrol çalıĢmalarına dahil edilmiĢtir. Tüm çalıĢmaların hayata
geçirilmesinde üst yönetici ve üst yönetimin desteği doğrultusunda, kurumumuzda iç kontrol sistemi
çalıĢmalarının yürütülmesinde rehberlik etmesi amacıyla Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu
oluĢturulmuĢtur. Ayrıca her harcama biriminde biri harcama yetkilisi olmak üzere en az iki kiĢilik
çalıĢma ekipleri oluĢturulmuĢtur. Koordinasyon kurulu ve çalıĢma ekipleri tarafından gerçekleĢtirilecek
faaliyetler ve çalıĢma sürecine eylem planımızda detaylı olarak yer verilmiĢtir.
Bilindiği üzere Ġç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
Bu kapsamda iç kontrol sistemi, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli unsuru
olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Ġdaremizin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler
ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluĢur. Ön malî kontrol, harcama birimlerinde iĢlemlerin
gerçekleĢtirilmesi aĢamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri
kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iĢlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriĢilmesi, iĢ ve
iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluĢur.
Mali Hizmetler Birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve iĢlemlerin usûl ve
esasları ile ön malî kontrole iliĢkin Maliye Bakanlığınca belirlenen, standart ve yöntemlere uygun olarak
Harcama birimlerinde iĢlemlerin gerçekleĢtirilmesi aĢamasında asgarî kontroller yapılır.
MALĠ Hzimetler Koordinatörlüğünde “Ġç Kontrol Satandartları Koordinasyon Kurulu “ tarafından
hazırlanan “Ġç Kontrol Satandartları Eylem Planı “ Genel Müdürlük Makamının 30.06.2009 tarihli Onayı
ile 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiĢtir.
Ġdaremizde “Ġç Kontrol Satandartları Eylem Planı Uygulama Takvimi”ne uygun olarak faaliyetler
yürütülmüĢ olup ,Kasım 2010 „da tamamlanması hedeflenmektedir.
Ġdaremizde mevzuatta tanımlanan teĢkilat yapısı , yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde,
çok sayıda iĢ süreci ve buna paralel çok sayıda kontrol önlemleri bulunmakla birlikte, mevcut yapıların
“Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı” kapsamında Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uygun hale
getirilmesine yönelik çalıĢmalarımız devam etmektedir.
89
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı risk esaslı denetim yaklaĢımı ile denetim yaptığı alanlarda;
risklerin belirlenmesinde ve yeni risk alanlarının ortaya konulmasında önerilerini denetim raporlarında
somut bir Ģekilde ortaya koyarak risk yönetim sürecine olumlu katkı sağlamıĢtır. Bunun da ötesinde,
idaremizde
“Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı” uygulama aĢamalarında harcama birimlerinin risk
tanımlama, değerlendirme ve giderme amacıyla uygun kontrol önlemlerinin geliĢtirilmesinde idareci ve
personelin eğitilmesi konularında da danıĢmanlık hizmeti vermiĢtir.
90
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu
Yapılacak
Müdürlüğümüzde
Planının
çalıĢmalarda
Ġç
Kontrol
Uygulanmasında
Genel
Standartları
Eylem
etkinliğin
ve
sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Mali Hizmetler
Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde Koordinasyon Kurulu
oluĢturulmuĢtur.
Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Bayram AÇIKGÖZ
Atila TÜRKYILMAZ
Reyhan ARAL
Veysel KAZAN
Fikri KARACA
Mevlüt KAMBUR
Mustafa KUġ
Mustafa EKĠNCĠ
Remzi YILMAZ
Veli DOĞAN
Ömer KÜÇÜKASLAN
Ġsa DĠNÇTÜRK
Hüseyin SOYDAR
Hatice Nur KUNTER
Salih ARSLAN
Ömer KARAKILIÇ
Fatih GÜRGAN
Faruk BĠLEN
19. Mustafa MURAT
Koordinasyon Kurulu BaĢkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Planlama DanıĢmanı
91
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
7.3.
Ġç Kontrol Standartları Uygulama Programı
2009 YILI TEMMUZ AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
Eylem Adı
GerçekleĢme Durumu
Stratejik plan tüm
birimlerin katılımları ile
hazırlanacaktır.
Kurumumuzun Stratejik Planı Genelgesi 26/05/2009 tarihinde yayınlanmıĢtır.
Haziran ve Temmuz ayları boyunca katılımcı yöntemler doğrultusunda
birimlerden alınan her türlü verilerle ASKĠ Genel Müdürlüğü 2010-2014 Yılları
Stratejik Planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu Stratejik Plan 26.08.2009
Yönetim Kurulu tarihi, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin 14.09.2009
tarih ve 2120 sayılı kararı ile de yürürlüğe girmiĢtir.
5.1.2
Ġç paydaĢ ve dıĢ
paydaĢlara yönelik
anketler yapılacaktır.
Yapılan ankette ASKĠ Genel Müdürlüğü Ġç paydaĢlarımızdan 8 ana kriter, 22
soru baĢlığı altında 134 farklı konuda görüĢ beyanı talep edilmiĢtir. ASKĠ
Genel Müdürlüğü çalıĢanlarının kurum ile ilgili görüĢlerini bildirdikleri anket
çalıĢmasında tüm birimlerin katılımı doğrultusunda toplam 279 anket formu
doldurulmuĢtur. DıĢ PaydaĢ analiz çalıĢmalarında 62 sorunun yer aldığı anket
80 Kurum ve KuruluĢa gönderilmiĢtir.
5.1.3
PaydaĢ anket analizi
yapılacaktır.
Ġç ve DıĢ PaydaĢlarımıza yönelik uygulanan anketlerin analizi yapılmıĢ olup,
Genel Müdürlüğümüz 2010-2014 Stratejik Planında PaydaĢ Analizi kısmında
yer almaktadır.
5.1.1
2009 AĞUSTOS AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
--
Eylem Adı
GerçekleĢme Durumu
Ġç kontrol
Standartları Eylem
Planı kapsamında
verilen eğitimler.
SGK Kurumsal GeliĢim ve Ortak Veri Tabanı Daire BaĢkanı V. Erkan
KARAARSLAN tarafından 5 günlük, Hamdi GÜLġEN tarafından 15 Günlük Mali
Hizmetlerin iĢ ve iĢlemlerine iliĢkin eğitimler verilmiĢtir.
2009 EYLÜL AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
92
Eylem Adı
GerçekleĢme Durumu
Kurum içrisinde ASKĠ olarak adlandırılan yerel ağ bağlantısı ile bu ağa bağlı
bilgisayar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı
yapılabilmektedir.
1.6.1
Kurumsal faaliyetlerin
tamamı elektronik
ortamda izlenebilir hale
getirilecektir.
1.6.2
Faaliyetlere iliĢkin bilgi
ve belgeler zamanında
düzenlenecektir.
Kurum içinde yürütülen faaliyetlerin zamanında yapılması amacıyla her
personel yasal sürece göre faaliyetlerini gerçekleĢtirmektedir.
1.6.3
Birim yöneticileri
faaliyetlerine iliĢkin bilgi
ve belgelerin doğru, tam
ve güvenilir olması için
gerekli önlemleri alacak
ve yazılı hale
getireceklerdir.
Kurum içi faaliyetler kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir.
Kurum içi yazıĢmalar ise; usulüne uygun olarak yapılmaktadır.
1.6.4
ArĢiv ve dosyalama
sistemi geliĢtirilecektir.
Her birimin kendi içerisinde oluĢturduğu arĢiv ve dosyalama sistemi
mevcuttur. Genel Müdürlüğün alt katında her birime ait evrakların yer aldığı
arĢiv odası oluĢturulmuĢtur. Mevcut olan bu sistemi geliĢtirecek çalıĢmalar
yapılacaktır.
Mali Hizmetler tarafından tüm birimlere, birim iĢ ve iĢlemlerinin elektronik
ortamda takip edilebilirlik düzeyini belirlemek amacıyla resmi yazı
gönderilmiĢ ve ek dökümanla birlikte birimlerin faaliyetlerine iliĢkin dijital
ortamda takip edilen faaliyetler raporlanmıĢtır.
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 EYLÜL AYI UYGULAMALARI (DEVAM)
Eylem Kod
No
2.1.1
Eylem Adı
Misyonumuz kurumun
görünen yerlerine
asılacaktır.
GerçekleĢme Durumu
ASKĠ Genel Müdürlüğü ve 19 birime ait Vizyon, Misyon, Ġlke ve Değerlerimiz
ile Kalite Politikamızı içeren toplam 235 afiĢ tasarımı yaptırılmıĢ olup
Kurumun görünen yerlerine astırılmıĢtır.
2009 EKĠM AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
2.1.2
Eylem Adı
Kurum misyonunun
çalıĢanlar tarafından
bilinirlik düzeyinin
tespitine yönelik anket
düzenlenecektir.
GerçekleĢme Durumu
Misyonumuzun bilinirlik düzeyinin tespitine yönelik olarak bir anket formu
hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu anket formu tüm birimlere üst yazı ile
gönderilmiĢtir.
Anket Sonuçlarına göre istatiksel tablolar oluĢturulmuĢtur.
2009 KASIM AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
Eylem Adı
GerçekleĢme Durumu
2.3.1
Görev tanımlarında ve
dağılımında sorumluluk,
hesap verebilme ve
raporlama iliĢkisi
belirtilecektir.
Görev tanımlarında her personelin amiri belirlenmiĢtir. Her personelin
gerçekleĢtirdiği faaliyetle ilgili olarak Üst amirine karĢı sorumlu olduğu
belirtilmiĢtir. Yaptığı iĢ ve iĢlemlerle ilgili Üst Yönetime rapor sunması
gerekliliği görev tanımlarında yazılmıĢtır.
2.3.2
Süreç içinde rol alan her
bir görevli personele
görevleri açık, net ve
anlaĢılır Ģekilde tebliğ
edilecektir.
Her bir personel için yapılan görev tanımında görev ve sorumluluklar yetkiler
ve vekil belirlenerek tüm personele imza karĢılığı dağıtılacaktır. Bu
faaliyetlerle ilgili çalıĢmalar devam etmektedir.
2.4.1.
Ġdarenin ve birimlerin
teĢkilat yapısı analiz
edilecektir.
Her Daire BaĢkanlığının kendi teĢkilat Ģeması gözden geçirilmiĢtir. Ġç kontrol
Standartlarına göre her birimin teĢkilat Ģeması memur kadrosu düzeyi dahil
isim ve unvanlarla birlikte gerçekleĢtirilmesi faaliyetleri devam etmektedir.
2.4.2
TeĢkilat Ģemalarına bağlı
fonksiyonel görev
dağılımları
oluĢturulacaktır.
Birimlerin gerçekleĢtirdiği faaliyetlere göre fonksiyonel görev dağılımı ile ilgili
olarak Bilgi ĠĢlem Dairesi tarafından bir program oluĢturulmuĢtur. Her
birimde prorama veri giriĢi yapılabilmesi için yetkili personel belirlenmiĢ
kullanıcı adı ve Ģifresi verilmiĢtir.
Birim içindeki görev dağılımın değiĢmesi ile birlikte program üzerinde
revizyon çalıĢmaları yapılmakta ve sürekli güncellenmektedir.
2.5.1
Organizasyon Ģemaları
ve görev dağılımları
hiyerarĢik yapıya uygun
yapılandırılacaktır.
Organizasyon Ģemaları ve görev tanımları birimlerde ast-üst iliĢkisine göre
hazırlanmaktadır.
3.6.1
Bireysel Performans
sonuçları doğrultusunda
yönetim sistemleri ve
planlamalar yöneticiler
tarafından gözden
geçirilecektir.
Birim çalıĢanları yasal mevzuat dahilinde yürütmekte olduğu faaliyetleri
sonucu göstermiĢ oldukları performanslarının yöneticiler tarafından
gözlemlenmesine yönelik bir takım faaliyetler yapılacaktır.
2.7.1
Birimlerin faaliyetlerine
göre günlük/ haftalık /
aylık iĢ takip çizelgeleri
düzenlenecektir.
Taslak ĠĢ Takip Çizelgesi oluĢturulmuĢ olup birimlerin gerçekleĢtirdikleri
faaliyetlere göre haftalık ya da aylık olarak düzenli bir Ģekilde bu çalıĢmanın
yürütülmesi gerekliliği yapılan toplantılarda belirtilmiĢtir.
2.7.2
OluĢturulan çizelgeler
periyodik olarak bir üst
amire verilecek Ģekilde
izleme mekanizması
oluĢturulacaktır.
Birimlerde haftalık/aylık oluĢturulan iĢ takip çizelgeleri bir sonraki
haftanın/ayın ilk iĢ günü üst yönetime ulaĢtırılacaktır.
93
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
2009 YILI ARALIK AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
Eylem Adı
GerçekleĢme Durumu
1.1.1
Seminerler ve yayınlar
(el kitabı, broĢür vs)
hazırlanacaktır.
1.1.2
Personele yönelik Ġç
Kontrol Sistemi Bilinç
Düzeyi Tespit anketler
düzenlenecektir.
Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı ile ilgili Ġç Kontrol Bilgilendirme BroĢürü
her personele dağıtılmak üzere tüm birimlere gönderilmiĢtir. Ayrıca askiweb
de yayınlanarak dijital ortamda broĢüre ulaĢılması imkanı sağlanmıĢtır.Ġç
Kontrol ile ilgili eğitim gerçekleĢtirilmiĢ olup, eylem planına uygun eğitimler
devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde “Etik Ġlke ve DavranıĢlar” ile ilgili 2
eğitim gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Etkili iletiĢim teknikleri, Risk değerlendirme,
Süreç yönetimi eğitimleri de gerçekleĢtirildi.
Ġç Kontrol Bilgilendirme BroĢürü tüm birimlere dağıtılmıĢtır. Bu bilgilendirme
broĢürü ve iç kontrol çalıĢmalarıyla ilgili olarak tüm birimlerde uygulanmak
üzere “Ġç Kontrol bilinirlilik düzeyi anketi” yapılmıĢtır.
Anket sonuçları istatiksel tabloları düzenlenmiĢtir.
I.Koordinasyon Kurulu Toplantısı 29.05.2009 tarihinde yapılmıĢ olup konusu
Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlanması Ve Uygulanması Sürecinde
Ġlkelerin ve Uygulama Basamaklarının Tespit Edilmesi olmuĢtur.
1.1.3
II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 26.06.2009 tarihinde yapılmıĢ olup konusu
Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı Taslak çalıĢmalarının Koordinasyon Kurulu
tarafından gözden geçirilmesidir.
Koordinasyon Kurulu
toplantıları
düzenlenecektir.
III. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 31.12.2009 tarihinde yapılmıĢ olup
konusu, Ġç Kontrol Uygulamalarıdır. Temmuz - Aralık dönemindeki arasında
gerçekleĢtirilen faaliyetler hususunda görüĢmeler ve değerlendirmeler
yapılmıĢtır.
1.3.1
94
Etik Kuralları” ve” 5176
sayılı Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Kurulması
Hakkında Kanun,
yönetmelik ve kurul
kararlarını konu alan
eğitimler
düzenlenecektir.
Etik Kuralları” ve” 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
Hakkındaki yönetmeliğe göre ASKĠ Etik Kuralları belirlenmiĢ ve gerekli
eğitimler gerçekleĢtirilmiĢtir.
31.12.2009 PerĢembe günü ve 05.01.2010 Salı günü Etik ilke ve
DavranıĢlar konulu eğitimler ASKĠ konferans salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
1.3.2
Etik Kurallar, kurum
içinde personelin ve
vatandaĢların
görebileceği yerlere
asılacaktır.
ASKĠ Etik Ġlkeleri belirlenmiĢ olup asılmak üzere afiĢ tasarım aĢamasındadır.
1.3.3
Etik komisyonu
üyelerinin ne kadar
süreyle görev yapacağı
belirlenecek ve
personele
duyurulacaktır.
Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı tarafından Etik Komisyonu BaĢkanı,
Üyeleri ve görev süresi belirlenmiĢ olup BaĢbakanlık Etik Kuruluna
bildirilmiĢtir. ASKĠ Etik Ġlkeleri ile ilgili yapılan eğitimlerde Etik Komisyonu
BaĢkanı, Üyeleri ve görev süresi duyurulmuĢtur.
1.3.4
Etik Komisyonu
Personelin etik davranıĢ
ilkeleri konusunda
karĢılaĢtıkları sorunlarla
ilgili olarak tavsiyelerde
ve yönlendirmelerde
bulunulacak ve etik
uygulamaları
değerlendirilecektir.
ASKĠ Etik Ġlkeleri eğitimi esanasında ve eğitim sonrasında sorulan sorular
cevaplar verilmiĢtir. Uygulama aĢamasında karĢılaĢılan sorunlar konusunda
tavsiyeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır.
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 YILI ARALIK AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
Eylem Adı
GerçekleĢme Durumu
1.5.1
VatandaĢın yoğun
olarak bulunduğu
çeĢitli mekanlara
dilek/Ģikâyet kutusu
konulacaktır.
Abone ĠĢleri, Kurumun giriĢ bölümünde vatandaĢların kolay ulaĢabileceği
dilek ve Ģikayet kutuları konulmuĢtur.
1.5.2
Genel Müdürlüğümüz
hizmet ve hizmet
kalitesi standartları
gözden geçirilecek,
kurumsal düzeyde
kalite politikası
oluĢturulacaktır.
ASKĠ Kalite Politikası afiĢ Ģeklinde tasarımı yaptırılmıĢ kurumun görünen
yerlerine astırılmıĢtır.
1.5.3
Faaliyetlerin
otomasyon sistemi ile
yürütülmesine yönelik
çalıĢmalar yapılacaktır.
Birimlerin gerçekleĢtirdiği faaliyetlerle ilgili elektronik ortamda takip
edilebilirlik düzeyi raporlanmıĢtır. Birimlere gerekli olan program ve
yazılımlar temin edilerek uygulamaya alınacaktır. Bu çalıĢmayla ilgili Bilgi
ĠĢlem Daire BaĢkanı ile sürekli koordineli olarak çalıĢmalar devam
etmektedir.
2.6.1
Bütün birimler, birim
faaliyetlerine iliĢkin
varsa hassas görevleri
belirleyeceklerdir.
Birimlere resmi yazı ile gönderilen hassas görev tespit raporu ile hassas
görevler tespit edilmiĢtir. Hassas görevin tanım ve örneklemeleri yapılmıĢtır
ve birimlerde yapılan toplantılarda ayrıntılı olarak bilgi verilmiĢtir.
2.6.3
Hassas görevlerde
çalıĢanların rotasyonu
sağlanacaktır.
Hassas görev yapan personelin dönüĢümü/değiĢimi sağlanacaktır.
2010 YILI OCAK AYI UYGULAMALARI
Eylem Kod
No
2.6.2
Eylem Adı
Hassas görevleri
yürüten personele
görevin önemine iliĢkin
gerekli bilgi ve
eğitimler verilecektir.
GerçekleĢme Durumu
Hassas görev tespit raporları sonucunda birimlerdeki hassas görevler / iĢler
belirlenmiĢtir. Belirlenen görevlere/iĢlere göre prosedürler oluĢturulacak bu
prosedürlerle birlikte hassas görevleri yürüten personele detaylı bilgiler
verilecektir.
Kontrol faaliyetleri bileĢenleri içerisinde geçen standartlara göre;
1-Kontrol stratejileri ve yöntemleri: Risk belirleme ve ortaya çıkan riskler
için önlemler alma sürekli iyileĢtirme faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi
2-Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: GerçekleĢtirilen iĢ ve
iĢlemlere iliĢkin prosedürlerin oluĢturulma sürecinin baĢlatılması
7.1.1
Kontrol faaliyetleri,
kurumun her kademesi
ile tüm faaliyet ve
fonksiyonlarına yönelik
olarak oluĢturulacaktır.
3-Görevler ayrılığı: Faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi esnasında iĢ ve iĢlemleri
olumsuz yönde etkileyecek görevlerin aynı kiĢide bulunmasının ortadan
kaldırılmasının sağlanması.
4-HiyerarĢik Kontroller: Birim amirlerinin yapılan iĢ ve iĢlemlerle ilgili
kontrolünün yapılması ve etkin bir kontrol sisteminin kurulması.
5-Faaliyetlerin sürekliliği: Birimlerde görevlerin aksamaması için bir
memurun yaptığı iĢin en az 2 memura anlatılması ve uygulama yapılmasına
iliĢkin faaliyetler.
6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri: ĠĢ ve iĢlemlerin dijital ortama aktarılarak
mümkün olan düzeyde program ve yazılımlarla takip edilebilmesi,
planlanmıĢtır.
95
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
2010 YILI OCAK AYI UYGULAMALARI (DEVAM)
Eylem Kod
No
GerçekleĢme Durumu
7.1.2
Risk yönetim süreci
oluĢturulacaktır.
Birimlerde gerçekleĢtirilen faaliyetlere göre (birimlerin stratejik amaç /
hedef / faaliyet – projelerine göre risk analizi çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.
7.1.3.
OluĢturulan sürecin
etkin olmadığının daha
önceki denetimlerde
tespit edilmesi halinde
süreçler gözden
geçirilecektir.
Brimlerin faaliyetlere göre (birimlerin stratejik amaç / hedef / faaliyet –
projelerine göre yapılan Risk Matrislerinde faaliyetlerin süreçlerine iliĢkin
riskler belirlenmekte ve bu risklerin etkisinin minimum düzeye iĢndirilmesi
için Risk Değerleme Eylem planları yapılmaktadır.
Risk değerlendirmesi
sonuçları sürekli olarak
gözden geçirilerek,
zaman içerisinde
ortaya çıkacak yeni
riskler ve belirsizlikler
karĢısında
güncellenecektir.
Risk matrislerinde,mevzut ve ileride ortaya çıkabilecek risklere karĢı
alınacak tedbirler birimlerce belirlenmiĢtir. Risk değerlendirmeleri
yapılmıĢtır.
7.1.4
96
Eylem Adı
12.1.1
Bilgi sistemlerine iliĢkin
kontrollerin Ģekli ve
içeriği yazılı hale
getirilecektir.
12.3.1
Bilgi sistemlerindeki
bilgilerin doğruluğunun
kontrol edilmesini
sağlayacak
mekanizmalar
oluĢturulacaktır.
12.3.2
Bilginin etkin bir
biçimde paylaĢılması
için gerekli olan
donanım yazılım ve
iletiĢim altyapısı
hazırlanacaktır.
Genel Müdürlüğümüzde Süreç yönetimi eğitimi gerçekleĢtilirilmiĢ ve
Birimlerin iĢ ve iĢlemlerine göre süreç haritaları oluĢturulmuĢtur.
Birimler tarafından tamamlanan risk değerlendirme tabloları her yıl iç
denetim birimince değerlendirilecek ve güncellenecektir.
Genel Müdürlüğümüzde Risk Değerlendirme eğitimi yapılmıĢtır.
Birimlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin (program / yazılımlar)
kullanıcı giriĢ izinleri, veri güvenliği, yedekleme sistemi ile ilgili bilgiler yazılı
detaylı bir Ģekilde yazılı hale getirilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
Personeller tarafından gerçekleĢtirilen veri giriĢleri amirleri tarafından da
kontrol edilerek doğru ve tam bilginin kaydedilmesine iliĢkin bir sistem
oluĢturulması planlanmaktadır.
Birimlerde gerçekleĢtirilen faaliyetlerin o birim içerisinde ya da üst
yönetimce takip edilmesini sağlayacak yazılım/programlar yapılıp
uygulamaya alınarak bilgiye her an ulaĢılmasını sağlayacak bir bilgi iĢlem
alt yapısı kurulması planlanmıĢtır.
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
II.
AMAÇ VE
HEDEFLER
97
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ-1
KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE
KULLANMAK
98
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Hedef. 1.1: Öncelikleri iyi tespit etmek.
2009 yılı içinde Kurum içi - kurum dıĢı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesi,
kurumun idari ve teknik ihtiyaçlarının karĢılanması için kurum tarafından gerçekleĢtirilen
faaliyetler :
1. Kurumun idari ve teknik ihtiyaçları en üst düzeyde karĢılanmıĢtır.
2. Ġdareye bağlı tüm tesis ve binaların iç-dıĢ iyileĢtirmeleri yapılmıĢtır.
3. Araç ve iĢ makinalarında 5.124 adet bakım ve onarım iĢlemi yapılmıĢtır.
4. 144 adet satın alma ve ihale iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
5. Birimlerin ihtiyaç duyduğu 28.051 adet fiziki kaynak, imalatı ve onarımı yapılmıĢtır.
6. 2010 Bütçe Yılı Performans Programı hazırlanmıĢtır.
7. 2009 Haziran ve Temmuz ayları boyunca katılımcı yöntemler doğrultusunda birimlerden alınan her
türlü verilerle ASKĠ Genel Müdürlüğü 2010-2014 Yılları Stratejik Planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan bu
Stratejik Plan 26.08.2009 Yönetim Kurulu tarihi, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟nin
14.09.2009 tarih ve 2120 sayılı kararı ile de yürürlüğe girmiĢtir.
8. Tüm birimlerin personelinin teftiĢi yapılmıĢ, 29 adet inceleme ve soruĢturma dosyası
sonuçlandırılmıĢtır.
9. Kurumun hukuki iĢlemleri kurum lehine yerine getirilmiĢtir.
10. Eğitim, danıĢmanlık ve denetim faaliyetlerinde bulunulmuĢtur.
2009 yılında yürütülen faaliyet ve takip edilen stratejilerle kurumumuz
nitelik ve nicelik yönünden yükseltilmiĢ, kurumumuzun mali yapısı
güçlendirilerek mali saydamlık arttırılmıĢtır.
99
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
SU VE ENERJĠ TASARRUFUNA BÜYÜK KATKI
SCADA – Elektrik Tasarrufu
Genel Müdürlüğümüz yaptığı baĢarılı uygulamalarla enerji tasarrufunda büyük katkı
sağlanmıĢtır. Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Melih Gökçek tarafından titizlikle
yürütülen "Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımı" çalıĢmaları kapsamında kente su
sağlayan pompa istasyonlarında enerji tüketiminin yoğun ve pahalı olduğu 17.00-22.00
saatleri arasında motorlar durdurularak depolardan su verilmeye baĢlanmıĢ ve bu
uygulamayla bir enerji darboğazında olan ülkemizde enerji kullanımında yapılan tasarruf
çalıĢmalarına katkı sağlanmıĢtır.
BaĢkent Elektrik Dağıtım A.ġ. (BEDAġ) tarafından elektirik tüketiminde üçlü tarife
sistemi uygulanmaktadır. Bu tarifeye göre elektriğin birim fiyatı; 06.00 - 17.00 arası 23,8
kuruĢ, 17.00 - 22.00 arası 38 kuruĢ ve 22.00 - 06.00 arası 14,4 kuruĢtur. Yapılan
uygulamayla, enerji tüketiminin en yoğun olduğu 17.00 - 22.00 saatleri arasında kente su
dağıtan pompalar durdurularak Ģehre depolardan su vermeye baĢlanmıĢtır. Depolar ise
tüketimin düĢük olduğu 22.00 - 06.00 saatleri arasında doldurulmuĢtur. Sistemin baĢarılı
çalıĢabilmesi için depolar ve pompa istasyonları bilgisayar kontrollü SCADA Merkezimizden
24 saat sürekli kontrol edilmiĢtir. 2008 yılında 20 adet pompa istasyonunda baĢlatılan bu
uygulama, 2009‟da 30 adet pompa istasyonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. 2010 yılında da enerji
tasarrufu uygulaması Ankara genelindeki 68 pompa istasyonunda uygulanacaktır. Sadece
2009 yılı içerisinde gerçekleĢtirdiğimiz tasarruf miktarı 14 milyon TL olmuĢtur.
100
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
SU TASARRUF APARATLARI
Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje kapsamında Ankara‟daki tüm okullara,
üniversitelere, hastanelere, kamu kurumlarına, ibadethanelere ve bunun gibi ortak kullanım
alanlarına ücretsiz musluk tasarruf aparatı takılmaktadır. Bu aparatlarla suyun yüksek
basınçtan dolayı boĢa akması engellenerek su tasarrufu sağlanmaktadır. Ġlk etapta Ankara
genelinde birçok okul ve ibadethanenin musluklarına tasarruf aparatı takılarak su tüketimleri
izlenmeye baĢlanmıĢtır. Tüketimlerin ortalama %36,8 oranında düĢmesiyle baĢarısı
onaylanan bu aparatlar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara genelinde yaygınlaĢtırılmakta
ve bu sayede su kaynaklarımız korunmuĢ olmaktadır.
SU TASARRUF APARATI
MONTAJ LĠSTESĠ
S.no
Montaj yeri
1/2 düz musluk
Ġç ve DıĢ DiĢli
Tasarruf miktarı
aparatı
Musluk
(Ortalama)
(Adet)
Aparatı(adet)
1-
ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI
3780
2825
% 37
2-
LĠSELER
2155
1875
% 35
3-
ĠBADETHANELER ( CAMĠĠ )
1850
1250
% 35
4-
ÖĞRENCĠ YURTLARI
3190
5325
% 40
5-
SAĞLIK KURULUġLARI
1025
725
% 37
12.000
12.000
% 36,8
TOPLAM:
101
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ.2
BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK
ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN
UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK
102
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Hedef.2.1 Personel sayımızı emekli olanların yerine
yeni eleman almayarak düşürmek
Mevcut personelimizin performansı arttırılmıĢ, gerekli personel ihtiyacı hizmet alımı yolu ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Son 15 yılda toplam personel sayısı % 53 oranında azaltılarak
4.164‟ten 2.185 kiĢiye düĢürülmüĢtür.
1. 2009 yılında 9 adet hizmet içi eğitim ve seminer düzenlenmiĢ, Personelimizin bilgi ve
motivasyon düzeyi arttırılmıĢtır.
2. Hizmet alanının geniĢlemesine rağmen memur ve iĢçi personel sayısı 2008 yılına göre 227 kiĢi
azaltılmıĢtır.
3. 1994 yılında 1.475 olan memur personel sayısı 2009 yılı itibariyle 954 kiĢiye, iĢçi
personel sayısı ise 1.324 kiĢiden 1.086 kiĢiye düĢürülmüĢtür.
Yıllara Göre Personel Sayısındaki DeğiĢim
YILLAR
Memur
SözleĢmeli
ĠĢçi
Geçici
Toplam
1994
1.475
2.689
4.164
1998
1.448
2.309
3.757
2002
1.334
1.928
3.262
2006
1.015
1.360
62
2.437
2007
1.004
7
1.349
1
2.361
2008
1.001
114
1.324
-
2.439
2009
954
145
1.086
2.185
103
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
104
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ.3
SU KONUSUNDA ANKARA’NIN EN
AZ 25 YILLIK GELECEĞİNİ GARANTİ
ALTINA ALMAK
105
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.3.1. Ankara’nın kuraklık nedeni ile acil su ihtiyacını
karşılayacak tedbirleri almak.
KAVŞAKKAYA BARAJI
Genel Müdürlüğümüz küresel ısınmanın neden olacağı susuzluk sorununu en aza indirmek
amacıyla 2005 yılından itibaren birçok projeyi hayata geçirmeye baĢladı. Halkı tasarruflu su
kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı ve Nisan 2005 yılında yapımına baĢlanan 80,835 milyon m3
kapasiteli KavĢakkaya Barajı 14 ayda hizmete alındı.
KavĢakkaya barajı, Çamlıdere, Eğrekkaya ve Kurtboğazı‟nın ardından 4. büyük baraj
niteliğindedir. Baraj, 2008 yılı Ocak itibariyle su tutmaya baĢlamıĢ olup; 23 km uzağındaki Kurtboğazı
Barajını çapı 1300 mm olan boru hattı ile beslemektedir. 2009 yılı sonunda KavĢakkaya Barajının
doluluk oranı % 100‟e ulaĢmıĢtır.
106
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
KIZILIRMAK-KESİKKÖPRÜ BARAJINDAN
SU TEMİN PROJESİ


“Kesikköprü’den
Su Getirme Projesi”.
1 yılda tamamlanarak
dünya rekoru kırılmıştır.
Bu proje, Türkiye’nin en
hızlı yapılan isale hattı
olmuştur .



PROJE KAPSAMINDA;
200 km’si çelik, 180 km’si CTP boru
olmak üzere 384 km uzunluğunda,
1.600 mm ile 1.400 mm çaplı
borulardan oluşan 3 ayrı isale hattı
yapıldı.
Boruların birbirine kaynatılması için
80 km kaynak yapıldı.
5 adet pompa istasyonu,
223 km elektrik hattı.
202.500 m³ kapasiteli 10 adet dev
su deposu yapıldı.
107
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Kesikköprü Barajından 2008 yılı
Mayıs ayından itibaren su
alınarak 128 km uzunluğunda 3
ayrı boru hattı ile kısmen terfili
ve kısmen cazibeli olarak Ġvedik
Artıma Tesislerine
aktarılmaktaydı.
Ancak 2009 yılında yağıĢ
miktarlarının mevsim
normallerinin üzerinde
seyretmesinden dolayı Ankara‟
ya su temin eden barajlarda
yeterince su mevcut olup;
Kesikköprü Barajından su
alınmamaktadır.
Ankara’yı besleyen barajlardaki su
rezervinin yeterli seviyeye gelmesinin
ardından 2009 yılı Ģubat ayından itibaren
Kesikköprü Barajı’ndan alınan Kızılırmak
sistemi devre dıĢı bırakılarak, Ģehre diğer
barajlarımızdan su verilmeye
baĢlanmıĢtır. Kesikköprü Barajından
ihtiyaç olmadığı sürece su
alınmamaktadır.
KESĠKKÖPRÜ BARAJINDAN ĠVEDĠK ARITMA TESĠSLERĠNE
GELEN SU MĠKTARLARI
Ortalama (m3)
Aylar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
ġubat
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
TOPLAM
0
2.859.000
6.934.000
8.637.000
12.040.000
16.235.000
15.112.000
14.389.000
13.622.500
7.454.000
97.282.500
NOT: 19 ġUBAT 2009 TARĠHĠ SAAT 15:00 TE KIZILIRMAK SUYUNUN VERĠLMESĠ DURDURULMUġTUR..
108
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 EN FAZLA YAĞIġ ALAN YIL
2009 yılında barajlara toplam 622 milyon
metreküp su gelmiĢtir. Bu barajlar
tarihinde bir yılda gelen en fazla yağıĢ
miktarıdır. Barajlara 2006 yılında toplam
258 milyon metreküp, 2007 yılında 170
milyon metreküp, 2008 yılında ise 209
milyon metreküp su gelmiĢtir. 2009
yılında neredeyse bu üç yılın toplamı
kadar yağıĢ gerçekleĢmiĢtir.
BaĢkent’in içme ve kullanma suyunun karĢılandığı
aktif olarak kulanılan 6 adet baraj bulunmaktadır. Bu
barajlardan 1 milyar 220 milyon metreküplük
kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük içme suyu barajı
olma özelliğini taĢıyan Çamlıdere Barajı’nın
dıĢındaki, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Çubuk 2, Akyar ve
KavĢakkaya barajlarındaki doluluk oranı yüzde 98’e
ulaĢmıĢtır.
109
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.3.2. Ankara’nın uzun dönemli içme suyu ihtiyacını karşılamak
maksadıyla su ihtiyacını karşılamak maksadıyla Ankara çevresindeki
barajlardan Ankara’ya su getirmek için isale hatları yapmak
GEREDE SU TEMİN PROJESİ
Projenin amacı
Gerede
havzası
sularının
Çamlıdere
barajına
aktarılması ile Ankara su ihtiyacının karĢılanmasına katkıda bulunmaktır.
Projenin Tanımı
Gerede Havzası‟ndan gelecek suların, Gerede Çayı üzerinde teĢkil edilecek bir regülatör ile çevrilmesi
ve bir su iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölü‟ne bağlanan EĢik Deresi‟ne aktarılmasıdır.
110
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Projenin Genel Özellikleri
1.
Gerede Çayı sularının çevirmek ve su iletim tüneline aktarmak amacıyla, IĢıklı Regülatörü
planlanmıĢtır.
2.
Su iletim tüneli hidrolik bakımdan cazibeli açık kanal olarak çalıĢacaktır ve gelen suları EĢik
Deresi‟ne aktaracaktır.
3.
Çamlıdere Barajı, 1,226 milyar m³ rezervuar kapasitesi ile aktarılacak suları rahatlıkla
depolayabilecektir.
4.
Sistemin pompaj gerektirmemesi ve çevrilen tüm suyu doğrudan tünele aktarabilmesinden
dolayı herhangi bir baraja (IĢıklı ve Körler) ihtiyaç kalmamaktadır. Bu nedenle, civardaki köylerin
(8 köy) su altında kalması önlenmiĢ olacaktır.
Ankara‟nın içme suyu ihtiyacının karĢılanmasında önemli rol oynayan Gerede
Projesi‟nin
2008
yılı
içerisinde
planlama,
zemin
etüt
ve
projelendirme
iĢlemleri
tamamlanmıĢ ve proje ihaleye hazır hale getirilmiĢti. 2009 yılının ilk yarısında yapım
ihalesine çıkılarak Projenin hayata geçmesi ile Filyos Nehri‟nin kolu olan Gerede Çayı inĢa
edilerek IĢıklı Regülatörü ve cazibeli akıĢın sağlanacağı 32 km‟lik 4,5 m çapında bir iletim
tüneli vasıtasıyla EĢik Deresi üzerinden Çamlıdere Barajı‟na aktarılacaktır.
03.07.1968 gün ve 1053 Sayılı Yasa„ ya ve Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi‟ nin
14.09.2009 tarih ve 2122 sayılı ekli Kararına dayanılarak Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü,
Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Ankara‟ nın uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını
karĢılayacak olan Gerede Sistemi kapsamındaki regülatör, tünel, derivasyon inĢaatı v.b.
yapıların inĢaatlarının DSĠ tarafından yapılmasına karar verilmiĢ olup ihale çalıĢmalarına
baĢlanmıĢtır.
111
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ÇUBUK – 1 BARAJI REHABİLİTASYONU
Yıllarca kanalizasyon sularıyla kirlenen ve bu yüzden devre dıĢı bırakılan Çubuk-1 Barajı‟nın yeniden
kullanılabilmesi için çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır.
Çubuk-1 Barajı Çubuk Çayı üzerinde olup Ģehre 12 km uzaklıktadır. Ankara‟nın içme-kullanma ve
sanayi suyu ihtiyacının temin edilmesi ve taĢkın kontrolü amacıyla zamanın parasıyla 2,78 milyon TL‟ye mal
olup, 1930 yılında inĢasına baĢlanmıĢ ve 1936 yılında iĢletmeye açılmıĢtır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra
yapılan ilk beton ağırlık barajıdır. Barajın yüksekliği 25 m, toplam hacmi 5,6 milyon metreküp ve baraj gölü
alanı 0, 94 km2‟dir.
Rekreasyon alanı olarak kullanılan bu baraj kirlilik yüzünden çevreye kötü kokular yaymakta ve
1994‟ten bu yana kullanılamamaktaydı. Ancak bu barajın kurtarılabilmesi için BüyükĢehir Belediyesi ve Genel
Müdürlüğümüzün öncülüğünde çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve yoğun olarak devam etmektedir. Yürütülen projeyle
Çubuk-1 Barajı‟nın tekrar eski günlerine kavuĢması amaçlanmıĢtır. Öncelikle baraja atık suyun gelmesini
engellemek için Çubuk ve Karaköy‟e 2 adet ileri düzey arıtım yapan atıksu arıtma tesisi inĢa edilmiĢtir. Azot
ve fosfor giderimi de yapabilen 19.250 ve 42.000 metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma tesisi,
gerçekleĢtirdikleri ileri teknoloji arıtım sayesinde baraja temiz suyun gelmesini sağlamaktadır. Tesislerin
inĢaatı tamamlanmıĢ ve hizmete alınmıĢtır.
Bu atıksu arıtma tesislerine ayrıca Ultraviyole dezenfeksiyon üniteleri de ilave edilecektir.
Dünyanın geliĢmiĢ ülkelerinin kullandığı bu teknolojiyle atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmıĢ sular UV
ıĢınlarıyla dezenfekte edilerek sulama suyu olarak rahatlıkla kullanılabilir hale gelecektir.
112
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Bu iki arıtma tesisinden gelen temiz su, kar ve yağmur sularıyla beraber barajı temiz suyla
doldurmaktadır. Ayrıca bu çalıĢma kapsamında barajın dibinde biriken ve çevreye yayılan kötü kokuların
kaynağı olan dip çamuru da temizlenmiĢtir. Genel Müdürlüğümüzün yoğun çalıĢmasıyla yaklaĢık 300.000
metreküp hacimdeki dip çamuru iĢ makineleri yardımıyla temizlenmiĢ, kamyonlarla nihai depolama alanlarına
gönderilmiĢtir. Çamurların döküldüğü alan önceden düzenlenmiĢ ve zemini geçirimsiz malzemeyle
kaplanmıĢtır. Böylece baraj çamurları çevreye zarar vermeden bertaraf edilmiĢtir.
Kalan çamurun temizliği
de
2010
yılı
içerisinde
tamamlanacaktır. Ankara Çayı‟na
da temiz su kaynağı olacak bu
barajın temizlik ve rehabilitasyon
çalıĢmaları
Çubuk-1
tamamlandığında
Barajı,
BaĢkentli
vatandaĢlarımızın
dinlenebilecekleri
gezip
yeni
bir
rekreasyon alanı olacaktır.
113
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.3.3. Ankara’ya kesintisiz içme suyu sağlamak ve
su arıtma tesisini büyütmek
ANKARA HALKINA SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU
TEMİN ETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER
2009 Yılı Ġçme Suyu Proje Üretimi
2009 yılında 876.549 km içme suyu
projesi yapılmıştır.
Yapılan Proje
(m)
Proje Üretim ġekli
ASKĠ Tarafından Hazırlanan
177.195
Ġhaleten Yaptırılan
699.354
TOPLAM
876.549
2009 yılında
307.329.855m³ su
arıtılarak şehre verilmiştir.
2009 YILINDA BARAJLARDAN ARITILARAK
ġEHRE VERĠLEN SU MĠKTARI
Su Kaynağı
Çubuk II Barajı
KayaĢ Bayındır Barajı
75.850
177.506.672
Çamlıdere Barajı
91.209.892
Toplam
Yeraltı Suları
Genel Toplam
2009 YILINDA KULLANILAN
KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI
13.880.110
Kurtboğazı Barajı
Kesikköprü Barajı
114
Miktar (m3)
20.638.762
303.311.286
Kimyasal Madde Adı
Alüminyum sülfat
Polielektrolit
Klor
4.018.569
307.329.855
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
MĠKTAR (kg)
11.705.040
22.102
955.904
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ankara mücavir alan
sınırları içerisinde,
Ģebeke suyu kullanan
ve kullanmayan 1040
noktadan 4 araç ile her
gün numune alınarak
içme suyumuz analiz
edilmektedir. Sonuçlar
aylık raporlar halinde Ġl
Sağlık Müdürlüğü ve
BüyükĢehir Belediye
BaĢkanlığı’nın ilgili
birimlerine
gönderilmektedir.
Akreditasyonunu almıĢ, son teknolojik cihazların kullanıldığı,
alanında uzman deneyimli bir kadronun çalıĢtığı laboratuarımızda
dünyanın en geliĢmiĢ ve en çabuk sonuç veren yöntemleri
kullanılarak, içme suyunu her gün analiz ediyoruz.
115
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
İÇME SUYU HAVZALARIMIZIN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI VE
KORUNMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
2009 yılı içinde Havza koruma
alanları içerisindeki tespit edilen 49
adet yapının yıkım işlemlerinin ve
yasal sürecinin başlatılması için;
Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına ve İl Özel İdaresi İmar
Dairesi Başkanlığına bildirim
yapılmıştır.
Su temininde süreklilik için ana isale
hatlarının bakım-onarımı, işletilmesi ve
güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır.
Yol çalışmaları esnasında ana isale hatları
güzergahlarına
beton plakalar konulmuştur.
KAYIP-KAÇAK SU KULLANIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER
KAÇAK SUYA ACİL ÖNLEM
Kaçak su kullanan iş yerlerinin tespit edilmesi için ASKİ ve Ankara Ticaret Odası iş
birliği kararı aldı.
ASKİ Kaçak su kullanan iş yerlerini tespit ederek ATO’ya bildirecek, ATO da kendi
üyesi iş yerlerine para cezası kesecek.
İşyerlerindeki kaçak su kullanımı vatandaşların bireysel kullandıkları kaçak suyun
kent ekonomisine olan zararından büyük olduğundan kaçak su kullanımını en aza
indirmek için böyle bir işbirliği yapmaya karar verildi.
Ekonomik ömrünü tamamlamış
117.649 ADET SAYAÇ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
116
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
FİZİKİ SU KAYBI ARAMA FAALİYETLERİ
Genel Müdürlüğümüzün BaĢkent içme suyunun
daha
verimli
kullanılması
amacıyla
baĢlattığı
çalıĢmalar kapsamında, hatlarda meydana gelen su
sızıntıları Fiziki Su Kayıpları Tespit Araçları‟yla tespit
edilerek, suyun boĢa akmasına engel olunuyor. Ġçme
suyu Ģebekemizden kaynaklanan fiziki kaçakların
azaltılması
ve
Ģebekemizin
güçlendirilmesi
için
ODTÜ‟den uzman bir öğretim üyesiyle beraber
Ģebeke hâkimiyeti ve su kaybı arama çalıĢmalarına
baĢlanmıĢtır. Bu sayede son teknoloji ürünü cihazlarla
hatlar dinlenilmekte ve su kayıplarının yerleri tespit edilerek anında onarılmaktadır. Ġki tane de daha
satın alarak 3‟e çıkarılan üstün teknolojik donanıma sahip „Fiziki Su Kayıpları Tespit Araç‟ larımızla kısa
sürede arızanın bulunduğu alan tespit edilerek müdahalede bulunuluyor.
2009 yılı için için fiziki su kayıplarının giderilmesi
sonucunda yaklaĢık 16 milyon metreküplük su
tasarrufu sağlandı. Tam donanımlı Fiziki Su Kaybı
Tespit Araçları, sayesinde yılbaĢından bu yana içme
suyu hatlarında tespit edilen yüzlerce fiziki su kaybına
müdahale edilmiĢ, yer altındaki hatlarımızda sızıntı
Ģeklinde
tespit
yaklaĢık 16
edilip
onarılan
borular
sayesinde
milyon metreküplük arıtılmıĢ suyun
boĢa akmasına engel olunmuĢtur.
117
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
543 ADET FİZİKİ KAÇAK İŞİNE
GİDİLMİŞ, 296 ADET ARIZA TESPİT
EDİLEREK ONARIM YAPILMIŞTIR.
16 ADET SU DEPOSUNDA
İZOLASYON YAPILARAK SU
KAYIPLAR ÖNLENMİŞ VE ENERJİ
TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR.
118
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ankara halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için, ana iletim
hatlarının bakım- onarımları kapsamında 2009 yılında giderilen arızalar:
59 adet vana arızası giderilmiştir.
15 adet beton ve çelik ana iletim
boru arızası giderilmiştir.
212 adet vantuz değişimi ve arızası giderilmiştir.
119
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
5216 SAYILI YASA İLE İDAREMİZE BAĞLANAN YERLEŞİM
YERLERİNDE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Ankara‟ nın ilçe, mahalle ve köylerine su temin projeleri kapsamında 36 adet drenaj, sondaj
kuyuları açılmıĢ, pompa montajları ve elektrik temini amacı ile yapılan ihale sonucu drenaj ve sondaj
kuyuları açılması iĢi geçici kabul aĢamasına gelmiĢ olup bir kısım sondaj kuyusu ilgili belediyeler
tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca yeni müracaatlar dikkate alınarak etüt çalıĢmaları devam
etmektedir.
2009 YILINDA YAPILAN DRENAJ ÇALIġMALARI VE SONDAJLAR
Derinlik
Pompa
Tecrübesi
Debi
(lt/sn)
Statik
seviye(m)
KARACALAR
116
ġEYHLER
150
X
1
22
88
X
0,5
5
140
KARACALAR 2
32
PEÇENEK
120
X
4
6
30
X
12
0
AYAġ
ÇANILLI
33
..
..
10
..
6
AYAġ
..
ORTABEREKET
..
..
10
..
7
..
BALA
TOL
72
X
12
1
25
8
BALA
ABAZLI
108
X
0,3
2,3
…
9
BALA
AYDOĞAN
136
X
2,9
9,8
26,34
10
ÇUBUK
MUTLU KÖY
160
X
0,2
2
146
11
ÇUBUK
KIZILÖZ
140
X
2
12
96
12
ÇUBUK
KUYUMCUKÖY
88
X
3,3
3
36
13
ÇUBUK
ÇĠTKÖY
40
X
3,5
1
3,5
14
ÇUBUK
KARGIN
110
X
0,3
4,5
70
15
ÇUBUK
TAġPINAR
98
X
1,3
23
63
16
ÇUBUK
ÖZLÜCE
132
X
0,7
4
102,4
17
ÇUBUK
TAHTAYAZI
180
X
0,7
7,6
165
18
ELMADAĞ
AġAĞIKAMIġLI
72
X
33
3
6
19
ELMADAĞ
KARACAHASAN
40
X
8
9,5
17
20
GÖLBAġI
BEZĠRHANE
92
X
3,5
21,7
21,2
21
GÖLBAġI
OYACA-ĠKĠZCE
72
X
40
15
55
22
GÖLBAġI
TULUNTAġ
91
X
3,85
21,7
22,1
25
K.HAMAM
SARAÇ
44
X
0,5
2
38
26
KALECĠK
YENĠÇÖTE
96
X
0,8
4
15
27
KAZAN
ÇALTA
…
…
4
…
…
28
KAZAN
KINIK
…
…
5
…
…
29
KEÇĠÖREN
GÜZELYURT
150
X
…
2
…
30
SĠNCAN
ESENLER
88
X
2
9
65
31
SĠNCAN
TATLAR
64
X
6,6
6,5
18
32
SĠNCAN
BEYOBASI
80
X
15
6
38
33
SĠNCAN
MALIKÖY
48
X
0,1
4
40,5
34
SĠNCAN
TATLAR
64
X
6,6
6,5
18
35
SĠNCAN
TEMELLĠ-BACI
120
X
3
20
75
36
YENĠMAHALLE
KARACAKAYA
72
X
9
14
18
S.No
120
Ġlçe
Mahalle
1
AKYURT
2
AKYURT
3
AKYURT
4
ALTINDAĞ
5
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
Dinamik
Seviye (m)
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Teknik elemanlarımız tarafından Ankara‟ya su temin eden barajlara ulaĢmayan ve boĢa akan
dereler birer birer tespit edilerek iletim hatları vasıtasıyla barajlara yönlendirilmektedir. Böylece boĢa
akan derelerin suyu baraj göllerine aktarılarak Ankara‟ya yeni su kaynakları temin edilmekte ve
barajların beslenmeleri sağlanmaktadır.
2009 yılında Kirmir Çayı‟ndan 7,4 milyon metreküp, Berçin Çayı‟ndan 4,5 milyon metreküp ve
Devret Deresi‟nden 5,6 milyon metreküp olmak üzere derelerden toplamda 17,5 milyon metreküp
civarında su temin edilmiĢtir. 2010 yılında Kınık Çayı‟nı Çamlıdere Barajı‟na aktarmak için çalıĢmalarımız
devam etmektedir. Bu dereden elde edeceğimiz su Ankara‟nın bir aylık su ihtiyacını karĢılayabilecek
miktardadır.
121
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ.4
ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN
BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM
İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN
KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ
SAĞLAMAK
122
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Hedef.4.1. Tüm birimlerimize dijital ortamda
müracaatların sağlanmasını temin etmek
Tüm abonelerin, endekslerini okuma, bildirimlerini
dağıtma,
veri
giriĢi
ve
abone
bilgileri
ve
değiĢikliklerinin güncellenmesi iĢlemlerinin dijital
ortamda
yapılması
amacıyla
gerçekleĢtirilen
faaliyetler:
1. 2009 yılı içerisinde ortalama tüm abonelerimizin her ay endeksleri
okunmuĢ, bildirileri dağıtılmıĢtır. 2009 yılında toplam endeksi okunan
ve bildirileri dağıtılan abone sayısı 1.565.331 olmuĢtur.
2. Su ve kanal arızaları Bölge Müdürlüklerine bildirilmiĢtir.
3. Bakım–onarımda kullanılan malzemelerin sisteme giriĢi yapılmıĢtır.
123
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.4.2. Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelere
bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak
1.
2.
3.
4.
124
On-line sistemde 12.839 adet yeni abonelik keĢfi yapılmıĢtır.
6.761 adet Mavi Masa BaĢvurusu alınarak en kısa sürede
cevaplandırılmıĢtır.
Fatura ile ilgili Ģikayetler değerlendirilmiĢtir.
Su aboneliği ile ilgili müracaatlara en kısa zamanda cevap
verilmiĢtir.
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ.5
BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİ
EN ÜST DÜZEYDE KULLANMAK
125
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.5.1. Kurumumuzun tüm işlemlerinin dijital ortamda yapılabilmesi için
gerekli alt yapıyı kurmak
Tüm birimlerde kullanılan yazılım
ve donanımlar çağın gereklerine
uygun olarak en üst seviyeye
ulaĢtırılmaktadır.
Kurumumuzun bilgisayar ağ alt yapısı
teknolojik geliĢmeler göz önüne alınarak kurum
ihtiyaçları doğrultusunda geliĢtirilmiĢ, 10 adet
Ağ Güvenliği Projesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Altyapı
Bilgi
Sistemimiz
kurum
ihtiyaçlarına ve çağın teknolojilerine uygun olarak güncellenmiĢtir. Atıksu, yağmursuyu ve içme suyu
bilgileri sayısal ortama aktarılmıĢtır, 10 adet Ġlçe imar verisi sisteme aktarılmıĢtır.
Abone bilgi sisteminin iĢletilmesinde 30 adet program alınmıĢ ve güncellenmiĢ, 46 adet
program geliĢtirilmiĢtir.
2009 yılı içerisinde Oracle yazılım bakımları yapılmıĢ, 20 adet masaüstü bilgisayar, sunucu ve
cihaz sisteme katılarak bakım ve onarımları gerçekleĢtirilmiĢtir.
126
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Genel Müdürlüğümüz teknolojik altyapısını güçlendirerek hizmetlerinin bilgi ve iletiĢim çağına
uygun hale getirilmesi için özenle ve yoğun bir Ģekilde çalıĢmaktadır. Bu kapsamda online fatura
ödemesini baĢlatan ve zengin içeriğiyle her türlü bilgilendirmenin yer aldığı internet sayfasını geliĢtiren
Genel Müdürlüğümüz, abonelerimizin güncel fatura borçlarını cep telefonlarından sadece bir SMS
göndermek suretiyle sorgulayabilecekleri bir hizmeti de baĢlatmıĢtır.
Ayrıca borcundan dolayı suyunun kesilmesinden önce abonelerimiz kısa mesaj ile uyarılmakta
ve bilgilendirilmektedir. Borç sorgulayan abonenin telefon numarası otomatik olarak Kurumumuzun
bilgisayar sistemine kaydedilmekte, bu sayede abonenin sayacı borcundan dolayı kapatılmadan önce
kısa mesaj ile hatırlatma ve bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.
Bu hizmet sayesinde abonelerimiz güncel fatura bilgilerini sadece bir kısa mesajla kolaylıkla
öğrenebilmektedir. Bunun için abonelerimizin cep telefonlarının kısa mesaj bölümüne abone
numarasını yazıp AVEA için 05549910185‟e, VODAFONE için 05415180185‟e, TURKCELL
için de 05343005033‟e göndermeleri yeterlidir.
127
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.5.2.Yeni Abonelikleri İsteğe Bağlı Olarak Ön Ödemeli Sisteme
Geçirmek
Ankara
genelinde
ön
ödemeli
su
sayacı
kullanımının
yaygınlaĢtırılmasına iliĢkin gerçekleĢtirilen faaliyetler
2004 yılı sonunda yapılan ihale sonucu 300.000 Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacının
alımı ve montajı iĢlemine 15.06.2005 tarihinde baĢlanmıĢtır. Yeni alımı yapılan 300.000 adet kartlı
sayacın Kurum aboneliklerine montaj esasları ASKĠ Yönetim Kurulu‟nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı
kararı ile belirlenmiĢtir. Tüketici Hakları Derneğinin açmıĢ olduğu dava sonucu Ankara 5.Ġdare
Mahkemesi 29.04.2009 tarihinde ASKĠ Yönetim Kurulu‟nun 18.05.2005 tarih ve 219 sayılı kararının
yürütmesini durdurmuĢtur. Mahkemenin bu kararı neticesinde yeni aboneliklere kartlı sayaç takılması
uygulaması 12.06.2009 tarihi itibariyle isteğe bağlı hale getirilmiĢtir.
ASKĠ‟ nin uygulamakta olduğu önemli projelerden biri olan Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su
Sayaç Sistemi Projesi kapsamında 2009 yılı içerisinde 60.000 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su
Sayaç montajı yapılmıĢtır. 2009 yılı sonu itibarıyla toplam 347.979 adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı
Su Sayacı ile Ankara halkına hizmet vermektedir.
128
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Kartlı Sayaç abonelerinin 7 gün / 24 saat kesintisiz su alabilmeleri için, 2009 yılı
sonlarında otomatik su satıĢı yapılabilen su satıĢ makineleri konusunda çalıĢmalar
baĢlatılmıĢ olup, Genel Müdürlük Binasında ve Sincan Bölge Müdürlük binasında 2 adet
KĠOSK (ASKĠMATĠK) deneme amaçlı olarak hizmete sunulmuĢtur. Kartlı sayaç aboneleri
bu KĠOSK lardan kartlarına istedikleri kadar su alabilmekte ve sayaç taksitlerini
ödeyebilmektedir. 2010 yılı içerisinde KĠOSK uygulamasının yaygınlaĢtırılması
planlanmaktadır ve bu yönde çalıĢmalar devam etmektedir.
129
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
130
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ.6
YEŞİL ALANLARI
OLABİLDİĞİNCE ÇOĞALTMAK
131
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.6.1. Kullandıktan sonra arıtılmış olan suyun yeşil alan sulama
suyu olarak kullanılması için Tatlar Arıtma Tesisi’nden kente su
hatlarının bağlanmasını temin etmek.
Dünya genelinde birçok geliĢmiĢ ülke
arıtma tesislerinden çıkan suları kullanım ve
sulama
suyu
olarak
değerlendirmektedir.
Su
kaynaklarının giderek azaldığı bu yüzyılda mevcut
su potansiyellerinin en verimli ve tasarruflu bir
Ģekilde
kullanılması
ve
değerlendirilmesi
gerekmektedir. Arıtma tesislerinden çıkan sular
ise,
Çevre
ve
Orman
Bakanlığı‟nın
ilgili
Ankara’nın atıksularını Ģehrin belli
bölgelerinde paket arıtma tesisi
kurarak toplayıp, Ankara’nın alt
kotlarındaki yeĢil alanların sulanması
için kullanmak amaçlanmıĢtır. Bu
proje ile hem Ankara’nın su israfı
düĢecek hem de daha fazla yeĢil alan
oluĢturulacaktır.
yönetmeliklerle belirlediği sınır değerlere uymak
Ģartıyla,
sulama
ve
kullanım
suyu
olarak
değerlendirilebilmektedir.
Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinden günlük ortalama 758.155 m3 su arıtılarak Ankara
Çayı‟na deĢarj edilmektedir. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟nin çıkıĢına kurulacak uygun bir
dezenfeksiyon ünitesiyle tesis çıkıĢ suyu Ģehir içindeki park ve bahçelerin, yeĢil alanların ve ağaçların
sulamasında kullanılabilmesi için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.
132
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009
Yılı
Nisan
ayında
Çevre
ve
Orman
Bakanlığı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ Genel
Müdürlüğü‟nün
katılımıyla
gerçekleĢtirilen toplantıda,
BaĢkent‟in daha yeĢil bir kent olması için ortak çalıĢma
kararı alınmıĢtır. Bu toplantının akabinde BaĢkanımız
Sayın Melih Gökçek‟in talimatıyla harekete geçen Genel
Müdürlüğümüz, tüm baraj havzalarında ve arıtma tesisi
arazilerinde ağaçlandırma seferberliği baĢlatılmıĢtır.
Çevre
Ağaçlandırma
koordineli
ve
Orman
Genel
yürütülen
Bakanlığı
Müdürlüğü
bu
ile
çalıĢmalar
sonucunda projenin baĢlangıç noktası
olarak Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi
seçilmiĢtir. Arıtma tesisinde bir de fidan
üretim
merkezi
oluĢturuldu.
Burada
yetiĢtirilen fidanlar düzenli olarak ekim
alanlarına gönderilmektedir.
133
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Bu çalıĢmalar kapsamında 41 günlük sürede aĢağıdaki çalıĢmalar yapılmıĢtır;
 Tesis içindeki 5000 metrekarelik alanda bir fidan üretim merkezi kuruldu. Bu alanda Çevre
ve Orman Bakanlığı‟ndan ücretsiz alınan ve boyları 15-20 cm civarında olan 120.000 adet
Karaçam fidanına, daha iyi geliĢmeleri ve uyum sağlamaları amacıyla repikaj yapıldı.
(Repikaj: fidanların dikilecekleri yerlere götürülmeden önce daha iyi geliĢim ve uyum
sağlamaları için bir süreliğine farklı yerde yetiĢtirilmesi iĢlemidir).
 Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟ndeki 220 dönümlük alanda 13.000 adet toros sediri,
11.000 adet çam ve muhtelif çalı türü fidan, 5.000 adet yapraklı diĢbudak, akasya
ve akçaağaç fidanı ve 300 adet meyve fidanı (ceviz, dut, viĢne, kiraz, armut, kayısı,
Ģeftali, ıhlamur, ayva ve elma) olmak üzere toplam 29.300 fidan dikilmiĢtir.
 Bu ağaçların sulanması için de en az suyu tüketip en ideal sonuçlar veren damlamalı sulama
teknolojisi kullanılmaktadır.
 Bu ağaçların 7000 adedi Yakacık‟ın üst tarafındaki depo ve PN 6-PN 7 pompa istasyonlarında
dikilmiĢtir.
 220.000 adet Karaçam tohumu ekilmiĢtir.
Ayrıca TATLAR Atıksu Arıtma Tesisi‟nde yapılan ağaçlandırma çalıĢmaları sonucunda;
 Tesis içindeki araziye 7.000 Mavi Servi,
 7.000 Sedir Ağacı,
 6.000 Karaçam olmak üzere
 Toplam 20.000 fidan dikilmiĢtir. Bu ağaçların da her türlü bakımı tesis personeli tarafından
yapılmaktadır.
 Toplam 401 bin fidan dikimi, tohum ekimi ve repikaj (fidan yetiĢtirme) çalıĢması yapılmıĢtır.
134
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
135
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ.8
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK.
136
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Hedef.8.1. Su kaynaklarımıza zararlı atık döken
fabrikaları engellemek ve yeni atıksu arıtma tesisleri inşa etmek
ATIKSU DENETİM FAALİYETLERİ
2009 yılında su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amacıyla çalıĢmalar devam etmiĢ, Baraj
havzalarını besleyen su kaynakları ve güzergahlarını kirleten Ģahıs ve iĢletmeler tespit edilerek ve yasal
iĢlemleri baĢlatılmıĢtır.
ASKĠ Atıksuların Kanalizasyon ġebekesine DeĢarj Yönetmeliği hükümlerine göre denetim
faaliyetleri yürütülmektedir. Denetlenen endüstriyel kuruluĢlar; Benzin istasyonları, LPG istasyonları,
Yetkili oto servisler, Kamu kurumları (araç bakım onarım ya da yıkama yağlama birimi olan), Oto
kuaförler, Metal ve Maden sanayi, Tabldot yemek sanayi ve diğer (gıda, kimya, tekstil sanayi vs.).
2009 yılında denetlenen firma sayısı 1029 dür. Bu firmalardan 674‟sine DeĢarj Kalite Kontrol Ruhsatı
düzenlenmiĢtir. 87‟ ine ise Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuk ettirilmiĢtir.
Denetimlerin daha verimli ve ivediliğinin sağlanması amacıyla endüstrilerin veri tabanı
oluĢturulmuĢtur. Ankara BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki ilgili kuruluĢlar ve
Belediyeler ile yazıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve iĢyeri açma ruhsat bilgileri (adres, faaliyet alanı vs.)
istenilmiĢtir.
2009 YILINDA YAPILAN DENETĠMLER
Endüstriyel KuruluĢ
Faaliyet Alanları
Benzin Ġstasyonları
LPG Ġstasyonları
Yetkili Oto Servis
Kamu kurumu
Oto Kuaför
Metal Sanayi ve Maden Sanayi
Tabldot Yemek Sanayi
Diğer Sanayi KuruluĢları
(Gıda,Kimya,Tekstil, Deri, Selüloz vb.)
TOPLAM
Denetlenen
KuruluĢu Sayısı
Ruhsatlı
KuruluĢu Sayısı
Kirlilik Önlem Payı (KÖP)
Ödeyen KuruluĢ Sayısı
166
70
57
38
230
35
120
160
70
52
38
189
5
120
6
1
19
6
6
-
313
40
49
1029
674
87
137
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ATIKSU ARITMA TESİSİ
PROJE VE İNŞAAT FAALİYETLERİ
2009 yılında 8 adet paket atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıĢtır.
2009 YILINDA HAZIRLANAN PAKET ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJELERĠ
138
1.
Kalecik-Hasayaz
2.
Mahmatlı-Bezirhane
3.
Temelli- Beyobası
4.
Bala-ÇatalçeĢme
5.
Yenimahalle-Elmadağ
6.
Bala-Büyükboyalık
7.
Bala-Keklicek
8.
Karagedik-Ahiboz
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 yılında 2 adet atıksu arıtma tesisi projesi hazırlanmıĢtır.
2009 YILINDA HAZIRLANAN ĠLERĠ ATIKSU
ARITMA TESĠSĠ PROJELERĠ
1.
Elmadağ
2.
Kalecik
2009 YILINDAHAZIRLANAN DOĞAL ATIKSU
ARITMA TESĠSĠ PROJELERĠ
1. Orhaniye Köyü
139
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ÇUBUK VE KARAKÖY ATIKSU
ARITMA TESİSLERİ
Çubuk Atıksu Artıma Tesisi
Çubuk Atıksu Artıma Tesisi
BaĢkent‟te, her geçen gün artan nüfus ve
geliĢen teknolojiden kaynaklanan atıkların insana,
doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemenin
birincil aĢamasını oluĢturan atıkların bertarafı
konusuna Genel Müdürlüğümüz, bölgesel atıksu
arıtma tesisleri projesiyle çözüm getirdi.
Çevrenin kirlenmesini önlemek hem de
elde edilecek su ile yeĢil alanların sulanmasını
sağlamak amacıyla geliĢtirilen proje kapsamında
Çubuk ve Karaköy‟de iki arıtma tesisi inĢa edildi.
Günde 765 bin metreküp atıksu arıtımı yapma kapasitesiyle Ortadoğu‟nun en büyük evsel ve
endüstriyel atıksu arıtma tesisi olan Tatlar Arıtma Tesisi‟nin ardından BaĢkent‟e iki tesis daha inĢa
edildi. Çubuk ve Karaköy‟de yapılan ileri arıtım yapma özelliğine sahip yeni arıtma tesisleri ile
Esenboğa, Sirkeli, Altınova, Sarayköy ve Karacaören yerleĢim yerleri ile Çubuk, Pursaklar, Akyurt
ilçeleri ile birlikte bu bölgedeki bazı köylerin ve imar dıĢı mevcut yerleĢim alanlarının suları
arıtılmaktadır. YaklaĢık 300 bin nüfusun yaĢadığı bu alanlarda oluĢan atık suların arıtılması ile hem
çevre kirliği önlenmiĢ olacak hem de arıtılan bu sular yeĢil alanların sulanması amacı doğrultusunda
kullanılacaktır. KırĢehir Atıksu Arıtma Tesisi – AyaĢ -Sinanlı Atıksu Arıtma Tesisi – Kalecik Atıksu Arıtma
Tesisi Kazan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ve Elmadağ Atıksu Arıtma Tesisi inĢaatları yapımı devam
etmektedir .
140
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Atıksuları bu tesise getirecek toplam
uzunluğu 113,5 km olan ve çapları
200 ile 2.000 milimetre arasında
değiĢen
atıksu
edilmiĢtir.
kolektörleri
Çubuk-1
inĢa
Barajı‟nın
kaynağında kalan, azot ve fosfor
giderimi de yapabilen 19 bin 250 ve
42 bin metreküp/gün kapasiteli bu iki
atıksu arıtma tesisinden Karaköy 180
bin kiĢinin yaĢadığı bir bölgeye, Çubuk
ise 110 bin kiĢinin yaĢadığı bir alana
hizmet vermektedir.
Tesisler, uzun havalandırmalı
aktif çamur sistemi ve azot, fosfor
giderimi de sağlayacak birimlere sahiptir. Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi, çamur
stabilizasyonu da sağladığından çamur stabilizasyonu için ilave birimlere ihtiyaç duymamaktadır. Atıksu
arıtma tesisini oluĢturan proseslerin tamamı, Avrupa‟da çok yaygın olan ve geçerliliğini kanıtlamıĢ
Alman ATV-DVWK standartlarına göre yapılmıĢtır.
Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi ve
Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi
2009 yılı içerisinde hizmete
girmiĢtir.
141
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ANKARA ÇAYI TEMİZLİK VE REHABİLİTASYON PROJESİ
Ankara Çayının temizlenmesi ve rehabilitasyonu için BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın
Melih Gökçek‟in talimatıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından kapsamlı bir proje hazırlanmıĢ ve
uygulamasına geçilmiĢtir. Bu proje kapsamında Ankara‟nın içinden geçen Ankara Çayı ve bu çayı
besleyen Çubuk Çayı, Hatip Deresi vb. çay ve derelerin fiziksel temizliği ve su kalitesinde iyileĢtirme
çalıĢmaları yapılmaktadır. Özellikle çay dibinde biriken çamurun çevreye yaydığı rahatsız edici kokuların
önüne geçmek, çay suyunun temizliğini sağlamak ve çaya yapılan kaçak kanal bağlantılarını
engellemek amacıyla hayata geçirilen bu projenin 4 önemli adımı vardır.
Proje baĢlangıcında ekiplerimiz tarafından Ankara Çayı‟nın ve bu çayı besleyen tüm dere ve
çayların analizi yapılmıĢ, hızları, debileri ve kirlilik yükleri belirlenmiĢtir. Birinci adım olarak Ankara
Çayı‟nın en önemli kaynakl
5arından olan Çubuk Çayı üzerinde ileri arıtım yapan atıksu arıtma tesisleri kurulması
planlanmıĢtır. Bu kapsamda Çubuk-1 Barajı‟na ve Ankara Çayı‟na atık suyun gelmesini engellemek için
Çubuk ve Karaköy‟e 2 adet ileri arıtım yapan atıksu arıtma tesisi ve atıksuları bu tesise getirecek
toplam uzunluğu 113,5 km olan atıksu kolektörleri inĢa edilmiĢtir. Azot ve fosfor giderimi de yapabilen
ileri arıtım teknolojisine sahip 19.250 ve 42.000 metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma tesisi
gerçekleĢtirdikleri arıtım sayesinde baraja temiz suyun gelmesini ve çaydan temiz su akmasını
sağlamaktadırlar.
ÇıkıĢ sularının Ultraviyole ıĢınlarıyla dezenfekte edileceği bu tesislerden gelen temiz sular, kar
ve yağmur sularıyla beraber Çubuk-1 Barajı‟nı temiz suyla dolduracaktır. Bu temiz sular Ankara
Çayı‟ndan akıtılarak çaya temiz su giriĢi sağlanmıĢ olacaktır. Tesislerin inĢası tamamlanmıĢ ve hizmete
alınmıĢtır.
Ġkinci adım olarak çaya yapılan deĢarjların atıksu kolektörlerine aktarımı gelmektedir. BAKAY
Projesi kapsamında Ankara Çayı‟nın her iki yanına Kuzey ve Güney KuĢaklama Kollektörleri yapılmıĢ ve
Ankara Çayı‟na gelen deĢarjlar bu kanallara alınmıĢtır. BAKAY Projesiyle alınamayan noktalar için ise
idaremiz tarafından aktarım projesi hazırlanmıĢ ve tamamlanmıĢtır. Bu sayede çaya gelen kanalizasyon
suları doğrudan TATLAR Atıksu Arıtma Tesisi‟ne gönderilmektedir. 55 noktada yapılan aktarım
çalıĢmasıyla Ankara Çayı‟na kaçak olarak bağlanan ve kirliliğe neden olan kanalizasyon bağlantıları
engellenmiĢtir. Çubuk Barajı temizliği tamamlandığında aktarımların hepsi çalıĢtırılacak ve çaya gelen
tüm atıksular kurutulacaktır.
142
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
143
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Üçüncü adım olarak Çubuk-1 Barajı‟nın temizliği gelmektedir. Barajın dibinde yıllardır biriken ve
çevreye kötü koku yayan dip çamurunun iĢ makineleriyle temizlenerek barajdan uzaklaĢtırılmasına
baĢlanmıĢtır. Bu sayede Türkiye‟nin en eski barajı tekrar faaliyete alınacaktır. Baraj dibindeki çamurun
300 bin metreküplük kısmı 2009 yılı içerisinde temizlenmiĢtir. Kalan kısmın temizliği de hızla devam
etmektedir.
Dördüncü adım olarak çayın dip çamurunun temizliği gelmektedir. Çay dibinde biriken ve
çevreye kötü kokuların yayılmasına neden olan dip çamuru ve çayın içerisine atılan lastik, çöp, poĢet
vs gibi atıklar, ASKĠ Bölge Müdürlükleri tarafından temizlenecektir. Ġlk olarak ekiplerimiz tarafından
Ankara Çayı, Çubuk Çayı ve Hatip Deresinin beton kesitinin tamamının dip temizliği yapılmıĢtır. Sadece
2009 yılında 26 km‟lik dere temizliği yapılmıĢtır. Aktarım çalıĢmaları tamamlandığında dereler bir kez
daha temizlenecektir. ġu anda Ankara Çayı‟nın toprak kesitinin de temizlik çalıĢmaları devam
etmektedir. Sincan ve Çubuk ilçelerinden baĢlatılan temizlik sona erdiğinde çayın çevreye yaydığı koku
ortadan kalkacaktır.
Bu projenin tamamlanmasıyla Ankara Çayı, Çubuk Çayı ve Hatip Çayı temizlenmiĢ ve buraya
yapılan kanalizasyon bağlantıları engellenmiĢ olacak, çaydan sadece temiz yağmur sularının akması
sağlanacaktır. Çayın çevreye yaydığı olumsuz görüntüler de ortadan kalkacaktır.
144
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ.9
EKSİK ALT YAPILARIN
TAMAMLANMASINI
SAĞLAMAK.
145
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.9.1. İçme Suyu, Atıksu ve Yağmursuyu kanallarında noksan
olan yerlerin tamamlanmasını sağlamak.
2009 Yılı Ġçmesuyu Proje Faaliyetleri
2009 yılında Ġçmesuyu altyapısı noksan olan yerler tespit edilerek bir kısmı ASKĠ tarafından bir
kısmı da ihaleten olmak üzere toplam 876.549 m içme suyu projesi üretilmiĢtir.
2009 Yılı Ġçme Suyu ĠnĢaat Faaliyetleri
2009 yılında 256,8 km içme suyu
boru hattı döşenmiştir.
2009 yılında 32,1 km içme suyu
ana iletim hattı döşenmiştir.
2009 yılında 224,7 km şebeke
hattı döşenmiştir.
146
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 YILINDA ĠLÇE BAZINDA
DÖġENEN ĠÇME SUYU BORU MĠKTARLARI
ĠLÇE ADI
MĠKTARI (m)
ALTINDAĞ
3.516,01
ÇANKAYA
10.139,03
KEÇĠÖREN
19.245,21
MAMAK
16.935,49
YENĠMAHALLE
14.435,41
ETĠMESGUT
21.506,65
SĠNCAN
GÖLBAġI
2.264,65
282,00
ASKĠ PÜR EMANET (*)
71.800,00
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNE
YENĠ KATILAN
84.833,64
KIZILCAHAMAM(**)
2.312,23
KAZAN
738,25
PURSAKLAR
145,15
ÇUBUK
TOPLAM
8.628,80
256.782,52
(*) ASKĠ’nin kendi imkânları ile yaptığı içme suyu
boru miktarı.
(**)Mücavir alan sınırlarına dahil olan mahalleler
147
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
2009 Yılı Atıksu-Yağmursuyu Proje Faaliyetleri
Atıksu-yağmursuyu altyapısı noksan olan yerler tespit edilerek gerekli atıksu-yağmursuyu
altyapısı projeleri hazırlanmıĢtır.
ĠLÇELER VE
ĠLK KADEME
BELEDĠYELER
ASKĠ
TARAFINDAN
HAZIRLANAN
PROJELER
(mt)
YATIRIM DAĠRESĠ
BAġKANLIKLARINCA
HAZIRLATTIRILAN
PROJELER
(mt)
ATIKSU
Y.SUYU
ATIKSU
ALTINDAĞ
2.698
4.639
35.873
ÇANKAYA
5.045
4.758
10.644
ETĠMESGUT
1.713
Y.SUYU
DĠĞER RESMĠ
KURUMLAR
TARAFINDAN
HAZIRLATTIRILAN
PROJELER
(mt)
ATIKSU
ATIKSU
Y.SUYU
Y.SUYU
KOOPERATĠF
TATBĠKAT
PROJELERĠ
(mt)
TOPLAM
GENEL
TOPLAM
(mt)
ATIKSU
Y.SUYU
ATIKSU
Y.SUYU
34.651
592
456
2.698
4.639
7.337
8.061
3.916
5.573
5.045
4.758
9.803
5.516
7.595
1
3
1.723
KEÇĠÖREN
PLAN PROJE DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI ĠHALE
YOLUYLA YAPTIRILAN
PROJELER
(mt)
FOSSEPTĠK
PROJELERĠ
(Adet)
2009 YILI ATIKSU-YAĞMURSUYU PROJE ÜRETĠMLERĠ
1.713
1.713
6.741
24.215
16.877
42
84
11.530
152
1.228
1.686
6.741
423
945
7.558
5.072
12.630
5.194
19.443
MAMAK
6.741
SĠNCAN
7.558
5.072
4.468
Y.MAHALLE
14.249
5.194
25.179
6.413
23.694
27.267
10
14.249
GÖLBAġI
7.657
5.487
1.481
21.100
16.036
21
7.657
1
17.453
7.657
TEMELLĠ
AYAġ
ÇUBUK
808
17.453
27.019
AKYURT
KAZAN
353
27.019
44.472
14.728
194
197
KIZILCAHAMAM
64
120
1.503
659
194
194
660
660
108
ELMADAĞ
ÇAMLIDERE
660
PURSAKLAR
1.325
1.474
TOPLAM
65.293
48.156
148
8.216
36
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
1.325
1.474
2.799
65.293
48.156
113.449
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 Yılı Atıksu-Yağmur Suyu ĠnĢaat Faaliyetleri
Merkez İlçelerde 178.717 m atıksu,
67.217 m yağmur suyu olmak üzere
toplam 245.934 m hat
tamamlanmıştır.
Büyükşehir Belediyesine yeni
katılan yerler dahil olmak üzere
2009 yılında toplam 250.812 m
atıksu, 69.806 m yağmursuyu
olmak üzere 320.618 m
kanalizasyon hattının yapımı
tamamlanmıştır.
Çayyolu-Dodurga Baks ĠnĢaatı
2009 YILINDA MERKEZ İLÇELERDE DÖŞENEN
ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU MİKTARLARI
Atıksu (km)
Yağmur Suyu
(km)
Toplam
(km)
ALTINDAĞ
20,6
6,7
27,3
ÇANKAYA
28,5
15,9
44,4
ETĠMESGUT
25,9
10,7
36,6
ĠLÇE ADI
GÖLBAġI
10
3,3
13,3
KEÇĠÖREN
20,4
12,1
32,5
MAMAK
19,2
1,6
20,8
PURSAKLAR
6,8
3,7
10,5
SĠNCAN
13,5
4,4
17,9
YENĠMAHALLE
33,9
8,8
42,7
178,70
67,20
245,90
TOPLAM
149
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
2009 YILINDA İLÇELER BAZINDA DÖŞENEN
ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU MİKTARLARI
FĠZĠKĠ GERÇEKLEġMELER (m)
ĠLÇE ADI
Atıksu
Yağmur
Suyu
Toplam
AKYURT
4.085
0
4.085
ALTINDAĞ
20.561
6.671
27.232
AYAġ
9.501
0
9.501
ÇAMLIDERE
469
0
469
ÇANKAYA
28.524
15.917
44.441
ÇUBUK
56.765
2.523
59.288
142
0
142
ETĠMESGUT
25.899
10.726
36.625
GÖLBAġI
10.037
3.292
13.329
KALECĠK
0
66
66
192
0
192
20.404
12.149
32.553
941
0
941
MAMAK
19.163
1.588
20.751
PURSAKLAR
6.757
3.658
10.415
SĠNCAN
13.454
4.424
17.878
YENĠMAHALLE
33.918
8.792
42.710
250.812
69.806
320.618
ELMADAĞ
KAZAN
KEÇĠÖREN
KIZILCAHAMAM
TOPLAM
150
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ALTERNATİF HAT ÇALIŞMASI
Ankara‟nın mevcut içme suyu hatlarına alternatif hat yapılma çalıĢmaları hızla devam
etmektedir. Ankara‟yı besleyen ana borulara alternatif olarak döĢenen çelik ve düktil borularla
Ankara‟nın içme suyu altyapısı giderek güçlenmektedir.
Alternatif hat çalıĢmasıyla Yenimahalle‟nin Avcılar mahallesinden baĢlayarak sırasıyla Kaletepe,
Kayalar, Güventepe, Pamuklar mahalleleri ile Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı, Etlik, Sancaktepe, Yayla,
Esertepe,
KuĢcağız,
PınarbaĢı,
UyanıĢ,
Bademlik,
Atapark,
Ufuktepe,
Osmangazi,
Kanuni
mahallelerinde 24 km uzunluğunda,çapları 500 mm ila 1200 mm arasında değiĢen çelik ve düktil
borular döĢenmiĢtir. Bu çalıĢmalar sayesinde bu bölgelerde gecekondulaĢmadan yüksek binalara
geçiĢlerden dolayı yaĢanan basınç yetersizliği problemleri de çözülmüĢtür.
Ayrıca Kuzey Ankara ve Pursaklar bölgelerinin su ihtiyacını daha rahat karĢılamak üzere,
mevcut 5000 metreküplük deponun yanında ilave 15.000 metreküplük ikinci bir depo yapılacak olup,
bu sayede bölge kısa süreli su kesintilerinden etkilenmeyecektir.
151
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Mamak bölgesini
besleyen Altınpark‟taki
P9–P10 pompa
istasyonları arasında
1800mm‟lik 1237 m
uzunluğunda çelik boru
hattı döĢenmiĢtir.
Altınpark caddesi ve
Derme Sokak boyunca
döĢenen bu hatla
Mamak bölgesine giden
diğer hat birlikte
alternatifli
çalıĢmaktadır.
Bunun yanında Çankaya‟yı besleyen ana iletim hattına da 2200 mm ve 1800 mm‟lik alternatif
çelik
hatlar
döĢenmektedir.
Ġvedik Arıtma Tesisi civarında
Macunköy‟den
baĢlayan
ve
TCDD MarĢandiz Ġstasyonuna
kadar
uzanan
uzunluğunda
4500
metre
2,2
metre
çapındaki çelik hattın yapımı
tamamlanmıĢtır.
Bulvarı
ile
Caddesinin
Anadolu
Güvercinlik
kesiĢim
TCDD
yerinde
MarĢandiz
Ġstasyonundan
baĢlayıp
BeĢtepeler mahallesindeki P3
pompa
istasyonunda
sona
erecek toplam uzunluğu 4005 metre ve 1800 mm çapında boru hattının ise yapımı devam etmektedir.
Toplam uzunluğu 8,5 km olan bu yeni çelik hatlarla Çankaya ilçesine giden ana boruların alternatifleri
yapılmıĢ olacaktır.
152
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ.10
DOĞAL AFETLERE KARŞI ANKARA’YI
OLABİLDİĞİNCE
HAZIR HALE GETİRMEK
153
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.10.1. Sivil savunma planları hazırlamak ve mevcut planların
güncelleştirilmesini sağlamak.
Ġl Afet Planı çerçevesinde doğal afetlere gerekli hazırlıklar yapılmıĢtır. Mevcut sivil savunma
planları güncellenmiĢtir. Mevcut tesisleri yangından korumak için gerekli önlemler alınmıĢtır. 2009
yılında Kurumumuzda bulunan yangın söndürme cihazlarından 139 adet kuru kimyevi tozlu, 25 adet
karbondioksitli cihaz dolum yapılmıĢtır. Bu cihazlardan dolum esnasında arızalı bulunanların tespiti
yapılmıĢ ve yedek parça değiĢimine gidilmiĢtir.
Ancak 2009 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Genel
Müdürlüğümüz‟ün 04/06/2009 tarih ve 65 sayılı Olur„u ile yangın söndürme cihazlarının dolum ve
bakımları ile ihtiyaç halinde yeni cihaz alımlarının ilgili Daire BaĢkanlıklarınca yapılması uygun
görülmüĢtür.
154
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ.11
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE
YENİ KATILAN, İLÇE VE BELEDİYELER İLE
MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ OLAN
KÖYLERİ SU VE KANAL SORUNLARINI
TAMAMEN ÇÖZMEK VE YAŞAM
KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK
155
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Hedef.11.1. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde yeterli suyu
olmayan ilçe, mahalle ve köy bırakmamak, alternatif su kaynakları
geliştirmek.
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde içme suyu altyapısı yetersiz
kalan ilçe, mahalle ve köy bırakmamak adına içme suyu yatırımlarının
gerçekleştirilmesinde kamulaştırma işlemi yapılmadan, mülk sahipleri ile
mutabakata varılarak gerçekleştirilmiştir.
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNE YENĠ KATILAN ALANLARDA
YILLARA GÖRE DÖġENEN ĠÇME SUYU BORU MĠKTARLARI
156
YILLAR
MĠKTARI (km)
2006
47,5
2007
233,3
2008
284,4
2009
84,8
TOPLAM
650
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Hedef.11.2. Büyükşehir belediye sınırları içerisinde kanalizasyonu
olmayan ilçe, belediye ve mahalle bırakmamak.
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kanalizasyonu olmayan ilçe ve
mahalle
bırakmamak
adına
atıksu
yatırımlarının
gerçekleştirilmesinde
kamulaştırma işlemi yapılmadan, mülk sahipleri ile mutabakata varılarak
gerçekleştirilmiştir.
Fiziki Gerçekleşme
2009 YILINDA YENĠ KATILAN ĠLÇELERDE
DÖġENEN ATIKSU-YAĞMURSUYU BORU
MĠKTARLARI
ĠLÇE ADI
Büyükşehir Belediyesine katılan
ilçelerde 72.095 m atıksu 2.589 m
yağmursuyu olmak üzere
toplam 74.684 m hat tamamlanmıştır.
Yağmur
Suyu
(m)
Atıksu
(m)
Toplam
(m)
AKYURT
4.085
0
4.085
AYAġ
9.501
0
9.501
469
0
469
56.765
2.523
59.288
142
0
142
0
66
66
KAZAN
192
0
192
KIZILCAHAMAM
941
0
941
72.095
2.589
74.684
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
ELMADAĞ
KALECĠK
TOPLAM
157
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
B.TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
Genel Müdürlüğümüz, Stratejik Planımızda belirlediğimiz olan vizyona ulaĢmak, stratejik amaç
ve hedefleri gerçekleĢtirebilmek için gerekli, kurumsal, sosyal sorumluluk, genel müdürlük hizmetleri,
teknoloji kullanımı, ekonomik iĢlemler ve uluslar arası hizmetlere yönelik temel politika ve önceliklerini
tespit etmiĢtir.
1. Kurumsal Politikalar
 Kurumsal geliĢim önceliklidir.
 Nitelikli personel istihdamı gereklidir.
 Yönetiminde vizyoner liderlik esastır.
 ĠĢ analizi ve görev tanımı yapılmalıdır.
 Hizmetiçi eğitim önemlidir.
 Ekip çalıĢmaları özendirilmelidir.
 ÇalıĢan memnuniyeti olmalıdır.
 Stratejik planlama uygulanmalıdır.
 Ġçsel potansiyele ve dinamiklere dayalı geliĢme sağlanmalıdır.
 Kurumsal kapasite artırılmalıdır.
 Yapılan iĢlerde denetim en önemli unsurdur.
 Yapılacak ihalelerde Genel Müdürlük imkanları kullanılarak en ucuz maliyet ortaya
çıkarılmalıdır.
 ġeffaflık esas olmalıdır.
 Personel politikasında hizmet alımı esastır.
2. Genel Müdürlük Hizmetlerine ĠliĢkin Politikalar
 Temiz su kaynakları ve çevre korunmalıdır.
 Ġnsan, çevre ve hayvan sağlığına önem verilmelidir.
 Kent içi altyapı tamamlanmalıdır.
 Susuzlukla mücadele edilmelidir.
 Su kültürü oluĢturulmalı ve geliĢtirilmelidir.
 Kurum içi yetki ve sorumluluklar belirlenmelidir.
158
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Toplumsal diyalog güçlendirilmelidir.

Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmelidir.

Üniversiteler ile iĢbirliği artırılmalıdır.

Geleceğe yönelik hizmet anlayıĢı geliĢtirilmelidir.

Alınacak hizmetin ucuzluğundan daha önemli olanı kalitesidir.

Hizmetlerde devamlılık esastır.
3. Sosyal Sorumluluğa ĠliĢkin Politikalar

Su maliyetlerinin düĢürülmesine ve vatandaĢa ucuz su sunumuna çalıĢılmalıdır.

Suyun sosyal yaĢamı olumlu etkileyecek yönlerine ağırlık verilmelidir.

Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler geliĢtirilmelidir.

Spor ve müzik etkinlikleri özendirilmelidir.

Su tasarrufu ruhu oluĢturulmalıdır.

Sevgi, saygı ve hoĢgörü ortamı hazırlanmalıdır.

Toplumsal mutabakat zemini oluĢturulmalıdır.

Üretici topluma dönüĢ özendirilmelidir.

Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmelidir.

Sivil Toplum örgütleri ile iĢbirliği sağlanmalıdır.
4. Teknoloji Kullanımına ĠliĢkin Politikalar

e-devlet kapsamında aski.gov.tr uygulaması geliĢtirilmelidir.

Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılmalıdır.
5. Ekonomik ĠĢlemlere Yönelik Politikalar

Gelirler etkin toplanmalıdır.

Gelir-gider dengesi sağlanmalıdır.

Harcamalar stratejik planlamaya uygun olarak yapılmalıdır.

Faaliyet-bütçe iliĢkisi etkinleĢtirilmelidir.

ASKĠ kendi imkânları ile ek kaynaklar üretmelidir.
6. Uluslararası Hizmetlere ĠliĢkin Politikalar

GeliĢmiĢ ülke deneyimlerinden yararlanılmalıdır.

Uluslararası kuruluĢlar ile iĢbirliği yapılmalıdır.
159
KAVŞAKKAYA BARAJI
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
160
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
III.
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE
DEĞERLENDĠRMELER
161
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
A.MALĠ BĠLGĠLER
BĠRĠNCĠ DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007-2009 YILLARI ĠTĠBARĠYLE GELĠR BÜTÇESĠ GERÇEKLEġME MUKAYESE TABLOSU
Açıklama
Kod
2007
2008
01
Bütçe
Tahmini
34.932.100
GerçekleĢme
Miktarı (TL)
20.011.392,96
03
926.985.755
545.458.673,32
0
0,00
151.410.000
20.010.200
231.000.000
-34.932.100
1.329.405.955
93.948.710,98
15.440.263,45
1.500.000,00
-21.802.243,80
654.556.796,91
Vergi Gelirleri
TeĢebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile
04
Özel Gelirler
05
Diğer Gelirler
06
Sermaye Gelirleri
08
Alacaklardan Tahsilatlar
09
Red ve Ġadeler (-)
Gelir Cetveli Toplamı
Finansmanın Ekonomik Sınıf.
Tablosu Kredi Borçlanması
Genel Toplam
2009
GerçekleĢ.
Oranı (%)
57,29
Bütçe
Tahmini
36.000.000
GerçekleĢme
Miktarı (TL)
22.485.915,39
GerçekleĢ.
Oranı (%)
62,46
Bütçe
Tahmini
40.000.000
GerçekleĢ.
Miktarı (TL)
26.609.393,46
GerçekleĢme
Oranı (%)
66,52
58,84
892.135.520
585.145.677,66
65,59
879.166.000
679.312.854,63
77,27
0
0,00
0
500.000,00
263.364.480
107.963.349,96
780.335,18
4.760.217,83
-29.222.394,32
691.913.101,70
139.209.000
0
150.000.000
-40.000.000
1.168.375.000
100.292.574,55
0
5.735.591,28
-32.051.234,6
780.399.179,32
0
62,05
77,16
0,65
62,41
49,24
200.000.000
-36.000.000
1.355.500.000
571.400.000,00
352.955.486,18
18,57
--
120.520.000
1.900.805.955
1.007.512.283,09
53,00
1.355.500.000
812.433.101,70
0
40,99
2,38
81,17
51,04
8,89
59,94
139.468.000
0
1.307.843.000
780.399.179,32
-72,04
0
3,82
80,13
66,79
0
59,67
BĠRĠNCĠ DÜZEY EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2007-2009 YILLARI ĠTĠBARĠYLE GĠDER BÜTÇESĠ GERÇEKLEġME MUKAYESE TABLOSU
Açıklama
Kod
2008
GerçekleĢme
Miktarı (TL)
GerçekleĢ.
Oranı (%)
Bütçe
Tahmini
2009
GerçekleĢme
Miktarı (TL)
GerçekleĢ.
Oranı (%)
Bütçe
Tahmini
GerçekleĢme
Miktarı (TL)
GerçekleĢ.
Oranı (%)
01
Personel Giderleri
86.710.284
70.277.034,92
81,05
103.642.140,00
83.672.979,16
80,73
103.924.597
86.289.659,93
83,03
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
16.719.445
13.398.762,65
80,14
22.214.070,00
15.439.327,13
69,50
18.555.201
16.049.004,18
86,49
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
300.664.094
137.194.244,62
45,63
344.982.010,00
238.574.404,47
69,16
492.896.024
240.916.778,18
49,07
04
Faiz Giderleri
13.234.129
10.668.909,93
80,62
43.891.850,00
37.034.581,19
84,38
52.157.550
34.627.292,20
67,01
05
Cari Transferler
39.087.529
19.699.839,83
50,40
27.261.050,00
15.527.084,48
56,96
21.346.000
14.478.139,97
65,00
06
Sermaye Giderleri
1.363.226.486
749.298.690,41
54,97
668.080.260,00
455.679.942,69
68,21
425.419.458
180.701.354,96
42,53
07
Sermaye Transferleri
-
-
-
2.618.000,00
2.617.998,70
100,00
7.185.500
7.150.830,68
106,17
08
Borç Verme
42.071.610
24.082.000,00
57,24
92.080.000,00
90.500.000,00
98,28
92.726.323
90.214.306,15
97,29
09
Yedek Ödenekler
10.526.378
-
0,00
10.738.810,00
-
-
7.289.347
-
1.872.239.955
1.024.619.482,36
54,73
1.315.508.190
939.046.317,82
71,38
1.221.500.000
670.427.366,25
54,91
28.566.000
26.798.017,00
93,81
39.991.810
41.183.949,52
102,98
86.843.000
98.353.418,29
113,25
1.900.805.955
1.051.417.499,36
55,31
1.355.500.000
980.230.267,34
72,32
1.308.343.000
768.780.784,54
58,78
Gider Cetveli Toplamı
Finansmanın Ekonomik Sınıf.
Tablosu Anapara Kredi Geri Ödemesi
Genel Toplam
162
2007
Bütçe
Tahmini
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
-
1.
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Bütçe Uygulama Sonuçları
31/ 12 / 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
TABLOSU
Hesap
Kodu
Yardımcı Hesap
Kod.1
GELĠRĠN TÜRÜ
Kod.2
2008
2009
TL
TL
22.485.915,39
26.609.393,46
585.145.677,66
679.312.854,63
33.586.468,27
51.547.570,94
551.186.683,14
626.613.081,24
321.480,21
256.847,96
51.046,04
895.354,49
0,00
500.000,00
107.963.349,96
100.292.574,55
Faiz Gelirleri
16.418.248,18
7.429.354,15
02
KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar
80.132.301,35
83.531.346,89
05
03
Para Cezaları
4.289.805,97
4.224.797,99
800
05
09
Diğer ÇeĢitli Gelirler
7.122.994,46
5.107.075,52
800
06
Sermaye Gelirleri
780.335,18
00,00
800
08
Alacaklardan Tahsilat
4.760.217,83
5.735.591,28
721.135.496,02
812.450.413,92
800
01
Vergi Gelirleri
800
03
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800
03
01
Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri
800
03
04
Kurumlar Hasılatı
800
03
06
Kira Gelirleri
800
03
09
Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
800
04
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelir
800
05
Diğer Gelirler
800
05
01
800
05
800
BÜTÇE GELĠRĠ TOPLAMI (B)
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADENĠN TÜRÜ
2008
2009
22.478.781,95
26.604.354,69
2.734.854,82
1.555.484,33
23.759,61
13.697,98
2.711.095,21
1.536.573,25
9.141,56
5.213,10
4.008.757,55
3.891.395,58
1.301,23
840,24
154.815,24
1.675.772,46
Para Cezaları
1.393.848,47
2.214.243,34
Diğer ÇeĢitli Gelirler
2.458.792,61
539,54
29.222.394,32
32.051.234,60
691.913.101,70
780.399.179,32
810
01
Vergi Gelirlerinden Ret ve Ġadeler
810
03
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
810
03
01
Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri
810
03
04
Kurumlar Hasılatı
810
03
06
Kira Gelirleri
810
05
810
05
01
Faiz Gelirleri
810
05
02
KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar
810
05
03
810
05
09
Diğer Gelirler
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RED VE ĠADELER TOPLAMI (C)
NET BÜTÇE GELĠRĠ D ( D = B - C )
163
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
164
Yardımcı Hesap
2008
2009
TL
TL
Hesap
Kodu
Kod.1
830
01
830
01
01
Memurlar
830
01
02
SözleĢmeli Personel
830
01
03
ĠĢçiler
830
01
04
Geçici Personel
830
02
830
02
01
Memurlar
830
02
02
SözleĢmeli Personel
830
02
03
ĠĢçiler
830
03
830
03
01
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
03
03
Yolluklar
150.060,65
147.620,08
830
03
04
Görev Giderleri
32.539.509,52
44.121.047,37
830
03
05
Hizmet Alımları
76.403.917,25
82.320.296,50
830
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
830
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
830
03
08
Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri
830
04
830
04
02
Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri
830
04
03
DıĢ Borç Faiz Giderleri
830
05
830
05
01
Görev Zararları
830
05
02
Hazine Yardımları (Mahalli Ġdarelerin Yardımları Dahil)
830
05
03
Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler
830
05
08
Gelirlerden Ayrılan Paylar
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
06
02
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
830
06
03
Gayri Maddi Hak Alımları
830
06
04
Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
830
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
830
06
830
07
830
07
830
08
830
08
GĠDERĠN TÜRÜ
Kod.2
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
22.728.129,92
25.893,95
2.349.020,01
62.778.601,70
61.212.510,00
12.090,71
60.581,70
15.439.327,13
16.049.004,18
4.206.978,23
4.424.072,67
685,93
13,92
11.231.662,97
11.624.917,59
238.574.404,47
240.916.778,18
6.566.313,66
9.596.580,94
103.999.584,85
74.984.097,08
39.813,14
0,00
18.533.722,93
29.195.580,82
341.482,47
551.555,39
37.034.581,19
34.627.292,20
36.257.890,20
34.090.393,16
776.690,99
536.899,04
15.527.084,48
14.478.139,97
2.001.596,29
1.760.073,13
39.900,00
0,00
284.760,00
302.737,48
13.200.828,19
12.415.329,36
455.679.942,69
180.701.354,96
2.421.350,50
380.032,42
0,00
0,00
0,00
178.086,42
3.675.962,68
1.743.405,34
445.699.292,93
176.449.155,91
3.588.857,55
1.685.103,48
294.479,03
265.571,39
7.150.830,68
2.617.998,70
7.150.830,68
90.500.000,00
90.214.306,15
90.500.000,00
90.214.306,15
BÜTÇE GĠDERĠ TOPLAMI
939.046.317,82
670.427.366,25
BÜTÇE GELĠR - GĠDER FARKI +/-
-247.133.216,12
109.971.813,07
Yurtiçi Sermaye Transferleri
Borç Verme
01
86.289.659,93
20.868.483,51
2.617.998,70
Sermaye Transferleri
01
83.672.979,16
Yurtiçi Borç Verme
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
FONKSĠYONEL VE EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE 2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ GERÇEKLEġMESĠ
FON. KOD
E.KOD
2.
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
01
02
HESAP_ADI
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
01
02
05
06
Genel Kamu
Sivil Savunma
Çevre Koruma
Su Temin
Hizmetleri
Hizmetleri
Hizmetleri
Hizmetleri
Toplam
3.548.369,66
48.874,26
28.928.355,61
53.764.060,40
86.289.659,93
618.391,46
6.634,60
5.926.077,63
9.497.900,49
16.049.004,18
3.221.640,97
0,00
58.172.143,61
179.522.993,60
240.916.778,18
03
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
04
Faiz Giderleri
34.627.292,20
0,00
0,00
0,00
34.627.292,20
05
Cari Transferler
12.415.329,36
0,00
0,00
2.062.810,61
14.478.139,97
06
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
104.770.130,29
75.931.224,67
180.701.354,96
07
Sermaye Transferleri
7.150.830,68
0,00
0,00
0,00
7.150.830,68
08
Borç Verme
90.214.306,15
0,00
0,00
0,00
90.214.306,15
151.796.160,48
55.508,86
197.796.707,14
320.778.989,77
670.427.366,25
GENEL TOPLAM
165
2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ TAHMĠN VE GERÇEKLEġMELERĠ
Gelirin
Kodu
Bütçe Ġle Tahmin
Edilen Miktar
Açıklama
GerçekleĢme
Miktarı
GerçekleĢme
Oranı %
01
Personel Giderleri
103.924.597
86.289.659,93
83,03
02
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
18.555.201
16.049.004,18
86,49
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
492.896.024
240.916.778,18
48,88
04
Faiz Giderleri
52.157.550
34.627.292,20
66,39
05
Cari Transferler
21.346.000
14.478.139,97
67,83
06
Sermaye Giderleri
425.419.458
180.701.354,96
42,48
07
Sermaye Transferleri
7.185.500
7.150.830,68
99,52
08
Borç Verme
92.726.323
90.214.306,15
97,29
09
Yedek Ödenekler
7.289.347
-
0,00
1.221.500.000
670.427.366,25
54,91
86.843.000
98.353.418,29
113,25
1.308.343.000
768.780.784,54
58,78
GĠDER CETVELĠ TOPLAMI
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması
Tablosundaki Anapara Ödemeleri
TOPLAM
2009 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz çok sayıda baĢarılı faaliyet ve projeyi
tahmin edilenden daha az bir bütçe ile gerçekleĢtirmiĢtir.
103.924.597 TL olarak tahmin edilen personel giderleri (SGK Devlet Primi
Giderleri dahil) % 83,03 oranında gerçekleĢmiĢtir.
1.221.500.000 TL olarak tahmin edilen gider bütçesi, 2009 yılı sonu itibariyle %
54,91 oranında gerçekleĢmiĢtir. Gider cetveli toplamı 670.427.366,25 TL olup, bu miktara
finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 98.353.418,29 TL anapara borç
ödemeleri ilave edildiğinde toplam gider bütçesi 768.780.784,54 TL olarak ve % 58,78
oranında gerçekleĢmiĢtir.
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2009 YILI GĠDER BÜTÇESĠ GERÇEKLEġMELERĠ
2009 YILI GELĠR BÜTÇESĠ TAHMĠN VE GERÇEKLEġMESĠ
Gelirin
Kodu
Bütçe Ġle Tahmin
Edilen Miktar
Açıklama
01
Vergi Gelirleri
03
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
Alınan bağıĢ ve yardımlar
05
GerçekleĢme
Miktarı
GerçekleĢme
Oranı %
40.000.000
26.609.393,46
67,52
879.166.000
679.312.854,63
77,27
--
500.000,00
--
Diğer gelirler
139.209.000
100.292.574,55
72,04
08
Alacaklardan tahsilatlar
150.000.000
5.735.591,28
3,82
09
Red ve iadeler
-40.000.000
-32.051.234,60
80,13
1.168.375.000
780.399.179,32
66,79
139.468.000
--
1.307.843.000
780.399.179,32
GELĠR CETVELĠ TOPLAMI
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması
Tablosundaki Anapara Ödemeleri
TOPLAM
2009
yılı
gelir
bütçesi
%59,67
oranında
780.399.179,32
59,67
TL
olarak
gerçekleĢmiĢtir.
3. Mali Denetim Sonuçları
Genel Müdürlüğümüz mali iĢlemleri, Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Mali sonuçlar her yıl kesin hesap sonuçları ile raporlaĢtırılmakta ve
SayıĢtay BaĢkanlığına gönderilmektedir. Genel Müdürlük makamınca mali sonuçlar düzenli
olarak takip edilmekte ve mali disiplinin sağlanmasına önem verilmektedir.
167
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
A.
PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1. Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu
1. ĠÇME SUYU PROJE-ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ
S.No
Harcama
Birimi Adı
2009 Yılı
Hedefi
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu (%)
3
-
-
1200
876.5
73
-
17
100
1.
Projesi hazırlanan içme suyu arıtma tesisi sayısı
2.
Hazırlanan eksik içme suyu alt yapı projesi(km)
3.
Hazırlanan içmesuyu altyapı projesi (köy sayısı)
4.
Ġçme suyu Ģebekesi döĢenmesi (km)
130
72,9
56
5.
Ana bağlantı hattı döĢenmesi (km) (duktil-çelik)
20
24,5
123
6.
Ana isale hattı döĢenmesi (duktil çelik ve beton boru)
(m)
Kaptaj ve memba paket arıtma tesisleri inĢaat,
elektrik, mekanik v.s. gibi iĢlerinin yapılması
BüyükĢehir belediyesi mücavir alan sınırlarına yeni
katılan yerlere( ilçe mahalle ve köyler) içme suyu
Ģebekesi ve isale hattı döĢenmesi (km)
Ġletim hattı (Ø100 mm - Ø2200 mm çapında duktil
ve çelik ) boru ve ek parçalarının döĢenerek vantuz,
tahliye ve vana odaları yapılması
-
7,6
100
100%
%100
%100
50
84,7
169
%100
%100
%100
4
4
%100
500
543
109
7.
8.
9.
10.
Ġçme suyu arıtma tesisi inĢaatı
11.
Tespite gidilen fiziki kaçak sayısı
12.
Tespit edilen fiziki kaçak sayısı yüzdeleri
13.
Onarılan Ģebeke hattı yüzdeleri
14.
168
Faaliyet/Projenin Adı
Bölge Müdürlüklerine bildirilen su arıza sayısı
Plan proje
Dairesi
BaĢkanlığı
Su ĠnĢaat
Dai. BaĢk.
Su ve Kanal
ĠĢl. Dai.
BaĢk.
65%
55%
84
100%
100%
100
90.000
60.208
66
900
661
73
50.000
67.063
134
100%
49
100
9.870.000
-
-
15.
16.
Yükseltilen atıksu- yağmursuyu baca sayısı
17.
Tespit tutanakları değerlendirme oranı
18.
Temizlik yapılan alan (Kurtboğazı ve Çubuk II
Barajları –m²)
19.
Güvenliği sağlanan baraj sayısı
6
6
100
20.
Sondaj, drenaj yapılacak köy, mah. vs. sayısı (Adet)
75
56
75
21.
Açılacak kuyu sayısı(Adet)
50
44
88
22.
Elde edilecek su miktarı (m³/gün)
38.880
20.291
53
23.
ÇalıĢma yapılacak toplam köy, mah. vs. sayısı
120
52
43
24.
Hazırlanacak kamulaĢtırma plan sayısı
50
55
110
25.
KamulaĢtırılan alan miktarı(m²)
1.415.400
1.400.000
98
DöĢenen su abone Ģube hattı (m)
Baraj. ve
Ana
Ġs. Hat.
Dai. BĢk.
Emlak ve
Ġst. Dai. BĢk
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
2. ĠÇME SUYU VE ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ FAALĠYETLERĠ
S.No
Faaliyet/Projenin Adı
1.
Arıtılan suyun 2008 yılına göre artıĢ oranı
2.
Dağıtılan su miktarı (m³)
3.
4.
Atıksu üreten endüstri kuruluĢu atıksu denetimi
sayısı (yıllık)
Doğaya verilmek üzere arıtılan atıksu
miktarı(m³/gün)
Harcama
Birimi Adı
Arıtma
Tesisl.
Dai. BĢk.
2009 Yılı
Hedefi
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu (%)
%4
%4
100
320.000.000
307.594.890
96
850
1029
121
540.000
795.000
147
3. ATIKSU-YAĞMURSUYU PROJE VE ĠNġAAT FAALĠYETLERĠ
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Faaliyet/Projenin Adı
Harcama
Birimi Adı
Hazırlanan paket atıksu arıtma tesisi projesi
Hazırlanan doğal arıtma tesisi projesi
Hazırlanan ileri atıksu arıtma tesisi projesi
Hazırlanan eksik atıksu, yağmur suyu alt yapı ve
dere ıslahı projesi (km)
Hazırlanan atıksu ve yağmursuyu altyapı projesi
Atıksu Arıtma Tesisi sayısı
2009 Yılında yapılan atıksu ve yağmursuyu hattı
uzunluğu
Plan-Proje
Dai. BaĢk.
Kanal
Yatırım
Dai.BĢk.
Temizlenen ızgara sayısı
Yükseltilen ızgara ve baca sayısı
Bakım – onarımda kullanılan malzeme giriĢi
11.
Islah edilecek dere ve çay yatakları temizleme
yüzdeleri
12.
Kısa metrajlı döĢenen kanalizasyon hattı (m)
Su ve Kanal
ĠĢl. Dai.BĢk.
2009 Yılı
Hedefi
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu (%)
-
8
100
-
1
2
100
100
300
65.3
22
200
48.1
24
2
1
50
310
320
103
8.000
8.000
100
3.000
3.411
113
100%
100%
100
40%
%40
100
50.000
14.456
28
169
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
4. BĠLGĠ ĠġLEM FAALĠYETLERĠ
S.No
Harcama
Birimi Adı
2009 Yılı
Hedefi
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu (%)
1.600.000
1.565.331
100 (tüm
aboneler için
yapılmıĢtır)
280.000
200.000
71
1.
Endeksi okunan bildirileri dağıtılan abone sayısı
2.
Yapılan abone bilgileri değiĢikliği iĢlem sayısı
3.
GeliĢtirilen program sayısı
46
46
100
4.
Alınan program sayısı
30
30
100
5.
Güncellenen program sayısı
30
30
100
6.
Alınan PC sayısı
10
10
100
7.
Alınan çevre cihazları sayısı (Yazıcı, Tarayıcı vs.)
20
20
100
8.
Yapılan ağ kablolama metrajı CAT6 (bakır) (m)
60.000
60.000
100
9.
Sisteme katılan Masaüstü Bilgisayar, Sunucu ve diğer
cihaz sayısı
Kesintisiz güç kaynağı ile desteklenen bölge birim
sayısı (tahsilat Ģubeleri dahil)
20
20
100
50
50
100
1500
1500
100
10
10
100
10.
170
Faaliyet/Projenin Adı
11.
Yapılan ağ kablolama metrajı fıber (metre)
12.
Sisteme imar verisi aktarılan ilçe sayısı
13.
Sistem sunumunu sağlayacak server alımı
14.
Entegrasyonu sağlanan abonenin toplam aboneye
oranı
15.
Ön ödemeli su sayacına sahip abone sayısı
16.
Ön Ödemeli su sayacına sahip abone sayısının toplam
abone sayısına oranı
17.
Sayısal ortama aktarılan içme suyu Ģebeke hattı
18.
Sayısal ortama aktarılan atıksu ve yağmursuyu hattı
19.
Armatürlerin koordinatlandırılması
Bilgi ĠĢlem
Dai. BĢk.
-
Su ve Kanal
ĠĢl. Dai.
BĢk.
100
40%
40%
100
460.000
340.000
74,00
30%
23%
76,67
150.000
120.000
80
100%
%100
(571.000)
100
50%
%20
40
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
5. KURUMSAL FAALĠYETLER
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu
(%)
-
100
-
100
-
100
3/2
66
29/52
56
3/7
43
Yıl içinde açılan soruĢturma dosyası sayısı
26/52
50
8.
Yıl içinde açılan soruĢturma dosyalarından aynı yıl sona
erdirilenler.
9/29
31
9.
Gerekli literatür araĢtırmalarını yapmak
-
100
10.
Valilik koordinasyon toplantılarına katılmak
3
100
293 (iç)
11.
Kurum içi ve dıĢı yazıĢmalarını yapmak
91
62 (dıĢ)
68
100
S.No
Faaliyet/Projenin Adı
Harcama Birimi Adı
Mali Hizmetler
Dai. BĢk.
3.
Harcama programlarının hazırlanmasında birimlere destek
sağlanması
2010 Mali Yılı Performans Programının hazırlanmasının
koordine edilmesi
2010-2014 Yılları Stratejik Planın hazırlanmasında
koordine edilmesi
4.
TeftiĢi sağlanan birim sayısı
5.
Ġnceleme yapılan konular
6.
Eğitime katılacak personel sayısı
7.
1.
2.
TeftiĢ Kurulu BĢk.
Etüt ve Planlama
Dai. BĢk.
12.
Ġçme suyu yatırımlarının izlenmesi
-
13.
Kanalizasyon yatırımlarının izlenmesi
-
100
14.
Yatırım bilgilerinin derlenmesi ve raporlanması (adet)
6
100
15.
Tarafımızca açılan davaların takip edilmesi
453
131
16.
Tarafımıza açılan davaların takip edilmesi
2659
238
17.
Makama gelen ziyaretçi sayısı (ortalama-yıllık)
6.050
100
18.
Yönetim kurulu toplantı sayısı
67
75
19.
Makamın katıldığı toplantı sayısı
50
128
20.
Yapılacak denetim sayısı
5
38
21.
Verilecek planlı danıĢmanlık süresi
115
100
22.
Ġç denetçilerin katıldığı toplam eğitim süresi (gün)
120
30
23.
Kurum personeline verilen hizmet içi eğitim sayısı
3
60
24.
Yabancı dil sertifikası alan iç denetçi sayısı
1
50
25.
ĠDOP ile uyumlu yapılacak denetim sayısı
-
-
26.
Bilgisayar Destekli Denetim ve Veri Analizi Programı ile
uyumlu yapılacak denetim sayısı
-
-
Hukuk
MüĢavirliği
Özel Kalem Müd.
Ġç Denetim
Birimi BaĢkanlığı
171
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
6. ĠDARĠ VE TEKNĠK HĠZMETLER
S.No
Faaliyet/Projenin Adı
2009 Yılı
Hedefi
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu (%)
559.480
327.535
59
1.850
1.272
69
4
4
100
1.
Personele verilen yemek sayısı (yıllıktabldot)
2.
KiĢi sayısı (günlük ortalama )
3.
Günlük yemek çeĢidi
4.
Yemeklerin ortalama kalori değeri
1.000
1.100
110
5.
Kuruma hizmet veren araç ve iĢ makinesi
sayısı
518
497
96
6.
Kiralık araç sayısı (özel araç)
149
124
84
7.
Sabit telefon sayısı
426
372
88
8.
Cep telefonu sayısı
250
235
95
9.
Bakımı yapılan ve arızası giderilen telefon
sayısı
426
369
86
10.
Hizmet verilen bina sayısı
30
30
100
11.
Bakım onarım ve temizlik yapılan bina sayısı
30
30
100
12.
Temizlik faaliyetlerinde çalıĢan kiĢi sayısı
20
18
98
13.
Kapalı devre kamera sistemi sayısı
40
28
85
14.
Koruma ve Güvenlik personeli sayısı
324
318
96
15.
Eğitime katılan güvenlik personeli sayısı
324
318
96
16.
Mavi Masa BaĢvuru sayısı
6472
6761
104
17.
Satınalma ve ihale iĢlemleri
960
144
15
4.902
5.124
104
97.978
28.051
28
6
10
167
15
9
60
1.500
220
15
480
327
68
4
3
75
35
14
46
18.
Araç ve iĢ makinelerinin bakım ve
onarımının yapılması
19.
Birimlerin ihtiyacı olan fiziki kaynak, imalat
ve onarımının yapılması
20.
Toplam sağlık personeli sayısı
21.
22.
23.
ı
Destek Hiz.
Dai BĢk.
Makine ve
Malz.
Ġkmal Dai.BĢk.
DüzenlenmiĢ olan Seminer ve Hizmet içi
Eğitim Sayısı
Katılımcı Sayısı (Toplam personelin en az
% 50‟si)
KiĢi baĢı evrak giriĢ-çıkıĢ sayısı (adet)
Ġnsan Kayn.
ve Eğitim Dai.
BĢk.
25.
KiĢi baĢına düĢen teknolojik araç-gereç
sayısı (adet)
KiĢi baĢına düĢen metre kare kullanılan alan
(m2)
26.
Norm kadro sayısı
1.309
1,665
127
27.
Mevcut personel sayısı
2.100
2185
104
24.
172
Harcama
Birimi Adı
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
7. DĠĞER FAALĠYETLER
S.No
Faaliyet/Projenin Adı
1.
VatandaĢların tarafından kullanılan fotokopi
makinesi sayısı
2.
DeğiĢtirilecek ya da yeni takılacak sayaç sayısı
3.
Arızalı sayaç sayısı
4.
On-line sistemde yapılan yeni abonelik keĢif
sayısı
5.
Havza koruma alanı içerisinde bildirilen kaçak
ihbarlarının değerlendirilme oranı
6.
Yasal iĢlem değerlendirme oranı
Harcama
Birimi Adı
Abone ĠĢleri
Dai. BĢk.
Baraj. ve Ana
Ġs.
Hat. Dai. BĢk.
Hedeflenen
Miktar
GerçekleĢen
Miktar
GerçekleĢme
Durumu (%)
10
1
10
40.500
117.649
290
40.500
47.414
117
350
12.780
365
% 100
% 100
100
%100
% 100
100
173
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
2.
Performans Sonuçları ve Performans Bilgi Sisteminin
Değerlendirilmesi
Genel Müdürlüğümüz, 2009 yılı performans programında hedeflenen faaliyet ve
projelerin gerçekleĢme durumları, 2009 yılı faaliyet raporumuzda her amaç ve hedefin
altında detaylı olarak yer almaktadır. “Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları
Tablosu” baĢlığı altında da tüm faaliyetlerin hedef ve gerçekleĢme durumları, ilgili
harcama birimi ile iliĢkilendirilmiĢtir.
2009 yılında gerçekleĢtirdiğimiz faaliyetler 7 ana baĢlık altında toplanarak
değerlendirilmeye alınmıĢtır.
1.
Ġçme suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri
2.
Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri
3.
Atıksu- Yağmur suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri
4.
Bilgi ĠĢlem Faaliyetleri
5.
Kurumsal Faaliyetler
6.
Ġdari ve Teknik Hizmetler
7.
Diğer Faaliyetler
Ġçme suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri Performans Sonuçları
Plan-Proje, Su ĠnĢaat, Su ve Kanal ĠĢletme, Barajlar ve Ana Ġsale Hatları ve Emlak
ve
Ġstimlak
Dairesi
BaĢkanlıkları
tarafından
gerçekleĢtirilen
2009
yılı
içmesuyu
yatırımlarının 2009 yılı gerçekleĢme oranı ortalaması %77 dir. BüyükĢehir Belediyesi
mücavir alan sınırlarına yeni katılan yerlere 84,7 km içme suyu Ģebekesi ve isale hattı
döĢenerek %169 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Hazırlanan eksik içme suyu altyapı
projesi 876.5 km dir.
Su inĢaat Dairesi BaĢkanlığı tarafından 72,9 km içme suyu Ģebekesi yapılarak
%55 oranında gerçekleĢme olmuĢ, ana iletim hattı ise 32,1 km yapılarak %135 oranında
gerçekleĢmiĢtir.
2009 yılında 32,1 km‟si ana iletim, 224,7 km‟si Ģebeke hattı olmak üzere toplam
256,8 km içme suyu hattı döĢenmiĢtir.
Fiziki kaçakların tespit çalıĢması 2009 yılında da devam etmiĢ, 543 adet fiziki
kaçak
iĢine
gidilmiĢ
296
adet
arıza
tespit
edilerek
onarımı
%100
oranında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġçme suyu yatırımlarının yapılabilmesi için hedeflenen baraj ve içme suyu
kamulaĢtırmaları %80 oranında gerçekleĢtirilmiĢtir.
174
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BüyükĢehir Belediyesine yeni katılan köy ve mahallelerde 56 adet sondaj, drenaj
çalıĢması yapılmıĢ, 2009 yılı hedefi %74 olarak gerçekleĢtirilmiĢ, 2009 yılında 44 adet
kuyu açılmıĢ olup gerçekleĢme oranı %88 dir.
Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri Performans Sonuçları
Ankara halkına kesintisiz içme suyu sunma Genel Müdürlüğümüzce 2009 yılı
içerisinde Ġvedik Arıtma Tesislerinden 295.492.000 m3, Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma
Tesisinden 10.791.100 m3, KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisinden 75.850 m3,
Çubuk Ġçme Suyu Arıtma Tesisinden 1.326.000 m3 olmak üzere 307.594.890 m3 su
arıtılarak Ģehre verilmiĢtir.
BüyükĢehir Belediyesi ASKĠ Genel Müdürlüğü Su Kalite Kontrol ġube Müdürlüğü,
kentin dört bir yanından her gün Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 1040 noktadan
100‟ünü
seçerek
içme
suyunu
kontrol
ediyor.
BaĢkent‟in
içme
suyu
Dünya
standartlarındaki su kalite ve kontrol laboratuarlarında arsenik, mangan, amonyak, sülfat
ve demir gibi maddelerin de aralarında bulunduğu 47 parametrede kimyasal ve
bakteriyolojik analizden geçirilmekte olup analiz sonuçları ASKĠ‟nin resmi internet
sitesinde günlük yayınlanmaktadır. Veriler aylık raporlar halinde Ankara Valiliği Sağlık
Müdürlüğü‟ne
ve
Ankara
BüyükĢehir
Belediye
BaĢkanlığı‟nın
ilgili
birimlerine
gönderilmektedir.
Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesislerinde arıtılarak doğaya verilen su miktarı 2009
yılı içinde %147 „lik bir performansla 795.000 m³ su olmuĢtur.
2009 yılında su kaynaklarının kirlenmesini önlemek amacıyla çalıĢmalar devam
etmiĢ, Arıtma Tesisleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından Atıksu üreten 1029 adet kuruluĢ
denetlenmiĢ, Baraj havzalarını besleyen su kaynakları ve güzergahlarını kirleten Ģahıs ve
iĢletmeler tespit edilerek yasal iĢlemleri baĢlatılmıĢtır.
175
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Atıksu- Yağmur Suyu Proje ve ĠnĢaat Faaliyetleri Performans Sonuçları
2009 yılında Plan Proje Dairesi BaĢkanlığınca 65.3 km eksik atıksu, yağmur suyu
alt yapı ve dere ıslahı projesi hazırlanmıĢtır. Toplam 113.449 m Atıksu-Yağmursuyu
altyapısı projesi hazırlanmıĢtır. 2009 yılı içerisinde
1 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi
Projesi, 2 adet Ġleri Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile 8 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi
Projesi hazırlanmıĢtır.
Eksik alt yapıların tamamlanması ve BüyükĢehir Belediyesine yeni katılan yerlerde
dahil olmak üzere atıksu- yağmur suyu kanalları yapılması kapsamında tüm ilçelerde
Kanal Yatırım Dairesi BaĢkanlığınca 250 km atıksu, 69 km yağmur suyu Su –Kanal ĠĢletme
Dairesi BaĢkanlığınca 14,5 km olmak üzere toplam 335 km hat döĢenmiĢtir. Su Kanal
Dairesi BaĢkanlığı tarafından 3.411 adet ızgara ve baca yükseltilmesi faaliyeti %113
oranla gerçekleĢtirilmiĢtir.
Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalıĢmalar devam ettirilmiĢ, dere ve çay
yataklarının temizlikleri yapılmıĢtır.
Bilgi ĠĢlem Faaliyetleri Performans Sonuçları
2009 yılında abone bilgi sistemimize ait 46 adet program geliĢtirilmiĢ, 30 adet
program güncellenmiĢtir. Mevcut bilgisayar ve donanımların bakım-onarımları yapılmıĢtır.
20 adet masa üstü bilgisayar çevre cihazı sisteme katılmıĢtır. 10 adet ilçenin imar verileri
sisteme aktarılmıĢtır, Entegrasyonu sağlanan abonenin toplam aboneye oranı %40
olmuĢtur.
Kurumumuz bilgi iĢlem faaliyetlerinin 2009 yılı gerçekleĢme oranı % 95‟dir.
Kurumsal Faaliyetler
Genel Müdürlüğümüz 2010 Bütçesi ve 2010 Mali Yılı Performans Programı, Mali
Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanarak, meclis onayından geçmiĢtir.
2010-2014 Yılları Stratejik Planı tüm birimlerin çalıĢmalarının konsolide edilmesiyle
Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanarak meclis onayından
geçmiĢtir.
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca 52 adet inceleme ve soruĢturma yapılmıĢtır.
Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan 453 ve aleyhte açılan 2659 dava hukuk
müĢavirliğimizce takip edilmiĢ, birimlere gerekli hukuki görüĢ bildirimleri yapılmıĢtır.
2009 içme suyu yatırımları Etüt ve Planlama Dairesi BaĢkanlığınca izlenerek,
yatırım bilgileri rapor haline getirilmiĢtir. Gerekli literatür araĢtırmaları yapılmıĢ, 3 adet
valilik koordinasyon toplantısına katılım gerçekleĢtirilmiĢtir.
176
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Ġdari ve Teknik Hizmetler
Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığınca, idareye bağlı tüm tesis ve binaların
bakım-onarım ve temizlikleri düzenli olarak yapılmıĢ, koruma ve güvenlikleri üst düzeyde
sağlanmıĢtır.
6.472 adet mavi masa baĢvurusu alınmıĢtır ve vatandaĢların fatura ile ilgili
Ģikayeti en kısa sürede çözüme kavuĢturulmuĢtur.
2009 yılında Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı, 144 adet satın alma ve
ihale iĢlemi gerçekleĢtirmiĢtir. Genel Müdürlüğün 26.01.2009 tarih ve 40-2009 sayılı
genelgesi
doğrultusunda,
öngörüldüğünden
satınalma
satınalma
iĢlem
iĢlemleri
sayısında
her
harcama
azalma
birimince
olmuĢtur.
%104
yapılması
oranında
gerçekleĢme ile 5.124 adet araç ve iĢ makinesinin bakım ve onarımı yapılmıĢtır. 2009 yılı
içinde araçların yoğun çalıĢması, araç modellerinin eskimesi ve buna bağlı olarak arıza ve
bakım sayısında artıĢ olmuĢtur. 28.051 adet fiziki kaynakların imalat ve onarımı
gerçekleĢtirmiĢtir.
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı tarafından 2009 yılında 9 adet
eğitim ve seminer düzenlenmiĢ, kurumumuz personelinin bilgi ve motivasyon düzeyi
arttırılmıĢtır.
Diğer Faaliyetler
2009 yılı içinde Havza koruma alanı içerisinde bildirilen kaçak ihbarlarının
değerlendirilme oranı %49 olmuĢtur.
2009 yılı sonu itibariyle kartlı sayaç abone sayısı 347.979‟ a, toplam abone sayısı
ise 1.565.331‟e çıkarılmıĢtır.
177
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
IV.
KURUMSAL KABĠLĠYET VE
KAPASĠTENĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
178
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
A. ÜSTÜNLÜKLER

Ankara‟nın en az 20 yıllık su ihtiyacını karĢılayacak tedbirlerin alınmıĢ olması

Kurumsal geliĢmeyi sağlayacak stratejik yönetim anlayıĢının benimsenmiĢ
olması

Üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği yapılması

Mali yönetimin Ģeffaf ve ölçülebilir verilerle kontrol ediliyor olması

TeĢkilat yapısının günün Ģartlarına kolaylıkla uyarlanabilir olması

Üst yönetimin ve büyükĢehir belediyesinin kurumsal geliĢim çalıĢmalarına
tam destek veriyor olması

KuruluĢumuzun hedeflerinin belirli olması

Köklü tarihi geçmiĢiyle deneyimli bir yapıya sahip olması

Memur personelin %54‟ünün üniversite mezunu olması

ÇalıĢanların %92‟sinin genç ve orta yaĢ grubu personelden oluĢması

Yeniliğe açık, dinamik ve araĢtırmacı personel yapısının olması

Hizmet içi eğitime önem verilmesi

Vizyoner liderlik anlayıĢının her yönetim düzeyinde benimsenmiĢ olması

Performansa dayalı bütçelendirme uygulamalarının kesintisiz sağlanmıĢ
olması

Sosyal tesis ve lojmanların olması

Bilgi-teknolojik alt yapının yeterli olması ve ofis otomasyonu sisteminin varlığı

GIS ve AYBĠS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısal Haritacılık) alt yapısının
tamamlanmıĢ ve hizmetlerin yürütülüyor olması

SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sisteminin varlığı

ġebeke Bilgi Merkezi ile su Ģebekesinin her zaman kontrol altında tutuluyor
olması

Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamının sayısal ortama
aktarılmıĢ olması

Su kaynakları yönetiminde dünya su politikalarının yakından izlenerek gerekli
kurumsal çalıĢmaların yapılıyor olması

Ġvedik Su Arıtma Tesislerinin Türkiye‟nin en büyük içme suyu arıtma tesisi
olması
179
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin Avrupa‟nın en büyük atık su arıtma tesisi olması

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisinin enerji ihtiyacının %80‟ini kendisinin karĢılıyor olması

Kurumumuzun kendi imkanları ile baraj yapabilecek mali kaynak ve kapasiteye sahip
olması

Müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel KiĢiliği'ne sahip olması

Hızlı karar alabilme yeteneğine sahip yönetim kadrosunun bulunması

Yatırımlarını kendi ekonomik gücü ile yapabilecek durumda olması

Borçlarını zamanında ödeme gücüne sahip olması

Hizmet ihtiyacı lojistik desteklerin sağlanabilir olması

Birimler arası koordinasyonun yeterli düzeyde olması

Yatırım programlarının ve harcama bütçelerinin dengeli ve uygulanabilir
hazırlanması

Ham su kaynaklarının birinci sınıf su kalitesinde olması

Yatırımlarda kullanılan malzemelerin Dünya standartlarında olması

Ulusal ve uluslararası yeniliklerin takip ediliyor olması

ġehre verilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olması

Yerinden yönetim anlayıĢına uygun olarak hizmet verilebiliyor olması

Alo 185 hattının varlığı ve etkin çalıĢması

E-fatura uygulamasının olması

Abone hizmetlerinin elektronik ortamda çözümlenebiliyor olması

Kamuoyu
yoklaması
ve
anketler
yapılarak
vatandaĢların
görüĢlerine
baĢvuruluyor olması
180

Her türlü araç ve ekipmana sahip makine parkının olması

Kartlı sayaç kullanımının tüm aboneler içinde %22‟lik orana ulaĢmıĢ olması
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
B. ZAYIFLIKLAR

AR-GE çalıĢmalarının yeterli seviyede olmaması

Ġstatistiki veri çalıĢmalarının yeterli düzeyde olmaması

Diğer kurumlarla koordinasyonun yeterli düzeyde sağlanamaması ve
bürokratik engellerin olması

Atıksu ve yağmur suyu hatlarının bazı bölgelerde birleĢik sistem olması

5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile geniĢleyen hizmet alanında
içme suyu ve kanal alt yapısının tamamlanmamıĢ olması

5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile geniĢleyen hizmet alanının
kurumumuzun mali yükünü arttırması

ġehre içme suyu temininin büyük bir oranda tek tesisten sağlanması ile
tesisin stratejik riskinin artması

BüyükĢehir Belediye sınırları içindeki yer altı suları konusunda yetkinin
DSĠ‟de olması
181
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
V.
ÖNERĠ VE
TEDBĠRLER
182
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Fırsatlar

Yeni belediye kanunu ile yetkilerin artması

Hizmetlerde alternatif yöntemlerin geliĢmesi

Teknolojik imkanların artması

E-belge ve E-imzanın uygulamalarının geliĢmesi

Personelin geliĢen teknolojiye kısa zamanda uyum sağlayabilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve altyapı bilgi sistemlerinin geliĢmiĢ olması

Kadastral bilgilerin sayısal ortama aktarılmıĢ olması

Ankara‟da su ve atıksu konusuyla ilgili yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip
üniversitelerin ve araĢtırma kurumlarının varlığı

Su Kirliliği Kontrol Kanunu ve Havza Koruma Yönetmeliği‟nin baraj havzalarını
korumaya yönelik kamulaĢtırma yapılmasına izin vermesi

Alt ve üst yapı çalıĢmalarında standardizasyona gidilmesi

Yeni personel alımlarında hizmet alımı yönteminin tercih edilebiliyor olması

Ülkemizde AB‟ye katılım sürecinde sektörel uyum çalıĢmalarının olması

Türk Ceza Kanununda mutlak havza koruma alanları içerisinde kaçak yapılaĢmaya
iliĢkin caydırıcı hükümlerin yer alması

Kalkınma planları ve hükümet programlarında su temini ve kullanımına iliĢkin
politikaların büyük önem arz etmesi

Çevre Kanununda su kaynaklarının korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine
yönelik düzenlemelerin yapılmıĢ olması

Ġçme suyu ve atıksu arıtma teknolojilerindeki geliĢmeler

Küresel ısınma ve yaĢanan kuraklık nedeniyle halkın su tasarrufu konusunda
bilinçlenmesinin sağlanması

Türkiye‟de adrese dayalı nüfus kayıt sistemi uygulamasına geçilmiĢ olması
183
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
Tehditler
 Küresel ısınma ve kuraklık
 Hızlı nüfus artıĢı
 Kaçak yapılar ve imarsız bölgelerin yatırım sürecini olumsuz etkilemesi
 Altyapı yatırımlarının farklı kuruluĢlarca yürütülmesi ve bu kurumlar arasında
koordinasyonun yetersiz olması
 Özellikle kamu kuruluĢlarının eski borçlarının tahsilatında sorunlar yaĢanması
 Yer altı sularının izinsiz olarak kullanılması
 Teknolojik altyapıda yurtdıĢına bağımlı olunması
 SanayileĢme ve yerleĢim alanlarının çoğalmasına bağlı olarak su kaynaklarında
kirliliğinin oluĢması
 Su kirliliğinin kontrol edilmesi sürecinde kuruluĢlar arasındaki yetki karmaĢası
 Kuraklık nedeniyle acil su temini için yapılan yatırımların, su maliyetlerini artırıcı
etki yapması
 Hukuki davalarda sonuçlandırılma süresinin uzun olması
 Kaçak su kullanım eğilimi
 Kentteki diğer altyapı kuruluĢlarının yaptığı imalatlar sırasında su ve kanal
Ģebekesine zarar vermesi
184
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
VI.
ĠÇ KONTROL GÜVENCE
BEYANLARI
185
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
ÜST YÖNETİCİNİN
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ve
bundan önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 01.04.2009
Kamil KILIÇ
Genel Müdür
186
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN
GÜVENCE BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin
işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2009 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde
yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 01.04.2009
Reyhan ARAL
Mali Hizmetler Dairesi Başkan V.
187
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
İbrahim GÖKMEN
Özel Kalem Müdürü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Fikri KARACA
Teftiş Kurulu Başkanı
188
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Atila TÜRKYILMAZ
İç Denetim Birimi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Veysel KAZAN
1.Hukuk Müşaviri
189
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Mevlüt KAMBUR
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanı
190
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ömer KÜÇÜKARSLAN
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Remzi YILMAZ
Makine ve Malzeme İkmal
Dairesi Başkanı
191
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Mustafa KUŞ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Mustafa EKİNCİ
Abone İşleri Dairesi Başkanı
192
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Fatih GÜRGAN
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Veli DOĞAN
Barajlar ve Ana İsale Hatları
Dairesi Başkanı
193
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Salih ASLAN
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Hatice Nur KUNTER
Plan-Proje Dairesi Başkanı
194
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Faruk BİLEN
Su İnşaat Dairesi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Hüseyin SOYDAR
Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı
195
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
İsa DİNÇTÜRK
Kanal Yatırım Dairesi Başkanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını,
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile
bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi
sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Y.Ömer KARAKILIÇ
Etüt ve Planlama Dairesi Başkanı
196
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
Kasım ve Aralık aylarında ODTÜ Çevre Mühendisliği, ĠTÜ Çevre Mühendisliği ve Gazi Üniversitesi
Çevre Teknikerliği bölümü öğrencileri Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ederek teknik incelemelerde
bulundu. Aldıkları dersler kapsamında öğretim üyeleriyle beraber kurumumuza gelen üniversiteli gençler,
Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟ni, Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟ni ve SCADA Kontrol Merkezi‟ni
gezdi. Türkiye‟nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi‟nde içme
suyumuzun arıtılma Ģeklini ve kalitesini gören öğrenciler daha sonra Dünyanın en büyük dördüncü atıksu
arıtma tesisi olan Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi‟nde atıksulara yapılan arıtma iĢlemlerini izledi.
Özellikle tesisin ihtiyacı olan elektriğin %80‟inin, atıksudan elde edilen biyogazla ücretsiz olarak
karĢıladığını ilgiyle dinleyen gençler, buradan tüm içme suyu sisteminin bilgisayarlarla izlendiği ve
kontrol edildiği SCADA Kontrol Merkezi‟ne gelerek Ankara‟nın içme suyu altyapısı hakkında bilgi aldılar.
Genç çevreciler teknik incelemelerin sonunda Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılan bir
sunumla baĢta Ankara Çayı Rehabilitasyon Projesi olmak üzere içme suyu ve kanalizasyon çalıĢmalarımız
ve projelerimiz hakkında bilgilendi ve Kurumumuzu daha yakından tanıma fırsatına sahip oldular.
Sunumun sonunda öğrencilerle kısa bir konuĢma yapan Genel Müdürümüz Kamil Kılıç “Türkiye‟nin
kalkınmasında
bilincinin
ve
çevre
oluĢmasında
üniversitelerin
bölümlerine
büyük
düĢüyor.
toplum
çevre
iĢ
Üniversitelerin
yararına
koyduğu
ortaya
çalıĢmalarla
kurumları
yönlendirmeleri
gerekir.
Üniversiteler
ideolojilerin değil, projelerin
tartıĢıldığı
yerler
olmalı.
Bizim gençliğimiz çok zeki.
Eğer bu zekâlarını disiplinli
ve
özverili
çalıĢmalarla
olumlu yönde kullanırlarsa
inanıyorum ki ülkemiz kısa
süre içinde Dünya‟nın en büyük ülkelerinden biri haline gelecektir. Bu noktada Belediye BaĢkanımız
Sayın Melih Bey‟de, ben de kurumumuz adına üzerimize düĢen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.
Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin büyük bir memnuniyetle ve güzel izlenimlerle ayrıldığı gezinin
sonunda
Genel
Müdürümüz
tüm
üniversitelerin
ilgili
bölümlerine
çağrıda
bulunarak
Genel
Müdürlüğümüze davet etti ve vatandaĢlarımızın yararına olacak tüm projelere kapımızın açık olduğunu
ifade etti.
197
Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü
198
“Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum”
2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu
199

Benzer belgeler