2008 YILI - Bursa İl Özel İdaresi

Transkript

2008 YILI - Bursa İl Özel İdaresi
T.C.
BURSA İL ÖZEL İDARESİ
2008 YILI
FAALİYET RAPORU
Sayfa: 1 / 199
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
I- GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………..…….....5
A-Misyon ve Vizyon………………………………………………….……………..……….5
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar………………………………..…………………..……..6
C-İdareye İlişkin Bilgiler…………………………….…………………..………………......8
1-Fiziksel Yapı…………………………………………………….…………..…….....8
2-Örgüt Yapısı…………………………………………………….……………..…...25
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………………………………..…………….…...42
4-İnsan Kaynakları……………………………………………….………….…….....43
5-Sunulan Hizmetler…………………………………………….…………...………47
6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi…………………………….…………….….……..47
II- AMAÇ ve HEDEFLER…...…………………………………………………..……….….…..49
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri………………………………………………………..…..49
1- Amaçlar………………………………………………………………………………...49
2- Hedefler………………………………………………………………………………..51
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……………………...…..63
A-Mali Bilgiler……………………………………………………………………………………..63
1-Bütçe Uygulama Sonuçları…………………………………………………..……….......63
2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar……………………………….…..…….……..67
IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ……….….…..191
A-Üstünlükler…..………………………………………………………………………………..191
B-.Zayıflıklar………..……………………………………………………………………………192
C-Değerlendirme…………..…………………………………………………………….….….193
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER……..………………………….………………….……….………194
Ekler..……………………………………………………………………………………………196
Sayfa: 2 / 199
SUNUŞ
Kamu yönetimi, yönetimde etkinlik ve verimliliği gerektirir. Bu nedenle, geleceğin
belirsizliklerine karşı hazırlıklı olmak, hızlı karar almak, sorunlara süratle uygun çözümler
bulmak ve değişime uyum sağlamak yönetimin temel gerekleridir. Kamu yönetiminde
yeniden yapılanma, mahalli idarelerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmış, mahalli
idarelerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları
da değişimin konusu olmuştur.
Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin
sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Böylece
merkezi idare ile mahalli idareler arasındaki yetki ve kaynak dağılım yapısı değişmiştir.
Dolayısıyla yerel nitelikli kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetlerden yararlananların
memnuniyetinin artırılması, sonuca odaklanma, hesap verebilirlik, açıklık, saydamlık,
katılımcılık, öngörülebilirlik gibi mekanizmalar gelişmiştir.
İl Özel İdaresi Kanununun 2005 yılında çıkmasıyla birlikte yerel yönetim hizmetleri
çeşitlenmiş, görev ve sorumlulukları da artmıştır. Bursa İl Özel İdaresi de yeni örgütlenme
yapısı ve kaynaklarıyla eğitim, sağlık, tarım, ulaştırma, altyapı, spor, çevre. Kültür ve
turizm gibi hemen her sektörde yatırım ve hizmet sunmaya başlamıştır.
Bu arada, yeni yapılanma sürecinde gerek merkezi yönetim gerekse yerel
yönetimlerin bütçeleme sistemi de değişmiş ve Performans Esaslı Bütçe’leme sistemi
ikame edilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ana fonksiyonları
ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin
belirlenmesini, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını,
performans ölçümü yapılarak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının
değerlendirilmesini ve sonuçların raporlanmasını amaçlamaktadır.
Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans
programı ve faaliyet raporudur. Temel amacı mali saydamlık ve hesap verilebilirliği
sağlamak olan bu bütçeleme sistemi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanılmasını sağlamak üzere geliştirilmiştir. Planlama sürecinde hazırlanan stratejik
planlar ile bütçeleme sürecinde hazırlanan performans programları ve faaliyet raporları bu
amacı gerçekleştirmek için kullanılan temel araçlardır.
Faaliyetlerin belirlenmiş hedef ve göstergeler ışığında yürütülmesi ve sonuçların bu
hedef ve göstergelere dayalı olarak değerlendirilmesi bu bütçeleme sisteminin özünü
oluşturmaktadır. Bu yaklaşım aynı zamanda, kamu idarelerinde performansa dayalı bir
yönetim anlayışının yerleşmesine de yardımcı olmaktadır.
Performans esaslı bütçelemenin getirdiği önemli yeniliklerden biri de, performans
denetimine imkân tanımasıdır. Performans esaslı bütçeleme sürecinde oluşturulan hedef
ve göstergeler ile hazırlanan performans programı ve faaliyet raporları performansın
sistematik ve nesnel bir şekilde denetlenmesini mümkün kılmaktadır.
22.2.2005 tarihinde kabul edilen ve 04.03.2005’de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl
Özel İdaresi Kanunu; katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl
Özel İdarelerinin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanunla İl Özel İdarelerinin
güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet
sunabilen bir yapıya kavuşmaları öngörülmüştür. Ayrıca bu kanunla birlikte stratejik plan
hazırlama zorunluluğu getirilmiş ve kamudaki yeniden yapılanma sürecinin en önemli
adımı atılmıştır.
Sayfa: 3 / 199
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu, kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını zorunlu hale getirmiş ve bu
yasalar, kamuda ciddi bir değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur. İl Özel İdaremiz de 5
yıllık stratejik planını hazırlayarak İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarihli kararı ile
uygulamaya geçirmiştir.
Stratejik plan, gerçekten idaremizin beş yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli bir
programı, planın yıllık dilimlerle uygulanmasına yönelik performans ölçütlerine imkan
veren “Performans Planı”nı ve yıl içinde yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu da
beraberinde getirmektedir. Bu uygulama idaremizi, güvenilir, açık ve saydam, hesap
verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya
yöneltmektedir.
Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde temel alınan stratejik
planlamanın işlerliği için 2006 yılının kamu ve mahalli idarelerle ilgili bir başka yeniliği ise,
17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”tir. Bu yönetmelik, her
yıl hazırlanması gereken faaliyet raporlarının biçim ve içeriğini ortaya koymaktadır.
Meclisimize sunulan bu rapor, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41. maddesi gereğince ilgili Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu rapor
bir anlamda, geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Meclise sunulan “Valilik İzahnamesi”nin daha
kapsamlı ve formata bağlanmış, aynı zamanda uygulayıcılarında güvencelerini imza
altına alan bir rapordur. Rapor, Meclisimizden sonra Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına da
sunulacaktır.
2008 Yılı Faaliyet Raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve
ödenek kullandırdığı harcama yetkililerine ait faaliyelerin bileşkesi olarak mali tablolar ve
performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve hem 2008
yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik
hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır.
Bu çalışmalar aynı zamanda Meclisimizin de 2008 yılı performansı olmaktadır.
Elbette ki, gerçekleştirilen hiçbir çalışma, ortaya konan hiçbir proje, hizmetin son
noktası değildir. Raporda yer alan çalışmalarımız, birer örnektir. Elbirliği ile
gerçekleştirilen çalışmaları içeren bu raporda İl Özel İdaremizin faaliyetlerinin sunumunu
yaparken, 2009 yılının faaliyet anlamında daha başarılı noktalarda İdarenin verimini
arttıracak bir çalışma yılı olmasını diliyorum.
Şahabettin HARPUT
Vali
Sayfa: 4 / 199
I- GENEL BİLGİLER
İl Özel İdaresi, İl halkının müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı İldeki seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali
özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliğidir. İlin kurulmasına dair kanunla kurulup, ilin
kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sonra eren ve görev alanı il sınırlarını kapsayan İl Özel
İdaresinin organları, İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali’dir.
A- MİSYON VE VİZYON
 Misyonumuz
Hizmet vermekle yükümlü olduğu hedef kitleye adil, şeffaf ve zamanında hizmet
sunmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, sanayileşmenin getirdiği
çevre kirliliği, aşırı göç olgusuyla oluşan çarpık kentleşme gibi sorunlarını kendi iç
dinamikleri içerisinde çözmek, ilimizin sahip olduğu tüm avantajları kullanarak gelir
seviyesini arttırmak ve hayat standardını yükselterek güvence altına almaktır.
 Vizyonumuz
Toplumun bütün kesimlerini yaşadığı şehir için katkı sağlamak üzere çağdaş ve
katılımcı bir anlayışla, değişim ve gelişimi esas alan, gülümseyen, birbiriyle selamlaşan,
yoksulu destekleyen, devleti milletiyle barışık, burada ben de varım diyen bir heyecan
dalgası oluşturarak harekete geçirmek ve Bursa’yı sahip olduğu değerlerle tanınan bir
dünya markası haline getirmektir.
 İlkelerimiz
Bursa İl Özel İdaresinin, halkın beklentilerine karşılık vermek üzere benimsemiş
olduğu ilkeleri şöyledir;











Güvenilirlik,
Karar alma, uygulama ve eylemde şeffaflık ve açıklık,
Doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı,
Katılımcı ve paylaşımcı bir yöntem,
Hesap verme yükümlülüğü,
Verimli, etkin ve kaliteli hizmet,
Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme,
Teknolojiyi kullanarak yenilikleri takip etme, değişimi yönetme,
Gelişmeye açık, öğrenen ve öğreten, çözüm üreten bir kurum,
Her bakımdan eşitlik ve adalet,
Çalışan ve vatandaş memnuniyeti.
İlkeler, vatandaşlara karşı taahhüt olmakla birlikte tutum, davranış ve düşünce
biçimini de yansıtır.
Sayfa: 5 / 199
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
T.C. Anayasa’sının 127. maddesinin ilk paragrafında “Mahalli idareler; il, belediye
veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları
kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir” denilmekte ve İl Özel İdareleri de bu kapsam
çerçevesinde görevlerini yerine getirmektedirler.
Kamu Yönetimi Reformu çalışmaları çerçevesinde hazırlanan 5302 Sayılı İl Özel
İdaresi Kanunuyla birlikte il özel idarelerinin görevleri önemli oranda arttırılmıştır. Anılan
Kanunun 6. maddesine göre İl Özel İdarelerinin yetki görev ve sorumlulukları şöyledir;
a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan,
toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür ve sanat, turizm, sosyal hizmet ve
yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta
öğrenim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman
köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri ise
belediye sınırları dışında, yapmakla görevli ve yetkilidir.
Merkezi idare tarafından yürütülen görev ve hizmetlere ait yatırımlardan ilgili
bakanlıkça uygun görülenler, il özel idareleri eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu
yatırımlara ait ödenekler, ilgili kuruluş tarafından o il özel idaresi bütçesine aktarılmakta, İl
özel idaresi bu yatırımların yüzde yirmi beşine kadar olan kısmı için kendi bütçesinden
harcama yapabilmektedir. Merkezi idare, ayrıca, desteklemek ve geliştirmek istediği
hizmetleri proje bazında gerekli kaynaklarını ilgili il özel idaresine aktarmak suretiyle
onlarla işbirliği içinde yürütebilmektedir. Bu kaynak ve ödenekler özel idare bütçesi ile
ilişkilendirilmemekte ve başka amaçla da kullanılamamaktadır.
Kanunun yine aynı maddesinde “İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda,
büyük şehirlerde Büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile
birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından
onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu,
hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.
İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun
yöntemler uygulanır.
Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum
içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.” denilmektedir.
İl özel idaresinin yetkileri ve imtiyazları ise İl Özel İdaresi Kanununun 7.
maddesinde belirtilmektedir. Bunlar ise;
a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü
faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve
ruhsatları vermek ve denetlemek,
b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,
Sayfa: 6 / 199
c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek,
d) Borç almak ve bağış kabul etmek,
e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına
kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak.
g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.
Yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklar yerine getirilirken yasal olarak
dayandığımız diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ise aşağıda verilmiştir.
KANUNLAR










5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun
927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı
Hakkında Kanun
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu (İlgili Maddeler)
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (İlgili Maddeler)
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanun
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Maddeler)
YÖNETMELİKLER
 İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları
Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli
Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği
Esaslarına Dair Yönetmelik
 İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
 Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
 Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin
Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul
ve Esaslara Ait Yönetmelik
 Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
 Taşınır Mal Yönetmeliği
 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair
Yönetmelik
 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında
Yönetmelik
Sayfa: 7 / 199
YÖNETMELİKLER (devam)
 Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında
Yönetmelik
 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
 Dernek, Vakıf ve Birliklere Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
 İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
C.1. Fiziksel Yapı
C.1.1. Makine Parkı Durumu
88
60
17
14
7
Greyder
Yükleyici
Dozer
Kamyon
38
Çeşitli İş
Makinaları
Binek
Araçlar
Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere Bursa İl Özel İdaresinin Makine Parkında
toplam 224 araç bulunmaktadır. Makine Parkında bulunan araçların binek araç ve iş
makineleri sayısı olarak dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
ARAÇ TÜRLERİ
SAYISI
ORAN (%)
Binek Aracı
38
17
İş Makineleri
186
83
TOPLAM
224
100
Sayfa: 8 / 199
C.1.1.1. Araçların Cinslerine Göre Dağılımı
Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların cinslerine
göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ
CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI
S.
NO
ARAÇ CİNSİ
ADEDİ
S.
NO
ARAÇ CİNSİ
ADEDİ
1
Binek Araç (Taksi Tipi)
8
22 Seyyar Vinç
1
2
K. Kasa Kamyonet
9
23 Sepetli Elektrik Aracı
1
3
Pick-Up
16
24 Forklift
1
4
Minibüs
5
25 Konkasör
1
5
Damperli Kamyon
55
26 Kompresör
3
6
Sabit Kasalı Kamyon
5
27 Tem. Sondaj Makinesi
1
7
Çekici
4
28 Rotari Su Sondaj Mak.
1
8
Akaryakıt Tankeri
3
29 Seyyar Asfalt Distribütörü
2
9
Arazöz Su Tankeri
3
30 Roley Tank
1
10 Asfalt Distribütörü
6
31 Asfalt Yama Silindiri
4
11 Greyder
17
32 Semi Treyler
3
12 Dozer
7
33 Dorse Treyler
1
13 Paletli Yükleyici
3
34 Kamp Treyler
15
14 Last. Tekerlekli Yükleyici
11
35
15 Paletli Excavatör
1
16 Last.Tekerlekli Excavatör
2
37 Fasal Seyyar Yağlama
2
17 Beko Loder
1
38 Jeneratör
4
18 Lastik Tekerlekli Traktör
4
39 Seyyar Kaynak Makinesi
1
19 Lastik Tekerlekli Silindir
3
40 Kaynak Jeneratörü
2
20 Demir Bandajlı Silindir
8
41 Yarı Romörk Low.Bed.
2
21 Açık Saç Kas.Vinçli Kam.
1
42 Kamyonet
1
Seyyar Tamir ve
Yağlama Aracı
Seyyar Tamir Aracı
36
(Kamyonet)
TOPLAM
2
3
224
Sayfa: 9 / 199
C.1.1.2. Araçların Marka ve Modellerine Göre Dağılımı
Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların marka ve
modellerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ
MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI
MİKTARI
ARACIN
Markası
Cinsi
Binek Araç (Taksi tipi)
K.Kasa Binek
Pick-Up
Minibüs
Damperli Kamyon
Sabit Kasalı Kamyon
Çekici
Modeli
Adet
Renault
12 TSW
1
Doğan
SL
1
Kartal
STW
3
Ford
Escord
1
Renault
Megane
1
Mercedes
Benz S320
1
Fiat
Doblo 1.9
1
Ford
Connect
7
Mercedes
Viano V335
1
İsuzu
TFS 54 ÇS
7
İsuzu
TFS 86 ÇS
9
Volkswagen
Carevella
3
Ford
L 350
2
Mercedes
LK-1513
4
Desoto
AS-600
1
Fatih
220-26
23
Fatih
270-26
1
Mercedes
3031-K
5
Man
18-220
2
BMC
Pro 624 CDX Ç.S.
4
Fatih
180-25 FDX
6
Fatih
280-26 SDT
5
Fatih
180-25 FHX
4
Volvo
N-10
2
BMC
TM-140
2
Mercedes
(Kasalı)
1
Volvo
N-1033
1
Mercedes
26x26
1
Mercedes
26x35
1
Man
33-423 (6x4)
1
Toplam
8
9
16
5
55
5
4
Sayfa: 10 / 199
BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ
MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI (devam)
MİKTARI
ARACIN
Cinsi
Akaryakıt Tankeri
Arazöz Su Tankeri
Asfalt Distribütörü
Greyder
Dozer
Paletli Yükleyici
Lastik Tekerlekli
Yükleyici
Paletli Excavatör
Lastik Tekerlekli
Excavatör
Beko Loder
Lastik Tekerlekli Traktör
Markası
Modeli
Demir Bandajlı Silindir
Toplam
BMC
TM-140
1
BMC
PRO 624 YHT
1
BMC
PRO 518 LHX
1
Desoto
AS-600
1
Fatih
200x26
2
Desoto
AS-700
1
Fatih
200x26
1
Fatih
220x26
3
Fatih
280x26
1
Komatsu
GD-655 A
5
Champion
740-A
4
Mitsubishi
MG-530
8
Caterpiller
D7G
7
Fiat Allis
FL-14 E
1
Fiat Hitachi
FL-175
2
Fiat Hitachi
FR-130
1
Pİ Makina
1061
1
Çukurova
840-C
2
Liebherr
531
2
Fiat Hitachi
W-230
1
Komatsu
WA-320
4
O&K
LC-600
1
1
Liebherr
902
2
2
1
1
MF 960
Ford
501
1
Ford
5000
1
Ford
3000
1
Stayr
Lastik Tekerlekli Silindir
Adet
3
3
6
17
7
3
11
4
1
Bitelli
RG-248
1
Dynapac
CP-221
1
Bitelli
RG-217
1
Komatsu
JV-100 (Vibr.)
3
Bitelli
C-100
1
Bitelli
C-120
2
Ham
2420
2
3
8
Sayfa: 11 / 199
BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇLARININ
MARKA ve MODEL BAZINDA DAĞILIMI (devam)
MİKTARI
ARACIN
Markası
Cinsi
Modeli
Adet
Toplam
Asfalt Yama Silindiri
Dynapac
CC-1000 (Vib)
4
4
Seyyar Vinç
Coles
618-T
1
1
Sepetli Elektrik Aracı
Fiat
50-NC
1
1
Forklift
Çukurova
ÇF-60
1
1
Konkasör
Mutafçılar
110
1
1
Atlas Copco
A-125
1
Kompresör
Komsan
Komsan
Tem.Sondaj Mak.
Accer
Rotari Su Sond. Mak.
Masseranti
Sey. Asfalt Distribütörü
Roley Tank
Semi Treyler
1
D-260
M-2000
1
1
1
1
1
Demir Çelik İş
1
Efe
1
Dorse
1
Boronkay
1
Özsan
1
Nur Ak
Low-Bed
3
2
1
3
1
Dorse Treyler
Friehauf
1
1
Kamp Treyler
Yatakhane Tipi
15
15
Seyyar Tamir
Seyyar Yağlama Aracı
(Kamyonet)
Kamyonet
İsuzu
TFS 54 ÇS
3
3
BMC
Pro 518 Çift sıra
2
2
1
1
2
2
1
1
Ford
Fasal Seyyar Yağlama
ES-600
Seyyar Kaynak Makinası Miller
Kaynak Jeneratörü
Jeneratör
GENEL TOPLAM
MPM
20/500 P
1
Miller
CX CC/CV CE
1
Veb.
1
Ford
1
Hino İşbir
EK-100 KW
1
Gemsaş
250 KW
1
2
4
224
Sayfa: 12 / 199
C.1.1.3. Araçların Yaş Durumuna Göre Dağılımı
Makine Parkında bulunan çeşitli iş makineleri ile binek ve diğer araçların yaş
durumu itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda görülmektedir.
BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ YAŞ DURUMU
Sıra No
Aracın Yaş Durumu
Makine Cinsi
0-5
6-10
11-15
16-20
3
3
Adedi
20+
1
Binek Araç (Taksi tipi)
1
1
2
K.Kasa Kamyonet
8
1
3
Pick-Up
9
6
4
Minibüs
3
2
5
Damperli Kamyon
19
15
6
Sabit Kasalı Kamyon
7
Çekici
8
Akaryakıt Tankeri
9
Arazöz Su Tankeri
10
Asfalt Distribütörü
11
Greyder
12
Dozer
13
Paletli Yükleyici
1
14
Lastik Tekerlekli Yükleyici
5
15
Paletli Excavatör
1
16
Lastik Tekerlekli Excavatör
2
2
17
Beko Loder
1
1
18
Lastik Tekerlekli Traktör
1
19
Lastik Tekerlekli Silindir
3
20
Demir Bandajlı Silindir
21
Asfalt Yama Silindiri
22
Seyyar Vinç
1
1
23
Sepetli Elektrik Aracı
1
1
24
Forklift
25
Konkasör
1
26
Kompresör
1
27
1
9
1
16
5
16
5
55
1
4
5
1
2
4
1
3
2
1
8
1
1
1
3
1
3
1
6
8
4
5
17
7
7
1
3
2
1
5
1
11
1
3
4
3
3
3
4
8
4
1
1
1
1
1
3
Tem. Sondaj Makinası
1
1
28
Rotari Su Sondaj Makinası
1
1
29
Sey. Asfalt Distribütörü
2
2
Sayfa: 13 / 199
BURSA İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ YAŞ DURUMU (devam)
Sıra No
Aracın Yaş Durumu
Makine Cinsi
0-5
6-10
11-15
16-20
Adedi
20+
30
Roley Tank
31
Semi Treyler
32
Dorse Treyler
33
Kamp Treyler
34
Seyyar Tamir Aracı
35
Seyyar Yağlama Aracı
(Kamyonet)
36
Fasal Seyyar Yağlama
37
Sey. Kaynak Makinası
38
Kaynak Jeneratörü
39
Jeneratör
40
Açık Saç Kasa Vinçli Kam.
1
1
41
Yarı Romörk Low.-Bed.
2
2
42
Kamyonet
2
1
1
1
3
1
10
1
1
4
3
3
2
2
2
1
2
4
64
2
1
2
TOPLAM
15
51
48
8
4
1
1
53
224
C.1.2. Su Kaynakları
Bursa İl Özel İdaresi ticari amaçlı içme suları, maden suları, sıcak su ve su ürünleri
üretim yerleri kaynaklarına sahiptir.
C.1.2.1. Ticari Amaçlı İçme Suları
Bursa İl Özel İdaresinin sahip olduğu 22 adet ticari amaçlı içme suyu kaynaklarının
toplam debisi 196,42 lt/sn’dir. Bu kaynakların toplam 61,26 lt/sn’lik kısmı kiralanmış
bulunmaktadır. Ticari içme suyu kaynaklarının adı, debi miktarları ile kiralanan debi
miktarları ve kiralayan firmaların yer aldığı tablo aşağıdadır.
TİCARİ İÇME SULARI DEBİ TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
LT/SN
FİRMA ADI
ERİKLİ
ERİKLİ
ERİKLİ
ERİKLİ Sözleşme
ERİKLİ Sözleşme
NESTLE
NESTLE
NESTLE
KAYNAĞIN ADI
ALAÇAM AKSU DERESİ
SAİTABAD DAĞ YOLU
BÜYÜKDERE YAYLA
AKÇAY Yedipınarlar Kankı
AKÇAY Yedipınarlar Kankı
DEREKIZIK
DEREKIZIK
YENİDAĞKIZIK
Men. Debisi
52,50
10,45
31.24
11,52
8,86
2,00
2,00
5,00
LT/SN
Kiralanan Debi
4
9
4
7
4
0.57
2
3,5
Sayfa: 14 / 199
TİCARİ İÇME SULARI DEBİ TABLOSU (devam)
LT/SN
SIRA
NO
FİRMA ADI
KAYNAĞIN ADI
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BAYKAL ESER SU
SULTANSU ERBAK
AROMA 1
COCACOLA
COCACOLA
COCACOLA
S.S.CUMALIKIZIK
ÖZKAYNAK
KORUSU
ELMASSU
ATANUR MEN.
ULUDAĞ ERBAK
SEDEF GIDA
AKPA A.Ş.
İNEGÖL MESRURİYE
İNEGÖL ÇİFTLİKKÖY
KESTEL ORHANİYE
NARLIDERE
DEREKIZIK GÖLÇUKURU
DEREKIZIK KÜREKLİ
KİRAZLIYAYLA
GÜNEYBUDAKLAR
HAMAMLIKIZIK
KESTEL DEREKIZIK
SOĞUKPINAR KÖYÜ
İNEGÖL KIRAN KÖYÜ
İNEGÖL SULHİYE KÖYU
İNEGÖL TÜFEKÇİKONAK
TOPLAM
Men. Debisi
LT/SN
Kiralanan Debi
1,00
1,10
8,55
KUYU
7,90
8,74
9,00
2,20
2,57
21,00
2,77
2,71
1,55
3,76
1
1
6
2,06
1
3
2
1,2
2
1
1
2
1
3,5
196.42
61,26
C.1.2.2. Maden Suları
Bursa İl Özel İdaresinin sahip olduğu maden suyu kaynaklarının isimleri ile bu
kaynakların rüsumları, kiralanma durumu ve belirlenmiş haliyle debi miktarlarına ilişkin
bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
MADEN SUYU RÜSUM ÖDEYEN FİRMA LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
FİRMA ADI
DEBİ
lt/sn
ULUDAĞ MADEN SULARI
BURON ( SIRMA) TÜM GIDA
ÇINAR MADEN SUYU
NİLÜFER MADEN SUYU
SODAŞ MEŞRUBAT
MASİT(KINIK) MADEN SUYU
YOK
1
0,7
YOK
0,75
1
MADEN SUYU KİRA ÖDEYEN FİRMA LİSTESİ
SIRA
FİRMA ADI
NO
1
2
MASİT (KINIK) MADEN SUYU
ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN SUYU
DEBİ
lt/sn
1,8
1
Sayfa: 15 / 199
C.1.2.3. Su Ürünleri Üretim Yerleri
Bursa İl Özel İdaresinin kiraya verdiği su ürünleri üretim yeri sayısı 27’dir. Bunların
isimleri, bulundukları yer ve kiralayan firmaları içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
KİRADA BULUNAN SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM YERLERİ
S.N FİRMA ADI
YER
İŞİN ADI
Lt/Sn
RAMAZAN GÜNDÜZ
Balık Üretimi
BARAJ - GÖL
İNEGÖL MADEN KÖYÜ
Balık Üretimi
50
2
B.ORHAN-CUMA
BARAJI
MUSTAFA ATALAY
3
MUSTAFA ATALAY
İNEGÖL HİLMİYE
Balık Üretimi
50
4
HASAN ARICI
İNEGÖL KAYAPINAR
Balık Üretimi
40
5
İNEGÖL TAHTAKÖPRÜ
Balık Üretimi
60
İZNİK Dere köy Çınarcık
Balık Üretimi
150
7
RECEP TÜRKMEN
SERHAT
AL.ÜR.TİC.LTD.
FERUDUN YAĞCI
İZNİK ÇAKIRÇA
Balık Üretimi
100
8
ALPARSLAN GİRAY
İZNİK Dede köy Çınarcık
Balık Üretimi
200
9
TAYPEN LTD.ŞTİ.
KELES DAĞDİBİ
Balık Üretimi
25
10 HAKKI YILTIR
KELES BARAKLI
Balık Üretimi
27
11 AYŞE YILTAŞ
KELES PINARCIK
Balık Üretimi
20
12 RAMAZAN ORHAN
Balık Üretimi
27
13
Balık Üretimi
3+26 TON
Balık Üretimi
300
Balık Üretimi
80
Balık Üretimi
50
Balık Üretimi
30 TON/YIL
Balık Üretimi
KAPALI
1
6
14
15
16
17
18
KELES SARIKIZ
KESTEL Kuşkonmaz
GÖLBAŞI TURZ.İNŞ.1
G.başı
ADEM DURMAYAZ
KESTEL DEREKIZIK
KESTEL GÖZEDE
MUSTAFA DEMİRAĞ
Kiremitlik
MUSTAFA SOYER
KESTEL GÖZEDE D.ÇAY.
K.BEY HOTANLI K.dere
ŞABAN TOSUN
yat.
HAYRİ TEZCAN y.iha K.BEY İSMETPAŞA
19 HASAN GÜNDÜZ
M.K.PAŞA SÜNLÜK KÖYÜ Balık Üretimi
20 HASAN ESENTÜRK
M.K.PAŞA SÖĞÜTALAN
DERE YATAĞI
Balık Üretimi
5
21 GÖLBAŞI TURZ.İNŞ.2 O.GAZİ DEMİRTAŞ Barajı
Balık Üretimi
40
22 KAYA ALİ DURAN
OSMANGAZİ DOBRUCA
Balık Üretimi
BARAJ - GÖL
23 MUSTAFA ÖZTÜRK
OSMANGAZİ KARAISLAH
Balık Üretimi
56,4
24 ARAL SU ÜRÜN. 1
YILDIRIM HAMAMLIKIZIK
Balık Üretimi
3047
25 ARAL SU ÜRÜN. 2
YIL.H.KIZIK BIÇKIDERE
Balık Üretimi
25 TON/YIL
26 HASAN SERT
O.GAZİ DEMİRTAŞ Barajı
Balık Üretimi
25 TON/YIL
27 CEVAT TURAN
İNEGÖL SÜLEKÖY
Balık Üretimi
50 TON/YIL
Sayfa: 16 / 199
C.1.2.4. Su Ürünleri Avlak Sahaları
Bursa İl Özel İdaresinin kiraya verdiği su ürünleri avlak sahası sayısı 7’dir. Bunların
isimleri ile bulundukları yerler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
SU ÜRÜNLERİ AVLAK SAHALARI
SIRA NO
YER
MEVKİİ
1
İZNİK GÖLÜ 1.NO Avlak sahası
İZNİK GÖLÜ
2
İZNİK GÖLÜ 2.NO Avlak sahası
İZNİK GÖLÜ
3
İZNİK GÖLÜ 3.NO Avlak sahası
İZNİK GÖLÜ
4
İZNİK GÖLÜ 4.NO Avlak sahası
İZNİK GÖLÜ
5
NİLÜFER Gölyazı Uluabat Apolyont
ULUABAT GÖLÜ
6
OSMANGAZİ DEMİRTAŞ Barajı
DEMİRTAŞ
7
CUMABARAJI-BÜYÜKORHAN
BÜYÜKORHAN
C.1.2.5. Sıcak Su Kaynakları
Bursa İl Özel İdaresinin rüsum aldığı sıcak su kaynaklarının sayısı 30’dur. Bunların
bulundukları yer ve isimleri ile açık/kapalı olma durumunu belirten bilgiler aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
SICAK SU RÜSUM TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FİRMA ADI
ADAPALAS OTELİ
ANATOLİA OTELCİLİK
AKDOĞAN OTEL
BİKADO TUR.Atlas otel
BOYUGÜZEL OTEL
ÇEKİRGE TER.HOT.YAT
ÇEKİRGE SULTAN
ÇELİK PALAS
DEMİRCİ OTEL
DİLMEN OTEL
GOLD OTEL
GÖNLÜFERAH
HUZUR OTEL
HÜSNÜGÜZEL
KERVANSARAY
KEÇELİ HAMAMI
MUTLU OTELİ
ORHAN GÜLTEKİN
OYLAT KAPLICALARI
SERVİNAZ OTEL
TUĞRA TERMAL (KAPALI)
İŞ YERİ
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
KAPALI
AÇIK
AÇIK
AÇIK
Sayfa: 17 / 199
SICAK SU RÜSUM TABLOSU (devam)
SIRA
NO
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FİRMA ADI
İŞ YERİ
YEŞİLYAYLA OTELİ
YILDIZ OTEL
Y.KAPLICA K.MUS.KAY,
ÇAMLICA OTELİ
EREN OTELİ
HAKKIPAŞA Savcılar tu.
ÖZHAYAT OTELİ
ŞİFA OTELİ
TERME KAPLICALARI GEMLİK
AÇIK
AÇIK
AÇIK
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
KAPALI
C.1.3. Lojmanlar
Bursa İl Özel İdaresinin merkezde, değişik yer ve ilçelerde toplam 128 lojmanı
bulunmaktadır. Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde özel, görev ve sıra tahsisli
olarak dağıtımı yapılmış olan bu lojmanların adı, bulundukları yer ve adetini içeren bilgiler
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İL ÖZEL İDARESİNE AİT LOJMANLAR
Sıra
No
İlçesi
Lojman Adı
Ad
Sıra
No
İlçesi
Lojman Adı
Ad
İl Özel İdare
Lojmanı
(Altıparmak)
İl Özel İdare
Lojmanı
(Altıparmak)
Akpınar Mahallesi
H/14
8
16
Keles
12
17
Kestel
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
6
18
Mudanya
İlçe Özel İdare
Lojmanı
2
Osmangazi
Akpınar Mahallesi
H/15
4
19
Gürsu
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
5
Osmangazi
İl Fidanlık
Lojmanları
6
20
Nilüfer
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
6
Osmangazi
Vali Konağı
Lojmanları
5
21
Harmancık
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
7
Yıldırım
Mimarsinan Lojmanı
A Blok
11
22
Büyükorhan
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
8
Yıldırım
Mimarsinan Lojmanı
B Blok
11
23
Gemlik
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
9
Yıldırım
Arabayatağı
Lojmanı A Blok
10
24
Orhangazi
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
10
Yıldırım
Arabayatağı
Lojmanı B Blok
4
25
Karacabey
İlçe Özel İdare
Lojmanı
2
11
Yıldırım
Arabayatağı
Lojmanı C.Blok
10
26
Yenişehir
İlçe Özel İdare
Lojmanı
3
1
Osmangazi
2
Osmangazi
3
Osmangazi
4
İlçe Özel İdare
Lojmanı
Sayfa: 18 / 199
3
İL ÖZEL İDARESİNE AİT LOJMANLAR (devam)
Sıra
No
12
İlçesi
Yıldırım
13
Yıldırım
14
M.K.Paşa
15
İnegöl
Lojman Adı
Arabayatağı
Lojmanı D.Blok
Arabayatağı
Lojmanı
(Prefabrik)
İlçe Özel İdare
Lojmanı
Ad
Sıra
No
10
27
İlçe Özel İdare
Lojmanı
İlçesi
Ad
İznik
İlçe Özel İdare
Lojmanı
3
İlçe Özel İdare
Lojmanı
1
3
28
Yıldırım
3
29
Yunuseli
3
Lojman Adı
1
TOPLAM
128
C.1.4. Gayrimenkuller
Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olduğu çok sayıda gayrimenkulü bulunmaktadır.
Bunların bir kısmı kiraya verilmiş, bir kısmı tahsis edilmiş ve ve bir kısmı ise muhtelif
amaçlı olarak kullanılmaktadır.
C.1.4.1. Kiralık Gayrimenkuller
İdarenin kiraya verdiği gayrimenkul sayısı 32’dir. Bunların isimleri, bulundukları yer
ve ada, parsel, alan miktarı durumlarını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KİRALIK GAYRİMENKULLER
Sıra
No
İLÇESİ
ADA
PARSEL
1
Osmangazi
2
Osmangazi
3711
75
3
Osmangazi
5847
10
4
Osmangazi
5
Osmangazi
6
7
8
B
ALANI
m²
CİNSİ
Uludağ 1 Gelişim Bölgesinde yer alan Büyük
10.868 Otel Tuğracan Otelcilik San. Tic.Ltd.Şti.ne 15
yıllığına kiralanmıştır.
Merinos stadyumu Bursaspor Kulübü Derneğine
12.863
kiralanmıştır.
İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan çay
ocağıYusuf DEMİR’e kiralanmıştır.
Atıcılar Mahallesinde bulunan Atlı spor tesisleri
Atlıspor Kulübüne kiralanmıştır.
Bila No
32.600
5847
10
210
İl Özel İdaresi hizmet Binası zemin katta bulunan
210 m2 lik alan Mimarlar Odası’na kiralanmıştır.
Osmangazi
374
163
84
Sönmez İş Sarayında bulunan 259 Nolu Büro
SerkanGök’e kiralanmıştır.
Osmangazi
374
163
58
Sönmez İş Sarayında bulunan 104 Nolu Büro
Ahmet TİLCİ’ye kiralanmıştır.
Osmangazi
5847
10
5507
İl Özel İdaresine İş Merkezi Bahar Hastahanesi
Olarak Karçiçeği Özel Eğitim Ltd.Ştine
Kiralanmıştır.Söz konusu yer Bahar Hastahanesi
olarak kullanılmaktadır.
Sayfa: 19 / 199
KİRALIK GAYRİMENKULLER (devam)
S.
No
İLÇESİ
ADA
PARSEL
9
Yıldırım
1162
10
Yıldırım
10-787
11
Yıldırım
12
13
Yıldırım
M.Kemalpaşa
645
645
318
10-1112-13
ALANI
m2
Vatan mahallesinde bulunan 2700 m2 lik arsa
M.Talat ÖZBALCI’ya kiralanmıştır.
İsabey Mahallesinde bulunan 10 ve 787
24180 parsellerde bulunan toplam 24180 m2 lik tarla Ali
TOSUN’a kiralanmıştır.
2700
1416
9
18
İlçe Özel İdare Hizmet Biasında yer olan 9-1213-ve 14 nolu bürolar Ziraat Odası Başkanlığına,
Köylere Hiz.Götürme Birliğine, Muhtarlar
Derneğine, Yardım Sevenler Derneğine ve Süt
Üreticileri Birliğine kiralanmıştır.
267
İnegöl
120
26
40
15
İnegöl
120
26
150
16
İnegöl
120
26
35
17
İnegöl
37
19
18
İnegöl
120
26
41
19
Mudanya
0
343-344
7061
20
Karacabey
206
17
21
Karacabey
206
17
Karacabey
206
Setbaşında bulunan ve SGK ile takas edilen
1416 M2 ‘lik Orhan TARTKOY (Tahliye Edilecek)
Soysal Güvenlik Kurumu ile Tekel binası karşılığı
takas edilen ve Setbaşında bulunan Mahfel Çay
987,4
Bahçesi Mahfel Gıda Turizm Cafe
San.Tic.Ltd.ne kiralanmıştır.
14
22
CİNSİ
17
İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve
üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri
bulunan binada bulunan işyeri İbrahim AYDIN’a
kiraya verilmiştir.
İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve
üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri
bulunan binada bulunan işyeri
MemurlarDerneğine kiraya verilmiştir.
İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve
üzerinde 2 adet kojman ve altında 4 adet iş yeri
bulunan binada bulunan işyeri Hüseyin ELİTAŞ’a
kiraya verilmiştir
36,14 Selim ÇOLAK ‘a kiraya verilmiştir.
İnegöl İlçesi eski özel idare Binası olan ve yeri
bulunan binada bulunan Nurettin İÇMEN’e kiraya
verilmiştir.
Mudanya Kumyakada bulunan ve Lokanta Kamp
tesisleri bulunan taşınmazlar Esnaf ve
Sanatkarlar Odasına kiraya verilmiştir.
Karacabey İlçesi Emek İşmerkezi 5 ve 6. katlar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak
kullanılmak üzere kiraya verilmiştir.
12
Karacabey İlçesi Emek İş merkezinde bulunan31
nolu büro Cihat CİFTÇİ ye kiraya verilmiştir.
Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan
binada Bulunan büro Drama Mah.Muhtarlığına
kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın
satışı için İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir.
Sayfa: 20 / 199
KİRALIK GAYRİMENKULLER (devam)
S.
No
23
24
25
26
İLÇESİ
Karacabey
Karacabey
Karacabey
Karacabey
ADA
233
233
233
233
PARSEL
10
ALANI
m²
CİNSİ
35
Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası olan
binada Bulunan işyeri Bahattin SAMAR’a kiraya
verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için
İl Genel Meclisi Kararı beklenmektedir.
10
Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan
binada Bulunan işyeri Fahri KAYAGİL’ e kiraya
verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için
İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir
10
Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan
binada Bulunan işyeri Yaşar DOĞRU’ya kiraya
verilmiştir. Ayrıca Söz konusu Binanın satışı için
İl Genel Meclisi kararı beklenmektedir.
10
Karacabey İlçesi Eski Özel idare Binası Olan
binada Bulunan işyeri Gölecik Grp.İçmesuyu
Birliği ne kiraya verilmiştir. Ayrıca Söz konusu
Binanın satışı için İl Genel Meclisi kararı
beklenmektedir.
27
Kestel
261
19
430
Ketsel İlçesinde Yapılan Bodrum+ Zemin 3Kat
+Teras Katı olarak yapılan özel idare iş
Merkezinde bulunan Bürolar Kamu Kuruluşlarına
kiraya verilmiş olup sözleşme aşamasındadır.
28
Harmancık
193
1
65
Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde
Bulunan 1,2 ve 5 nolu bürolar İlçe Müftülüğüne
kiraya verilmiştir.
29
Harmancık
193
1
91
30
Harmancık
193
1
260
31
Harmancık
193
1
52
32
Harmancık
193
1
52
Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde
Bulunan 3,4,6,7,8 nolu bürolar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne kiraya verilmiştir.
Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde
Bulunan 28-35 nolu bürolar İlçe İlçe Malk
Müdürlüğüne kiraya verilmiştir
Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde
Bulunan 36,37,38 nolu bürolar İlçe Nüfus
Müdürlüğüne kiraya verilmiştir
Harmancık İlçesi Özel İdare İş Merkezinde
Bulunan 43,44 nolu bürolar İlçe Tapu Sicil
Müdürlüğüne kiraya verilmiştir
C.1.4.2. Tahsisi Yapılan Gayrimenkuller
Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olup tahsisini yaptığı gayrimenkul sayısı 6’dır.
Bunların isimleri, bulundukları yer ve cins, ada, parsel, alan miktarı ile tahsis amacını
içeren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Sayfa: 21 / 199
TAHSİSİ YAPILAN GAYRİMENKULLER
S.
No
1
2
3
İlçesi
Mudanya
Cinsi
Ada
Alanı
m²
Parsel
Bina
Tahsis
Tarihi
TAHSİS AMACI
607
965
25.01.2005
Otel
1098
Binası
33
2059
16.12.2003
Arazi
A
6000
26.07.2007
27
2024
14.12.2004
Osmangazi
Osmangazi
Bina
384
4
Osmangazi
Arazi
2290
17-18
5
Osmangazi
Arazi
2290
17-18
6
Osmangazi
Arazi
2290
17-18
Eski taş bina eğitim
hizmetlerinde kullanılmak
amacıyla Zeytinbağı
Belediyesine tahsis edilmiştir.
Uludağ yolunda bulunan otel
binası sağlık hizmetlerinde
Kullanılmak üzere Sağlık İl
Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup
Onkoloji Hastanesi olarak
hizmet vermektedir.
Uludağ 1.Gelişim Bölgesinde
yer alan ve Üzerinde Polis
DinlenmeTesisleri bulunan 6000
m2 alan 25 yıllığına Emniyet
Genel Müdürlüğüne tahsis
edilmiştir
Örgün Sağlık Mesleki Eğitim
Binası olarak kullanılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığına eğitim
alanı olarak tahsis edilmiş olup
396675
BTSO Eğitim Vadisi olarak
kullanılmaktadır.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
396675 23.02.1994 kapalı yüzme havuzu yapımı
amacıyla tahsis edilmiştir.
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanlığına Atletizm tartan pist
34650 09.06.2000
yapımı amacıyla tahsis
edilmiştir.
C.1.4.3. Çeşitli Amaçla Kullanımda Olan Gayrimenkuller
Bursa İl Özel İdaresinin sahibi olup çeşitli amaçla kullanımda olan
gayrimenkullerinin sayısı ise 50 adettir. Bunların isimleri, bulundukları yer ve cins, ada,
parsel, alan miktarı ile ne amaçla kullanıldığını içeren bilgiler aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir.
ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER
S.
No
İLÇESİ
Cinsi
Ada
Parsel
Mah/köyü
Yüzölçümü
m²
Hisse
Ne Amaçla
Kullanıldığı
1
ORHANGAZİ
Kaymakam
Evi
115
5
Muradiye
1138.70
TAM
Bahçeli Kargirli
Kaymakam Evi
2
ORHANELİ
Mak.Bak.Evi
29
101
Gazipaşa
6930.00
TAM
Şantiye
3
ORHANELİ
Ev
42
19
İsmetpaşa
126.00
TAM
Öğretmen Evi
4
KARACABEY
Arsa
206
17
Runguçpaşa
290.82
63/182
5
KARACABEY
Arsa
233
10
Runguçpaşa
422
TAM
Karacabey
Emek İş Mrk
Eski Özel İdare
İş Merkezi
Sayfa: 22 / 199
ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam)
S.
No
İLÇESİ
Cinsi
Ada
Parsel
Mah/köyü
Yüzölçümü
m²
Hisse
6
KARACABEY
Arsa
423
87
Tabaklar
2700.00
TAM
7
KESTEL
Arsa
261
19
Vani Mehmet
430.76
TAM
8
KESTEL
Arsa
281
8
Vani Mehmet
440.00
TAM
9
KESTEL
Apt.Bodrum
282
2
Vani Ahmet
701.05
TAM
10
MUDANYA
Bina
202
24
Güzelyalı
256
TAM
11
HARMANCIK
Ev
193
1
Kozluca
3218.00
TAM
12
YILDIRIM 1
Arsa
617
1
Mollaarap
5263.77
TAM
13
YILDIRIM 1
Arsa
645
9
Karaağaç
987,4
TAM
14
YILDIRIM 1
Arsa
645
10
Karaağaç
299,85
TAM
15
YILDIRIM 1
Arsa
645
11
Karaağaç
519
TAM
16
YILDIRIM 1
Kahvehane
645
13
Karaağaç
454,12
TAM
17
YILDIRIM 1
Hizmet
Binası
1647
2
Mimarsinan
9419.29
TAM
18
YILDIRIM 1
Hizmet
Binası
1647
15
Mimarsinan
10398.00
TAM
19
YILDIRIM 1
Hizmet
Binası
1647
28
Mimarsinan
7882
TAM
20
YILDIRIM 1
Hizmet
Binası
1647
5
Mimarsinan
2365
TAM
21
YILDIRIM 1
Hastane
1879
3
Ertuğrulgazi
6053.46
TAM
Sağlık Tesisi
TAM
Eski Köy
Hizmetleri
Bölge Müdlğ
Hizmet Sah
22
YILDIRIM 1
Beyazıt
3621
74
Beyazıt
15115
Ne Amaçla
Kullanıldığı
Mısır Kurutma
Tesisi
Kestel Özel
İdare İş
Merkezi
Öğretmen evi
bahçesi
İlçe Halk
Eğit.Müd.
Hizmet Binası
Burgaz Spora
Tahsisli
Harmancık
Özel İdare İş
Merkezi
Özürlüler
Okulu
Mahfel Çay
Bahçesi Kirada
Setbaşı
Otopark
(Tahliye
edilecek)
Setbaşı
Otopark
(Tahliye
edilecek)
Setbaşı
Otopark
(Tahliye
edilecek)
Eski Köy
Hizmetleri
Bölge Müdlğ
Hizmet Sah
Eski Köy
Hizmetleri
Bölge Müdlğ
Hizmet Sah
Eski Köy
Hizmetleri
Bölge Müdlğ
Hizmet Sah
Eski Köy
Hizmetleri
Bölge Müdlğ
Hizmet Sah
Sayfa: 23 / 199
ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam)
S.
No
İLÇESİ
Cinsi
Ada
Parsel
Mah/köyü
Yüzölçümü
m²
Hisse
Ne Amaçla
Kullanıldığı
23
YILDIRIM 1
Beyazıt
3621
75
Beyazıt
2816
TAM
Eski Köy
Hizmetleri
Bölge Müdlğ
Hizmet Sah
24
YILDIRIM 2
Şeftali
Bahçesi
2685
27
İsabey
14036.49
TAM
Tarla
25
YILDIRIM 2
Bahçe
3514
42
Samanlı
9997.76
TAM
Tarla
26
NİLÜFER
Tarla
2712
1
Ürünlü
14750
TAM
Boş Tarla
27
NİLÜFER
Tarla
0
546
Tahtalı
20700.00
TAM
Elmalık ve tarla
28
İNEGÖL
Bina
101
59
Eski
Karacakaya
500
TAM
Karakol
29
İNEGÖL
Lojman
120
26
Osmaniye
30
İNEGÖL
Arsa
127
1
Karalar
31
İNEGÖL
Arsa
127
2
Karalar
32
İNEGÖL
Arsa
217
3
33
İNEGÖL
Tarla
37
34
YENİŞEHİR
Bina
35
YENİŞEHİR
36
2 lojman ve 4
dükkan
Sevim YILIZ
1345388/
216684.95 21668495 Kampüsü
İnşaatı
Sevim YILIZ
15976.34
TAM
Kampüsü
İnşaatı
452,63
TAM
Kemalpaşa
3000.00
TAM
19
Yenice
36,14
74347/
74880
20
10
Çayır
173.80
TAM
Özel İdare
Hizmet Binası
Arsa
560
78
Çayır
5522.20
TAM
Boş Arsa
İZNİK
Bina
115
2
Yeni
378.34
TAM
37
OSMANGAZİ
Arsa
A
Kirazlı
6000
TAM
38
OSMANGAZİ
Otel ve
Müştemilatı
B
Kirazlı
10868.00
TAM
39
OSMANGAZİ
Arsa
C
Kirazlı
2004.42
TAM
40
OSMANGAZİ
Tütün
Deposu
2206
1
Elmasbahçeler 10273.84
TAM
41
OSMANGAZİ
Turistik
Gazinosu
4174
36
Çekirge
2104.74
TAM
42
OSMANGAZİ
Ev
4268
162
Kuruçeşme
26.38
TAM
43
OSMANGAZİ
Arsa
4327
12
Kayıhan
1645.82
TAM
44
OSMANGAZİ Vali Konağı 4762
1
Muradiye
7874.00
TAM
D.S.İ. Binası
Dükkan
Bahçeli kargir
2 kat özel idare
bina
Uludağ Polis
Dinln. Evine
Tahsisli
Uludağ Büyük
Otel (Kirada)
Ağaoğlu Otel
Tarafından
İşgal
(Mahkemede)
SGK Takas
Onkoloji
Hastanesi
Tahsis
Eski Bina
(Zemin+1 Kat)
Sönmez İş
Merk 2 adet
Büro Kirada
Vali Konağı
Sayfa: 24 / 199
ÇEŞİTLİ AMAÇLA KULLANIMDA OLAN GAYRİMENKULLER (devam)
S.
No
İLÇESİ
Cinsi
Ada
Parsel
Mah/köyü
Yüzölçümü
m²
Hisse
45
OSMANGAZİ
Vilayet
Konağı
5309
2
Selçukhatun
731.16
TAM
46
OSMANGAZİ
Bahçeli Ev
5454
19
Maksem
362.09
TAM
47
OSMANGAZİ
Bina
4767
1
Altıparmak
4508
TAM
48
OSMANGAZİ
Bina
5547
1
Tahtakale
434
TAM
49
OSMANGAZİ
Bina
5289
1
Hacıyakup
466
TAM
50
OSMANGAZİ
Bahçeli Ev
6203
22
Kocanaib
243.24
TAM
Ne Amaçla
Kullanıldığı
Eski Vilayet
Konağı
Boş Alan
Otopark Olarak
Kullanılıyor
SGK İle Takas
Bağkur İl
Müdlğü Bin.
SGK İle Takas
Bağkur İl
Müdlğü Bin.
SGK İle Takas
Bağkur İl
Müdlğü Bin.
Halk Eğitim
Merkezi Kedili
Tekke
C.2. Örgüt Yapısı
İl Özel İdaresinin örgüt yapısı, İl Özel İdaresi Kanununun 35. maddesinde
belirtilmektedir. Bu maddede “İl Özel İdaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık,
tarım, imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerinden oluşmaktadır. İlin nüfusu, fiziki
ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate
alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması,
kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır. Bu birimlerin
Büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer illerde ise müdürlük
şeklinde örgütlenir” denilmektedir.
Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve 26548
Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir.
Bursa İl Özel İdaresi, anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel
idareleri (büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A-4 grubunda) yer almaktadır. Bu
grupta yer alan İl Özel İdareleri için öngörülen örgütlenme, 1 genel sekreter, 2 genel
sekreter yardımcılığı, hukuk müşavirliği, 8 daire başkanlığı ve 24 müdürlük şeklindedir. Bu
çerçevede Bursa İl Özel İdaresinin örgüt şeması, İl Genel Meclisinin 06.6.2008 tarih ve
172 sayılı kararıyla tanımladığı daire başkanlıkları ve bağlı müdürlüklerinden
oluşmaktadır.
Bursa İl Özel İdaresinin örgüt şeması, aşağıda yer almaktadır.
Sayfa: 25 / 199
ORGANİ
ORGANİZASYON ŞEMASI
VALİ
İÇ DENETİM BİRİMİ
GENEL SEKRETER
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
MALİ İŞLER VE DESTEK
HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
TARIM VE KÖY İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
İMAR VE YAPI İŞLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
BÜTÇE
MÜDÜRLÜĞÜ
YOL VE ULAŞIM
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ
MUHASEBE
MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANAL
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM VE İNŞAAT
MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJ İ GELİŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE İKMAL,
BAKIM VE ONARIM
MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE KENTSEL
İYİLEŞTİRME
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL SEKRETER
YARDIMCISI
GENÇLİK VE SPOR
DAİRE BAŞKANLIĞI
EMLAK, İSTİMLAK VE
DIŞ İLİŞKİLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
GENÇLİK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE
SOSYAL HİZMETLER
DAİRE BA ŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM
DAİRE BŞK.
SAĞLIK VE ÇEVRE
DAİRE BAŞKANLIĞI
EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
ENCÜMEN VE MECLİS
KARARLAR
MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜ RLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
AB VE DIŞ İLİŞKİLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TURİZM VE TANITMA
MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA
VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
ACİL YARDIM,
KURTARMA VE
KOORD. MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE ÖZEL İDARE
MÜDÜRLÜKLERİ
(17 İLÇE)
Sayfa: 26 / 199
SOSYAL HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile kendisine verilen
görevlerini yerine getirebilmek için aşağıdaki şematik yapı içinde işlerini yürütmektedir.
İl Özel İdaresinin organları Vali, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni’dir.
İL GENEL MECLİSİ
VALİ
İL ENCÜMENİ
İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI
İLGİLİ VE BAĞLI
KURULUŞLAR
C.2.1. Vali
İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Bursa Valiliği görevini
30 Kasım 2007 tarihinden itibaren Sn. Şahabettin HARPUT yürütmektedir.
İl Özel İdaresinin başı olarak Valinin görev ve yetkileri İl Özel İdaresi
Kanununun 30. maddesinde belirtilmektedir. Bunlar;
GÖREV VE YETKİLER

İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve
idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak,

İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak,

İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da
yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,
İl encümenine başkanlık etmek,
 İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
 İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
 İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak,

Sayfa: 27 / 199
GÖREV VE YETKİLER (devam)







Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan
aktarmaları yapmak,
İl özel idaresi personelini atamak,
İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek,
Şartsız bağışları kabul etmek,
İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak,
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,
Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
C.2.2. İl Genel Meclisi
İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas
ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır.
Bursa İl Genel Meclisinin bir (1) başkan ve yetmiş beş (75) üye olmak üzere
toplam yetmiş altı (76) üyesi bulunmaktadır.
İl Genel Meclisinde üyelerinin “Öğrenim”, “Parti” ve “İlçe” durumlarına göre
istatistiksel dağılım tablosu ve grafiği şu şekildedir;
ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE
ÜNİVERSİTE
YÜKSEKOKUL
LİSE
ORTAOKUL
İLKOKUL
TOPLAM
ad
%
23 % 30
4 % 5
24 % 32
14 % 18
11 % 14
76 % 100
PARTİ DURUMUNA GÖRE
AKP
CHP
DYP
ANAP
TOPLAM
ad
%
65 % 86
5
%7
4
%5
2
%3
76 % 100
İLÇE DURUMUNA GÖRE
BÜYÜKORHAN
GEMLİK
GÜRSU
HARMANCIK
İNEGÖL
İZNİK
KARACABEY
KELES
KESTEL
MUDANYA
M.K.PAŞA
NİLÜFER
ORHANELİ
ORHANGAZİ
OSMANGAZİ
YENİŞEHİR
YILDIRIM
TOPLAM
ad
%
2
%3
5
%7
3
%4
2
%3
5
%7
3
%4
6
%8
2
%3
3
%4
4
%5
5
%7
6
%8
3
%4
4
%5
10 % 13
4
%5
9 % 12
76 % 100
Sayfa: 28 / 199
Öğrenim Durumuna Göre (adet)
25
Parti Durumuna Göre (adet)
24
23
65
70
60
20
14
50
15
11
40
30
10
4
20
5
5
10
0
4
2
0
ÜNİVERSİTE
İLKOKUL
AKP
CHP
DYP
ANAP
10
9
6
5
4
3
3
2
6
5
5
3
4
3
4
2
2
İlçe Durumuna Göre (adet)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
LİSE
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca her ayın ilk haftası en çok beş (15)gün,
bütçe görüşmelerine rastlayan ay ise en çok yirmi (20) gün toplanmaktadır.
Bursa İl Genel Meclisinde 2008 yılında altmış iki (62) birleşim (Meclis Gündemi)
yapılmak suretiyle on iki (12) adet Meclis Kararı alınmıştır.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
02.01.2008 Meclis Gündemi
03.01.2008 Meclis Gündemi
04.01.2008 Meclis Gündemi
05.02.2008 Meclis Gündemi
08.02.2008 Meclis GÜndemi
03.03.2008 Meclis Gündemi
04.03.2008 Meclis Gündemi
06.03.2008 Meclis gündemi
07.03.2008 Meclis Gündemi
19.03.2008 Meclis Gündemi
01.04.2008 Meclis Gündemi
02.04.2008 Meclis Gündemi
03.04.2008 Meclis Gündemi
04.04.2008 Meclis Gündemi
07.04.2008 Meclis Gündemi
05.05.2008 Meclis Gündemi
06.05.2008 Meclis Gündemi
07.05.2008 Meclis Gündemi
08.05.2008 Meclis Gündemi
09.05.2008 Meclis Gündemi
02.06.2008 Meclis Gündemi
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
03.06.2008 Meclis Gündemi
04.06.2008 Meclis Gündemi
05.06.2008 Meclis Gündemi
06.06.2008 Meclis gündemi
01.07.2008 Meclis Gündemi
02.07.2008 Meclis Gündemi
03.07.2008 Meclis Gündemi
04.07.2008 Meclis Gündemi
07.07.2008 Meclis Gündemi
01.09.2008 Meclis Gündemi
02.09.2008 Meclis Gündemi
03.09.2008 Meclis Gündemi
04.09.2008 Meclis Gündemi
05.09.2008 Meclis Gündemi
06.10.2008 Meclis Gündemi
07.10.2008 Meclis Gündemi
03.11.2008 Meclis Gündemi
04.11.2008 Meclis Gündemi
05.11.2008 Meclis Gündemi
06.11.2008 Meclis Gündemi
07.11.2008 Meclis Gündemi
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
10.11.2008 Meclis Gündemi
11.11.2008 Meclis Gündemi
12.11.2008 Meclis Gündemi
13.11.2008 Meclis Gündemi
14.11.2008 Meclis Gündemi
17.11.2008 Meclis Gündemi
18.11.2008 Meclis Gündemi
19.11.2008 Meclis Gündemi
20.11.2008 Meclis Gündemi
21.11.2008 Meclis Gündemi
24.11.2008 Meclis Gündemi
25.11.2008 Meclis Gündemi
26.11.2008 Meclis Gündemi
27.11.2008 Meclis Gündemi
28.11.2008 Meclis Gündemi
01.12.2008 Meclis Gündemi
02.12.2008 Meclis Gündemi
03.12.2008 Meclis Gündemi
04.12.2008 Meclis Gündemi
05.12.2008 Meclis Gündemi
Sayfa: 29 / 199
MECLİS KARAR ÖZETLERİ OCAK 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ ŞUBAT 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ MART 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ MART-OLAĞANÜSTÜ 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ NİSAN 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ MAYIS 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ HAZİRAN 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ TEMMUZ 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ EYLÜL 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ EKİM 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ KASIM 2008 kararını okumak için tıklayınız
MECLİS KARAR ÖZETLERİ ARALIK 2008 kararını okumak için tıklayınız
(Not: Meclis Gündemleri ve Karar Özetleri WEB sayfası üzerinden köprülendirilmiştir, direk ulaşılabilinir…)
İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri, İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinde
belirtilmektedir. Bunlar;
GÖREV VE YETKİLER

Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, İl Özel İdaresi
faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara
bağlamak,

Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan
birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak,

İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını
görüşmek ve karara bağlamak,

Borçlanmaya karar vermek,

Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım
ortaklığı kurulmasına karar vermek,

Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis
şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline
getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek,

Şartlı bağışları kabul etmek,

Vergi, resim ve harç dışında kalan miktarı beş milyardan yirmi beş milyar
Türk Lirasına kadar ihtilaf konusu olan özel idare alacaklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek,

İl Özel İdaresi adına imtiyaz verilmesine ve İl Özel İdaresi yatırımlarının
yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, İl Özel İdaresine ait
şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,


Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek,
İl Özel İdaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
Sayfa: 30 / 199
GÖREV VE YETKİLER (devam)

Norm kadro çerçevesinde İl Özel İdaresinin ve bağlı kuruluşlarının
kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek,

Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek,

Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya
veya ayrılmaya karar vermek,

İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
C.2.2.1. İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı
Bursa İl Genel Meclisi Başkanlık görevi 07.06.2007 tarihinden itibaren
Sn. Nurettin AVCI tarafından yürütülmektedir.
Başkanlık Divanı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereğince İl Genel Meclisinin
07 / 06 / 2007 tarihli oturumunda gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda 2 yıl görev
yapmak üzere oluşturulmuştur.
Bursa İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı;
Başkan: Sn. Nurettin AVCI,
1. Başkan Vekili: Sn. Hasan AKTÜRK, 2. Başkan Vekili: Sn. İlhan BANUŞOĞLU,
Katip Üye (asıl): Sn. Emel BASKIN,
Katip Üye (asıl): Sn. İlhan BAŞARAN,
Katip Üye (yedek): Sn. İbrahim USLU, Katip Üye (yedek): Sn. Yakup SÜLÜN.
C.2.2.2. İhtisas Komisyonları
5302 sayılı Yasanın 16. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. ve
Prosedürün 5. ve 17. maddeleri uyarınca İl Genel Meclisi, bir (1) yıl görev yapmak üzere
üyeleri arasından seçilecek en az üç, en çok beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları
kurulabilir. Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonları en çok yedi kişiden
meydana gelir.
İhtisas komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin il genel
meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.
Eğitim, kültür ve sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve
sağlık komisyonu ile plan ve bütçe komisyonu kurulması zorunludur.
Bursa İl Genel Meclisindeki 13 adet İhtisas Komisyonu görev yapmaktadır;
İhtisas Komisyonları
1
2
3
4
5
6
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler K.
Çevre ve Sağlık K.
İmar ve Bayındırlık K.
Plan ve Bütçe K.
Hukuk K.
Özel İdare K.
7
8
9
10
11
12
13
Tarım K.
Köy Hizmetleri K.
Sanayi ve Ticaret K.
Gençlik ve Spor K.
Su Kaynaklarını ve Kum Çakıl Ocakları Araştırma K.
Basın Tanıtım ve Halkla İlişkiler K.
Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) K.
Sayfa: 31 / 199
C.2.3. İl Encümeni
Vali’nin başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir
yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere
Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır.
Valinin katılmadığı İl Encümeni toplantısına Genel Sekreter başkanlık
etmektedir. İl Encümeni, Başkan tarafından ayrıca toplantıya çağırılabileceği gibi,
haftada en az bir defa toplanmaktadır.
İl Encümenin görev ve yetkileri, İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesinde
şöyle sıralanmıştır:
GÖREV VE YETKİLER
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı
inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek,
 Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını
almak ve uygulamak,
 Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma
yapmak,
 Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk
Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek,
 Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları
uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
 Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış
saatlerini belirlemek,
 Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek,
 Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

İl Özel İdaresi Kanununun 25.maddesi gereğince ve İl Genel Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince, Valilik Makamının 14 / 11 / 2008
gün ve “M.16.İÖİ.0.09.02.00/153” sayılı Olur’u ile İl Genel Meclisi üyelerinden
aşağıdaki isimleri yazılı beş (5) kişi seçimle görevlendirilmiştir:
Ayrıca İl Özel İdaresi Yönetiminden beş (5) kişi de atama ile İl Encümen
üyesi olarak görevlendirilmiştir:
İL ENCÜMEN ÜYELERİ
1 Sn. Yüksel UĞUR
2 Sn. Yusuf BEKTAŞ
3 Sn. İbrahim USLU
4 Sn. Ayhan YOĞURT
5 Sn. Nuri SULTANSU
Seçim
Seçim
Seçim
Seçim
Seçim
6
7
8
9
10
Sn. Kemal DEMİREL
Sn. Ayla YENİDÜNYA
Sn. Haluk BİLGESAY
Sn. Yusuf ŞEREMET
Sn. Salih BAŞPARMAK
Atama
Atama
Atama
Atama
Atama
Sayfa: 32 / 199
C.2.4. İl Özel İdaresi Teşkilatı
C.2.4.1. Genel Sekreter
Genel Sekreter, İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde,
mevzuat hükümlerine, İl Genel Meclisi ve İl Encümeni kararlarına, İl Özel İdaresi’nin amaç
ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenlemekte ve
yürütmektedir. Bu amaçla; İl Özel İdaresi kuruluşlarına gereken emirleri vermekte ve
bunların uygulanmasını gözetmektedir. Genel Sekreter, yukarıda belirtilen hizmetlerin
yürütülmesinden Vali’ye karşı sorumludur.
Bursa İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini 2008 yılı içinde Sn. Ali ALTUNTAŞ
yürütmüştür. Genel sekreter, makine mühendisi olup daha önce feshedilen Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
C.2.4.2. Bağlı Birimler
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen birimlerden oluşmaktadır;
i) İki(2) Genel Sekreter Yardımcılığı
ii) Hukuk Müşavirliği
iii) İç Denetçiler
iv) Sekiz(8) Daire Başkanlığı ve bağlı yirmi dört(24) müdürlük
v) On yedi(17) İlçe Özel İdare Müdürlüğü
i) Genel Sekreter Yardımcılığı
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde Genel
Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak, daire başkanlıkları ve müdürlükler
arasındaki koordinasyonu sağlamak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin düzenli
bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmakla görevlidir.
Bursa İl Özel İdaresi Teşkilatında Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini
Sn. Kemal DEMİREL ve Sn. Ayla YENİDÜNYA yürütmektedir.
ii) Hukuk Müşavirliği
Genel Sekretere bağlı olarak Bursa İl Özel İdaresinin ve bağlı birimlerinin hukuki
danışmanlığını ve kurum ile ilgili tüm davaların takibini yapmak üzere bu birim
bulunmaktadır.
Sn.Av. Zeki ŞENGÖR ve Sn.Av. Yasemin GÜNEŞ isimli iki(2) sözleşmeli avukat
tarafından hizmetler yürütülmektedir.
iii) İç Denetçiler
5 Ekim 2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa İl Özel İdaresine üç(3) iç denetçi kadrosu
verilmiştir.
2007 yılı sonu itibariyle bu kadrolara atamalar yapılmıştır;
Sn. Uğur ALTINOK, Sn. Cengiz BECERMEN ve Sn. İbrahim YEDİKARDEŞ.
İç denetçiler, İl Özel İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için
kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmekte, rehberlik ve danışmanlık yapmaktadır.
Sayfa: 33 / 199
İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılmaktadır. İç denetçi, aşağıda belirtilen
görevleri yerine getirmektedir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol
yapılarını değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler
yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç
ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans
programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu
konularda önerilerde bulunmak.
f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını
gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
iv) Daire Başkanlıkları ve Bağlı Müdürlükleri
Bursa İl Özel İdaresi, Bakanlar Kurulunun 03.04.2006 tarih ve 2006/10265 sayılı
kararıyla kabul edilen 2006/10265 Karar Sayılı “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına İlişkin Esaslar”a ve10 Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre;
Sekiz (8) Daire Başkanlığı ve bağlı yirmi dört (24) müdürlükten oluşmuştur.
Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan yöneticilerin isimleri ve dairelerinin
tanımları aşağıdadır:
iv.1) Mali İşler ve Destel Hizmetleri Daire Başkanlığı: -Vekaleten- Sn. Kemal DEMİREL
iv.2) Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı: Sn. İsmail AKSOY
iv.3) İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı: Sn. Yusuf ŞEREMET
iv.4) Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı: Sn. Salih BAŞPARMAK
iv.5) İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı: Sn. Şaban KANDER
iv.6) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı: Sn. Mustafa Muharrem TÜFEKÇİ
iv.7) Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı: Sn. Yaşar Dursun AY
iv.8) Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Sn. Haluk BİLGESAY
Daire başkanlıklarının ve bağlı müdürlüklerin yetki, görev ve sorumlulukları ile bu
görevleri yürütenler aşağıda belirtilmektedir.
iv.1) Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) İl Özel İdaresi’nin bütçesini hazırlamak.
b) İl Özel İdaresi ödemelerini yapmak.
c) Bankalar ile ilişkiler kurulması ve ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.
d) İl Özel İdaresi’nin muhasebe kayıtlarının yapmak,kayıtları rapor haline getirmek.
e) İl Özel İdaresi’nin her türlü gelirlerini takip ve tahsil etmek.
f) İlgili mevzuat gereğince İl Özel İdaresi’nin toplanması ve alınması gereken gelir
ve payları tahsil etmek ve takibini gerçekleştirmek.
g) Ödenmeyen alacaklar için 6183 sayılı Kanunun uygulanması sağlamak.
h) İl Özel ait vergi, sigorta ve emekli sandığına ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
i) İcra, sorgu, ilam ve layihaların takibini yapmak.
Sayfa: 34 / 199
j) İl Özel İdaresi’nin yönetim ve kesin hesabını çıkarmak.
k) Bütçeyle ilgili ödenekleri ilgili kurumlarına göndermek.
l) Gerektiğinde İl Özel İdaresi’nin ek bütçesini hazırlamak.
m) Kanun gereği bütçeden ayrılması gereken payları ilgili kurumlara göndermek,
bu payları takip etmek.
n) İl Özel İdaresi’nin stratejik planını ve performans planını ilgili birimlerle
koordineli bir şekilde hazırlamak, planın sonuçlarının konsolide edilmesine yönelik
çalışmalar yapmak.
o) İl Özel İdaresi’nin yatırım programlarını hazırlamak, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlamak.
p) Birimin faaliyet alanı ile ilgili yıllık programları, stratejik plan doğrultusunda
hazırlamak.
q) Birimin hizmet alanı ile ilgili aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili
makamlara sunmak.
r) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer iş ve işlemleri yerine
getirmek.
Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı dört (4) müdürlükten
oluşmaktadır;
a)
b)
c)
d)
Bütçe Müdürlüğü: Sn. Neşe Zuhal ÖNDER
Muhasebe Müdürlüğü: Sn. Yaşar EREM
Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
iv.2) Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Bursa İline bağlı tüm köylerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve kırsal
kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli proje ve yatırımları yapmak.
b) Belediye sınırları dışındaki köy ve mahallelerin yol, içme suyu, sulama ve
kanalizasyon altyapı çalışmalarını yapmak.
c) Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dahil tüm yolların sanat yapılarını
ve köprülerini yapmak.
d) Köye yönelik hizmetlere ait her türlü proje, keşif, ihale ve kontrollük
hizmetlerini yapmak.
e) Köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı, yeterli içme suyu
temin etmek.
f) Sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli
tesisleri kurmak.
g) Sulama şebekelerinin, arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol ve
münferit drenaj hizmetlerini yapmak.
h) Yer üstü ve yeraltı su kaynaklarına yönelik projeler hazırlamak.
i) Arazi toplulaştırma hizmetlerini yapmak.
j) İl Özel İdaresi makine parkında bulunan tüm makinelerin yedek parçalarını
temin etmek, tamir, bakım ve onarımını yapmak.
k) Hizmet alanları ile ilgili işlerin etüt, planlama, program ve projelerini yapmak.
l) İçme ve sulamaya yönelik suların kimyasal analizlerini yapmak.
m) KÖYDES projelerini hazırlamak, program tekliflerini yapmak, uygulamalarını
izlemek.
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığına bağlı dört(4) müdürlük bulunmaktadır;
a) Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Necmettin KOR
Sayfa: 35 / 199
b) Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Ali AYDIN
c) Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü: Sn. Üzeyir ERÇİK
d) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü: Sn. Yetişkan KESKİN
iv.3) İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) İl Özel İdaresi görev alanı içindeki bina, yapı ve tesislerle ilgili ihale kararlarını
uygulamak.
b) İl Özel İdaresi’nin imara ilişkin ihtiyaç programlarını hazırlanmak.
c) Hazırlanan ihtiyaç programı kapsamında bina ve tesislerin projelerini yapmak
veya yaptırmak.
d) Bina ve tesislerin İhale mevzuatı kapsamında yaklaşık maliyetlerini
hazırlamak.
e) İl Özel İdaresi’nce planlanmış inşaat ve onarım işlerini yürütmek.
f) Yapımına veya onarımına başlanılmış bina ve tesisler için gerekli onayları
vermek ve kontrolluk hizmetlerini gerçekleştirmek.
g) Acil durum planları yapmak.
h) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri yerine
getirmek.
İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük bulunmaktadır;
a) Plan ve Proje Müdürlüğü: Sn. Ragıp İKİZOĞLU
b) Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü: Sn. Alaattin DEMİRKOL
c) İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü: Sn. Hakan BEBEK
iv.4) Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:

Daire Başkanının Görevleri;
a) Başkanlığın görev alanına giren tüm iş ve işlemlerini, genel kurum mevzuatı
çerçevesinde verimlilik ilkelerini ve Kurumun Stratejik Plan, bütçe ve iş programlarını
dikkate alarak, uygun prensipler koymak suretiyle yönetmek, iş programlarının
gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak.
b) Görevleriyle ilgili, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tamim gibi
düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda
Makama önerilerde bulunmak.
c) Hizmetin ifasında, personeline kesin ifadeli, açık, yazılı ve sözlü emirler
vermek, verilen emirleri takip etmek ünitelerden gelen teklifleri değerlendirmek, personel
arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Daire Başkanlığının yıllık çalışma programını hazırlamak.
e) Demirbaş eşyanın talimatlara uygun olarak kullanılmasını ve korunmasını
sağlamaya yönelik tedbirleri almak.
f) Çalışmalarda hizmet kalitesini ve tasarrufu arttırıcı önlemler almak.
g) Görev ve yetkileri dahilinde bulunan konularda Kurum içi ve dışı yazışmaları
yapmak.
h) Personele izin vermek ve personel arasındaki uyuşmazlıkları önlemek.
i) Daire Başkanlığının Kalite Yönetimine ilişkin hedefleri belirlemek ve
gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, Genel Sekreterlikçe verilen diğer görevleri
yapmak.
Sayfa: 36 / 199
 Spor Hizmetleri Müdürünün görevleri;
a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerini yürürlükteki mevzuata
uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
b) Gelen-Giden evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve evraklara
ait işlemleri takip etmek,
c) Teksir, fotokopi işleri ile hizmetlerin yürütülmesi için gerekli form, kırtasiye ve
malzemeleri temin etmek,
d) Bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla
gerekli defter kayıt ve dosyaları tutmak,
e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında
yapılmasını sağlamak,
f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin İl
Özel İdaresi olarak destek vermek,
g) Hizmetlere ilişkin araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin
etmek, program bütçenin buna göre yapılmasını sağlamak,
h) Herkesin daha fazla Spor yapmasını sağlamak için spor tesisleri kurmak,
kurulmasını desteklemek, işletmek ve işlettirmek,
i) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin
bulunarak sportif faaliyetlere teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar
yapmak,
j) Gençlerin serbest zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine, bilgi ve
beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak,
k) İlimizde ve Ülkemizde Spor alanında faaliyette bulunan Kamu Kurumları ve
Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, faaliyetler yapılmasını teşvik etmek ve
daha çok gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak,
l) Üniversitelerimizin Sporla ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve akademik
araştırmaları toplayarak gençlerimizin hizmetine sunmak,
m) Sokakta çalışan, yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan Belediyeler ve Sivil
Toplum Kuruluşlarıyla proje üretmek, ortak çalışmalar yapmak,
n) Spor Hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği panel, sempozyum, konferans
gibi etkinlikleri izlemek ve işbirliği yapmak,
o) Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarını desteklemek ve
organize etmek,
p) Spor faaliyetlerinde başarı elde eden gençlerin, ülkemizin tarihi ve turistik
yerlerini görmelerini sağlamak,
r) Bütçe ile ilgili İl Özel İdaresi Birimleriyle gerekli koordineyi sağlamak,
s) Spor Hizmetleri Müdürlüğünün tüm İstatistikî bilgilerini oluşturmak ve bu
bilgileri ilgili Daire Başkanlığına göndermek,
t) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde spor hizmetlerinin
tanıtımına ilişkin çalışmalar yapmak,
u) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
 Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Görevleri:
a) Yazışma, dosyalama, arşivleme ve depolama işlerini yürürlükteki mevzuata
uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
b) Gelen-Giden evrakların kaydedilmesi, ilgili birimlere gönderilmesi ve
evraklara ait işlemleri takip etmek,
c) Teksir, fotokopi işleri ile hizmetlerin yürütülmesi için gerekli form, kırtasiye ve
malzemeleri temin etmek,
d) Bütçe harcamalarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla
gerekli defter kayıt ve dosyaları tutmak,
e) Faaliyetlere ilişkin harcama ve ödeneklerle ilgili işlemlerin zamanında
yapılmasını sağlamak,
Sayfa: 37 / 199
f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin İl
Özel İdaresi olarak destek vermek,
g) Hizmetlere ilişkin araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, temin
etmek, program bütçenin buna göre yapılmasını sağlamak,
h) Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirebileceği Gençlik Merkezleri
kurulmasını sağlamak, kurulmasını desteklemek, işletmek ve işlettirmek,
i) Gençlerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin belirlenmesi, yetenekli gençlerin
bulunarak gençlik faaliyetlerine teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda çalışmalar
yapmak,
j) Gençlerin
serbest zamanlarını sosyal
ve
kültürel faaliyetlerle
değerlendirmelerine, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak,
k) İlimizde ve Ülkemizde Gençlik Hizmetleri alanında faaliyette bulunan Kamu
Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğini sağlamak, faaliyetler yapılmasını teşvik
etmek ve daha çok gencin bu faaliyetlere katılmasını sağlamak,
l) Üniversitelerimizin Gençlik Hizmetleriyle ilgili yapmış oldukları tez, yayın ve
akademik araştırmaları toplayarak gençlerimizin hizmetine sunmak,
m) Sokakta çalışan, yaşayan çocuklarla ilgili çalışmalar yapan belediyeler ve
sivil toplum örgütleriyle proje üretmek, ortak çalışmalar yapmak,
n) Gençlik Hizmetleriyle ilgili çalışmalar yapan Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenleyeceği panel, sempozyum, konferans
gibi etkinlikleri izlemek ve işbirliği yapmak,
o) Yerel, Ulusal ve Uluslararası Gençlik Organizasyonlarını desteklemek ve
organize etmek,
p) Gençlik faaliyetlerinde başarı elde eden gençlerin, ülkemizin tarihi ve turistik
yerlerini görmelerini sağlamak,
q) Bütçe ile ilgili İl Özel İdaresi Birimleriyle gerekli koordineyi sağlamak,
r) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünün tüm İstatistiki bilgilerini oluşturmak ve bu
bilgileri ilgili Daire Başkanlığına göndermek,
s) Yazılı ve görsel yayın kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde Gençlik Hizmetlerinin
tanıtımına ilişkin çalışmalar yapmak,
t) Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı iki(2) müdürlük bulunmaktadır;
a) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Ahmet ARAS
b) Spor Hizmetleri Müdürlüğü: Sn. Feridun AKÇAY
iv.5) İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kalkınma plan ve programlarındaki personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin
uygulanmasını sağlamak,
b) İl Özel İdaresi hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için insan
kaynaklarının kısa, orta ve uzun vade planlamasını yapmak,
c) AB normlarında insan kaynakları oluşturmak üzere personel geliştirme
planları hazırlamak; uygulamak veya uygulatmak, ölçmek, değerlendirmek ve bu amaçla
bir “Eğitim Birimi” oluşturmak.
d) İl Özel İdaresinin işgücüne ilişkin her türlü hizmet ve personel alımlarını
yapmak,
e) Özel İdare hizmetlerindeki değişme ve gelişmelerin ışığında norm kadro
çalışmalarının sürekliliğini sağlamak,
f) Memur, işçi ve diğer personelin özlük işlemlerini ilgili mevzuata uygun bir
şekilde yürütmek,
Sayfa: 38 / 199
g) Personel hukukuna ilişkin yenilikleri ve mevzuat değişikliklerini takip ederek
uygulamak,
h) Toplu iş sözleşmesi dönemlerinde yasal işlemleri hazırlamak ve takip etmek,
i) Özel İdare personeli ile ilgili bilgilerin veri tabanı haline getirilmesini sağlamak,
j) İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin sekreterya görevini yerine getirmek,
k) İl Özel İdaresinin sivil savunma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
l) İl Özel İdaresinin disiplin ve sicil amirleri yönetmeliğini uygulamak,
m) Personelin bireysel yıllık planlarını hazırlatmak, izlemek ve ilgili makamlara
sunmak.
n) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine
getirmek.
İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük
bulunmaktadır;
a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Sn. Hamza MERT
b) Encümen ve Meclis Kararlar Müdürlüğü: Sn. Hayriye TURFANDA
c) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
iv.6) Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payları ile ilgili kayıt
sistemi, değerlendirme ve transferleri.
b) Taşınmaz kültür varlıklarına katkı payının kullanılmasında Belediyelere hedef
göstermek.
c) İl sınırları içinde Kültür-Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da
Belediyelerin restorasyonunu üstlenmediği anıtsal veya sivil mimarlık örneği yapıların
yenilenmesi çalışmalarını yürütmek.
d) Bursa’nın çeşitli yönleriyle işlendiği, milli kültürü oluşturan zenginliklerin ele
alındığı panel, sempozyum, konferans vb. etkinlikler ile şiir dinletisi, konser
organizasyonları düzenlemek.
e) Bursa’ya özgü müzik, halk dansı, gösteri, oyun ve el sanatlarının gelecek
kuşaklara aktarılması çalışmaları yapmak.
f) Bursa’yı tanıtıcı görsel, görüntülü ve yazılı materyalleri oluşturarak işlevine
uygun ve gerektiğinde kullanıma hazır hale getirmek.
g) Milli kültürümüz ile evrensel insanlık kültürünün verimlerini konu alan yazılı,
görsel, görüntülü ya da toplantılı etkinlikler yapmak.
h) Kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren resmi/sivil kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde olmak.
i) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki iş ve işlemleri
gerçekleştirmek.
Kültür ve Turizm Daire Başkanlığına bağlı iki (2) müdürlük bulunmaktadır;
a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Sn. Serdar OLÇA
b) Turizm ve Tanıtım Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
iv.7) Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı
Daire Başkanlığı görevi Dr. Yaşar Dursun AY tarafından yürütülmektedir. Daha
önce Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Çevre daire başkanlığı görevini yürütmüştür.
Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
Sayfa: 39 / 199
a) Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Vali’den aldığı talimatla görev
yapmak,
b) Konusu/birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve
çözümler üretmek, sonuçlanmasını sağlamak.
c) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak.
d) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini
sağlamak ve gerektiğinde diğer birim ve bölümlerdeki düzeltici faaliyet grup çalışmalarına
katılmak, ekibin katılmasını sağlamak.
e) Yapılan çalışmalarda ekibini motive etmek verilen önerileri değerlendirmek ve
gerektiğinde çalışmalarına katılmak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası
içinde olmak.
f) Bursa il Özel İdaresi tarafından oluşturulan misyon, vizyon ve ana hedeflere
ulaşılmasına çalışmak.
g) Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve
Denetim Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirmek,
denetlemek, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlamak.
h) Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak.
i) Sağlık ve Çevre ile ilgili komisyonlarda görev almak veya ekibini
görevlendirmek.
j) Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda
görev almak.
k) İl Mahalli Çevre Kurulu, İl Hıfzısıhha Kurulu toplantılarında Genel Sekreter
olmadığı durumlarda Genel Sekreter adına katılmak.
l) Sağlık ve Çevre ile ilgili konularda diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında
koordinasyonu sağlamak.
m) Kendisine bağlı Şube Müdürleri ve birim görevlilerinin hasta sevk, mazeret ve
izin belgelerini imzalamak.
n) Personelin mesai saatlerine riayetini ve çalışma disiplinini denetlemek.
o) Personelin kılık, kıyafetini denetlemek.
p) Daire Başkanlığı’na gelen havaleli evrakları ilgili birime havale etmek.
q) Daire Başkanlığı’nın çalışmaları ile ilgili konularda proje üretilmesini sağlamak
ve önerilerde bulunmak.
r) Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki görevleri yapmak.
Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığına bağlı üç(3)müdürlük bulunmaktadır;
a) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Sn. Fahriye AKDAMAR
b) Sağlık İşleri Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
c) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü: SN. Aslan SEVİ
iv.8) Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, İl Genel Meclisinin 06.06.2008
tarih ve 2008/172 sayılı kararı ile yeni kurulmuştur.
Daire Başkanlığına, 13.10.2008 tarih ve 9128 sayılı Valilik Makamının
görevlendirme oluru ile Sn. Haluk Bilgesay atanmıştır.
12.11.2008 tarih ve 10192 sayılı Valilik Makamı Oluru ile daha önce İmar ve İskan
Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmetlerini yürüten Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bu
başkanlığa bağlanmıştır.
Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mülkiyeti il özel idaresine ait gayrimenkullerin envanterlerinin tutulması,
tahsislerinin yapılması.
Sayfa: 40 / 199
b) İl özel idaresi mülkiyetindeki ve tasarrundaki kiraya verilebilecek yerlerin
tespiti ve ihale işlemleri.
c) Okul alanlarının il özel idaresine devri, bağış ve tahsis ile ilgili işlemler.
d) 2942/4650 sayılı Kanun kapsamında eğitim alanları, organize sanayi
bölgeleri ve il özel idaresi adına yapılan kamulaştırma işlemleri.
Emlak-İstimlak ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı üç(3) müdürlük
bulunmaktadır;
a) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü: Sn. Hidayet YERLİKAYA
b) AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
c) Acil Yardım, Kurtarma ve Koordinasyon Müdürlüğü: Atama yapılmamıştır.
v) İlçe Özel İdare Müdürlükleri
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35 nci maddesine göre İlçelerde Özel İdare
işlemlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı İlçe Özel İdare teşkilatının oluşturulması
öngörülmüştür. 17 İlçe Özel İdare Müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİ
BÜYÜKORHAN
Sn. Tevfik GÜNGÖR
GEMLİK
Sn. Himmet DEMİRCİ
GÜRSU
Sn. Süleyman ŞENTÜRK
HARMANCIK
Sn. Yasin ÇETİN
İNEGÖL
Sn. Mehmet GEDİK
İZNİK
Sn. Ali Osman TOY
KARACABEY
Sn. Musa ÇOŞAR
KELES
Sn. Ali Şükrü AZAK
KESTEL
Sn. Nurettin GENÇ
MUSTAFAKEMALPAŞA
Sn. Cemil YAVUZ
MUDANYA
Sn. Adnan GÜL
NİLÜFER
Sn. Şenol KÖSE
OSMANGAZİ
Sn. Mehmet ÖRNEK
ORHANELİ
Sn. Yusuf BEKTEŞ
ORHANGAZİ
Sn. Fidan TURGUT
YILDIRIM
Sn. Yıldırım ARSLAN
YENİŞEHİR
Sn. Yücel DEMİRCİ
İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin görevleri şunlardır;
a) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde Özel İdare organlarınca
alınan kararlar doğrultusunda hizmetleri yürütmek.
b) 5018 sayılı kanun gereği muhasebe iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Mevzuat gereği ve Kaymakamın verdiği diğer görevleri yürütmek.
d) İl Özel İdaresi’nin iş ve işlemleriyle ilgili istenen her türlü bilgi; evrak, rapor vb.
çalışma sonuçlarını zamanında ilgili birime göndermek.
e) İl Özel İdaresi stratejik plan hedeflerine uygun ilçe faaliyetlerini
gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak.
Sayfa: 41 / 199
C.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bursa İl Özel İdaresi, hizmetlerini etkin, verimli ve süratli sunabilmek amacıyla
gerek teknolojik ve gerekse iletişim imkan ve araçlarından mümkün olduğunca
yararlanmaya çalışmaktadır. Çağın ve günün koşullarının gerektirdiği teknolojik donanım
ve iletişim araçlarını zamanında edinmekte ve kullanıma sunmaktadır.
C.3.1. Teknolojik Donanım
İdarenin sahip olduğu ve kullanımda olan teknolojik donanım araç ve gereç
durumunu gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TEKNOLOJİK DONANIM LİSTESİ
SIRA NO
ÜRÜN ADI
MİKTARI
(Adet)
1
Masa Üstü Bilgisayar
222
2
Diz Üstü Bilgisayar
32
3
Yazıcı
88
4
Renkli Yazıcı
17
5
Tarayıcı
61
6
Projeksiyon Cihazı
3
7
Wireless Modem
2
8
2
19
10
Server
Firewall-software Kesintisiz
Güç Kaynağı
İnternet Bağlantısı
11
Fotokopi Makinesi
4
12
Klima
20
13
Baskı Makinesi
1
14
Faks Cihazı
8
15
Dijital Fotoğraf Makinesi
1
16
Dijital Video Kamera
6
17
Telefon
18
Kullanılan Yazılımlar
Netcad (1+1 Kullanıcılı
Autocad (2+1 Kullanıcılı)
İşletim Sistemi Yazılımı
Office Yazılımı
9
24
Telekom Aboneliği
85
İnternet Aboneliği (ADSL) 5
GSM Aboneliği (Avea)
3
1
1
307
59
Sayfa: 42 / 199
C.4. İnsan Kaynakları
Bursa İl Özel İdaresinde toplam 865 personel görev yapmaktadır. Bunların 156’sı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur personel, 46’sı sözleşmeli personel ve
663’ü işçi personeldir. Personelin türlerine göre sayısı ve grafiksel dağılımı aşağıda
görülmektedir.
PERSONEL TÜRÜ
SAYISI
ORAN (%)
Memur
156
18
İşçi
663
77
Sözleşmeli
46
5
TOPLAM
865
100
Memur
İşçi
Sözleşmeli
C.4.1. Personel Norm Kadro Cetveli
Bursa İl Özel İdaresi, Kanunun 35. maddesi ve 10 Haziran 2007 tarih ve 26548
Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğe göre örgütlenmiştir.
Anılan Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen (A) grubu il özel idareleri
(büyükşehir belediyesi olan iller) arasında (A - 4 grubunda) yer almaktadır. Bu grup için
öngörülen norm kadro sayısı 399 memur ve 240 işçi olmak üzere toplam 639’dur.
5 Ekim 2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Bursa İl Özel İdaresine 3 adet İç denetçi kadrosu
verilmiştir.
Böylece Bursa İl Özel İdaresinin norm kadro sayısı toplam 639’dur. Norm
kadronun dağılımı unvan ve hizmetler sınıfı ve grubu itibariyle aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
Sayfa: 43 / 199
PERSONEL NORM KADRO DURUMU
ÜNVANI
Adet
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
İç Denetçi
Daire Başkanı
Hukuk Müşaviri
Avukat
Müdür
Uzman
Şef
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
İdari Personel
Teknik Personel
Sağlık Personeli
Yardımcı Hizmet Personeli
Toplam Memur Norm Kadrosu
İşçi Norm Kadrosu
TOPLAM PERSONEL NORM KADROSU
1
2
3
8
1
5
24
8
48
6
3
117
125
16
32
399
240
639
C.4.2. Memur Personel
Bursa İl Özel İdaresinde şu anda 156 memur ve 46 sözleşmeli olarak toplam 202
personel ile görev yapmaktadır. Bunların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
MEVCUT MEMUR PERSONEL DURUMU
İDARİ PERSONEL
Genel Sekreter
İç Denetçi
Genel Sekreter Yard.
Daire Başkanları
Hukuk Müşaviri
Avukat
Müdür
Şahsa Bağlı Unvan
İlçe Özel İdare Müdürleri
TOPLAM
Yardımcı Hizmetler
İDARİ PERSONEL
TOPLAMI
Kadrolu
Sözleşmeli
3
2
7
2
18
3
15
48
17
65
2
2
TEKNİK PERSONEL
Mimar
Mimar
Ziraat Mühendisi
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Elektronik Mühendisi
İnşaat Mühendisi
Jeomorfolog
Jeoloji Mühendisi
Çevre Mühendisi
Harita Mühendisi
Maden Mühendisi
İnşaat Teknikeri
Makine Teknikeri
Kadrolu
Sözleşmeli
2
2
17
6
1
1
7
2
6
1
3
1
1
4
1
3
4
1
3
2
3
Sayfa: 44 / 199
MEVCUT MEMUR PERSONEL DURUMU (devam)
G.İ.H PERSOENLİ
VHKİ, Memur, Şoför,
Diğer Personel
GİH Personeli
Kadrolu
Sözleşmeli
34
TEKNİK PERSONEL
Elektrik Teknikeri
2
Harita Teknikeri
Teknisyen (Ağaç İş.)
Kadrolu
Sözleşmeli
3
3
1
GİH PERSOENLİ
TOPLAMI
34
2
İnşaat Teknisyeni
1
SAĞLIK PERSONELİ
Kadrolu
Sözleşmeli
2
Doktor
Hemşire
Biyolog (Sözleşmeli)
2
1
Harita Teknisyeni
Arkeolog
Şehir Plancısı
Restratör
Sosyal Çalışması
2
Tekstil Mühendisi
1
Çevre Sağlık Teknikeri
Çevre Sağlık Teknisyeni
2
Endüstri Mühendisi
Teknisyen (Elektrik)
Sanat Tarihçisi
1
SAĞLIK PERSONELİ
TOPLAMI
1
2
3
7
TEKNİK PERSONEL
TOPLAMI
GENEL TOPLAM
1
2
1
1
1
54
35
156
46
C.4.3. İşçi Personel
10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Ekli Cetvel A - 4 grubunda belirtildiği üzere
Bursa İl Özel İdaresinde çalışacak işçi personel norm kadro sayısı 240’tır.
Yönetmeliğe göre belirlenen norm kadro işçinin ünvanı ve sayısı itibariyle dağılımı
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
SÜREKLİ İŞÇİ NORM KADRO İHDASI CETVELİ
ÜNVANI
ADEDİ
GEREKÇESİ
Ustabaşı
2
Usta
55
İşçi
40
10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi
Aşçı
3
Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm
Operatör
30
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
Yağcı
15
doğrultusunda hizmetine sürekli ihtiyaç duyulan
Şoför
70
ve ihdası istenen işçi kadroları
Dağılım Yapılmayan
TOPLAM
25
240
Sayfa: 45 / 199
C.4.4. İşçi Personel
Bursa İl Özel İdaresinde çalışacak işçi personelin norm kadro sayısı Norm Kadro
Yönetmeliğine göre 240’tır. Ancak Köy Hizmetleri Teşkilatının feshedilmesiyle birlikte
personelinin İl Özel İdarelerine devredilmesi, İl Özel İdaresinin işçi sayısı arttırmış ve
dolayısıyla norm kadro sayısının üzerinde çalışan işçinin mevcudiyeti doğmuştur. Şu anda
norm kadro fazlası 453 işçi bulunmaktadır. Toplam işçi sayısı böylece 693’tür.
Toplam işçi sayısının unvanı ve sayısı itibariyle dağılımı ise aşağıdaki tabloda
görülmektedir.
MEVCUT İŞÇİ PERSONEL DURUMU
ÜNVANI
ADEDİ
ÜNVANI
ADEDİ
Akaryakıtçı
1
İş Makineleri Operatörü (K)
29
Ambar Hizmetlisi
2
İş Makineleri Sürücü Operatörü
52
Asfalt Plent Operatörü
2
İş Makineleri Yağcısı
31
Asfalt Serici Opr. Yard.
2
İş Makineleri Sürücü Opr. Yard.
3
Asfalt Serici Operatörü
4
Konkasör Operatörü (B)
1
Asfalt Usta Yardımcısı
1
Köy Tesis Teknisyeni
5
Asfalt Ustası
3
Laborant
1
Aşçı
3
Makine Arazi Teknisyeni
1
Aşçı Yardımcısı
5
Nivocu
6
Atölye Ustası
37
Ozalit-Teksirci
1
Atölye Ustabaşı
1
Pompa Teknisyeni
1
Atölye Usta Yardımcısı
30
Santral Hizmetlisi
1
Bina Nal Bakıcısı
35
Seyyar Tamir Usta Yardımcısı
1
Boya Badana Ustası
4
Seyyar Tamir Ustası
1
Büro Görevlisi
7
Sondör
5
Distribütör Operatörü
1
Sondaj İşçisi
5
Sürücü Operatörü
37
Düz İşçi
281
Çırak
1
Sürveyan
7
Yıkama Yağlamacı
1
Şenör
2
Elektrik Tesisat Ustası
7
Tabancacı
3
Formen (Arazi)
3
Takımcı
1
İnşaat Ustası
3
Temizlik İşçisi
2
İş Makineleri Opr. Yard.(B)
3
Topoğraf
4
İş Makineleri Operatörü (B)
54
Topoğraf Ekip Başı
2
MEVCUT İŞÇİ TOPLAMI
693
Sayfa: 46 / 199
C.5. Sunulan Hizmetler
Bursa İl Özel İdaresi sahip olduğu tüm maddi kaynakları, mali imkânlar ve
personelleri ile birlikte Bursa halkının refahını ve huzurunu artırmaya yönelik faaliyetleri
yerine getirmeye çalışmaktadır.
İl Özel İdaresi kendi birimleri ve imkanları ile;
 Ulaştırma
 İçme Suları, Kanalizasyon
 Tarım
 İnşaat İskân
 Spor
 Sosyal Hizmetler
sahalarında projeler üretmekte ve gerçekleştirmektedir. Bu projelere Bursa İl Özel İdaresi
kendisi kaynak ayırdığı gibi merkezi hükümetin de ayırdığı kaynaklarla gerçekleştirdiği
projeler de (KÖYDES) mevcuttur.
Diğer bir hizmet grubu ise il merkezlerinde teşkilatlanmış bakanlık taşra
teşkilatlarının yürütmekte oldukları eğitim, kültür, imar, sağlık vb. alanlarda
gerçekleştirilmesi hedeflenen iş ve projelere mali kaynaklar aktarmaktadır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu ile bu hizmetler artarak devam edeceği gibi
bunlara ilaveten ek görev ve sorumluluklar da yüklenmiştir. Bunlar özetle şöyledir;

İl çevre düzeni planı

Yoksullara mikro kredi verilmesi

Orman köylerinin desteklenmesi

Ağaçlandırma

Hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak

Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve
organizasyonlara kurucu üye ya da üye olmak, bu faaliyet ve
organizasyonlarla ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek

İl Özel İdaresi'nin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemlerinin, idarenin
bütünlüğüne ve kalkınma planı ve stratejilerine uygunluğu açısından
denetletmek

Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını yapmak, kurumsal
stratejileri oluşturmak, İl Özel İdaresi faaliyetlerini ve personelin performans
ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili
raporları meclise sunmak

Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş
performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen
sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlamaktır.
C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Bursa İl Özel İdaresinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri,
muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.
Sayfa: 47 / 199
Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve
dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli
yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir
çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından üst yöneticileri ile diğer
yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle
gerekli önlemler alınmaktadır.
Bursa İl Özel İdaresinde üst yönetici olarak Vali, iç kontrol sisteminin kurulması ve
gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî
karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.
Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması,
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve ön malî
kontrol faaliyetini yürütür. Muhasebe yetkilisi ise, muhasebe kayıtlarının usulüne ve
standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.
Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst
yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli
yöneticilerle
personele
verilmesinden,
belirlenmiş
standartlara
uyulmasının
sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim
anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri
çerçevesinde sorumludurlar.
Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve
işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata
uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemekte ve
birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklemektedir.
İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ya
da idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar
dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulmakta ve gerekli önlemler
alınmaktadır.
Bursa İl Özel İdaresinde iç kontrol; 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun
55. maddesinde belirtildiği üzere idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve
diğer kontroller bütünüdür.
İç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet
göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı
korunmasını, sağlamaktır.
Sayfa: 48 / 199
Ön malî kontrol, Daire başkanlıklarında işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında
yapılan kontroller ile Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön
malî kontrol süreci, malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve
işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşmaktadır.
5 Ekim 2006 Tarih ve 26310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10911 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Bursa İl Özel İdaresine 3 İç denetçi kadrosu verilmiştir.
2007 yılı sonu itibariyle bu kadrolara atamalar yapılmıştır. İç denetçiler, İl Özel
İdaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik
ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmekte, rehberlik ve
danışmanlık yapmaktadır.
2007 yılında İdarenin faaliyetleri, mali konuları ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişlerince ve Sayıştay Başkanlığınca incelenmiş ve
İdaremize teslim edilen raporlar İdaremizce değerlendirilerek, hizmetlerin yürütülmesinde
öneri ve tavsiyeleri dikkatle uygulamaya geçirilmiştir.
Ayrıca 5302 sayılı Kanunun 17. maddesinde belirtildiği üzere İl genel meclisi, 2007 ve
2008 ocak ayında yapılan toplantısında bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve
işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturmuştur. Komisyonlar, İdarenin gelir,
gider, hesap, işlem ve çeşitli faaliyetleri incelemiş ve rapora bağlamıştır.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
A.1. AMAÇLAR
A.1.1. Stratejik Konular
İl Özel İdaresince hazırlanan ve İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarihli kararı ile
uygulamaya geçirilen 2006-2011 yıllarını içeren stratejik planında önemli 5 stratejik konu
belirlenmiş ve bu konuların stratejik amaçları ve hedefleri de tespit edilmiştir.
Stratejik
planda
yer
alan
stratejik
konular
kurumun
amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için öncelik vermesi gereken konulara ifade etmektedir. Özellikle il ve
kurum olarak GZFT Analizi sonucu ortaya çakan zayıf yönlerin iyileştirilmesi ve
karşılaşılan tehditlere ilişkin alınacak tedbirler ile güçlü yönler kullanılarak ve karşı karşıya
olunan fırsatlar değerlendirilerek gerçekleştirebilecek amaçların belirlenmesini
kapsamaktadır.
Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen kurum içi analiz, paydaş analizi ve
GZFT analizi çalışmaları göz önünde bulundurularak, stratejik amaç ve hedeflere çerçeve
çizmesi amacıyla “stratejik konular” çalışması gerçekleştirilmiştir. bu amaçla, İl Özel
İdaresi’nin çok sayıdaki görev ve sorumluklarını sistematize edebilmek ve kurum olarak
değil il bazında stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulmasında sınıflandırma imkanı
tanımak üzere stratejik konular beş ana baslık olarak belirlenmiştir. Bunlar;
1. Mekansal ve Çevresel Gelişim
2. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Sayfa: 49 / 199
3. Sosyal Refahın Arttırılması
4. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi
5. Tarım
A.1.2. Stratejik Amaçlar
A.1.2.1. Mekansal ve Çevresel Gelişim
Bu konu başlığı altında 5 stratejik amaç belirlenmiştir.
a) Sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak doğal
kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına, çevrenin korunmasına ve
iyileştirilmesine yönelik gerekli tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilimizin sağlık,
çevre ve yasam standartlarını yükseltmek ve güvence altına almaktır.
b) Kamu binalarına ait mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerinin son yasa ve
yönetmeliklere uygun hale getirilmesi çalışmalarına devam etmek, yöresel sivil mimari
örneklerine uygun yeni projeler üretmek, yerleşik alan tespiti yapılmamış köylerde tespit
yapmak, kullanma izni almış ancak amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiş tesislerin
amacına uygun hale getirilmesi için gerekli tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasını
etkin biçimde sürdürmektir.
c) Doğal afetlerden korkmak yerine beraber yaşamaya alışmak bilincinin
geliştirilmesi için gereken tedbirler alınacak, ilimizde sivil savunma, seferberlik ve savaş
hali hazırlıkları en üst seviyeye yükseltilecek ve dünya standartlarında teknolojik araç ve
gereçlerle donatılmış zamanında ve daha kaliteli arama kurtarma ve ilk yardım gibi diğer
hizmetler sunulacak, resmi ve özel arama kurtarma ekip sayısı artırılacak, malzeme
temini, eğitimli ve daha nitelikli personel yetiştirilmesi sağlanacaktır.
d) Serbest rekabet ortamında haksız rekabeti engelleyerek ülke ekonomisine
katkıda bulunan sektörlerin, günün şartlarına uygun gelişmelerini ve aynı zamanda
tüketicinin üründen beklediği faydayı sağlamak amacıyla ilimizde gerekli tedbirleri almak
ve etkin bir biçimde denetimleri sürdürerek ticaret ve sanayinin çevre ile uyumlu gelişimini
sağlamaktır.
e) Sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle kırsalda ekonomik, ekolojik ve
sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı sorunlarının giderilmesini, doğal
kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını, gelir getirici ürün ve imkanların
çeşitlendirilmesini, kır-kent arasındaki yasam standartlarının en aza indirilmesini, kırsal
kültürün korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır.
A.1.2.2. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
Sürdürülebilir kırsal kalkınmadan amaç, sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle
kırsalda ekonomik, ekolojik ve sosyolojik kalkınmanın sağlanabilmesi için kırsal altyapı
sorunlarının giderilmesini, doğal kaynakların korunmasını ve verimliliğinin artırılmasını,
gelir getirici ürün ve imkanların çeşitlendirilmesini, kır-kent arasındaki yasam
standartlarının en aza indirilmesini, kırsal kültürün korunması ve geliştirilmesini
sağlamaktır
A.1.2.3. Sosyal Refahın Arttırılması
Bu konu başlığı altında 5 stratejik amaç belirlenmiştir.
a) Mevcut sosyal hizmet modellerini yeniden yapılandırarak çağdaş, etkin ve
verimli hale getirmek, ayrıca sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan dezavantajlı kesimlere
ulaşacak şekilde uygun hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.
b) İlimizdeki engellilere yönelik verilen hizmetler geliştirilecek ve altyapı
iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
Sayfa: 50 / 199
c) Hızla artan nüfus, gelişen sanayinin nitelikli işgücü ve toplumun iyi yetişmiş
insan ihtiyacı taleplerine uygun olarak eğitimi ön planda tutacak şekilde çağın gerekleri ile
uyumlu eğitime destek vermek ve modern eğitim kurumları inşasında kilit rol üstlenmektir.
d) Halkın ve sağlık çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine paralel, çağdaş
yasamın gerekleriyle uyumlu, kolay ulaşılabilir, herkesin eşit şekilde yararlanabileceği,
fiziki, tıbbi ve teknolojik altyapısı yeterli, dünya standartlarında bilimsel ölçülerde koruyucu
ve tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır.
e) İlgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla küçük yastan itibaren
çocukların, gençlerin ve engellilerin bütün branşlar göz önüne alınarak spor faaliyetlerine
etkin katılımını sağlamak, spor tesislerinin kullanımını artırmak ve spor tesislerini nüfus
oranına göre planlayarak ilimizin sporcu potansiyelini geliştirmektir.
A.1.2.4. Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi
Amaç, bir kültür mirası olan Osmanlı Devleti’nin başlangıç dönemine ev sahipliği
yaparak abideleşen şehrimizin, dönemin kültürel ve tarihi mirasına yakışır şekliyle
korunmasını, yeni nesillere tanıtılmasını ve şehrimize kültür ve turizm kimliği
kazandırılmasını sağlamaktır.
A.1.2.5. Tarım Sektörü
Amaç, kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel
ve uluslar arası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek,
sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır. Bu temel amaç
doğrultusunda tarım stratejisi belgesi, 2006-2010 yılları arasında, Avrupa Birliğine uyumu
da gözeterek, tarım sektörü ile ilgili kesimlerin karar almalarını kolaylaştırmak, sektörün
kalkınma hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır.
A.2. HEDEFLER
Stratejik Planda belirlenmiş olan stratejik konularda çeşitli hedefler konulmuştur.
Bunlar aşağıda sıralanmıştır;
Hedef 1.1- 1/100.000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı’na yönelik çalışmalara
2006 yılı içerisinde başlanacaktır.
Hedef 1.2- İlgili İdarelerin alt ölçekli planlarının, 1\25.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planına %100 oranında bağlı kalınarak hazırlanması sağlanacaktır.
Hedef 1.3- ÇED yönetmeliği gereklerinin %100 oranında uygulanabilirliği
sağlanacaktır.
Hedef 1.4- Nilüfer Çayı’nın kirlenmesinin önlenmesine yönelik çalışmaların 2007
yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.
Hedef 1.5- Hava kirliliği açısından 1. grup kirli iller statüsünde yer alan ilimizin
2010 yılı sonuna kadar 2. grup kirli iller statüsüne indirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.6- 2007 yılı sonuna kadar ilimizde oluşan tehlikeli ve tıbbi atıkların
tamamı bertaraf edilecek ve geri kazanılabilir katı atıkların %35’i geri kazandırılacaktır.
Sayfa: 51 / 199
Hedef 1.7- Erozyona uğrayan, yanan, özel orman, bozuk orman alanları ve
orman içi açıklıkların 2010 yılı sonuna kadar rehabilitasyonu ve ağaçlandırma çalışmaları
yapılacaktır.
Hedef 1.8- Orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi suretiyle ekonomik,
sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlayarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskılar
en aza indirilecek ve bu şekilde ormanların korunması, geliştirilmesi ve genişletilmesi
sağlanacaktır.
Hedef 1.9- İlimiz sınırları içerisindeki Uluslararası Ramsar Sözleşmesi
kapsamında koruma altına alınan Uluabat Gölünün korunması ve geliştirilmesi amacıyla
yönetim planında belirtilen uygulamaların süresi içerisinde tamamlanmasına yönelik
çalışmalar yürütülecektir.
Hedef 1.10- Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bulunan
mesire yerlerinin düzenlenmesi ve projelendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Hedef 1.11- Eko turizm ve av turizmi etkinliklerinin yönetimi ve yürütülmesi
sağlanacaktır.
Hedef 1.12- Uludağ Milli Parkı ile ilgili olarak Uzun Devreli Gelişim Planına uygun
çalışmalar yürütülecek, Gelişim Planının revizyonu yönünde proje çalışmaları 2010 yılı
sonuna kadar tamamlanacaktır.
Hedef 1.13- Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yeraltı ve yerüstü doğal
zenginliklerinin toplumun menfaatleri gözetilerek kullanımına izin verilecek, özellikle
ruhsatsız çalışmaların doğal çevreye, tarım arazilerine, mevcut tesislere ve ülke
ekonomisine verdiği zararlar göz önünde bulundurularak ruhsatsız kaçak çalışmalar ile
daha etkin bir mücadele başlatılacaktır.
Hedef 1.14- 2008 yılı sonuna kadar özel müteşebbislerin açtığı tesislerin (okul,
hastane, kreş, anaokulu, öğrenci yurtları, sürücü kursları, bilgisayar kursları,
rehabilitasyon merkezleri vb.) tespiti yapılarak standartlara ve yeni deprem yönetmeliğine
uygunluklarının denetimleri tamamlanacaktır.
Hedef 1.15- Amacı dışında kullanıma açılmış olan tesislerin amacına uygun hale
getirilmesi için mal sahiplerine Mart 2006 ayından itibaren resmi yazı yazılarak verilen 30
günlük süre sonunda projesine uygun hale getirilmeyen binalarla ilgili yasal süreç
başlatılacak ve tamamlanacaktır.
Hedef 1.16- İl Özel İdare’nin sorumluluk sahasındaki kaçak yapıların denetimleri
sıklaştırılarak mevzuat hükümlerinin uygulanmasında daha seri ve titiz davranılacaktır.
Hedef 1.17- İlimize ait taşınmaz ve araziye ilişkin çok yönlü bilgiler, birçok kamu
kurum ve kuruluşu tarafından dağınık bir biçimde tutulmakta koordinasyon eksiklikleri de
göz önüne alındığında bilgilerin kamu ve özel sektör yatırım, üretim ve planlamalarında
etkin ve verimli şekilde kullanımı mümkün olmamaktadır. İl genelinde bu sorunun
çözülebilmesi için Valilik koordinasyonunda ilimize ait COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ
kurulacak ve HARİTA BİLGİ BANKASI oluşturulacaktır.
Hedef 1.18- İl bazında mevcut kamu binalarının envanter çalışmaları bitirilerek
mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmayan binalarda öncelik sırası okul ve hastaneler
olmak üzere 2009 yılına kadar güçlendirme ve takviye çalışmaları tamamlanacaktır.
Sayfa: 52 / 199
Hedef 1.19- Mevcut Mimari, Statik, Tesisat, Elektrik uygulama projelerine 3194
sayılı İmar Kanunu, 1998 yılı Deprem Yönetmeliği, TSE 825 sayılı Isı Yalıtım Yönetmeliği,
Yangın Yönetmeliği ve Engelliler
Standartları’na uygun hale getirme çalışmaları
hızlandırılarak 2008 yılına kadar arşiv revize edilecektir
Hedef 1.20- Yöresel Sivil Mimarlık örnekleri olan kamu binaları tespit edilecek
restorasyonları 2010 yılına kadar tamamlanacaktır.
Hedef 1.21- Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nün görev ve yetki alanında
bulunan köylerde düzenli ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak amacı ile Köy yerleşik alan
tespiti yapılmış köy sayısı artırılacaktır.
Hedef 1.22- Resmi ve özel kurumların sivil savunma, seferberlik ve savaş
hazırlıkları planları 2006 yılı sonuna kadar tamamlatılacak ve arama kurtarma hizmeti
veren kurum ve kuruluşlarla ortak tatbikatlar düzenlenecektir.
Hedef 1.23- İlçelerde oluşturulan sivil savunma servislerindeki mükellef sayısı ve
Toplum Afet Gönüllüleri (TAG) Projesi kapsamındaki gönüllü sayısı arttırılacak ve doğal
afetlere yönelik eğitim programları düzenlenecektir.
Hedef 1.24- İl ve ilçelerde kurulan “Yangın Denetleme Komisyonu” tarafından,
yangın yönünden alınması gereken tedbirlerin alınması ve kurum ve kuruluşlardaki
eksikliklerin tamamlattırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.25- Doğal afetler anında ve sonrasında zamanında müdahale
yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.26- Doğal afetler karşısında vatandaşlarımızın daha bilgili ve hazırlıklı
olmaları amacıyla eğitim programları düzenlenecektir.
Hedef 1.27- Yetki Belgeleri ve hizmet yeri/iş yeri uygunluğu 2 yılda bir kontrol
edilerek sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu konuda bilgilendirilmeleri,
yönlendirilmeleri ve ilgili standartlara uymaları sağlanacaktır.
Hedef 1.28- Piyasada üretilen, ithalatı yapılan ve satılan ürünlerin ulusal ve
uluslararası standartlar kapsamında mecburi uygulamaya konulmuş şartları taşımasının
sağlanması için toplantı ve seminer organizasyonları yapılacak, denetimler her yıl bir
önceki yıla oranla %10 arttırılacaktır.
Hedef 1.29- Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla riskli ürün
gurupları oluşturulacaktır.
Hedef 1.30- Bilinçli tüketen birey ve toplumun oluşmasını ve tüketici eliyle piyasa
gözetiminin gerçekleşmesini sağlamak için yazılı ve görsel basın aracılığı ile tüketici
bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarda bulunulacak, 17 ilçe
kaymakamlığında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Tüketici Sorunları İlçe Hakem
Heyetlerinin çalışmaları koordine edilecek ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla
lojistik destek verilecektir.
Hedef 1.31- Kişi, kurum ve kuruluşların haklı istek ve şikâyetlerinin
karşılanabilmesi ve piyasa gözetiminin geniş katılımlı, eksiksiz ve sürdürülebilir olabilmesi
için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lar arasında koordinasyon sağlanarak köklü ve
kesin sonuca ulaşmak için kurumlar arası işbirliğine gidilecektir.
Sayfa: 53 / 199
Hedef 1.32- İşadamlarının çeşitli sektörler itibariyle yapacakları yatırımlar için
Bursa’daki gelişmeleri takip etmelerini sağlamak, strateji ve politikalarını oluştururken
yatırım alternatiflerine ışık tutmak amacıyla yıllık Ekonomi ve Ticari Durum Raporu
hazırlanacaktır.
Hedef 2.1- İlimiz dahilindeki tüm köylerimizi kanalizasyon sistemine kavuşturmak
ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilerek 2004 Haziran’ında
kamuoyuna tanıtılan ve çevre hayatımız için devrim niteliğinde bir icraat olan ve köy
kanalizasyonlarının çıkışına inşa edilerek tamamıyla doğal yöntemlerle ve hiçbir işletme
masrafı olmadan atık suları AB normlarında temizleyebilecek bir sulak alan özelliğindeki
Doğal Arıtma Tesisleri kanalizasyon tesisi mevcut olan köylerimizde uygulanacak ve
ülkeye örnek olunacaktır.
Hedef 2.2- Köy içerisinde bulunan insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, hijyenik
şartlar taşımadığı için et ve süt üretiminin önündeki en büyük engel olan hayvan
barınaklarının köy dışına çıkartılarak toplu hale getirilmesi temin edilecek ve köy içi yollar
ile meydanların düzenlemeleri yapılarak köydeki yaşam standardı yükseltilecektir.
Hedef 2.3- Ekonomik kaynakların daha etkin kullanımının sağlanması için mevcut
yol ağımızdaki asfalt yolların alt yapıları ile birlikte bakım ve onarımı yapılarak standartlara
uygun hale getirilecek ve asfaltsız köy yolu kalmayacaktır.
Hedef 2.4- 2008 yılı sonuna kadar hizmet alanımız içerisine giren yol ağında
akarsular üzerinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış, standartlara uymayan veya
hasarlı köprülerimiz yenilenecektir.
Hedef 2.5- Suyu yetersiz olan ve şebekeli içme suyu olmayan köyler sağlıklı içme
suyuna kavuşturulacak, arıtma tesisi ihtiyacı olan köylerde arıtma tesisi inşa edilecek ve
grup içme sularının sağlıklı çalışması temin edilecektir.
Hedef 2.6- Tarımın olmazsa olmazı niteliğinde olan arazi toplulaştırma ve sulama
projeleri yeni bir anlayışla ve süratle Bursa geneline yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 2.7- Mevcut göletlerin içme ve kullanma suyu temininin yanı sıra su
ürünleri üretimi yapılacak ve turizme yönelik dinlenme ve mesire yerleri gibi çok amaçlı
kullanımı sağlanacaktır.
Hedef 2.8- Tarımsal üretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması için toprak ve
sulama suyu envanterleri kesinleştirilecek, tarım topraklarına ait veri tabanı hazırlanacak,
üretim deseni planı belirlenecektir.
Hedef 2.9- Kırsal kesimde yapılan içme suyu, yol, köprü, gölet, kanalizasyon,
E.N.H. ve tarımsal sulama tesislerinin hizmete girmesi kırsal altyapının geliştirilmesi
açısından çok önemli olmakla birlikte yapılan bu hizmetlerin kalıcı, sağlıklı ve uzun ömürlü
olmalarının da sağlanabilmesi için, bakım-onarım ve işletme sistemi kurularak koordine
edilmesi ve konu ile ilgili şahıs, birim ve ünitelerin bilinçlendirilmesini sağlayıcı çalışmalar
yürütülecektir.
Hedef 2.10- Yeniden yapılanma çerçevesinde bakım-onarım ve işletme
yönetmelikleri, içme suyu, yol, köprü, kanalizasyon, gölet, tarımsal sulama faaliyetleri ile
ilgili yönetmelikler ile teknik ve idari şartnameler hazırlanacaktır.
Hedef 2.11- İl Özel İdare olarak koordinasyon görevi üstlenilerek toprak ve su
kaynaklarını korumak, erozyonla mücadele etmek, havza planlaması ve yönetimi yapmak
konularında kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.
Sayfa: 54 / 199
Hedef 2.12- Fiziksel ve kimyasal yönden içilebilirliği çok kaliteli ve sağlıklı olan
memba (kaynak) sularının bir bölümü yerleşim ünitelerine isale edilmiş, bir bölümü özel ve
tüzel kurumlarca kiralanmış ve bir bölümü de boşa akmakta olup Uludağ bölgesi ve
civarındaki ilçelerimizin sınırları içerisinde bulunan bu memba (kaynak) sularının,
yapılacak çalışmalar neticesinde kontrol ve disiplin altına alınması sağlanacaktır.
Hedef 2.13- Tarım arazilerinin korunması ve topraklarımızın amacına uygun
kullanımını sağlamak için toprak kabiliyet sınıfları ve toprak özelliklerinin belirlenmesine
yönelik toprak etüd ve haritalama çalışmaları yapılacaktır.
Hedef 2.14- Temel hedefi, konumsal harita bilgilerine dayalı olarak tapu
sicilindeki mülkiyet ve kadastro bilgilerini oluşturmak şeklinde belirlenen Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemi (TAKBİS-II) projesi kapsamına Bursa’nın (Osmangazi 1.Bölge, Osmangazi
2.Bölge, Yıldırım l. Bölge, Yıldırım 2.Bölge ve Nilüfer Tapu Sicil Müdürlükleri) alınması
sağlanacak ve İlimizde en kısa zamanda ilk tesis kadastrosunun bitirilmesine yönelik
çalışmaların
hızlandırılmasına ilişkin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bazında
girişimlerde bulunulacaktır.
Hedef 2.15- 12-16 yaş grubu çiftçi çocukların, ilgili kurum-kuruluşlar ve STK’ların
desteği ile toprak ve su kaynaklarımızın korunması, kırsalda sağlıklı ortamlar yaratılması,
gıda güvenliği ve tarım ürünleri ihracatı açısından eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri
sağlanacaktır.
Hedef 3.1- Çocuklara yönelik yatılı hizmet veren kuruluşlarda kurum bakımı
modelinden çağın gerektirdiği şekilde ev tipi bakım modeline geçilecektir.
Hedef 3.2- Çocuk ve Gençlik Merkezi tarafından 2006 yılı sonuna kadar
envanteri çıkartılacak olan sokakta yaşayan çocukların % 100’üne, çalıştırılanların ise %
80’ine ulaşılarak plan süresi boyunca özelliklerine uygun hizmetler sunulacak ve
çocukların uyuşturucu, uyarıcı ve uçucu madde bağımlılığından korunmasına yönelik
tedbirler geliştirilerek madde bağımlısı sokakta yaşayan tüm çocukların tedavisi
sağlanacaktır.
Hedef 3.3- İlgili kurum\kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde
cinsel sömürüye maruz kalmış 18 yaşından küçük kız çocuklarının rehabilite edilmesi ve
bakılması sağlanacaktır.
Hedef 3.4- Koruyucu ailelerin sayısı her yıl %30 oranında arttırılacaktır.
Hedef 3.5- Valilik koordinasyonunda il düzeyinde sosyal hizmetlerle ilgili
konularda üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile STK ve gönüllülerle işbirliğini
arttırmayı, katılımcı ve etkin hale getirmeyi, hizmetleri belirli bir sistem içerisinde bir
bütünlüğe kavuşturmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 3.6- Bursa’nın yoğun göç aldığı, kalkınmada öncelikli ve gereksinim
duyulan Atıcılar, Yavuzselim, Emek Beldesi ve tespit edilecek diğer bir bölgede, 2009 yılı
sonuna kadar öncelikle kadın, çocuk, genç ve aileler başta olmak üzere toplumun
desteklenmeye ihtiyaç duyan kesimlerinin sosyal gelişim ve katılımını arttırmayı
amaçlayan hizmetler vermek üzere dört yeni toplum merkezi daha açılacaktır.
Hedef 3.7- 2007 yılı sonuna kadar yaşlılara yönelik bir adet “Yaşlı Danışma
Merkezi” açılacaktır.
Sayfa: 55 / 199
Hedef 3.8- Yaşlı Danışma Merkezi bünyesinde 2008 yılı sonuna kadar yaşlıların
evde bakım ve takibine yönelik hizmetlere başlanılarak ihtiyaç duyan kişilerin %80’ine
ulaşılacak ve bu kişilerin %70’inin hizmetten faydalanması sağlanacaktır.
Hedef 3.9- Özel ve Kamu Kurumlarının Kreşleriyle işbirliği yapılarak 2010 yılı
sonuna kadar çalışan ancak ekonomik yönden yetersiz olan kadınların % 80’inin kreş
çağındaki çocuklarının gündüzlü bakım hizmeti alması sağlanacaktır.
Hedef 3.10- İlgili kurum kuruluş ve STK’larla işbirliği yapılarak dezavantajlı
bölgelerde yaşayıp da okul öncesi eğitimden yararlanamayan ve o yıl okula başlayacak
çocukların eğitimde eşitlik ilkesinden yola çıkarak okula hazırlanmalarını sağlamayı ve
sosyal gelişimlerini arttırmayı amaçlayan Erken Çocukluk Gelişimini Destekleme
Programından faydalandırılmaları suretiyle ilköğretime hazırlanmaları sağlanacaktır.
Hedef 3.11- Valilik tarafından yaptırılmakta olan ve inşaatı süren “Sevgi Köyü
Projesi” içinde yer alan Misafir Çocuk Ünitesi bloğunda ekonomik, fiziksel ve duygusal
yönden ihmal ve/veya istismar edilen, suç mağduru veya suça karışan çocuklara yönelik
ilk müdahaleyi yapacak ve gerekli işlemleri tek elden planlayıp çocukların ilgili birime
gönderilmesine kadar geçici olarak kısa süreli barınma dahil uygun hizmet verecek 20
çocuk kapasiteli “Çocuk Koruma Merkezi” ilgili kurum kuruluşlar ve STK.larla işbirliği
içerisinde 2007 yılı sonuna kadar açılacaktır.
Hedef 3.12- 2007 yılı sonuna kadar suça karışmış çocuklardan hakkında tedbir
kararı alınmış olanlara yönelik amacına uygun bakım ve rehabilitasyon hizmeti verecek bir
merkez açılacaktır.
Hedef 3.13- İl Özel İdare koordinasyonunda ilgili tüm resmi ve özel kurum,
kuruluş ve STK’lar ile işbirliği içerisinde ekonomik yoksunluğa bağlı sosyal sorunları
çözmeye yönelik mikro kredi, ayni ve nakdi yardım uygulamaları ile istihdam sağlayıcı
eğitim faaliyetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 3.14- 2007 yılı sonuna kadar 18-60 yaş arası korunmaya muhtaç bedensel
engellilere yönelik 10 bayan ve 15 bay olmak üzere 25 kişi kapasiteli bir adet yatılı bakım
ve rehabilitasyon merkezi öncelikle Uludağ Üniversitesi’ne yakın bir yerde olması
hedeflenerek personel, araç, donanım ve tefrişi tamamlanarak açılacak ve plan süresince
ihtiyaç duyulacak yeni donanım, tefriş ve eğitim araçları temin edilmeye devam
edilecektir.
Hedef 3.15- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Belediyelerle işbirliği
içerisinde 2007 yılı sonuna kadar 18-60 yaş arası korunmaya muhtaç zihinsel engellilere
yönelik 20 bayan ve 20 bay olmak üzere 40 kişi kapasiteli bir adet yatılı bakım ve
rehabilitasyon merkezi öncelikle Üniversiteye yakın bir yerde olması hedeflenerek
açılacaktır.
Hedef 3.16- 2007 yılı sonuna kadar engellilere yönelik bir adet “Gündüzlü Aile
Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi” açılacaktır.
Hedef 3.17- 2008 yılı itibariyle engellilerin evde bakım ve takibi hizmetine
başlanarak ihtiyaç duyan kişilerin plan süresince hizmetten faydalanması sağlanacaktır.
Hedef 3.18- 2008 yılı sonuna kadar 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında
mevzuatla belirlenecek olan kurum tarafından engellilere yönelik bir adet korumalı iş yeri
açılacaktır.
Sayfa: 56 / 199
Hedef 3.19- Engellilere yönelik özel eğitim veren 2 adet okulda sıra bekleyen 115
adet çocuk için okul, özel eğitim sınıfı ve öğretmen ihtiyacı 2010 yılına kadar tamamen
giderilecektir.
Hedef 3.20- Rehberlik Araştırma Merkezi’nde (RAM) hizmetin hızı arttırılarak
bireylerin hizmet alma kapasitelerinin %100 yükseltilmesi ve 3 yeni Rehberlik Araştırma
Merkezi açılması sağlanacaktır.
Hedef 3.21- Derslik ihtiyacı 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde
planlanacak, okullarımız teknolojiyi takip edecek donanıma kavuşturularak ilimizde
modern eğitim kurumları sayısı arttırılacaktır.
Hedef 3.22- İlin akademik başarısının yükselmesi sağlanacak ve okula devam
etmeyen öğrenci sayısı, her yıl %50 oranında azaltılarak, ilköğretim okullaşma oranı
%100’e ortaöğretim okullaşma oranı ise %90’a çıkarılacaktır.
Hedef 3.23- Bursa’da Okul Öncesi Eğitimde okullaşma oranı her yıl bir önceki
yıla göre % 10 daha arttırılacak ve eğitim yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 3.24- AB standartlarına uygun ara eleman yetiştiren ve mesleki-yaygın
eğitim veren okulların ve kurumların niteliği ve kapasiteleri arttırılarak mesleki eğitim oranı
AB standartlarına yükseltilecektir.
Hedef 3.25- Öğrencilerin beden ve ruh sağlığı açısından olumlu yönde gelişimleri
için, sportif ve izcilik faaliyetlerine katılımlarını arttırarak sporcu öğrenci sayısı oranı il
genelinde %15’e çıkarılacaktır.
Hedef 3.26- Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve eğitim öğretimden en üst
seviyede verim alabilmek için ilimizdeki öğretmen kaynağının etkili kullanımı sağlanacak
ve il genelinde dengeli öğretmen dağılımı yapılacaktır.
Hedef 3.27- Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için il genelinde kültürel
etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin bilgi ve görgüleri arttırılmaya çalışılacaktır.
Hedef 3.28- İlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime
kapalı veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin,
bütçedeki payı yıllara göre azaltma yönünde planlanarak, taşıma merkezi ilköğretim
okullarına günü birlik taşınmaları ve kaliteli bir eğitim öğretim imkanına kavuşmaları
sağlanacaktır.
Hedef 3.29- Eğitim kurumlarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmak için
bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapılarak koruyucu sağlık önlemlerini destekleyici ve
beslenmeye ilişkin projeler üretilecektir.
Hedef 3.30- İhtiyacı olan öğrencilerin parasız yatılılık-bursluluk imkanlarından
azami ölçüde yararlanması sağlanacak ve özel-resmi pansiyonlarımızın imkanları
iyileştirilerek geliştirilecektir.
Hedef 3.31- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba topluluklarından gelen
öğrencilerin başarılarını arttırmak için onların psikolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı
olarak ülkemize uyumları sağlanacak ve kültürel iletişimleri arttırılacaktır.
Sayfa: 57 / 199
Hedef 3.32- AB fonlarından yararlanabilmek için okulların ve kurumların proje
oluşturmalarında rehberlik hizmeti verilerek ilimizin proje üretimi ülke genelinde %4
oranına yükseltilecektir.
Hedef 3.33- Yataklı Tedavi Kurumlarında yoğun talep karşısında hizmet
sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, yığılmaların önlenmesi ve mevcut ölüm ve sakat
kalma oranının % 20 daha aşağıya çekilmesi için kurumlarımızın tamamının fiziki şartları
düzeltilecek ve personel ihtiyaçları % 80 oranında karşılanacaktır.
Hedef 3.34- Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği arttırmayı sağlamak için fiziki alt
yapısı, donanımı ve personeli tam 30 adet sağlık ocağı hizmete açılacaktır.
Hedef 3.35- Ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı çocuklar yetişmesine katkıda
bulunmak amacıyla, gebelikten 6 yaşa kadar Bursa’daki bütün çocukların sağlıklarının ve
gelişimlerinin ruhsal ve sosyal boyutlarıyla izlenmesine ve desteklenmesine başlanacaktır.
Hedef 3.36- 2010 yılı sonuna kadar ilimizde mevcut olan organ bağış sayısı %
100, organ nakil sayısı % 50 yükseltilecektir.
Hedef 3.37- Son verilere göre ülkemizdeki anne ölüm hızı yüz binde 40, ilimizde
yüz binde 30.62 olup ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri yaygınlaştırılarak bu
oran ilimizde yüz binde 25’e düşürülecektir.
Hedef 3.38- Bursa genelinde Gençlik Danışma Sağlık ve Hizmet Merkezlerinin
sayısı arttırılacak, bu merkezlerin tanıtımı yapılarak ergenlik çağında okula devam eden
gençlerin %100’üne ulaşılmaya çalışılacak ve gençlerin merkezden yararlanması
sağlanacak ve kanser tarama eğitim merkezi ve kanser kayıt merkezi açılacaktır.
Hedef 3.39- Ülkemizde son verilere göre bebek ölüm hızı binde 29, ilimizde binde
9.84 olup bu oran binde 6 seviyesine düşürülecektir.
Hedef 3.40- Erken tanı ile önlenebilen Talasemi önümüzdeki on yıl içersinde %10
azaltılacaktır.
Hedef 3.41- Sağlık kurumları vasıtasıyla uygulamalı verilen eğitimlerle etkili aile
planlamasını uygulayanların oranı % 45’e çıkarılacaktır.
Hedef 3.42- Her bir antijene karşı % 90 ve Kızamığa karşı % 95 bağışıklama
oranına ulaşılacak ve aşı ile önlenebilir hastalık oranı azaltılacaktır.
Hedef 3.43- Tüberküloz hastalarının tedavilerinin kontrolü daha etkin bir şekilde
sürdürülecektir.
Hedef 3.44- Toplumun doğumdan itibaren düzenli diş hekimi kontrolünün ve
eğitim yolu ile ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların
oluşturulması, koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması
suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve doğru ağız-diş sağlığı bilgileriyle donatılmış ve
öğrendiği bilgileri uygulayan bireyler yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.45- Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ilçelerden başlamak üzere
Brucella görülme oranını azaltmak için Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar
yürütülecektir.
Sayfa: 58 / 199
Hedef 3.46- Her 50 bin ve her 100 bin nüfusa asgari 1 hasta nakil ambulansı ile
asgari 1 acil yardım ambulansı düşecek şekilde istasyon sayıları arttırılarak hasta varış
süresi 7 dakikaya indirilecektir.
Hedef 3.47- 2010 yılı sonuna kadar tüm sağlık istatistik bilgileri oluşturularak belli
bir formatta kayıt altına alınacak ve teknolojik alt yapı sağlanarak otomasyon kurulum
programına geçilecektir.
Hedef 3.48- 0–3 yaş grubu çocukların hastalıklara yakalanma riskinin en aza
indirilmesi amacıyla organik ve doğal besinler ile beslenmesi sağlanarak, izleme ve
değerlendirilmesi yapılacaktır.
Hedef 3.49- İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde Bursa da yaşayan
çocuk ve gençlerin spora teşviki ve spor faaliyetlerine etkin katılımı sağlanacaktır.
Hedef 3.50- Bursa’nın Olimpik bir şehir olması yönünde; spor tesislerinin
verimliliği arttırılacak, işletmecilik faaliyetleri daha etkin yapıya kavuşturulacak ve
tesisleşme talepleri, nüfus yoğunluğuna göre planlanarak 2010 yılına kadar 135 adet
spor tesisi ile 15 adet Gençlik Merkezi hizmete açılacaktır.
Hedef 3.51- Spor branşlarına yönelik faaliyetler planlanarak antrenör istihdamı
arttırılacak ve tüm branşlarda aynı seviyede imkanların yaratılması ve eşit sayıda
sporcunun yetiştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 3.52- 2007 yılı sonuna kadar tam teşekküllü bir Sporcu Eğitim ve Sağlık
Araştırma Merkezi hizmete açılacaktır.
Hedef 3.53- İl Özel İdaresi koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile STK’lar
ve hayırseverlerin işbirliği sağlanarak engellilere yönelik spor tesisleri yapılacak, mevcut
olanların kullanımları uygun hale getirilecek ve engellilerin spor faaliyetlerine katılımları
arttırılacaktır.
Hedef 4.1- İlimiz genelinde tüm kültürel ve tarihi varlıklarımız ile turizm
alanlarımızın yurt içi ve yurt dışında etkin ve doğru bir biçimde geniş kitlelere tanıtılmasına
ve benimsetilmesine çalışılacak ve halkımızın bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 4.2- Uluabat Gölü ve çevresindeki antik dönemlere ait olan kalıntılarla
birlikte Osmanlı döneminde yapılmış olan tarihi, doğal ve kültürel varlıkların ortaya
çıkarılması ve onarılması sağlanarak turizme kazandırılacaktır.
Hedef 4.3- Bursa ve çevresinde yer alan tarih öncesi ve tarihi dönemlere ait daha
önce tespiti yapılan ya da bilinen yerleşim yerlerini gün ışığına çıkartarak bilinmeyen
yerlerin de tespit ve tescili yapılarak Bursa’nın İnanç ve Kültür Turizmi canlandırılacaktır.
Hedef 4.4- İlimiz sınırları dahilindeki tüm kütüphanelerimiz çağdaş kütüphanecilik
koşullarına uygun hale getirilerek yazma ve eski basma eserler dijital ortama
aktarılacaktır.
Hedef 4.5- Sergi, konser ve tiyatro oyunlarının yaygınlaştırılması ve geniş halk
kitleleri ile bütünleştirilmesi amacıyla Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Bölge
Senfoni Orkestrası, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu ve Devlet Güzel Sanatlar
Galerisi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için sanatçı, mekan, personel ve ödenek
imkanlarının iyileştirilmesine ve sanatsal faaliyetlerin tanıtımının arttırılmasına
çalışılacaktır.
Sayfa: 59 / 199
Hedef 4.6- Bursa’nın yerel halk kültürü ve geleneksel kültür ürünlerinin ( hayatın
geçiş dönemleri, el sanatları, mutfak kültürü vb.) tamamı derlenerek yaygınlık alanları
tespit edilecek ve ilimize özel bir folklor haritası çıkartılacaktır.
Hedef 4.7- Çağdaş Türk sanatının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla özgün
ve çağdaş eserler üreten sanatçıların ve eserlerinin tanıtımı yapılacak ve yurt dışı
bağlantılar ile eserlerinin yurt dışında sergilenmeleri sağlanacaktır.
Hedef 4.8- Bursa ili Orhaneli İlçesi Sadağ Köyüne bağlı Sadağ Kanyonu’nun
doğal ve tarihsel yapısı korunarak turizme açılması ve gerekli tanıtımlarının yapılması
sağlanacaktır.
Hedef 4.9- Uludağ’ın mevcut imajı yenilenerek sadece kış turizm merkezi
görünümünden çıkarılacak ve Uludağ’da 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için yayla turizmi, mağara turizmi ve trekking, yamaç paraşütü başta
olmak üzere turizm amaçlı sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar
başlatılacaktır.
Hedef 4.10- Merkeze yakın bir köyde çocuklara ve gençlere toprağı, bitkiyi ve
hayvanları tanıtıp sevdirecek bir çiftlik oluşturulacaktır. Bu çiftlikte 1-2 gün konaklayacak
çocuklar horoz sesleri ile güne gözlerini açacak, domatesi, biberi elleriyle toplayacak,
meyvayı dalından koparacak süt sağımını, yoğurt, peynir, tereyağ vb. süt ürünlerinin basit
yöntemlerle imalatını görecek, bu imalatları kendilerinin de yapabileceği imkanlar
yaratılarak köydeki yaşamı ve tabiatı daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla “Kırsal
Turizm” geliştirilerek hem köylerimiz için yeni gelir kaynakları yaratılacak hem de özellikle
çocuklar ve gençlerin köy kültürünü tanımaları sağlanacaktır.
Hedef 4.11- Kültür ve turizmi sadece yerelde düşünmek yerine coğrafya ve tarih
bütünlüğünün sağlanması açısından Bursa–Bilecik–Çanakkale üçlüsü olarak ele alınması
sağlanacaktır. Bilecik’in Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Şeyh Edebali ile Osmanlı’nın ilk
başkenti olan Bursa’nın muhteşem kültür ve tarih mirası özelliğiyle ve Çanakkale’nin ise
Kurtuluş Savaşı’nın temellerini oluşturan Çanakkale Zaferi’nin Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk ve 253.000 şehidimizin verdiği mücadelenin ispatının somut varlığı ile her insanın
ama özellikle gençlerimizin görmesi ve bu toprakların vatan oluşundaki sırrı
keşfetmelerinin sağlanması açısından bu üç ili kapsayan ortak tarih, doğa ve kültür
turlarının düzenlenmesi ve tanıtılması için girişimler başlatılacaktır.
Hedef 4.12- Bursa yakınlarında “Yaşayan Bir Osmanlı Köyü” adı altında 1299 –
1453 arası dönemin canlandırılarak günümüz insanına o günkü hayattan gerçek kesitlerin
sunulması ve tarihe karşı bir ilginin uyandırılması sağlanacaktır.
Hedef 4.13- Türkiye’de bir ilk olarak Türk Milletinin tarih sahnesine çıktığı günden
bugüne kadar kurduğu devletler, katıldığı savaşlar, elde ettiği barışlar, zaferler,
mağlubiyetler ve imzaladığı büyük anlaşmaların sergilendiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasında dünyada başka örneği olmayan milli mücadelenin anlatıldığı ve Kurtuluş
Savaşı’nın canlandırıldığı “Türk Tarihi Müzesi” kurulması için bir çalışma başlatılacaktır.
Tarihi, kültürü, medeniyeti, İslamla tanışması, Batıya doğru büyük yürüyüşü, geri çekilme
ve göçleri ile Kurtuluş Savaşı’nın; anıtlar, animasyonlar ve görsel unsurlarla geniş bir
alanda ve bir bütünlük içerisinde sunulması sağlanacak, bu amaçla içinde lokanta, parkbahçe ve konaklama tesislerinin de bulunduğu toplumsal mutabakat çerçevesinde 20.000
dönümlük büyük bir mekan oluşturulacaktır. Bu mekan ziyaretçilerin 2-3 günde
gezebilecekleri bir zenginliğin yanı sıra Türk Tarihi konusunda geniş bir görselliğe de
sahip olacaktır.
Sayfa: 60 / 199
Hedef 4.14- 2010 yılı sonuna kadar alternatif turizm imkanlarının ve sportif
faaliyetlerin yaygınlaştırılması için turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilerek
rafting, trekking, su kayağı, sörf ve kamp turizmi altyapı ihtiyaçları tamamlanacak ve
hizmete açılacaktır.
Hedef 4.15- Müzelerin (Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Mudanya
Mütareke Evi Müzesi, Atatürk Evi Müzesi vb. ), sadece arkeolojik ve etnografik
ürünlerin sergilendiği durağan mekanlar olmaktan çıkartılması amacıyla dünyadaki
örneklerinden yola çıkılarak teşhir, tanzim, güvenlik, çevre düzenlemesi, çağdaş bir
anlayışla daha modern canlı mekanlara dönüştürülmesi ve müze varlığının
çeşitlendirilmesi maksadıyla yeni müzelerin hizmete açılmasının teşvik edilmesi
sağlanacaktır.
Hedef 4.16- Bursa da mağara turizminin geliştirilmesi için İlgili belediyelerle
işbirliği ve koordinasyon sağlanarak altyapı çalışmaları tamamlanacak, tanıtıcı yayınlar
hazırlanacak ve turizm değeri olan mağaraların turizme kazandırma çalışmalarına hız
verilecektir.
Hedef 5.1- Verimliliğin arttırılması ve mevcut gen kaynaklarının korunması
amacıyla sertifikalı tohumluk üretiminde % 30, sertifikalı fidan üretiminde ise % 50 artış
sağlanacaktır.
Hedef 5.2- Dış piyasada rekabet üstünlüğü olan dünyaca ünlü ürünlerimizden
kiraz ve siyah incir için uluslararası standartlara uygun mevcut üretim miktarı
%30
oranında arttırılacaktır.
Hedef 5.3- Organik tarımın il genelinde geliştirilip yaygınlaştırılarak toplam tarım
alanları içindeki payı % 0.13 ten planlama süresi sonunda %1seviyesine ulaştırılacaktır.
Hedef 5.4- 14 adet erken uyarı istasyon sayısının 5 yıl içerisinde 20 adete
çıkarılması, Bitki hastalık ve zararlılarının ekonomik zarar eşiğinin altında tutulması ile
ilaçlama sayısı azaltılarak % 30 oranında tasarruf sağlanacaktır.
Hedef 5.5- İlimizin; Türkiye’nin sofralık siyah zeytin üretim merkezi haline
getirilmesini sağlamak için 5 yıllık süreçte gerek kalite, gerek verim ve gerekse üretimişleme teknolojilerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 5.6- Hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla mevcut
yem bitkileri üretim alanlarının tarla tarımı içerisindeki payının % 20 oranında arttırılması
sağlanacaktır.
Hedef 5.7- Damızlık ihtiyacını karşılamak üzere mevcut 5 adet olan hayvancılık
işletme sayısı (100 baş ve üzeri ) 20 işletmeye çıkarılacaktır.
Hedef 5.8- İlimizde üretilen ve gıda kodeksine uygun olmayan çiğ süt içerisindeki
toplam bakteri sayısının 2008 yılına kadar 100.000 adet/ml altına indirilmesi
sağlanacaktır.
Hedef 5.9- Gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinin tamamının 2007 yılı
sonuna kadar kayıt altına alınması ve güncellenmesi sağlanacaktır.
Hedef 5.10- Toplumu güvenli gıda tüketimine yönelik bilinçlendirmek amacıyla
yerel TV, radyo ve basında eğitici bilgi ve toplantıların yapılması teşvik edilecek toplam 50
Sayfa: 61 / 199
okulda temel hijyen
gerçekleştirilecektir.
ve
güvenli
gıda
tüketimi
konularında
eğitim
çalışması
Hedef 5.11- Kırsal bölge yetiştiricilerinin kalkındırılması, yerinde iş imkanı
verilmesi, kent merkezine göçün önlenmesi amacıyla 17 ilçede kırsal kalkınmaya yönelik
bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek için Kırsal Kalkınma Projeleri hazırlanacaktır.
Hedef 5.12- Münavebeli ekim sistemi içerisinde mısır, ayçiçeği, soya ve kanola
üretim miktarı %30 oranında artırılacak ve jojoba bitkisinin bölgeye adaptasyon çalışması
yapılacaktır.
Hedef 5.13- Üretim fazlalığı olan dönemlerde ürünlerin değer fiyatına satılması
için talep oluşturulmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Hedef 5.14- İlimiz genelinde yaklaşık 24.000 hektar olan mevcut mera alanlarının
1200 hektarında başlatılan ıslah çalışmalarının 3 yıl içerisinde 4000 hektara çıkarılması
sağlanacaktır.
Hedef 5.15- Pazarlama sıkıntısı çekilen ürünlerin yerine alternatif ürün
çeşitliliğinin arttırılması için ekolojisi uygun ilçelerde 250 da alanda 2007 yılı sonuna kadar
kivi bahçe tesisleri oluşturulacak ve şeftali, armut, elma ve ayva gibi üretimi yoğun olarak
yapılan meyvelerde de mevcut plantasyonlar yeni çeşitlerle ihracata yönelik olarak
yenilenecektir.
Hedef 5.16- Karacabey ilçemizde yoğun olarak dane mısır üretimi
gerçekleştirilmekte olup danedeki yüksek nem oranının düşürülmesi amacıyla 2006
sonuna kadar bir adet kurutma tesisi kurulacaktır.
Hedef 5.17- Gelişmekte olan meyveciliğin pazarlama şartlarını geliştirmek
amacıyla 2006 yılı sonuna kadar Mustafakemalpaşa ilçesinde bir adet paketleme ve
soğuk hava deposu kurulacak, Yenişehir’de tamamlanmayan meyve sebze paketleme
ünitesinin inşaatı bitirilecek ve Gürsu-İnegöl-Kestel İlçelerinde Armutta Hastalık Araştırma
Projesi tamamlanacaktır.
Hedef 5.18- İlimiz dahilinde Nilüfer, İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa,
Karacabey, Mudanya, İznik ve Orhaneli İlçelerinde üretilen sütün bakteri sayısının
düşürülmesi amacıyla kaliteli süt elde etmeye yönelik süt soğutma tankları alınarak
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine teslim edilecek ve kooperatiflerin geliştirilmesine
katkıda bulunulacaktır.
Hedef 5.19- İlimize özgü Bursa kestanesi adıyla markalaşmış kestane üretimi
geliştirilecektir.
Hedef 5.20- 2006 yılı içerisinde hayvanlarda zoonoz hastalık problemlerinin
çözümüne yönelik çalışmalar başlatılacaktır.
Hedef 5.21- Organize hayvancılık bölgeleri oluşturulacaktır.
Hedef 5.22- Uluabat gölünde ekonomik öneme haiz olmayan İsrail Sazanı
popülasyonunun azaltılması amacıyla Aynalı Sazan yetiştiriciliği için mevcut kooperatif ile
2006 yılında proje hazırlanacaktır.
Hedef 5.23- Karacabey İlçesi sınırlarında bulunan Dalyan ve Poyraz Göletleri’nde
kooperatif aracılığı ile sportif kara ve balık avcılığı yaygınlaştırılacaktır.
Sayfa: 62 / 199
Hedef 5.24- İlimizin geleneksel yapısı ile özdeşleşen ve Bursa İpeği adıyla
markalaşmış olan ipek böcekçiliği üretiminin ileriye dönük geliştirilmesi amacıyla mevcut
gen kaynakları korunacak ve ipek halı dokumacılığı yaygınlaştırılacaktır.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 44 ve 45. maddesi çerçevesinde Mali İşler
Daire Başkanlığınca hazırlanan 2008 Mali Yılı Bütçe Taslağı, 28.08.2007’de Vali
Şahabettin HARPUT tarafından İl Encümenine sunulmuştur.
Bütçe taslağı, İl Encümenince incelendikten ve görüşüldükten sonra görüşüyle
birlikte 26.10.2007’de İl Genel Meclisine sunulmuştur.
2008 Mali Yılı Bütçe Taslağı, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantısının 01.11.2007
birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş ve Komisyonca hazırlanan rapor
05.12.2007 tarihinde İl Genel Meclisinde görüşmeye açılmış, komisyonların görüşleri
doğrultusunda son şekli verilmiş ve Meclisin onayına sunulmuştur.
2008 Mali Yılı Bütçesi, kararnamesi ve ekleriyle birlikte İl Genel Meclisinin
05.12.2007 günlü 69. birleşiminde oybirliği ile kabul edilmiştir.
A1.1. 2008 Mali Yılı Gelir Bütçesi
İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gelir Bütçesi aşağıdaki
gibidir;
GELİRLER
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM
ÖDENEK (YTL)
600.000,00
5.360.000,00
44.040.000,00
24.000.000,00
74.000.000,00
Sayfa: 63 / 199
A.1.2. 2008 Mali Yılı Gider Bütçesi
İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesi ekonomik
düzeyde aşağıdaki gibidir;
GİDERLER
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Ve Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
ÖDENEK (YTL)
6.284.062,00
545.751,00
8.870.689,00
100.000
4.902.991,00
47.581.498,00
100.000,00
5.615.009,00
74.000.000,00
A.1.3. 2008 Mali Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Dağılımı
İl Genel Meclisince kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesinde Gider Bütçesinin
fonksiyonel dağılımı aşağıdaki gibidir;
GİDERLER
Genel Kamu Hizmetleri
Savunma Hizmetleri
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
Ekonomik İşler ve Hizmetler
Çevre Koruma Hizmetleri
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmet.
TOPLAM
ÖDENEK (YTL)
33.085.463,00
1.028.999,00
21.750.000,00
150.000,00
800.000,00
1.530.000,00
5.130.000,00
10.025.537,00
500.001,00
74.000.000,00
Sayfa: 64 / 199
A.1.4. 2008 Mali Yılı Bütçe Uygulaması
2008 MALİ YILI GELİRLERİ
ÖZEL İDARE GELİRLERİ
VERGİ GELİRLERİ
536.404,07
TEŞEBBÜS VE MÜLKÜYET GELİRLERİ
10.490.551,95
DİĞER GELİRLER
59.239.644,82
ÖZEL İDARE GELİRLER TOPLAMI
70.266.600,84
BAKANLIK YARDIMLARI
BAKANLIK YARDIMI TOPLAMI
107.282.714,28
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ
177.549.315,12
Yıl İçerisinde Kullanılan İller Bankası Kredisi
12.742.000,00
2008 Mali Yılı Bütçesi, Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun öngördüğü mali
disiplin uygulamalarıyla sonuçlandırılmıştır.
2008 Yılı bütçesine ilişkin harcama bilgileri aşağıdaki gibidir;
GİDERLER
Personel Giderleri
Sosyal Güv. Kur. Ve Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
Bakanlık Ödeneği
HARCAMA TOPLAMI
ÖDENEK (YTL)
3.804.951,99
386.178,54
9.199.294,51
277.895,79
4.620.233,19
50.805.840,33
4.134.220,00
73.228.614,35
82.094.939,19
155.323.553,54
Sayfa: 65 / 199
Personel
1 Giderleri
KAMU DÜZENİ
VE GÜVENLİK
HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER
VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA
HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM
REFAHI
HİZMETLERİ
SAĞLIK
HİZMETLERİ
DİNLENME,
KÜLTÜR VE
DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM
HİZMETLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK VE
YARDIM
HİZMETLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.562.210,47
41.681,78
201.059,74
3.804.951,99
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
2 Devlet Primi 386.178,54
Mal ve
Hizmet Alım
3 Giderleri
5.641.352,37
Faiz
4 Giderleri
277.895,79
Cari
5 Transferler
4.320.233,19
Sermaye
6 Giderleri
7.185.220,84
Sermaye
7 Transferleri
8 Borç Verme
Yedek
9 Ödenek
GENEL
TOPLAM
385.000,00
TOPLAM
HARCAMA
SAVUNMA
HİZMETLERİ
FONKSİYONEL
VE EKONOMİK
AÇIKLAMA
GENEL KAMU
HİZMETLERİ
BURSA İL ÖZEL İDARESİ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK DÜZEYDE HARCAMA TABLOSU
386.178,54
278.343,67 42.774,05
406.629,52
97.233,80
281.745,04 536.917,51
1.833.465,50 80.833,05
9.199.294,51
277.895,79
300.000,00
149.979,66 153.496,20 25.366.123,33 6.004.108,84 1.560.924,16 333.425,25 4.047.279,57 6.005.282,48
2.992.220,00
88.000,00
2.000,00
594.000,00
73.000,00
4.620.233,19
50.805.840,33
4.134.220,00
0
0
21.758.091,20 428.323,33 196.270,25 28.806.654,63 6.004.108,84 1.746.157,96 617.170,29 5.379.256,82 7.911.747,98 380.833,05 73.228.614,35
Sayfa: 66 / 199
A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 67 / 199
2008 YILI İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL BAZDA BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
ÖDENEK
BÜTÇE
TOPLAMI
KURUM
ÖZ BÜTÇE
BAKANLIK
HARCAMA
ÖZ BÜTÇE
(YTL)
HARCAMA
TOPLAMI
BAKANLIK
ÖZEL KALEM
3,210,389.00
1,694,489.00
4,904,878.00
2,430,491.87
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
4,728,392.82
99,319.29
4,827,712.11
4,535,893.15
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
21,965,822.60
43,710,191.69
65,676,014.29
18,488,950.49
16,707,983.15
35,196,933.64
İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL
HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
5,234,973.00
34,422,186.31
39,657,159.31
2,727,837.82
34,410,635.64
37,138,473.46
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
37,466,263.78
6,238,452.51
43,704,716.29
33,464,446.95
5,409,702.42
38,874,149.37
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI
1,529,867.00
2,931,894.22
4,461,761.22
1,224,196.72
1,315,543.06
2,539,739.78
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
9,146,649.56
707,126.60
9,853,776.16
7,573,480.88
80,638.91
7,654,119.79
SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI
1,635,000.00
19,948,104.47
21,583,104.47
892,170.29
2,802,839.56
3,695,009.85
17 İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
2,220,099.90
22,149,882.83
24,369,982.73
1,891,146.18
21,151,066.97
23,042,213.15
TOPLAM
87,137,457.66
131,901,646.92
219,039,104.58
73,228,614.35
82,094,939.46
155,323,553.81
Sayfa: 68 / 199
216,529.75
2,647,021.62
4,535,893.15
İLÇE ÖZEL İDARELER
SAĞLIK VE ÇEVRE
MALİ İŞLER VE DESTEK
HİZMETLERİ
23.042.212,88
24.369.982,73
3.695.009,85
21.583.104,47
7.654.119,79
9.853.776,16
2.539.739,78
4.461.761,22
0,00
KÜLTÜR VE TURİZM
TARIM VE KÖY İŞLERİ
38.874.149,37
43.704.716,29
37.138.473,46
39.657.159,31
35.196.933,64
40.000.000,00
İNSAN KAYNAKLAR VE SOSYAL
HİZMETLER
50.000.000,00
65.676.014,29
60.000.000,00
İMAR VE YAPI İŞLERİ
4.535.893,15
4.827.712,11
2.647.021,62
30.000.000,00
GENÇLİK VE SPOR
10.000.000,00
4.904.878,00
20.000.000,00
ÖZEL KALEM
KURUMSAL BAZDA BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
70.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 69 / 199
TOPLAM HARCAMA
A.2.1. “Özel Kalem” Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 70 / 199
2008 YILI
ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
(YTL)
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04
Faiz giderleri
05
Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
2008 Bütçesi
Devir
1,000,000.00
2,093,039.00
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
3,314.80
113,044.00
231,130.00
113,044.00
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
1,003,314.80
851,258.18
152,056.62
65,130.20
436,220.00
570,000.00
2,137,433.20
1,576,625.16
560,808.04
1,513,000.00
75,868.50
105,868.50
1,714,130.00
219,138.28
1,494,991.72
50,000.00
3,324,169.00
TOPLAM
ÖDENEK
1,581,445.00
562,088.50
50,000.00
675,868.50
Sayfa: 71 / 199
4,904,878.00
50,000.00
2,647,021.62
2,257,856.38
Yedek Ödenek
Borç Verme
219.138,28
0,00
0,00
50.000,00
0,00
500.000,00
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
0,00
1.576.625,16
1.000.000,00
Faiz giderleri
1.714.130,00
2.137.433,20
851.258,18
2.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
1.003.314,80
1.500.000,00
Personel Giderleri
ÖZEL KALEM BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
2.500.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 72 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
2008 YILI
ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK
KOD
01
2008 Bütçesi
Devir
Personel
Giderleri
Sosyal
Güvenlik
02
Kurumu
Devlet Primi
Mal ve
03 Hizmet Alım
Giderleri
04
Faiz
giderleri
05
Cari
Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
113,044.00
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
(YTL)
KALAN ÖDENEK
3,314.80
3,314.80
3,314.80
65,130.20
178,174.20
173,271.95
4,902.25
1,513,000.00
1,500.00
1,500.00
1,513,000.00
39,943.00
1,473,057.00
1,581,445.00
1,500.00
1,500.00
1,694,489.00
216,529.75
1,477,959.25
08 Borç Verme
09
Yedek
Ödenek
GENEL TOPLAM
113,044.00
Sayfa: 73 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
0,00
39.943,00
1.000.000,00
1.513.000,00
1.200.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
1.400.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
0,00
173.271,95
178.174,20
3.314,80
600.000,00
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
200.000,00
3.314,80
400.000,00
Personel Giderleri
ÖZEL KALEM (BAKANLIK) BÜTÇE GRAFİĞİ
1.600.000,00
800.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 74 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
ÖZEL KALEM
(BAKANLIK) BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
S.N
İŞİN ADI
1
Mülki İdare Karar Destek Sis.Prj.
Bütçe Ödeneğİ
Bütçe Gideri
140,868.00
140,868.00
2
Memurlar
3,314.80
3,314.80
3
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
4,443.90
0.00
4
Yolluklar
862.30
855.47
5
Hizmet Alımları
1,500.00
1,246.08
6
Mamul Mal Alımları
7
Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
53,500.00
8
Sivil Savunma Lojman Yapımı
30,500.00
9
Sivil Savunma Lojman Yapımı
10 Afet Similasyon Merkezi Yapımı
40,000.00
AÇIKLAMALAR
Valiliğe ait Pilot proje
tamamlanmıştır.
Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
çeşitli ihtiyaçları için
kullanılmıştır.
Sivil Savunma ve Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
talebi olmadığından harcama
yapılmamıştır.
Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
çeşitli ihtiyaçları için
kullanılmıştır.
Sivil Savunma Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
çeşitli ihtiyaçları için
kullanılmıştır.
39,943.00 2 adet Panelvan alınmıştır.
Sivil Savunma ve Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
0.00
talebi olmadığından harcama
yapılmamıştır.
30,302.40
Lojman bakım onarımı
yapılmıştır.
969,500.00
Sivil Savunma ve Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
0.00
talebi olmadığından harcama
yapılmamıştır.
450,000.00
Sivil Savunma ve Arama
Kurtarma Birlik Müdürlüğünün
0.00
talebi olmadığından harcama
yapılmamıştır.
Sayfa: 75 / 199
2008 YILI
ÖZEL KALEM (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
04
Faiz giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08
Borç Verme
09
Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Düşülen
Artan
1,000,000.00
TOPLAM
ÖDENEK
(YTL)
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
1,000,000.00
847,943.38
152,056.62
2,093,039.00
436,220.00
570,000.00
1,959,259.00
1,403,353.21
555,905.79
231,130.00
74,368.50
104,368.50
201,130.00
179,195.28
21,934.72
50,000.00
3,324,169.00
560,588.50
50,000.00
674,368.50
Sayfa: 76 / 199
3,210,389.00
50,000.00
2,430,491.87
779,897.13
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
50.000,00
0,00
0,00
600.000,00
179.195,28
201.130,00
0,00
0,00
400.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
0,00
Faiz giderleri
1.000.000,00
1.403.353,21
1.959.259,00
847.943,38
1.800.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
200.000,00
0,00
1.200.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
1.400.000,00
1.000.000,00
1.600.000,00
Personel Giderleri
ÖZEL KALEM (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ
2.000.000,00
800.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 77 / 199
TOPLAM HARCAMA
ÖZEL KALEM
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
İl Özel İdare bütçesinden İl Genel Meclisi, İl Encümeni Üyeleri , İlçe Kaymakamları ile
Valilik temsil, tören, ağırlama ve tanıtım organizasyonları, Valilik Afet Yönetim Merkezi, Sivil
Savunma Arama ve Kurtarma İl Müdürlüğüne ayrılan bütçe ödenekleri ile yıl içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler ;
S.N
İŞİN ADI
Bütçe Ödeneğİ
(YTL)
Bütçe Gideri
(YTL)
AÇIKLAMALAR
İl Genel Meclis Üyeleri ve
847,943.38 Kaymakamlık ödenekleri
için harcanmıştır.
1
Diğer Personel Giderleri
1,000,000.00
2
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
10,000.00
4,753.70
Kırtasiye malzemesi
alınmıştır.
3
Hizmet Alımları
26,000.00
25,246.42
Danışmanlık ücretleri
ödenmiştir.
4
Temsil ve Tanıtma Giderleri
5
Bursa (Mülki İdare Amirleri Karar
Destek Sistemi)
86,220.00
85,220.00
6
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
12,504.00
0.00
7
Menkul Mal, Gayrimenkul Bakım
ve Onarım Giderleri
139,536.00
132,208.20
8
Mamul Mal Alımları
20,000.00
Valilik Afet yönetim
Merkezinin çeşitli
ihtiyaçları için
15,340.00 kullanılmıştır.
9
Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
31,130.00
13,875.62
1,050,000.00
Valilik temsil ve tanıtım
967,677.95 giderleri için
harcanmıştır.
Valiliğe ait Pilot proje
tamamlanmıştır.
AB Uyum projeleri
kapsamında
“Restorasyon Alanında
Kalifiye Ara Eleman
25,960.00 Yetiştirme” projesi
kapsamında danışmanlık
ücretleri ödenmiştir. Proje
2009 yılında devam
edecektir.
10
AB Uyum Projeleri
100,000.00
11
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
199,999.00
12
Hizmet Alımları
200,000.00
13
Menkul Mal Gayrimenkul Bakım
ve Onarım Giderleri
60,000.00
Sivil Savunma Arama
317.00 Kurtarma Birlik
Müdürlüğünün çeşitli
ihtiyaçları için
59,946.25 kullanılmıştır.
14
Mamul Mal Alımları
95,631.50
95,611.16
15
Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
54,368.50
54,368.50
100,967.21
Doğalgaz dönüşümü
yapılmıştır.
Sayfa: 78 / 199
A.2.2. “Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 79 / 199
2008 YILI
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
720,000.00
Düşülen
411,618.18
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
308,381.82
201,059.74
107,322.08
378,035.49
310,739.45
67,296.04
300,000.00
300,000.00
3,247,294.80
3,130,093.96
594,000.00
594,000.00
4,827,712.11
4,535,893.15
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
175,000.00
2,035.49
201,000.00
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
300,000.00
06 Sermaye Giderleri
3,205,001.00
07
97,283.80
Sermaye
Transferleri
549,010.00
604,000.00
594,000.00
117,200.84
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
4,400,001.00
99,319.29
1,344,010.00
1,015,618.18
Sayfa: 80 / 199
291,818.96
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
594.000,00
594.000,00
2.000.000,00
3.130.093,96
3.247.294,80
2.500.000,00
Sermaye Transferleri
300.000,00
300.000,00
310.739,45
3.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
201.059,74
378.035,49
0,00
0,00
0,00
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
500.000,00
308.381,82
1.000.000,00
Personel Giderleri
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
3.500.000,00
1.500.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 81 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
2008 YILI
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
01 Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
2,035.49
2,035.49
2,035.49
97,283.80
97,283.80
97,283.80
99,319.29
99,319.29
99,319.29
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
Yılı içerisinde harcama olmadığından faaliyet grafiği ve tablosu eklenmemiştir.
Sayfa: 82 / 199
2008 YILI
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
720,000.00
Düşülen
411,618.18
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
308,381.82
201,059.74
107,322.08
376,000.00
310,739.45
65,260.55
300,000.00
300,000.00
3,150,011.00
3,130,093.96
594,000.00
594,000.00
4,728,392.82
4,535,893.15
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
175,000.00
201,000.00
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
300,000.00
06 Sermaye Giderleri
3,205,001.00
07
Sermaye
Transferleri
549,010.00
604,000.00
594,000.00
19,917.04
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
4,400,001.00
1,344,010.00
1,015,618.18
Sayfa: 83 / 199
192,499.67
Yedek Ödenek
0,00
0,00
594.000,00
3.130.093,96
3.000.000,00
Borç Verme
594.000,00
2.000.000,00
3.150.011,00
3.500.000,00
Sermaye Transferleri
300.000,00
300.000,00
0,00
310.739,45
376.000,00
2.500.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
201.059,74
1.500.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
500.000,00
308.381,82
1.000.000,00
Personel Giderleri
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
Sayfa: 84 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
GENÇLİK VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
İŞİN ADI
S.N
1
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
2
Osmangazi Olimpik Atletizm Pisti
Yapımı
3
İznik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı
4
Keles Çim Yüzeyli Futbol Sahası
Yapımı
5
Yıldırım Masa Tenisi Salonu Yapımı
6
Uzman-Usta Öğreticiler
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Çeşitli branşlarda spor malzemesi
75,000.00
2,817,000.00
250,000.00
75,000.00
1,000.00
66,644.75 satın alınarak spor kulüplerinin
kullanımına sunulmuştur.
Atıcılar mevkiindeki spor vadisinde
2,815,724.03 olimpik atletizm pisti tamamlanarak
hizmete sunulmuştur.
Çim yüzeyli futbol sahası
236,959.38
tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
Ödeneği Köyelere Hizmet Götürme
Birliğine aktarılarak futbol sahası
75,000.00
soyunma odaları tamamlanarak
hizmete sunulmuştur.
0.00
Yeterli ödeneği olmadığından proje
gerçekleşememiştir.
500,000.00
Sporcu yetiştirilmesi amacıyla 34 adet
antrenör ve eğitmen istihdamı
500,000.00
sağlanarak 11 branşta yaklaşık 14000
sporcuya eğitim verilmiştir.
120,000.00
Sosyal,kültürel ve sanatsal alanlarda
eğitim veren 27 eğitmen ve öğretmen
112,677.92
ile yaklaşık 17 bin gence eğitim
verilmiştir.
7
Gençlik Merkezi
8
Mudanya İlçesi Zeytinbağı Beldesi
Futbol Sahası
29,500.00
24,900.55 Futbol sahası ihata duvarı yapılmıştır.
9
Atatürk KapaIı Yüzme Havuzu
Güçlendirmesi
52,510.00
52,510.00
Ödeneği Köyelere Hizmet Götürme
Mustafakemalpaşa İlçesi Alpagut Köyü
10 İçinde Bulunan Futbol Sahasının Tel
5,000.00
Örgüyle Çevrilmesi
Sahanın çimlendirilmesi, tel örgüyle
201,000.00
Yapılması
Ödeneği Köylere Hizmet Götürme
300,000.00
Yapılması
214,000.00
14 Geçici Personel
100,000.00
16 Hane Halkına Yapılan Transferler
300,000.00 Birliğine aktarılmış ve suni çim zeminli
futbol sahası işi yapılmıştır.
13 Keles İlçesinde Spor Salonu Yapımı
15 Hizmet Alımları
163,261.65 çevrilmesi ve su deposu işi
tamamlanmıştır.
Orhangazi İlçesi Göl Futbol Sahasına
12 Suni Çim Zeminli Futbol Sahası
5,000.00 Birliğine aktarılarak futbol sahasının
tel örgü ile çevrilmesi işi yapılmıştır.
Mimarsinan Mahallesinde Bulunan
11 Futbol Sahasının Üst Yapısının
Bakım ve onarımına ilişkin
güçlendirme projesi yapılmıştır.
100,000.00
300,000.00
214,000.00
Ödeneği Köylere Hizmet Götürme
Birliğine aktarılmıştır.
0.00 Proje gerçekleştirilemedi.
Yetiştirme Yutlarındaki bakıma
muhtaç çocukların etkinlik ve eğitim
80,833.05
hizmetlerinde kullanılmak üzere araç
kiaralama bedelleri ödenmiştir.
100.000 YTL ile barınmaya muhtaç
50 çocuğa aile ortamında yaşam
300,000.00 sağlanmıştır. 200.000 YTL ile de
iştirakçi olan 450 kişiye mikrokredi
kullandırılmıştır.
Sayfa: 85 / 199
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
Bursa İl Özel İdaresi Spor Klübü Derneği ile birlikte Gençlerimizin serbest
zamanlarını sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri ve amacıyla yetenekli gençlerin sportif
faaliyetlere teşvik edilmesi için 11 ayrı branşta antrenör ve eğitmen istihdam edilerek 2008 yılı
içersinde aşağıdaki tablo ve grafiklerde görüldüğü gibi sporcu yetiştirilmiştir.
2008 YILI FAALİYETTE BULUNULAN BRANŞ,
İSTİHDAM EDİLEN ANTRENÖR
VE EĞİTİM VERİLEN SPORCU SAYISI TABLOSU
Faaliyette Bulunulan Branş
Sporcu Sayısı
Antrenör Sayısı
Badminton
678
4
Atletizm
172
5
Yüzme
57
1
Masa Tenisi
214
3
Jimnastik
45
1
Futbol
47
2
Güreş
112
3
Tenis
104
3
Judo
105
1
Voleybol
517
6
Gençlik Mrk.
11507
5
GENEL TOPLAM
13558
34
Sayfa: 86 / 199
Badminton
Atletizm
Yüzme
Masa Tenisi
Jimnastik
Futbol
Güreş
Tenis
Judo
Voleybol
Gençlik
Merkezleri
TOPLAM
4
5
1
3
1
2
3
3
1
6
5
34
BRANŞLAR
Branş
Antrenör
Sayısı
2008 YILI SPOR BRANŞLARINA GÖRE EĞİTİM VEREN ANTRENÖR SAYISI TABLOSU
(I)
1
0
1
2
3
4
5
6
Gençlik Merkezleri
Voleybol
Judo
Tenis
Güreş
Futbol
Jimnastik
Masa Tenisi
Yüzme
Atletizm
Badminton
ANTRENÖR SAYISI
Sayfa: 87 / 199
Branş
Voleybol
Badminton
Atletizm
Yüzme
Masa
Tenisi
Jimnastik
Futbol
Güreş
Tenis
Judo
Voleybol
TOPLAM
Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirdiği aşağıda tablo ve grafiklerle
gösterildiği gibi 27 eğitmenin istihdam edildiği 27 ayrı branşta eğitim ve çalışmalar
yürütülmüştür.
Sporcu
Sayısı
6
678
172
57
214
45
47
112
104
105
517
2057
2008 YILI SPOR BRANŞLARINA GÖRE EĞİTİM ALAN SPORCU SAYISI TABLOSU
(II)
700
600
Badminton
Atletizm
500
Yüzme
400
Masa Tenisi
Jimnastik
SPORCU SAYISI
300
Futbol
200
Güreş
Tenis
100
Judo
0
Voleybol
1
BRANŞLAR
Sayfa: 88 / 199
2008 YILI GENÇLİK MERKEZLERİNDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ SAYISI TABLOSU
1- Yunus Emre Gençlik Merkezi
2- Osmangazi Gençlik Merkezi
5603
10565
6200
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
1
2
Gençlik Merkezleri
Sayfa: 89 / 199
01.01.2008 / 31.12.2008 Tarihleri arasında
Osmangazi ve Yunusemre Gençlik Merkezlerinde Açılan
Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları
ÖĞRENCİ SAYISI
Sıra
No:
FAALİYET BRANŞI
Osmangazi
Gençlik Mrk.
Yunusemre
Gençlik Mrk.
TOPLAM
ÖĞRENCİ
1
İngilizce
2541
1271
3812
2
Bilgisayar
3167
1293
4460
3
Gitar
1672
290
1962
4
Satranç
602
162
764
5
El Sanatları-Takı Tasarım
195
195
6
Halk Oyunları
84
235
319
7
Tiyatro
592
251
843
8
Bağlama
51
130
181
9
Türkçe Güzel Konuşma
7
460
467
10
Basketbol
776
187
963
11
İzcilik
11
47
58
12
Resim
118
118
13
Voleybol
12
36
48
14
Futbol
332
671
1003
15
Çevre ve Dağcılık
9
12
21
16
Tenis
13
28
41
17
Model Uçak
8
18
26
18
Badminton
30
30
19
Halk Müziği Koro
37
45
20
Dart
22
22
21
Sevgi Çocukları Yaz Okulu
75
108
22
Tarım Sınıfı
15
15
23
Fotoğrafçılık
20
20
24
Modern Dans
120
120
25
AB Proje
192
192
26
Web Tasarım
144
144
27
Bateri
191
191
TOPLAM
8
33
10565
5603
16 168
Sayfa: 90 / 199
01.01.2008/31.12.2008 Tarihleri arasında
Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan
Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği
Branş
İngilizce
Bilgisayar
Futbol
Gitar
Satranç
Tiyatro
Halk
Oyunları
Basketbol
Türkçe
Güzel
Konuşma
TOPLAM
(I)
Öğrenci
Sayısı
3812
4460
1003
1962
764
843
319
963
467
14 593
4500
4000
3500
3000
2500
ÖĞRENCİ SAYISI
2000
1500
1000
500
0
İngilizce
Bilgisayar
Futbol
Gitar
Satranç
Tiyatro
Halk Oyunları
Basketbol
1
Türkçe Güzel Konuşma
BRANŞLAR
Sayfa: 91 / 199
01.01.2008/31.12.2008 Tarihleri arasında
Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan
Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği
Branş
El SanatlarıTakı Tasarım
Bağlama
Bateri
Resim
Sevgi
Çocukları Yaz
Okulu
AB Proje
Web Tasarım
Modern Dans
TOPLAM
(II)
Öğrenci
Sayısı
195
181
191
118
108
192
144
120
1249
200
180
160
140
120
ÖĞRENCİ SAYISI 100
80
60
40
20
0
El Sanatları-Takı Tasarım
Bağlama
Bateri
Resim
Sevgi Çocukları Yaz Okulu
AB Proje
Web Tasarım
Modern Dans
1
BRANŞLAR
Sayfa: 92 / 199
01.01.2008/31.12.2008 Tarihleri arasında
Yunusemre ve Osmangazi Gençlik Merkezlerinde Açılan
Faaliyet Branşları ve Katılan Öğrenci Sayıları Grafiği
Branş
Model Uçak
Badminton
Halk Müziği
Koro
Dart
Tenis
Tarım Sınıfı
Fotoğrafçılık
İzcilik
Voleybol
Çevre ve
Dağcılık
TOPLAM
(III)
Öğrenci
Sayısı
26
30
45
22
41
15
20
58
48
21
326
60
Model Uçak
50
Badminton
40
Halk Müziği Koro
Dart
ÖĞRENCİ SAYISI 30
Tenis
Tarım Sınıfı
20
Fotoğrafçılık
10
0
İzcilik
Voleybol
1
Çevre ve Dağcılık
BRANŞLAR
Sayfa: 93 / 199
A.2.3. “İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 94 / 199
2008 YILI
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
Personel
Giderleri
Sosyal
Güvenlik
02
Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2,120,000.00
2,654,642.03
730,802.50
2,171,020.71
3,246,728.73
4,429,736.51
2,823,445.68
1,606,290.83
20,695,350.00
15,921,262.25
27,529,297.60
5,636,282.59
9,438,414.66
60,343,777.78
31,470,987.96
28,872,789.82
902,500.00
902,500.00
65,676,014.29
35,196,933.64
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
902,500.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
22,815,350.00
18,575,904.28
28,260,100.10
8,709,803.30
12,685,143.39
Sayfa: 95 / 199
30,479,080.65
Sayfa: 96 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
31.470.987,96
30.000.000,00
902.500,00
902.500,00
60.343.777,78
40.000.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
2.823.445,68
50.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
4.429.736,51
20.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
10.000.000,00
Personel Giderleri
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
70.000.000,00
60.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
2008 YILI
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
2008
Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
Personel
Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2,654,642.03
730,802.50
1,569,094.69
3,165,330.69
1,789,208.53
576,180.24
1,213,028.29
15,921,262.25
27,439,297.60
846,381.17
2,285,957.86
41,920,983.16
16,131,802.91
25,789,180.25
18,575,904.28
28,170,100.10
2,415,475.86
5,451,288.55
43,710,191.69
16,707,983.15
27,002,208.54
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
Sayfa: 97 / 199
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
45.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
0,00
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Yedek Ödenek
0,00
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
Cari Transferler
0,00
TOPLAM ÖDENEK
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
Personel Giderleri
5.000.000,00
0,00
10.000.000,00
1.789.208,53
15.000.000,00
576.180,24
20.000.000,00
16.131.802,91
41.920.983,16
40.000.000,00
Sayfa: 98 / 199
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BAKANLIK BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
AÇIKLAMA
S.N
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
1,680.12 2 adet ilan gideri ödendi
1
Hizmet Alımları
2
İnegöl Bölge Trafik Denetleme İstasyonu
Amirliği
3
Bursa Emniyet Hizmet Binası Yapımı
4
Polis Koleji Müd.Spor Salonu Duş Kabin ve
Soyunma Oda.
1.04
0.00
5
Polis Koleji Müd.Spor Sal. Isıtma Tesisi ve
Kazan Dairesi İşi
0.01
0.00
6
Osmangazi Fomara Emn. Müd.
2,065.00
0.00
7
Gemlik Osmaniye Mah.Mezarlık Altı
15,055.00
0.00
8
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü
4,480.00
0.00
9
Bursa Emniyet Müd.Parmak İzi Mrk.
5,000.00
4,414.09
10 Bursa Emniyet Müd.Parmak İzi Mrk.
161,492.85
Mimar Sinan Mah.Polis Loj.BC-DC
11 Blk.Onarım
12 Polis Koleji 20 Adet Lojman Onarımı
4,535.92
8,160.64
6,000,000.02
60,000.00
2,770.00
13 Mobese Projesi
1,476,400.00
14 Mobese Projesi
23,600.00
AÇIKLAMALAR
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
0.00
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
2,500,000.02
%30'u tamamlandı. 2009
yılında devam edecek.
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
Labratuvar büro malzemesi
alındı.
146,406.90 Labratuvar yapıldı.
55,460.00
2 Blok çatı onarımı
tamamlandı.
0.00 Ödeneği yetersiz.
0.00
İhale iptal edildi. 2009
yılında yapılacak.
4,720.00 İlan bedeli ödendi.
Sayfa: 99 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
14 Mobese Projesi
23,600.00
4,720.00 İlan bedeli ödendi.
15 Yenişehir İlçe Emniyet Binası
40,223.00
29,972.00 Lojmanı doğalgaz
İlçe Emniyet Müdürlüğü
dönüşümü yapıldı.
16 Nilüfer-Beşevler Polis Noktası Hizmet Binası
17
Bursa Kriminal Polis Labrotuvar Hizmet Binası
Yapımı
Yıldırım Ertuğrulgazi Polis Lojmanları Muhtelif
18 Onarım Hizmeti
19
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet
Binası Elektrojen Grubu Alımı
5,053.00
4,360.00 Deprem testleri yapıldı.
400,000.00
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
0.00
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
200,000.00
0.00 2009 yılında yapılacak.
37,500.00
Emniyet Müdürlüğünce
yatırımı talep
0.00
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
20 Kapasiteli)
500,000.00
0.00
2008 yılında ihalesi yapıldı.
2009 yılında başlanacak.
21 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
528,449.83
186,034.97
Okul küçük onarımları yapıldı.
Bursa Kız Yetiştirme Yurdu (Sevgi Evleri 100
22 Mamul Mal Alımları
3,674,499.51
1,463,958.50 17 okula mefruşat alındı.
388,270.09
87,024.29
Akaryakıt ve kırtasiye alımları
yapıldı.
24 Onarım Giderleri
368,728.53
15,151.06
Büro makine bilgisayarları
bakım onarımları
25 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
658,978.60
7,752.00
26 Hizmet Alımları
337,837.80
205,082.96
27 Görev Giderleri
29,732.31
3,414.23
106,250.00
106,250.00
79,000.00
63,661.00
23 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım ve Bakım
28 Orhangazi Kız Meslek Lisesi
29 Osmangazi Çok Programlı Lisesi
Tarım İl Müdürlüğü 20 yıllık ot
bedeli ödendi
Temizlik hizmetleri bedeli
ödendi.
Yıldırım Belediyesine zemin
açma harç bedeli ödendi.
Çatı onarımı, dış cephe boyası
ile doğalgaz bağlantısı yapıldı.
Çatı onarımı ve iç boya
yapıldı.
Sayfa: 100 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Gemlik Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise,
30 Endüstri Meslek Lisesi
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Spor salonu zemin su yaltımı
ve döşeme kaplaması yapıldı.
168,750.00
168,740.00
172,635.00
172,634.00 Okuldaki tüm WC ler onarıldı.
İnegöl Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi,
31 Anadolu Meslek Lisesi, Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi
Karacabey Anadolu Teknik Lisesi, Teknik ve
32 Endüstri Meslek Lisesi
Mudanya Dörtçelik Anadolu Teknik Lisesi,
33 Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi
93,010.00
7,265.00
86,835.00
Doğalgaz dönüşümü ve çatı
onarımı yapıldı.
6,726.00 Çatı onarımı yapıldı.
125,100.00
125,080.00
Doğrama değişimi ve onarım
yapıldı.
57,100.00
0.00
İhale iptal edildi. 2009 yılında
yapılacak.
62,500.00
0.00 2009 da yapılacak.
37 Endüstri Meslek Lisesi
39,300.00
0.00 2009 da yapılacak.
38 İznik Şehit Sedat Pelit Lisesi
77,700.00
İç boya kapı ve kasa değişimi,
65,631.60 voleybol saha betonu ile
bahçe duvarı yapıldı.
39 Nilüfer Meriç Anadolu Lisesi
70,900.00
50,000.00
Osmangazi Bursa Ziraat Teknik Lisesi ve
34 Tarım Meslek Lisesi
Osmangazi Ovaakça Şarık Tara Anadolu
35 Teknik Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik
Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
Yenişehir Anadolu Teknik Lisesi, Endüstri
36 Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi
Yıldırım Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve
Orhangazi Öğretmen Eyüp Topçu Anadolu
40 Lisesi
170,500.00
İç ve dış boya ile merdiven
döşeme kaplamaları yapıldı.
Çatı ile WC lerin onarımı, iç
169,920.00 boyası yapılarak kalorifer
tesisatı doğal gaza dönüştü.
41 Osmangazi Hasan Ali Yücel Lisesi
38,700.00
38,700.00
Dış ve iç boyaları ile Markiz
yapıldı
42 Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
56,700.00
37,851.00
WC onarımı ve dış cephe
boyası yapıldı.
43 Osmangazi Süleyman Çelebi Lisesi
95,250.00
87,560.00 İç boyaları yapıldı.
44 Osmangazi Turhan Tayan Anadolu Lisesi
113,350.00
107,380.00
Çatı onarımı ve iç boya ile su
deposu yapıldı.
45 Yenişehir Osmangazi Lisesi
66,400.00
Kalorifer sistemi doğalgaza
62,893.92 dönüştürüldü. Çatı onarımı
bozuk kapılar değişti.
46 Yıldırım Emirsultan Lisesi
96,100.00
63,602.00
47 Yıldırım Beyazıt Lisesi
306,330.00
Çatı sökülüp teras çatı ile
bahçe çiti yapıldı.
Çatı ve Wc onarımı, sınf
kapılarının değişimi, iç
306,328.00 boyalar, kazan dairesi tadilatı
ve spor salonu ısıtma sistemi
onarımı
Sayfa: 101 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Osmangazi Ahmet Hamdi Gökbayrak Anadolu
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
53,000.00
8,460.73
Elektrik kompanzasyonu ve
duş onarımı
83,184.00
73,634.00
WC onarımı, hidrofor ve iç
boyalar yapıldı.
50 Okulu
56,100.00
53,451.04 İç ve dış boya yapıldı.
51 Nilüfer Rehberlik Araştırma Merkezi
50,129.00
16,152.43 Çatı onarımı yapıldı.
48 Öğretmen Lisesi
Mustafakemalpaşa İbn-i Sina İşitme Engelliler
49 İlköğretim Okulu
Nilüfer Mithat Enç İlköğretim Okulu ve İş
52
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi ve Anadolu
Ticaret Meslek Lisesi
53 Büyükorhan Çok Programlı Lisesi
54 İznik Halk Eğitim Merkezi
191,838.00
Çatı ve WC lerin onarımı
labaratuar ve mutfakta
153,400.00
dolaplar değiştiridi. Doğalgaz
dönüşümü yapıldı.
70,600.00
Kalorifer kazanı yenilendi.
Sınıf kapıları değiştirildi.
66,906.08
Bina iç ve dış cephe
boyandı.
102,025.00
İdari bina kapı ve pencere
doğramaları, vc onarımı ve, iç
94,105.00
boyalar vekapalı devre kamera
sistemi yapıldı.
55 İnegöl Halk Eğitim Merkezi
22,508.00
21,882.33 Çatı onarımı yapıldı.
56 İnegöl İmam Hatip Lisesi
63,000.00
61,808.40
Çatı onarımı ve elektrik
kompanzasyonu yapıldı.
57 Mudanya İmam Hatip Lisesi
95,300.00
83,131.00
Çatı ve WC onarımı ile boyalar
yapıldı.
58 Orhaneli İmam Hatip Lisesi
54,812.00
54,811.00
Pansiyon binası WC onarımı iç
ve dış boyaları yapıldı.
59 Gemlik Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi
85,550.00
Çatı onarımı, mutfak dolapları
85,550.00 ve tretuvar ile doğalgaz
dönüşümü yapıldı.
60 Nilüfer İpek Eğitim Uygulama Okulu
55,000.00
33,648.25 Çatı onarımı yapıldı.
Karacabey İlçesi Bakırköy İlköğretim Okulu Ek
61 Bina İnşaatı
5,305.00
5,303.63 Kesin hesap alacağı ödendi.
62 İnegöl Eski Karacakaya İ.Ö.O.
650,000.00
273,797.52 Kaba inşaat ve iç sıvalar bitti.
63 Osmangazi Şükrü Şankaya İlköğretim Okulu
646,155.63
646,000.62 Okul bitti hizmete açıldı.
64 Yıldırım Millet Mahallesi İlköğretim Okulu
766,255.24
721,394.82 Bitti. Hizmete açıldı.
Sayfa: 102 / 199
AÇIKLAMA
S.N
65 Kestel Anaokulu Onarımı
66 Yıldırım Emir Buhari İlköğretim Okulu
Osmangazi Veysel Karani
67 Mah.End.Mes.Lisesi İnşaatı
68 İnegöl Lisesi
Ortaöğretim Kurumları Deprem Projeleri
Bütçe Ödeneği
534,273.34
2,413,290.14
1,602,144.00
2,470.92
69 Çizimi
40,547.00
70 Gemlik İ.H.L. Genel Onarım
33,500.00
71 Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesi
72
Mustafakemalpaşa İbrahim Önal Anadolu
Öğretmen Lisesi
73 Hasan Ali Yücel Lisesi Spor Salonu
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
100 öğrencilik ana okulunun
250,160.00 ince işleri ve bahçe tanzimi
yapıldı.
2,413,290.14 Okul hizmete açıldı.
20,532.00 2009 da yapılacak.
2,470.92 Kesin hesap alacağı ödendi.
39,176.00
Deprem güçlendirme projeleri
yapıldı.
0.00 İhale iptal edildi.
882,463.16
260,845.44 Atelyeler bitti.
119,999.05
Okulun çatı onarımı. Dış
cephe boyası bozuk sınıf
116,820.00
kapıları değişimi ve bahçede
basket sahası yapıldı.
2008 de ihale edildi. 2009 da
yapılacak.
599,000.00
0.00
74 Deprem Güçlendirmeleri
2,522,000.00
31,699.50
75 İnegöl Kız Meslek Lisesi
2,937,000.00
76 Yıldırım 75.Yıl Mahallesi Lisesi
1,399,000.00
9,204.00 2009 da yapılacak.
389,000.00
0.00 2009 da yapılacak.
Turan Tayan Anadolu Lisesi Spor Salonu
77 İnşaatı
Orhangazi Anadolu Lisesi
güçlendirme inşaatı bitti.
Meslek lisesi son kat kaba
678,955.48 inşatı yapılıyor. Ana okulu
temeli atıldı.
78 Yıldırım Sıracevizler İlköğretim Okulu
1,061,723.56
1,027,279.70 Bitti. Hizmete açıldı.
79 Mudanya Gülzelyalı İlköğretim Okulu
787,854.88
770,947.53 Bitti. Hizmete açıldı.
80 Nilüfer Ataevler Anaokulu
25,000.00
0.00 2009 da yapılacak.
81 Şehit Öğretmen Kubilay Lisesi
33,000.00
22,353.92 Çatı onarımı yapıldı.
82 Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi
65,000.00
52,368.91 WC onarımı ve boya
Elektrik kompanzasyonu,
badana yapıldı.
Sayfa: 103 / 199
S.N
AÇIKLAMA
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
83 Çelebi Mehmet Lisesi
75,000.00
50,806.08 WC onarımı yapıldı.
84 Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
33,000.00
Teras çatı onarımı, içcephe
22,843.83 boyası ile elektrik
kompanzasyon yapıldı.
85 Anadolu Erkek Lisesi
50,000.00
Deprem güçlendirmesi
0.00 yapılacağından onarım
inşaatı yapılmadı.
Deprem güçlendirmesi
86 Anadolu Kız Lisesi
50,000.00
0.00 yapılacağından onarım
inşaatı yapılmadı.
Elektrik kompanzasyonu ile
87 Atatürk Anadolu Lisesi
65,000.00
49,010.00 kapı pencere doğramaları
yapıldı.
Kalorifer sistemi doğalgaza
dönüştürüldü.
88 Şükrü Şenkaya Anadolu Lisesi
33,000.00
33,000.00
89 Osmangazi Lisesi
45,000.00
25,001.24 Bakım onarım yapıldı.
90 Cumhuriyet Lisesi
75,000.00
48,666.63
Yurt binası duş ve WC ler
onarım yapıldı.
100,000.00
90,243.84
Okul yurt, WC ve boya
badana onarımı yapıldı.
92 İnegöl Anadolu Lisesi
80,000.00
69,620.00
WC onarımı, iç boyalar, su
deposu yapıldı.
93 Turgutalp Anadolu Lisesi
33,000.00
27,140.00 Bitti.
94 Gemlik Lisesi
80,000.00
Kütüphane dolapları ve bahçe
77,290.00 düzenlenmesi ile doğal gaz
bağlantısı yapıldı.
95 Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi
50,000.00
32,990.00
96 Gayri Menkul Kıymetler Borsası
33,000.00
32,804.00 Doğalgaz dönüşümü yapıldı.
97 Yıldız Tekstil Çok Programlı Lisesi
33,000.00
32,214.00
Kalorifer sistemi doğalgaza
dönüştürüldü.
98 Karacabey Anadolu Lisesi
55,000.00
26,110.85
Dış cephe yalıtımı ve boyası
ile iç duvarlar boyandı.
99 Karacabey Lisesi
33,000.00
Elektrik kompanzasyon
15,661.15 sistemi,sınıf kapı değişimi ve
iç boyası yapıldı.
50,000.00
37,808.00
91 Ali Osman Sönmez Fen Lisesi
100 İznik Anadolu Lisesi
Kalorifer tesisatı doğalgaz
dönüşümü yapıldı.
Çatı ve WC onarımı ile bahçe
tel çiti yapıldı.
Sayfa: 104 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
101 Sami Evkuran Anadolu Lisesi
50,000.00
40,146.67
WC onarımı, su deposu ve
bahçe tel çiti yapıldı.
102 Sedat Karan Anadolu Lisesi
55,000.00
39,983.50
WC onarımı ve kalorifer
kazanı yapıldı.
Karacabey Muhsin Özdamar İlköğretim Okulu
103 Onarımı
104 Yıldırım Faik Çelik Kız Meslek Lisesi
105 İnegöl Anaokulu İnşaatı
106 Gemlik Mesleki Eğitim Mrk. Onarım İnşaatı
Nilüfer İslam Uyar Ticaret Meslek Lisesi
107 Onarım İnşaatı
Yıldırım Piremir Sait Süheyla Bildirener
108 İlöğretim Okulu İnşaatı
109 Gemlik Kız Meslek Lisesi İnşaatı
100,000.00
39,976.05 Çatı onarımı yapıldı.
Bahçe duvarına panel çit
yapıldı.
59,000.00
40,699.17
360,256.00
0.00
2008 de ihale edildi. 2009 da
yapılacak.
32,500.00
32,500.00
Çatı onarımları ve dış cephe
boyası yapıldı.
32,000.00
31,798.52 WC onarımı
6,690.60
6,690.60 Kesin hesap alacağı ödendi.
2008 de ihale edildi. 2009 da
bitecek.
620,000.00
0.00
110 Gemlik Endüstri Meslek Lisesi
800,000.00
Milli Eğitim Müdürlüğünce
yatırımı talep
0.00
edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
İnegöl Hacer Salih Yıldız İlköğretim Okulu
111 Onarım İnşaatı
142,500.00
113,280.00
Pencere doğramaları değişti.
WC onarımı kalorifer tesisat
onarımı yapıldı. Radyatörler
değişti.
47,500.00
38,859.17
Çatı onarımı ve sınıf kapıları
değişti.
113 İnşaatı
65,000.00
51,648.11
Pencere doğramaları PVC
olarak değiştirildi.
114 Nilüfer Karamehmet İlköğretim Okulu İnşaatı
70,000.00
Çatı ve WC onarımı, dış cephe
51,648.11 boyası ve erkek öğrenci
soyunma yeri yapıldı.
126,000.00
Elektrik kompanzasyonu, 1
92,984.00 Blok iç cephe boyaları sınf
kapıları ile çatı onarımı yapıldı.
İnegöl Küçük Yenice Köyü İlköğretim Okulu
112 Onarım İnşaatı
Nilüfer Ali Durmaz İlköğretim Okulu Onarım
Osmangazi Hatice Salih İlköğretim Okulu
115 Onarım İnşaatı
Yıldırım Mustafa Necati İlköğretim Okulu
116 Onarım İnşaatı
Osmangazi Barbaros İlköğretim Okulu Onarım
117 İnşaatı
Karacabey Dağkadı İlköğretim Okulu Onarım
118 İnşaatı
116,000.00
Çatı ve WC onarımı, kapı
109,740.00 değişimi, iç ve dış boyalar,
radyatörlerin değişimi
78,000.00
52,469.81 Çatı ve vc onarımı yapıldı.
102,000.00
80,771.00 Eski bina komple onarıldı.
Sayfa: 105 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Yenişehir Koç İlköğretim Okulu Onarım
119 İnşaatı
Mustafakemalpaşa Ormankadı İlköğretim
120 Okulu Onarım İnşaatı
Orhangazi Atatürk İlköğretim Okulu Onarım
121 İnşaatı
Bütçe Ödeneği
69,000.00
247,000.00
85,000.00
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
49,275.03 Çatı onarımı yapıldı.
Kazan daresi ve kalorifer
60,180.00 tesisatı yapıldı. 2009 da eski
okul restorasyonu yapılacak
79,060.00
WC onarımı ve dış cephe
boyası yapıldı.
122 Onarım İnşaatı
181,000.00
Wc onarımı kapı ve pencere
104,901.94 doğramalarının değişimi iç ve
dıs boya yapıldı.
123 İznik Elbeyli İlköğretim Okulu Onarım İnşaatı
126,000.00
Çatı ve WC onanarımı, sınf
104,784.00 kapıların değişimi, pvc
pencere doğraması yapıldı
65,000.00
Bahçe duvarı. Çatı onarımı
52,468.00 lavabo değişikliği, iç ve dış
boya yapıldı.
125 Karacabey Keşlik Köyü Prefabrik Bina Yapımı
146,000.00
Prefabrik olarak yapılacak
111,541.28 okulun temel ve subasmanı
yapıldı.
126 Gürsu Anaokulu İnşaatı
331,244.00
Osmangazi Bilge Malcıoğlu İlköğretim Okulu
Osmangazi Selçukgazi İlköğretim Okulu
124 Onarım İnşaatı
Gemlik Hasanağa, Karacaali Gençlik ve İzcilik
127 Eğitim Tesisleri Onarım İnşaatı
Yıldırım Vakıf İlköğretim Okulu Ek Bina
128 Yapımı
Dr. Ayten Bozkaya İlköğretim Okulu Ek Bina
129 Yapımı
Yıldırım İhsan Dikmen-3 İlköğretim Okulu Ek
130 Bina Yapımı
150,000.00
0.00
2008 de ihale edildi. 2009 da
bitecek.
Çatı onarımları yapıldı. 2009
66,604.52 da duş ve WC onarımları
yapılacak.
694,400.00
0.00
2009 da ihele edierek
yapılacak
1,176,687.00
0.00
26.12.2008 de ihale edildi.
2009 da yapılacak.
1,169,713.00
0.00 2009 da yapılacak.
Sayfa: 106 / 199
2008 YILI
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
01 Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2,120,000.00
601,926.02
81,398.04
2,640,527.98
2,247,265.44
393,262.54
4,789,901.42
7,152,456.80
18,422,794.62
15,339,185.05
3,083,609.57
902,500.00
902,500.00
21,965,822.60
18,488,950.49
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 20,695,350.00
07
90,000.00
Sermaye
Transferleri
902,500.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
22,815,350.00
90,000.00
6,294,327.44
7,233,854.84
Sayfa: 107 / 199
3,476,872.11
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ
20.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
0,00
0,00
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Yedek Ödenek
902.500,00
Sermaye Giderleri
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
Personel Giderleri
2.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Cari Transferler
2.640.527,98
8.000.000,00
2.247.265,44
10.000.000,00
Borç Verme
12.000.000,00
Sermaye Transferleri
14.000.000,00
902.500,00
18.422.794,62
16.000.000,00
15.339.185,05
18.000.000,00
Sayfa: 108 / 199
TOPLAM HARCAMA
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
AÇIKLAMA
S.N
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Toplum polisleri için
1
Toplum Destekli Polislik Projesi
200,000.00
196,270.25 motorsiklet ve kıyafet
alınmıştır.
Proje çalışması devam
ediyor.
2
Yenişehir Menteşe Soğuk Hava Deposu
3
Kuş Gribi Projesi
4
Süt Soğutma Tankı Alımı
300,000.00
283,370.70
5
Analiz Laboratuvarı Cihaz Alımı
218,000.00
217,858.49 Labratuvarına cihaz
330,000.00
2,000.00
0.00
0.00 Proje yapılmadı.
8 adet süt soğutma tankı
alındı.
Gıda Enstitüsü
alınmıştır.
6
Bursa-Karacabey Dane Mısır Kurutma Tesisi
277,359.00
7
Gayri Maddi Hak Alımları
200,000.00
Mısır dane kurutma tesisi
yapıldı. 2009 yılında
Tesisin üstü kapatılarak.
277,359.00
Doğalgaz ve elektrik
bağlantıları
tamamlanacaktır.
3 adet imar planı, hizmet
83,721.00 binası ön projesi
tamamlandı.
8
Hizmet Alımları
9
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
613,750.00
77 işin ihale ilan bedelleri,
bilirkişi ücretleri ödenmiştir.
284,069.12
Bilgisayar programları alımı
yapılmıştır.
90 adet Lojman ve idari
1,775,001.00
1,711,861.35 binaların bakım ve
onarımları yapıldı.
Büro bakım onarımları
yapıldı.
10
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
50,000.00
2,845.10
11
Mamül Mal Alımları
10,000.00
4,906.31 Büro mefruşatı alındı.
12
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım Giderleri
10,000.00
9,844.36 Büro tefrişatı yapıldı.
13
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
14
Tekel Binası Yapımı
150,000.00
6,000,000.00
0.00
Kamulaştırma
yapılmamıştır.
Güçlendirme çalışmaları
bitti. Mekanik ve elektrik
5,930,671.45
tesisatı ile dış cephe
çalışmaları devam ediyor.
Sayfa: 109 / 199
S.N
AÇIKLAMA
15
Sırameşeler Sevgi Evleri Yapımı
16
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
2008 yılında ihalesi yapıldı.
2009 yılında başlanacak.
22,000.00
0.00
Mudanya Kaymakamlık Lojman Yapımı
391,998.00
388,529.05
17
Büyükorhan Yurt Yapımı (Vilayetler
Hiz.Birliği)
225,000.00
213,759.17 Bitti. Hizmete açıldı.
18
Kestel Özel İdare İş Merkezi
57,945.70
57,945.70 Bitti. Hizmete açıldı.
19
Bayındırlık Projesi
85,529.90
78,117.41 akaryakıt, kırtasiye ve büro
Kaymakamlık lojmanı
tamalandı.
Okul projeleri yapımı için
malzemeleri alımı yapıldı.
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
Yenişehir-Çeltikli Köyünde Yapılan Meyve ve
Sebze Halinin Tel Örgüyle Çevrilmesi
15,000.00
15,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
22
Orhaneli İlçesi Başköy Köyüne Tuvalet ve
Şadırvan Yapımı
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
23
Osmangazi Karabalçık Köyüne Yapılacak
Olan Meyve ve Sebze Halinin Bakım Onarımı
2,000.00
2,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
24
Orhaneli İlçesi Küçükorhan Köyündeki Wc
Yapımı
7,500.00
7,500.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
25
İnegöl İlçesi İskaniye Köyündeki Cami Duvarı
Yapımı
2,000.00
2,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
26
Orhaneli İlçesi Koçu Köyündeki Mezarlık
Çevre Düzenlemesi
1,500.00
1,500.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
27
Orhaneli İlçesi Eskidanişment Köyündeki
Cami Onarımı
2,500.00
2,500.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
28
İznik İlçesi Hocaköy Köyündeki Cami Kapı
Çerçeve Değişimi, Dış Cephe Sıvası
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
29
Mustafakemalpaşa İlçesi Hamidiye Köyü Dere
Islahı Yapımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
30
İznik İlçesi Kutlu Köyüne WC Yapılması
2,000.00
2,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
31
Mustafakemalpaşa Kayabaşı Köyü Cami
Duvarı Yapımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
20
İnegöl İlçesi-Hasanpaşa Köyüne Gasilhane
Yapımı
21
Sayfa: 110 / 199
S.N
AÇIKLAMA
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
32
İznik Yenişerefiye Köyü Cami Çatı Onarımı
6,000.00
6,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
33
İnegöl Lütfiye Köyü Koy Konağı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
34
Orhaneli Yörücekler Köyü Cami İstinat Duvarı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
35
Orhaneli Kabaklar Köyü Cami Çatı ve Bakım
Onarımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
36
Mustafakemalpaşa Şantiye Binası Onarımı
37
Kestel Saitabat Köyü İstinat Duvarı
Yükseltilmesi ve Tel Çit Çekilmesi
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
38
Büyükorhan İlçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliği Hizmet Binasının Tefrişatında
Kullanılmak Üzere
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
39
Harmancık İlçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliği Hizmet Binasının Terfişatında
Kullanılmak Üzere
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
40
İznik İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Muhtelif İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere
75,000.00
75,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
41
İnegöl-Çitli Köyünde Yapılacak Olan 8
Derslikli Nihat Korkmaz İ.Ö.O. İçin
70,000.00
70,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
42
İnegöl İlçesi Sultaniye Köyündeki Mezarlık
Duvarının Yapılması
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
43
İznik İlçesi Mahmudiye Köyünde Yapılan Çok
Amaçlı Hizmet Binasının Tamamlanması
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
44
Mustafakemalpaşa İlçesi Güllece Köyünde
Bulunan Çok Amaçlı Hizmet Binasının Çatı
Bakım-Onarımı
8,000.00
8,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
45
İnegöl İlçesi Konurlar Köyünde Cami Tuvaleti
ve Gasilhane Yapımı
8,000.00
8,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
46
Kestel İlçesi Çataltepe Köyü Köy Konağına
Boya Badana Yapılması İşi
3,000.00
3,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
47
İznik İlçesi Elmalı Köyü Köy Konağının
Tamamlanması
3,000.00
3,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
48
Büyükorhan İlçesi Kayapa Köyü Köy
Konağının Tamir Bakım ve Onarımı
6,000.00
6,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
49
Sosyal Güvenlik Kurumunun Arşiv İhtiyacı
180,000.00
14,000.00
177,668.17 Bakım ve onarımı yapıldı.
13,649.27 Arşiv yeri yapıldı.
Sayfa: 111 / 199
S.N
AÇIKLAMA
50
Mali İşler Daire Başkanlığının Faaliyet
Gösterdiği Valilik Hizmet Binasının VRF
Sistemi ile Soğutulması
51
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
49,888.00
46,073.10
Isınma ve havalandırma
tesisatı yapıldı.
Gemlik-Güvenli Köyü Sivri Tepe Mevki Piknik
Yeri Alt Yapı Çalışması
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
52
Gemlik Yeniköy Köyü Çevre Düzenlemesi
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
53
Yenişehir Şantiyesi Bakım ve Onarımı
35,500.00
35,256.04
Bahçe çiti ve aydınlatması
yapıldı.
54
Orhaneli İlçesi Muhtelif Hizmetlerde
Kullanılmak için
20,000.00
20,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
55
Osmangazi Mürseller Köyü Yol Duvar Tamiri
1,500.00
1,500.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
56
İnegöl Rüştiye Köyü Cami İmamevi Yapımı
2,000.00
2,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
57
Nilüfer Kayapa Köyü İlköğretim Okulu Duvar
Yapımı
10,000.00
58
Karacabey Şahmelek Köyü İmamevi Yapımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
59
Yenişehir Çiçeközü Köyü Cami Yapımı
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
60
Gemlik Haydariye Köyü Piknik Alanı Yapımı
15,000.00
15,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
61
İnegöl Karagölet Köyü İmamevi Yapımı
6,000.00
6,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
62
Mustafakemalpaşa Hacıahmet Köyü Köy
Konağı Yapımı
15,000.00
15,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
63
Mudanya Hatice Kayhan İlköğretim Okulu
Tamiratı
15,000.00
15,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
64
İznik Müşkile Köyünde Bulunan Çok Amaçlı
Hizmet Binası Yapımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
65
Gemlik Şahinyurdu Köyü Çevre Düzenlemesi
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
66
Osmangazi Celal Bayar İlköğretim Okulu
Tuvalet ve Su Tesisati Yapımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
67
Mudanya Köylere Hizmet Götürme Birliği
Muhtelif İhtiyaçları
15,000.00
15,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
9,506.88 Bahçe duvarı yapıldı.
Sayfa: 112 / 199
S.N
AÇIKLAMA
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
İznik Drazali Köyü Sulama ve Sondaj
Çalışmaları İçin
3,000.00
3,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
70
İnegöl İskaniye Köyü Cami Lojman Tadilati
7,000.00
7,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
71
Osmangazi İlçesi Mürseller Köyünün Çevre
Düzenlemesi İşi
1,500.00
1,500.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
72
Orhaneli İlçesi Semerci Köyü Mezarlığının
Çevre Duvar Yapımı
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
73
Mustafakemalpaşa İlçesi Eskibalçık Köyü Köy
İçi Çevre Düzenlemesi
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
74
İznik-Ömerli, Güllüce, Hisardere, Elmalı,
Şerefiye Köyleri Muhtelif İşleri
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
75
İnegöl İlçesi Bahariye, Eymir, Fındıklı,
Hamitabat, Esenköy, Yeniyörücekler Köyleri
Muhtelif İşleri
22,000.00
22,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
76
Orhaneli İlçesi Akalan, Altıntaş, Demirci,
Dereköy, Emirköy, Karaoğlanlar, Karasi,
Mahaller, Söğüt, Şükriye Köyleri Muhtelif İşleri
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
77
Mustafakemalpaşa İlçesi Bahariye,
Karaorman, Çaltılıbük, Sapçı, Kurşunlu
Köyleri Muhtelif İşleri
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
78
Gemlik-Fevziye Köyü Çevre Düzenlemesi
5,000.00
5,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
79
Karacabey-Kurşunlu Köyü Çevre
Düzenlemesi ve Bakım Onarım
50,000.00
50,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
80
Yenişehir-Söylemiş Köyü Çevre Düzenlemesi
ve Bakım Onarım
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
81
Osmangazi-Doğancı Köyü Çevre
Düzenlemesi ve Bakım Onarım
50,000.00
50,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
82
Karacabey-Sultaniye Köyü Çevre
Düzenlemesi ve Bakım Onarım
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
83
Mudanya-Zeytinbağı Köyü Futbol Sahası
Çevre Düzenlemesi ve Bakım Onarım
60,000.00
60,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
84
Gemlik İlçesi Köylerine Çevre Düzenlemesi
10,000.00
10,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
85
Nilüfer-Korubaşı Köyü Çevre Düzenlemesi ve
Bakım Onarım
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
68
Karacabey Sultaniye Köyü Çevre
Düzenlemesi
69
Sayfa: 113 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından yapıldı.
86
Nilüfer İlçesi Köylerine Çevre Düzenlemesi
87
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
88
Hizmet Alımları
89
Gemlik İlçesi Şehit Ethem Yaşar İlköğretim
Okulu Fiziki Yapısının İyileştirilmesi
75,000.00
Pencere doğramalarının % 75'
50,343.17 i değişti. Kalan kısmı 2009 da
yapılacak.
90
Karacabey-Subaşı Köyü Eski Okul Binası
Onarımı
63,000.00
59,075.82
91
Gülhanım Karasu İlköğretim Lisesi
600,000.00
2008 de mal alımı yapıldı.
460,417.67 Bodrum kat tavan döşemesi
seviyesinde yapıldı.
92
Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi
Doğalgaz Kazan Dairesi Yapımı
110,000.00
103,014.00
93
Yıldırım Emir Buhari İlköğretim Okulu
1,227,000.00
94
Osmangazi Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu
Bakım Onarımı
95
Mudanya-Dedeköy İlköğretim Okulu Pencere
Bakım Onarımı
96
15,000.00
15,000.00
148,887.72
148,887.72
1,818,744.28
10,000.00
Okul küçük onarımları yapıldı.
Personel temizlik hizmetleri
1,815,966.13 135 personel 10 ay süre ile
çalıştırıldı.
Eski okul binasının tümü ile
onarım yapıldı.
Kalorifer tesisatı doğalgaza
dönüştürüldü.
1,224,738.99 Zemin iyileştirilmesi yapıldı.
9,660.64 Korkuluk yapılması
3,000.00
3,000.00 Pencere onarımı yapıldı.
Harmancık Meslek Yüksek Okulu Bakım
Onarımı
50,000.00
Okul onarımı için Köylere
50,000.00 Hizmet Götürme Birliğine
aktarıldı.
97
İznik Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Destekli
Tezgah Alımı
20,000.00
20,000.00 Bitti.
98
Orhaneli İbrahim-Hüsniye Çağlayan Ilköğretim
Okulu Kalorifer Tesisatı
8,217.00
99
Osmangazi Celal Bayar İlköğretim Okulu
Onarımı
Osmangazi Avdancık Köyü İlköğretim Okulu
101 Onarımı
35,000.00
2,000.00
0.00 İşi yapacak alıcı bulunamadı.
34,671.94 WC onarımı yapıldı.
0.00 2009 da yapılacak.
102 İnegöl Çeltikçi İlköğretim Okulu Yapımı
550,000.00
428,665.73 8 derslik ek bina yapıldı.
103 Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu
550,000.00
18 derslik ek bina yapılacak
336,815.18 .% 30 seviyesinde 2009 da
bitecek.
104 Mudanya Ülküköy İlköğretim Okulu Yapımı
415,000.00
361,024.42 8 Derslik okul bitti.
Sayfa: 114 / 199
AÇIKLAMA
S.N
Mustafakemalpaşa 14 Eylül İlköğretim Okulu
105 Yapımı (16 Derslik)
Gemlik 11 Eylül İlköğretim Okulu Yapımı (32
Bütçe Ödeneği
30,000.00
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
2008 de ihale edidi. Temel
0.00 kazısı yapıldı. 2009 da
bitecek.
Jet groud yapıldı. Zemin kat
1,190,797.09 kalıbı yapılıyor. 2009 da
bitecek.
106 Derslik)
1,204,982.00
107 Nilüfer Üçevler İlköğretim Okulu (18 Derslik)
1,100,000.00
348,600.82
Su basmanı bitti. 2009 da
bitecek.
108 Orhangazi Lisesi Yapımı
757,783.00
434,539.25
Su basmanı bitti. 2009 da
bitecek.
109 Osmangazi Bağlarbaşı Lisesi
115,000.00
110 Yıldırım Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu
167,718.00
111 Nilüfer Doğanbey İlköğretim Okulu
Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim
112 Okulu Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişatı
Yıldırım Davutkadı Eşref Evcil İlköğretim
113 Okulu Konferans ve Gösteri Salonu Tefrişatı
Karacabey 14 Eylül İlköğretim Okulu 8 Derslik
114 Yapımı
Kestel Çimento Fabrikası Endüstri Meslek
115 Lisesi Onarım İşi
Mustafakemalpaşa Yunus Emre İlköğretim
116 Okulunun Çatı Onarımı
91,226.87 Okul bitti hizmete açıldı.
167,717.93 Bitti. Hizmete açıldı.
71,000.00
71,000.00 Okul bitti hizmete açıldı.
12,895.00
12,894.36 Konferans salonu yapıldı.
22,105.00
22,050.82 Konferans salonu yapıldı.
600,000.00
2008 de ihale edidi. Su
111,001.33 basman yapıldı. 2009 da
bitecek.
WC onarımı , atölye tadilatı ile
Pvc doğrama yapıldı.
84,868.00
63,602.00
20,150.00
16,456.69 Çatı onarımı yapıldı.
İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARESİ TARAFAINDAN YAPILAN DİĞER FAALİYETLER

1/25.000 ÖLÇEKLİ MUDANYA ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Kapsam: Planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri’ne göre
Mesudiye, Eğerce, Söğütpınar, Esence ve Yalıçiftlik Köyleri’nin tapulama sınırlarını
kapsamaktadır.

1/25.000 ÖLÇEKLİ İZNİK GÖLÜ ÇEVRE DÜZENİ REVİZYONU PLANI
Kapsam: Bursa ili İznik ve Orhangazi Belediyeleri, bu ilçelere bağlı 39 köyü ve
3 beldeyi kapsamaktadır.
Sayfa: 115 / 199
2008 Yılında Yapılan Talebe Bağlı İşler
1. Uygulama İmar Planları: 22 adet
2. Yapı Ruhsatları :
50 adet
3. Köy İzinleri:
97 adet
4. Kaçak Yapı Tespitleri:
Zabıt: 222 adet
Kesilen Para Cezası: 1.00.112,00 TL
Tahsil Edilen Para Cezası: 678.019,00 TL
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün (12.11.2008 tarihine kadar İmar ve İskan Daire
Başkanlığı, 12.11.2008-31.12.2008 tarihi itibariyle Emlak, İstimlak ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığına bağlı olarak) yürüttüğü faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır:
A-TAŞINMAZ ENVANTERİ
 Mülkiyeti İl Özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
 Osmangazi Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde bulunan taşınmazların tespitleri
yapılarak tesbit tutanakları düzenlenmiş ve Kamu Taşınmaz Malları İle Kamu
İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak
dosyalama ve defter kayıt işlemlerine başlanmıştır.
 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve farklı isimlerle tapu kütüğüne kayıtlı olan
taşınmazların tashihen isim değişiklikleri yapılmış, böylece tüm taşınmazlar Bursa
İl Özel İdaresi adına tescil ettirilmiştir.
 Tespit sonuçlarına göre Bursa İl Özel İdaresinin toplam 816 kayıtlı taşınmazı
bulunmaktadır. Bu taşınmazların İlçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda
görülmektedir.
S.N
İLÇELER
TAŞINMAZ SAYISI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Büyükorhan
Gemlik
Gürsu
Harmancık
İnegöl
İznik
Karacabey
Keles
Kestel
Mudanya
Mustafakemalpaşa
Nilüfer
Orhaneli
Orhangazi
Osmangazi
Yenişehir
Yıldırım
8
15
37
42
9
9
137
5
5
41
23
87
6
20
199
9
128
TOPLAM
816
Sayfa: 116 / 199
B-KİRALANAN TAŞINMAZLAR
 İl Özel İdaresi adına kayıtlı taşınmazlardan 43 adedi çeşitli kişi ve kuruluşlara
kiraya verilmiştir. Kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmeleri ve kira uzatımı ile
ilgili işlemler yürütülmüştür.
C-KAMULAŞTIRMA
 Kestel Soğuksu Küp boğazı mevkiinde bulunan 729 nolu parselin 2890 m 2 lik yola
gelen kısmının kamulaştırma işlemi tamamlanmış olup, kamulaştırma bedeli olan
10.143,00 TL Soğuksu Köyü Muhtarlığı tarafından ödenmiştir.
 Kestel İlçesi Sayfiye Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan küçük
ölçekli sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, uzlaşma
sağlanamadığından mahkeme yoluyla fiyat tespiti ve kamulaştırma çalışmaları
yapılacaktır.
 Kestel İlçesi Babasultan Köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapılacak olan küçük
ölçekli sulama göleti ile ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanmış, çalışmalar
devam etmektedir.
 Mudanya İlçesi Küçükyenice köyünde yapılacak olan sulama göleti ile ilgili
kamulaştırma işlemlerine başlanmış, çalışmalar devam etmektedir.
 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesinde kalan 14 adet
parselin Organize Sanayi Bölgesi adına kamulaştırma işlemlerine başlanılmış,1
adet parsel sahibi ile uzlaşma sağlanarak kamulaştırma işlemi tamamlanmış, diğer
parsellerin mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin yüksek olması
nedeniyle kamulaştırma işlemlerinden vazgeçilmiştir.
 İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi adına 8 adet parselin
yolda kalan kısımlarının kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup, işlemleri
devam etmektedir.
 Gürsu Organize Sanayi Bölgesi adına 204 ada 4 nolu parselin kamulaştırma
işlemlerine başlanılmış, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
 Nilüfer İlçesi Odunluk mahallesi sınırları içerisinde kalan ve uygulama imar
planında (Eğitim alanı) Maliye hazinesi adına kayıtlı parsel üzerinde kalan 237 ada
meyve ağacının kamulaştırma işlemlerine başlanılmış, çalışmalar devam
etmektedir.
Sayfa: 117 / 199
A.2.4. “İnsan Kaynakları ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 118 / 199
2008 YILI
İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
Personel
Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2008 Bütçesi
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
53,283.92
32,329,128.37
30,540,105.25
1,789,023.12
176,703.70
10,748.70
5,708,330.92
5,550,445.01
157,885.91
35,181.37
10,670.54
1,128,969.81
697,353.84
431,615.97
104,808.42
490,730.21
350,569.36
140,160.85
179,511.58
39,657,159.31
37,138,473.46
2,518,685.85
Devir
Ek Ödenek
Artan
15,769.05
28,456,065.47
73,416.77
457,978.00
5,084,397.92
719,859.00
384,599.98
210,002.00
385,536.63
3,837,161.00
Düşülen
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
5,225,000.00
15,769.05
34,310,600.00
285,301.84
Sayfa: 119 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
350.569,36
490.730,21
0,00
0,00
0,00
0,00
697.353,84
0,00
0,00
Cari Transferler
5.550.445,01
1.128.969,81
5.000.000,00
Faiz giderleri
10.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
15.000.000,00
5.708.330,92
30.540.105,25
20.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
25.000.000,00
32.329.128,37
30.000.000,00
Personel Giderleri
İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
35.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 120 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
2008 YILI
İNSAN KAY. VE SOSYAL HİZ. DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
2008
Bütçesi
Devir
15,769.05
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
28,456,065.47
73,416.77
42,238.14
28,503,013.15
28,491,474.48
11,538.67
5,084,397.92
165,657.92
10,748.70
5,239,307.14
5,239,310.14
-3.00
384,599.98
25,181.37
10,670.54
399,110.81
399,120.81
-10.00
104,808.42
280,728.21
280,730.21
-2.00
168,465.80
34,422,159.31
34,410,635.64
11,523.67
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
385,536.63
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
15,769.05
34,310,600.00
264,256.06
Sayfa: 121 / 199
Sayfa: 122 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
399.120,81
0,00
0,00
280.730,21
280.728,21
0,00
0,00
0,00
Cari Transferler
Faiz giderleri
399.110,81
0,00
5.239.310,14
15.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
5.000.000,00
5.239.307,14
10.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
20.000.000,00
28.491.474,48
28.503.013,15
25.000.000,00
Personel Giderleri
İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
30.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
2008 YILI
İNSAN KAY. VE SOSYAL HİZ. DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
3,837,161.00
Düşülen
11,045.78
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
3,826,115.22
2,048,630.77
1,777,484.45
02
Sosyal Güvenlik
457,978.00
Kurumu Devlet Primi
11,045.78
469,023.78
311,134.87
157,888.91
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
10,000.00
729,859.00
298,233.03
431,625.97
210,002.00
69,839.15
140,162.85
5,235,000.00
2,727,837.82
2,507,162.18
719,859.00
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
210,002.00
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
5,225,000.00
21,045.78
11,045.78
Sayfa: 123 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
298.233,03
729.859,00
311.134,87
69.839,15
210.002,00
0,00
0,00
Cari Transferler
Faiz giderleri
500.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.000.000,00
469.023,78
1.500.000,00
2.048.630,77
2.500.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
3.000.000,00
3.826.115,22
3.500.000,00
Personel Giderleri
İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
4.000.000,00
2.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
Sayfa: 124 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
2008 YILI PERSONEL HAREKETLERİ
 18 memur kurumlar arası naklen ataması yapılarak kurumumuzda göreve
başlamıştır.
 2 memur personelimiz kurumlar arası naklen atama ile idaremizden ayrılmıştır.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 7 personel emekliye ayrılmıştır.
 4857 Sayılı İş Kanununa tabi çalışan 53 personel emekli olmuştur.
 45 tam zamanlı, 1 kısmi zamanlı olmak üzere toplam 46 adet sözleşmeli personel
ve 18 geçici statüde işçi göreve başlatılmıştır.
İL ÖZEL İDARESİ ACİL YARDIM VE KURTARMA EKİBİ FAALİYETLERİ
-- Bursa İl Özel İdaresi, 6 Mayıs 2008 tarihinde “Yangın Önleme ve Söndürme
Yönergesi” gereğince yangın önleme ve söndürme konularında 49 personele eğitim vermiştir.
-- 2008 yılı içerisinde Acil Yardım ve Kurtarma Ekibi için tam donanımlı bir
kurtarma aracının alımı yapılmıştır. Alınan aracın ve ekipmanın kullanımı ile ilgili ekip
elemanlarına eğitim verilmiştir.
NO
ADI VE SOYADI
EKİPTEKİ GÖREVİ
1
Mümin ALKAYA
Ekip Lideri
2
Abdullah GÜÇYETER
Ekip Lider Yard.
3
Hasan TEZCAN
Malzemeci
4
Şaban KOÇ
Malzemeci
5
Emanet DEMİR
Destek Personeli
6
Tezel ORDU
Destek Personeli
7
Eyüp Nuri KAZANCI
Destek Personeli
8
İlyas GELDİ
Destek Personeli
9
Haydar YILDIRIM
Destek Personeli
10
Gülsüm ÖZDEMİR
İlk Yardım
11
Hülya ÜYÜK
İlk Yardım
12
Çetin ŞAHİN
Kurtarma Personeli
13
Harun ÖNEN
Kurtarma Personeli
14
Metin SARIKAYA
Kurtarma Personeli
15
Recai KORMAZ
Kurtarma Personeli
16
Recep SAVLI
Kurtarma Personeli
17
Turan AKSAKAL
Kurtarma Personeli
18
RECEP ŞAHİN
Kurtarma Personeli
19
Gürcan OKLA
Kurtarma Personeli
20
Orhan ÜSTÜNDAĞ
Kurtarma Personeli
-- 20-24 Ekim 2008 tarihleri arasında Bursa İl Özel İdaresi Acil Yardım ve
Kurtarma Ekibine Uludağ Çobankaya da dağcılık ve dağda arama kurtarma konusunda eğitim
verilmiş ve 22 personel eğitime katılmıştır.
-- Bursa İl Özel İdaresi Acil Yardım ve Kurtarma Ekibine 24-28 Kasım 2008
tarihleri arasında İlkyardım konularında eğitim verilmiştir.
Sayfa: 125 / 199
A.2.5. “Tarım ve Köyişleri Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 126 / 199
2008 YILI
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
2008 Bütçesi
Devir
Personel
Giderleri
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
82,000.00
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
82,000.00
78,173.70
3,826.30
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
343,000.00
23,045.41
140,000.00
1,198,899.94
83,364.74
1,621,580.61
1,450,653.77
170,926.84
20,480,000.00
1,224,692.70
17,816,405.06
7,576,464.35
7,427,146.43
39,670,415.68
35,094,601.90
4,575,813.78
2,330,720.00
2,250,720.00
80,000.00
43,704,716.29
38,874,149.37
4,830,566.92
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
2,330,720.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
20,823,000.00
1,247,738.11
18,038,405.06
11,106,084.29
7,510,511.17
Sayfa: 127 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
2.250.720,00
2.330.720,00
25.000.000,00
35.094.601,90
39.670.415,68
30.000.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
35.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
0,00
1.450.653,77
1.621.580,61
15.000.000,00
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
78.173,70
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
5.000.000,00
82.000,00
10.000.000,00
Personel Giderleri
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
40.000.000,00
20.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 128 / 199
2008 YILI
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008
Bütçesi
Devir
01 Personel Giderleri
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
40,000.00
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
40,000.00
36,491.92
3,508.08
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
23,045.41
140,000.00
17,025.53
51,490.33
128,580.61
105,535.20
8,591.13
1,224,692.70
4,810,714.40
51,490.33
17,025.53
6,069,871.90
5,267,675.30
802,196.60
1,247,738.11
4,990,714.40
68,515.86
68,515.86
6,238,452.51
5,409,702.42
828,750.09
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
Sayfa: 129 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
5.267.675,30
6.069.871,90
4.000.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
105.535,20
128.580,61
5.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.491,92
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
1.000.000,00
40.000,00
2.000.000,00
Personel Giderleri
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
7.000.000,00
6.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 130 / 199
TOPLAM HARCAMA
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
BAKANLIK BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
S.N
1
YAPILAN İŞLER
Afet Sonrası Onarımlar
Bütçe Ödeneği
500,000.00
2
KÖYDES Yol Yapımı ve Sanat
Yapıları
4,609,139.53
3
KÖYDES İçme Suları Projeleri
398,600.40
Sayfa: 131 / 199
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
İnegöl-Turgutalp,B.OrhanKaraçukur, Gemlik-Fevziye ve
Sölöz-Katırlı, İnegöl-Keles
472,407.28
yollarında meydana gelen
heyelan sonrası ihtiyaç duyulan
bakım ve onarımları yapılmıştır.
İL ÖZEL İDARE ödeneği ile
birlikte I. Ve II.Kat Asfalt,
4,565,743.80 Stabilize, Sanat Yapısı ve
Onarımlarda kullanılmıştır.
Tabloları ektedir.
İçmesularında kullanılmak
371,551.34 üzere boru ve parça alımı
yapılmıştır.
2008 YILI
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
2008 Bütçesi
Personel
Giderleri
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
42,000.00
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
42,000.00
41,681.78
318.22
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
343,000.00
1,181,874.41
31,874.41
1,493,000.00
1,345,118.57
147,881.43
7,524,974.02
7,410,120.90
33,600,543.78
29,826,926.60
3,773,617.18
2,330,720.00
2,250,720.00
80,000.00
37,466,263.78
33,464,446.95
4,001,816.83
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
20,480,000.00
13,005,690.66
2,330,720.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
20,823,000.00
13,047,690.66
11,037,568.43
7,441,995.31
Sayfa: 132 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
2.250.720,00
2.330.720,00
20.000.000,00
29.826.926,60
33.600.543,78
25.000.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
1.345.118,57
1.493.000,00
30.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
41.681,78
10.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
42.000,00
5.000.000,00
Personel Giderleri
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
35.000.000,00
15.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 133 / 199
TOPLAM HARCAMA
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
YOL VE ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
S.N
YAPILAN İŞLER
1
Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri
2
Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri
3
Harmancık-Kütahya Beton Asfalt
Yol
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
3,318,694.81
3,318,694.81
KÖYDES ödeneği ile birlikte I.
Ve II.Kat Asfalt, Stabilize, Sanat
Yapısı ve Onarımlarda
kullanılmıştır. Tabloları ektedir.
132,180.19
80,767.50
İş makinası kiralanarak. Onarım
programındaki yol genişletme
işlerinde kullanıldı.
1,900,591.64
TCK ve İl Özel İdaresi
arasındaki protokol gereği 7 km
dolgu, alt temel, temel, 39 adet
sanat yapısı işleri yapıldı.
1,942,452.00
1,933,159.00
TCK ve İl Özel İdaresi
arasındaki protokol gereği 3.5
km dolgu, alt temel, temel, 7
adet menfez işleri yapıldı.
1,901,673.00
4
Karacabey-Bandırma Bölünmüş Yol
5
Orhaneli Gümüşpınar Köyü Yol
Yapımı
544,763.52
544,763.52
İller Bankası kredisi ile 4 km
asfalt aşınma tabakası yapıldı
6
Mustafakemalpaşa Paşalar Köyü
Yol Yapımı
686,243.16
686,243.16
İller Bankası kredisi ile 4,5 km
asfalt aşınma tabakası yapıldı.
7
Kestel Şükraniye-Aksu Yol Yapımı
1,954,684.16
1,954,684.16
İller Bankası kredisi ile18 km
asfalt aşınma tabakası yapıldı.
8
Keles-Bursa Yol Çalışmalarında
Linyit İşletmesinden Makine
Kiralanması
200,000.00
120,000.00
Sayfa: 134 / 199
Linyit İşletmeleri ile ortak
yapılan yol, işin %50'si
tamamlanmıştır.
I.KAT ASFALT KAPLAMA
S.N
İLÇESİ
Proje Adı
Prg.(Km)
Uyg.(Km)
Fiziki
Gerç.
%
12.5
12.5
100
Bitti
2008 Yılı Yatırımları
AÇIKLAMALAR
1
İNEGÖL
Çayyaka-Kocayayla
2
İZNİK
Ky.İlt-Kırkharman Mah. (Hacıosman)
13
13
130
Bitti
3
İZNİK
Hacıosman-Candarlı
2.5
2.5
100
Bitti
4
KELES
Alpagut-Akçapınar
6
6
100
Bitti
5
KELES
Belenören-Kabaklar
12
12
100
Bitti
6
KESTEL
Erdoğan E
2
2
100
Bitti
7
KESTEL
Saitabat E
2.5
2.5
100
Bitti
8
ORHANELİ
Erenler Okul Yolu
0.5
0.5
100
Bitti
9
ORHANGAZİ
Çaybaşı Okul Yolu
1
1
100
Bitti
10 ORHANGAZİ
Ky.İlt-Çakırlı (Mahmudiye)
3
3
100
Bitti
11 ORHANGAZİ
Gemiç-Gürle
2
2
100
Bitti
12 ORHANGAZİ
Fındıklı
1.5
1.5
100
Bitti
13 YENİŞEHİR
Akçapınar
2.5
2.5
100
61
61
Sayfa: 135 / 199
II.KAT ASFALT KAPLAMA
2008 Yılı Yatırımları
S.N
İLÇESİ
PROJE ADI
Prg.(Km)
Uyg.(Km)
Fiziki
Gerç. AÇIKLAMALAR
%
100 Bitti.
1
B.ORHAN
Ky.İlt.-Bayındır
3
3
2
B.ORHAN
Ky.İlt.-Elekçalı
3
3
100
Bitti.
3
B.ORHAN
Ky.İlt.-Sarnıç
3
3
100
Bitti.
4
GEMLİK
Engürücük- Yazırova Mh.
2
2
100
Bitti.
5
İNEGÖL
İly.İlt.-Eymir
2.5
2.5
125
Bitti.
6
İNEGÖL
İly.İlt.-Hasanpaşa
2.5
2.5
250
Bitti.
7
İNEGÖL
İsaören-Çayyaka
6
6
120
Bitti.
8
İNEGÖL
Ky.İlt.-Akbaşlar
1.5
1.5
150
Bitti.
9
İNEGÖL
Güneykestane
2.5
2.5
125
Bitti.
10 KARACABEY
Boğaz Yeniköy-Kurşunlu
9
9
100
Bitti.
11 KARACABEY
Karasu-Gölecik
5
5
100
Bitti.
12 KARACABEY
Çavuşköy
3
3
100
Bitti.
13 KELES
Baraklı-Çatak Mh.
4.5
4.5
225
Bitti.
14 KELES
Dedeler-firuz (Orhaneli)
10
10
125
Bitti.
15 KESTEL
Alaçam-İly.İlt(Eski İnegöl)
8
8
115
Bitti.
16 KESTEL
Narlıdere-Dy.İlt
6
6
100
Bitti.
17 KESTEL
Karahıdır
0.5
0.5
100
Bitti.
18 M.K PAŞA
Ayaz-Karaoğlan
15
15
145
Bitti.
19 M.K PAŞA
Karacalar-Osmaniye
14
14
140
Bitti.
20 M.K PAŞA
Sincansarnıç-Eskikızılelma
9
9
21 M.K PAŞA
Adaköy
1.5
1.5
100
Bitti.
22 M.K PAŞA
Derecik
1.5
1.5
150
Bitti.
23 M.K PAŞA
Bayramdere
1
1
150
Bitti.
24 NİLÜFER
Çatalağıl-Badırga
6
6
66
Bitti.
25 NİLÜFER
Ky.İlt.-Kuruçeşme
3
3
100
Bitti.
26 NİLÜFER
Tahtalı
2
2
100
Bitti.
27 NİLÜFER
Yaylacık
2
2
100
Bitti.
28 ORHANELİ
Dağgüney-Karasi-Firuz
15
15
115
Bitti.
29 ORHANELİ
Dy.İlt.-Osmaniye
8
8
115
Bitti.
30 ORHANELİ
Ky.İlt.-Deliballılar İlçe Hd.
6
6
100
Bitti.
31 ORHANELİ
Ky.İlt.-Göktepe
4.5
4.5
150
Bitti.
32 ORHANELİ
Karıncalı
3
3
125
Bitti.
33 ORHANGAZİ
Ky.İlt.-Heceler
3
3
100
Bitti.
34 OSMANGAZİ
Ky.İlt.-Bağlı
3.5
3.5
125
Bitti.
35 YENİŞEHİR
Dy.İlt.-Aydoğdu
10
10
100
Bitti.
36 YENİŞEHİR
İly.İlt.-Kızılhisar-Aydoğdu-Kızıl
14
14
100
Bitti.
194.00
194.00
TOPLAM
Sayfa: 136 / 199
112.5 Bitti.
STABİLİZE
S.N İLÇESİ
2008 Yılı Yatırımları
PROJE ADI
Prg.(Km)
Fiziki
Gerç.
Uyg.(Km)
%
AÇIKLAMALAR
1
B.ORHAN
Ky.İlt.-Zaferiye-DanaçalıDüğüncüler
10
10
100
Bitti.
2
İNEGÖL
Hacıkara-Oylat Dy.İlt
4
4
100
Bitti
3
İNEGÖL
Kestanealan-Dipsizgöl
2
2
100
Bitti
4
İNEGÖL
Doğanyurdu-Ky.İlt(Gülbahçe)
3
3
100
Bitti
5
İNEGÖL
Hocaköy-İnayet
5
5
100
Bitti
6
İNEGÖL
Çavuşköy-Sugurpaşa
3
3
100
Bitti
7
KESTEL
Saitabat
2
2
100
Bitti
8
KARACABEY Kurşunlu (Köyiçi)
3
3
100
Bitti
9
M.K PAŞA
Bostandere-Karapürçek
3
3
100
Bitti
10
MUDANYA
Mesudiye-Çamlık
2
2
100
Bitti
11
ORHANGAZİ
Dutluca Sahil Yolu
1
1
100
Bitti
38
38
TOPLAM
Sayfa: 137 / 199
STABİLİZE EK PROGRAM
S.N İLÇESİ
Fiziki
Gerç.
Uyg.(Km)
%
2008 Yılı Yatırımları
PROJE ADI
Prg.(Km)
1
GEMLİK
Hamidiye Katırlı Şükrüye
2
2
100
2
HARMANCIK
Gülözü Köy İçi
3
3
100
3
İNEGÖL
sulhiye Köy İçi
2
2
100
4
İNEGÖL
Dy. İlt. Yeniköy-İhsaniye
2
2
100
5
İNEGÖL
Ky. İl. Çaylıca
3
3
100
6
İNEGÖL
Doğanyurdu Ky. İlt. - Hocaköy
2
2
100
7
İNEGÖL
Cemiyet Köy İçi
2
2
100
8
İNEGÖL
Hamidiye Köy İçi
2
2
100
9
İNEGÖL
Gülbahçe Köy İçi
2
2
100
10
İNEGÖL
İsaören - Dipsizgöl
2
3
125
11
İNEGÖL
Kestanealan - Dipsizgöl
2
2
100
12
İNEGÖL
Tüfekçikonak
2
2
100
13
İNEGÖL
Dy. İlt. Rüştüye - Tahtaköprü
3
3
100
14
İZNİK
Göllüce
2
2
100
15
KARACABEY Harmanlı
3
2
75
16
KARACABEY Bayramdere Köy İçi
2
2
100
17
KARACABEY Gölkıyı
2
2
100
18
KELES
Kocayayla İlçe Hd.
5
5
100
19
MK.PAŞA
İncelipınar İlçe Hd.
2
2
100
20
MK.PAŞA
Derecik - Ocaklı
2
2
100
21
MK.PAŞA
Killik - Kabulbaba
6
6
100
22
MK.PAŞA
E.Kızılelma - Sincansarnıç
8
8
100
23
MK.PAŞA
E.Kızılelma - Korubaşı
6
6
100
24
MK.PAŞA
Karaoğlan - Kadirçeşme
3
3
100
25
MK.PAŞA
İncialipınar Köy İçi
2
2
100
26
MK.PAŞA
Derecik Köy İçi
2
2
100
27
NİLÜFER
Dağyenice
2
2
100
28
ORHANGAZİ
Keramet Ky.
2
2
100
29
ORHANGAZİ
Sölöz Köy İçi
1
1
100
30
ORHANGAZİ
Mürseller - Tuzaklı
2
2
100
31
YENİŞEHİR
Bayındır - Derbent
2
2
100
32
YENİŞEHİR
Kızılhisar Köy İçi
2
2
100
33
YENİŞEHİR
Kızıl Köy İçi
2
2
100
34
YENİŞEHİR
Mecidiye Köy İçi
1
1
100
88
88
TOPLAM
Sayfa: 138 / 199
AÇIKLAMALAR
ONARIM
S.N
Fiziki
Gerç.
Uyg.(Km)
%
2008 Yılı Yatırımları
İLÇESİ
PROJE ADI
Prg.(Km)
AÇIKLAMALAR
1
B.ORHAN
Ky.İlt.-Zaferiye-Danaçalı-Düğüncüler
10
10
100
Bitti.
2
B.ORHAN
Ky.İlt.-Bayındır
1
1
100
Bitti
3
B.ORHAN
Ky.İlt.-Sarnıç
3
3
100
Bitti
4
İNEGÖL
Hocaköy-İnayet
5
5
100
Bitti
5
İNEGÖL
Çavuşköy-Sugurpaşa
3
3
100
Bitti
6
İNEGÖL
Karagölet-Çavuşköy-Akhisar
10
10
100
Bitti
7
KELES
Kozbudaklar
6
6
100
Bitti
8
NİLÜFER
Yolçatı ky.İlt.- Doğanköy
5
5
100
Bitti
9
ORHANGAZİ Y.Gürle-Akharım
2
2
100
Bitti
10 ORHANGAZİ Gemiç-Karsak
2
2
100
Bitti
11 ORHANGAZİ Fındıklı
1
1
100
Bitti
48
48
TOPLAM
Sayfa: 139 / 199
SANAT YAPILARI
S.N
İLÇESİ
Proje Adı
Fiziki
Gerç.
%
AÇIKLAMALAR
1
GEMLİK
Muratoba köprü ayağına ilave kanat duvarı
100
Bitti
2
GEMLİK
Umurbey-Adliye Grb.Yolu, Katırlı-Hamidiye
Menfez
130
Bitti
3
GÜRSU
Karahıdır Köy içi köprü henişletilmesi
100
Bitti
4
HARMANCIK
Çakmak Köy içi istinat duvarı ve büz
100
Bitti
5
HARMANCIK
İshaklar menfez yapımı
100
Bitti
6
İNEGÖL
:Hacıkara büz-menfez yapımı
100
Bitti
7
İNEGÖL
Sulhiye menfez yapımı
100
Bitti
8
İNEGÖL
Keles-Boğazova yolu menfez yapımı
100
Bitti
9
İNEGÖL
Çaylıca-İnayet köyyolu büz yapımı
100
Bitti
10
KARACABEY
Eski Sarıbey menfez yapımı
100
Bitti
11
KELES
Firuz menfez yapımı
100
Bitti
12
KELES
Düvenli sanat yapısı yapımı
100
Bitti
13
KELES
Dedeler köy içi menfez yapımı
100
Bitti
14
KELES
Harmandemirci Köyü büz kanal sanat yapısı
yapımı
100
Bitti
15
KESTEL
Gözede menfez yapımı
100
Bitti
16
KESTEL
Çimento Fabrikası- Eski İnegöl yolu menfez
yapımı
100
Bitti
17
MK.PAŞA
Ayaz-İncilipınar köprü onarımı
100
Bitti
18
ORHANGAZİ
Gemiç istinat duvarı yapımı
100
Bitti
19
YENİŞEHİR
Kızılhisar-Mecidiye Köy yolu sanat yapısı yapımı
100
Bitti
20
YENİŞEHİR
Aydoğdu büz yapımı
100
Bitti
Sayfa: 140 / 199
BÜZ VERİLEN KÖYLER
İLÇESİ
S.N.
KÖYÜ
EBADI
MİKTARI
Ad
1
BY.ORHAN
Gedikler
20
100
2
B.ORHAN
Kayapa
20
200
3
B.ORHAN
Karağız
20
200
4
GEMLİK
Katırlı
60
7
5
HARMANCIK
Dutluca
20
300
6
İZNİK
Mahmudiye
20
12
7
KARACABEY
Sarıbey
20
140
8
KELES
Uzunöz
20
100
9
KELES
Kıranışıklar
20
35
10
KESTEL
Aksu
20
35
11
MUDANYA
Esence
20
30
12
M.K.PAŞA
Uğurlupınar
20
300
13
M.K.PAŞA
Kayabaşı
20
85
14
M.K.PAŞA
Işıklı
20
200
15
ORHANELİ
Baloğlu
20
120
16
ORHANELİ
Yakuplar
20
300
17
ORHANELİ
Argın
20
200
18
ORHANELİ
Sarnıç
20
200
19
ORHANELİ
Erenler
20
70
20
ORHANELİ
Altıntaş
20
60
21
ORHANELİ
Akçabük
20
100
22
ORHANELİ
Fadıl
20
150
23
YENİŞEHİR
Mahmudiye
20
215
24
YENİŞEHİR
Demirboğa
20
10
25
YENİŞEHİR
Beypınar
20
50
26
YENİŞEHİR
Çiçeközü
20
100
27
YENİŞEHİR
Koyunhisar
20
300
28
YENİŞEHİR
Paşayayla
20
180
29
YENİŞEHİR
Subaşı
20
250
30
YENİŞEHİR
Mecidiye
20
12
Sayfa: 141 / 199
Tarım ve Köyişleri Daire Başkanlığı Yol ve Ulaşım Müdürlüğünün
program dışında yapmış olduğu diğer faaliyetleri;
 185 Köyde toplam 925 km. arazi yolları,
 Toplam 800 km yolda hendek bakımı,
 360 Köyde toplam 19.000 m3 asfalt yama işi
 30 Köyde trafik levhaları tamamlama işi,
 Kanalizasyon yapılan köy içlerinin ve su deposu yapılan yolların bakım
onarımı ile yapılan köprü ve menfezlerin dolgularının yapılması işi ve
 480 Köyde 2 880 km. yolda kar mücadelesi yapılmıştır
Hizmet alanımıza giren I. Ve II. Sınıf köyyollarımızı kullanan fabrika, benzin istasyonları ve
vb. işletmelere verilen yol geçiş izinleri;
1-Kestel Derekızık Köyü
BSK Su Mes.San.Tic.A.Ş. Su ve Gazlı Soda İmalat Tesisi
2- İnegöl Hilmiye Köyü
Ayyaka Gıda Menba suyu Mad.Nak.Tic.ve San.Ltd.Şti.
3- M.K.Paşa Demireli Köyü
Mehmet Mandalı Besi Damı
4- Yenişehir Gökçesu Köyü
Ağsar İnş.Mad.Tic.ve San.A.Ş. Mermer Ocağı
5- Yenişehir Marmaracık Köyü
Fine Food Gıda San.Dondurulmuş meyve ve sebze İşl.Tesisi
6- İnegöl Çayyaka Köyü
Mustafa TÜRKMEN Alabalık Tesisi
7- Gıda San.Dondurulmuş meyve ve sebze İşl.Tesisi
6- İnegöl Çayyaka Köyü
Mustafa TÜRKMEN Alabalık Tesisi
7-Y enişehir Burcun Köyü
Çimento Fabrikası
8-Yenişehir Günece Köyü
Kemal ESKİ Mermer Ocağı
9- Yenişehir Terziler Köyü
Öztaş Mad.San.Dış Tic.Ltd.Şti. Mermer Ocağı
10- Karacabey Sultaniye Köyü
Salça Fabrikası
11-M.K.Paşa Yalıntaş Beldesi Kayabaşı Köyü
Esan Eczacıbaşı End.Hamm.San.ve Tic.A.Ş.
Sayfa: 142 / 199
12- Orhaneli Serçeler Köyü
Termal Turuzim Şirketi
13- Karacabey Dağkadı Köyü
Fatih DEMİR Besi Damı
14- Osmangazi Büyükdeliler Köyü
Şahabettin ŞAŞKIN Tek Pompa Mazot Satış Yeri
15- M.K.Paşa Çamandar Köyü
Eti Maden İşlet.Genel Müd. İdari bina Yemekhane İnş.
16- M.K.Paşa Kösehoroz Köyü
Çift Yıldız Mermer Tic.A.Ş. Mermer artıkları depolama yeri
17- M.K.Paşa Ocaklar Köyü
MARTAŞ A.Ş. Salça Fab.Atık su tesisi
18- M.K.Paşa İncealipınar Köyü
Yenercan Akaryakıt İstasyonu
19- Karacabey Yenisarıbey Köyü
Yenisarıbey Tüzel kişi yükleme pompası
20- Kestel Derekızık Köyü
Ali Sadık Gökkurt Kum Çakıl Ocağı
21- Karacabey Ekmekçi Köyü
Tavuk Kümesi Sema BENDERLİ
22- Yenişehir Günece Köyü
Günece Tarım Kredi koop. Tarımsal Depo
23- Karacabey Dağkadı Köyü
Sevda Yedikardeş Besi Damı
24- Yenişehir Gökçesu Köyü
Ahmet ÖZLER Mermer Ocağı
25- İnegöl Sulhiye Köyü
Mustafa DEMİRAY Kaynak Suyu dolum Tesisi
26- M.K.Paşa Keltaş Köyü
DSİ 1. Bölge Müd. Kalker Ocağı
27- Orhaneli Kusumlar Köyü
Setat Mad.Gıda San.A.Ş. Kron Zenginleştirme Tesisi
28- Orhaneli Sağırlar (Altıntaş) Köyü
Ali ACAR Tavuk Kümesi
Sayfa: 143 / 199
29- M.K.Paşa Keltaş Köyü
DSİ 1. Bölge Müd. Kalker Ocağı
30- Karacabey Canbaz Köyü
Adnan ŞENDEĞER Besi Damı
31- Karacabey Yenisarıbey Köyü
Ali TONGUÇ Tek Pompa Mazot İstasyonu
32- İznik Mustafaali Köyü
S.S. Mustafaali Tarımsal Kal.Koop. Zeytin Depo Tesisi
33- Karacabey Yenisarıbey Köyü
Ali TONGUÇ Akaryakıt ve LPG İstasyonu
34- Harmancık Gülözü Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
35- Karacabey Hayırlar Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
36- Karacabey Doğla Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
37- İznik Kırıntı Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
38- Yenişehir Kızılhisar Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
39- İnegöl Mezit Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
40- Orhaneli Çeki Köyü
Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı 1.a Grubu ariyet Ocağı
41- Orhaneli Kestelek Köyü
Eti Maden İşl. Mad.Yık.Tesisi
42- M.K.Paşa Gündoğdu Köyü
Balat Mermer San.ve Tic.Ltd.Şti. Mermer İşl.Tesisi
43- Karacabey Küçükkaraağaç Köyü
ANT-TOHUM Tar.Ür.Ltd.Şti. Kuru Tohum Depolama
44- Orhaneli Nalınlar Köyü
Halil AKAR Turistik Tesis
45- M.K.Paşa Koşuboğazı Köyü
Hamza MERDE Tavuk Kümesi
46- Karacabey Akçakoyun Köyü
Oral Haf.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. Granit Ocağı
Sayfa: 144 / 199
47- İnegöl Çayyaka Köyü
Soğuksu Memba Suları San.Tic.Ltd.Şti. İçme suyu Dolum Tetisi
48- Yenişehir Kıblepınar Köyü
Zeki Kaptan İnş.Turz.Tekst.Ltd.Şti. Traş Ocağı
49- Kestel Derekızık Köyü
Kısmet oto Paz.ve Dağ.San.A.Ş. Oto Kaporta (Saç Aksamları) İmalatı
50-Orhaneli Karıncalı Yörücekler Köyü
Gümüşler Petrol Tar.Ür.Gıda Küm.San.Tic.Ltd.Şti.
Akaryakıt LPG Satış İstasyonu
Sayfa: 145 / 199
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
S.N
YAPILAN İŞLER
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
1
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
10,000.00
2
Hizmet Alımları
20,000.00
15,259.12 İhale ilan bedelleri ödemesi yapıldı
3
Mamul Mal Alımları
32,000.00
Tarımsal Hizmetlerde kullanılmak
26,550.00 üzere elektronik ölçüm aleti
alınmıştır.
4
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
Giderleri
5
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
6
Osmangazi Demirtaş Barajı Sulama
Projesi
7
500,000.00
3,480,380.00
2,845.14
7,944.29
Labratuvara kimyasal malzemesi
alındı.
Yol geçiş izinleri kamulaştırma
bedelleri ödendi
66 200 m değişik çapta PVC boru ve
fittings malzemesi ile vana alımı
yapılmıştır.
1,090,900.34
Boruların kullanıldığı yerlere ait
dağıtım tablosu aşağıda
gösterilmiştir.
200,000.00
200,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
Yenişehir Menteşe Köyü İçmesuyu
Trafosu Bakım ve Onarımı
6,000.00
6,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
8
Kestel İlçesi Osmaniye Köyü Sulama
Tesisi Yapımı
4,720.00
4,720.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
9
İnegöl-Kayapınar Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
248,362.51
248,362.51
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
40 Ha saha sulamaya açıldı.
10
İznik-Elmalı Kapalı Sistem Sulama
Tesisi
130,095.77
130,095.15
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
110 Ha saha sulamaya açıldı.
11
Karacabey-Akçakoyun Sulama Amaçlı
Enerji Hattı Çekilmesi
87,169.23
12
Kestel-Soğuksu Kapalı Sistem Y.A.S.
Sulama Tesisi
345,698.28
345,698.28
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
130 Ha saha sulamaya açıldı.
13
Mudanya-Çayönü Göletten Sulama
Tesisi
565,821.88
565,821.88
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
150 Ha saha sulamaya açıldı.
14
Osmangazi-Yiğitali Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
114,878.46
114,593.11
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
53 Ha saha sulamaya açıldı.
15
Osmangazi-Uluçam Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
127,668.89
127,668.89
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
31 Ha saha sulamaya açıldı.
16
Osmangazi-Büyükdeliller Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
108,585.24
108,518.40
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
50 Ha saha sulamaya açıldı.
17
Osmangazi-Gökçeören Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
147,254.72
147,254.42
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
25 Ha saha sulamaya açıldı.
Sayfa: 146 / 199
87,169.23 İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
S.N
YAPILAN İŞLER
Bütçe Ödeneği
18
İnegöl-Alibeyköy Kapalı Sistem Sulama
Tesisi
384,130.79
382,704.71
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
300 Ha saha sulamaya açıldı.
19
İnegöl-Fevziye-Turgutalp Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
149,851.88
149,851.88
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
46 Ha saha sulamaya açıldı.
20
İznik-Göllüce Elektropompaj Sulama
Tesisi
592,179.06
589,771.80
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
80 Ha saha sulamaya açıldı.
21
İznik-Hürmüzlü Kapalı Sistem Sulama
Tesisi
196,537.68
196,302.87
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
66 Ha saha sulamaya açıldı.
22
Karacabey-Okçular Göletten Sulama
Tesisi
210,309.36
210,309.36
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
44 Ha saha sulamaya açıldı.
23
Orhaneli İlçesi Serçeler ve Sada
Köylerinin Tarımsal Amaçlı
Hizmetlerinin Karşılanması
5,000.00
5,000.00
24
Gemlik-Fevziye Köyü Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
93,691.54
93,691.54
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
25 Ha saha sulamaya açıldı.
25
İznik-Sarıağıl Köyü Elektromotopompaj
Sulama Tesisi
137,957.39
137,957.39
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
15 Ha saha sulamaya açıldı.
26
Keles-Alpagut Göletten Sulama Tesisi
83,107.62
27
Kestel-Şevketiye Köyü Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
141,769.85
28
Mustafakemalpaşa-Söğütalan Köyü
Elektromotopompaj Sulama Tesisi
121,581.89
29
Nilüfer-Unçukuru Köyü Kapalı Sistem
Sulama Tesisi
110,174.57
30
Orhangazi-Akharem Köyü Kapalı
Sistem Sulama Tesisi
31
Keles İlçesi Baraklı Göletinin
Temizlenmesi İşi
32
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %90
tamalandı. 2009 yılında devam
83,107.62
edecek. İş bittiğinde 50 Ha saha
sulamaya açılacak
141,769.85
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
14 Ha saha sulamaya açıldı.
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %60
tamalandı. 2009 yılında devam
121,581.89
edecek. İş bittiğinde 96 Ha saha
sulamaya açılacak
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. %70
tamalandı. 2009 yılında devam
110,174.57
edecek. İş bittiğinde 75 Ha saha
sulamaya açılacak
İller Bankası Kredisi ile yapıldı. Bitti.
20 Ha saha sulamaya açıldı.
82,614.93
82,614.93
1,000.00
1,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
Gürsu-İğdir Köyü Sera Elektrik Enerji
Nakil Hattı
25,000.00
25,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
33
Orhaneli İlçesi Kadı Köyü İçmesuyu
Trafosu Tamiri
1,000.00
1,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
34
Kestel Babasultan Sulama Göleti
Yapımı
500,000.00
500,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
35
Orhaneli Muhtelif Köylerinde Tarımsal
Sulama Amaçlı Alçak Gerilim Elektrik
Nakil Hattı
300,000.00
300,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
36
Orhaneli Altuntaş Köyünde Küçük
Ölçekli Sulama Göleti
500,000.00
500,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
37
Kestel Sayfiye Köyünde Küçük Ölçekli
Sulama Göleti
500,000.00
500,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
Sayfa: 147 / 199
B.Orhan
B.Orhan
B.Orhan
B.Orhan
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Harmancı
Sarnıç
Hacılar
Hemşeriler
İsmetiye
B.Kumla
Haydariye
Muratoba
Kurtul
Fevziye
Cihat
Şahinyurdu
Karacaali
Katırlı
1002
Nalbant
1002
İnegöl
İnegöl
İnegöl
İnegöl
İnegöl
İznik
İznik
Karagölet
Turgutalp
Hamamlı
K.Yenice
Tüfekçikonağı
Gürmüzlü
Kutluca
İznik
Hacıosman
k
2
3
3
300
300
300
2004
2004
5
5
5
5
3000
15
3000
10
10
6
6
15
15
10
3000
10
10
6
6
10
10
10
600
5
300
3
3
7
3
7
3
2004
15
15
15
15
3000
2502
15
1002
1700
450
2
7
600
954
4548
1500
15
1
10
6
18
15
3
3
10
1
6
15
10
6
15
3504
996
5
5
3
Sayfa: 148 / 199
3
Ø 200 / 225 mm
Ø 150 / 160 mm
Ø 125 / 140 mm
"GE" PARÇASI
( Adet )
Ø 100 / 110 mm
Ø 200 / 225 mm
Ø 150 / 160 mm
Ø 100 / 110 mm
"GF" PARÇASI
( Adet )
Ø 80 / 90 mm
İKİ TARAFI
FLANŞLI
KIR
DÖKÜM
REDÜKSİYON
PARÇASI
( Adet )
Ø 150 / 100 mm
Ø 225 mm
Ø 110 mm
Ø 200 / 100 mm
3
Ø 160 mm
Ø 110 mm
252
Ø 150 / 100 mm
Ø 100 mm
Ø250 mm
Ø 100 mm
Ø 225 mm
Ø 160 mm
Ø 110 mm
Ø 90 mm
300
Ø 140 mm
KAYAR MANŞON
( 10 ATÜ)
( Adet )
Ø 160 mm
PVC BORU
DEVE BOYNU
( 45o )
( 10 ATÜ)
(Adet)
Ø 140 mm
PVC
BORU
DEVE
BOYNU
o
( 22 )
( 10
ATÜ)
(Adet)
KÖYÜ
Ø 75 mm
İLÇESİ
ÜÇ TARAFI
FLANŞLI KIR
DÖKÜM
" T " PARÇASI
(Adet)
Ø 160 mm
10 ATÜ PVC BORU
( Metre ) (Ø : Dış Çap)
TEK
KÜRELİ
VANTUZ
(10 ATÜ)
(Adet)
Ø 110 mm
VOLANLI
VANA
(6 - 10
ATÜ)
( Adet )
Ø 100 / 100 mm
VERİLEN VANA, PVC BORU ve EK PARÇALARI LİSTESİ
Keles
ci
Kestel
Kestel
Kestel
Kestel
Kestel
MKPaşa
Mudanya
Osmangazi
Osmangazi
Yenişehir
Yenişehir
Yıldırım
Ø 200 / 225 mm
Ø 150 / 160 mm
Ø 125 / 140 mm
Ø 100 / 110 mm
Ø 200 / 225 mm
Ø 150 / 160 mm
Ø 100 / 110 mm
Ø 225 mm
Ø 160 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 140 mm
Ø 160 mm
Ø 200 / 100 mm
Ø 150 / 100 mm
Ø 100 / 100 mm
Ø 100 mm
Ø250 mm
198
Ø 100 mm
180
Ø 225 mm
Ø 90 mm
Ø 160 mm
Elmalı
Boyalıca
Boyalıca
Çakırcı
Okçular
Merkez
Yağcılar
Dedeler
Dağdemirciler
Alpagut
Harmandemir
Ø 110 mm
İznik
iznik
İznik
İznik
Karacabey
Keles
Keles
Keles
Keles
Keles
"GE" PARÇASI
( Adet )
"GF" PARÇASI (
Adet )
Ø 80 / 90 mm
KAYAR MANŞON
( 10 ATÜ)( Adet )
İKİ
TARAFI
FLANŞLI
KIR
DÖKÜM
REDÜKSİYON
PARÇAS
I ( Adet )
Ø 150 / 100 mm
PVC BORU
DEVE BOYNU
( 45o ) ( 10
ATÜ) (Adet)
Ø 110 mm
ÜÇ TARAFI
FLANŞLI KIR
DÖKÜM" T "
PARÇASI
(Adet)
Ø 110 mm
TEK
KÜRELİ
VANTUZ
(10 ATÜ)
(Adet)
KÖYÜ
Ø 75 mm
İLÇESİ
VOLANLI VANA
(6 - 10
ATÜ)
( Adet )
Ø 110 mm
10 ATÜ PVC BORU( Metre ) (Ø : Dış
Çap)
PVC
BORU
DEVE
BOYNU
o
( 22 ) (
10 ATÜ)
(Adet)
160
160
30
936
2004
4200
156
24
2004
900
10
542
306
5
1
24
15
15
24
10
5
3
24
10
10
5
6
6
5
12
504
Babasultan
Aksu
Sayfiye
Kozluören
Derekızık
Şapçı
Çayönü
Güneybudakl
1350
300
210
1800
384
1116
750
1002
ar
Büyükdeliller
Orhaniye
Akbıyık
İsabey
VERİLEN TOPLAM : 3864
15
15
2
5
3
15
15
1380
8
3
5
5
2
3
3
5
3
5
2
5
5
2
2
66
60
60
1002
2280
13204
24480
16996
2004
5
7624
173
0
1
1
2
5
10
65
112
6
5
12
22
12
0
20
0
0
5
5
Sayfa: 149 / 199
4
0
119
70
1
1
7
7
8
113
0
58
8
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Kanalizasyon ve Doğal Arıtma Faaliyetleri)
Sayfa : 1
S.N
YAPILAN İŞLER
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
1
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
150,000.00
145,663.96 İlan Giderleri bedelleri ödendi.
2
Karacabey Çamlıca Köyü Foseptik ve
Doğal Arıtma İşi
76,836.25
69,030.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
3
Karacabey-Bayramdere Köyü
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi
657,962.82
657,952.22 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
4
Mudanya Yaman Köyü Biyolojik Arıtma
İşi
52,272.50
43,660.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
5
Harmancık-Gülözü Köyü Kanalizasyon
ve Doğal Arıtma İşi
411,485.62
411,437.57 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
6
Mudanya-Sögütpınar Köyü
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi
411,820.31
411,820.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
7
Karacabey-Orhaniye Köyü Doğal
Arıtma İşi
40,276.25
31,270.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
8
Karacabey-Karakoca Köyü Doğal
Arıtma İşi
218,813.41
217,149.92 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
9
Karacabey-Gölkıyı Köyü Kanalizasyon
ve Doğal Arıtma İşi
185,020.09
182,684.69 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
10
Karacabey-Harmanlı Köyü
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi
434,533.80
434,533.80 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
11
Mustafakemalpaşa-İncealipınar Köyü
Kanalizasyon ve Doğal Arıtma İşi
127,399.10
122,539.52 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
12
Mustafakemalpaşa-Akçapınar Köyü
Foseptik ve Doğal Arıtma İşi
47,588.25
38,822.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
13
İznik-Demirışık Köyü Kanalizasyon ve
Biyolojik Arıtma İşi
229,879.76
226,869.91 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
14
İznik-Orhaniye Koyü Biyolojik Arıtma İşi
41,654.00
33,040.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
15
İznik-Drazali Köyü Kanalizasyon ve
Doğal Arıtma İşi
130,316.19
125,389.75 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
16
İznik-Göllüce Köyü Kanalizasyon ve
Doğal Arıtma İşi
496,915.58
496,915.58 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
Sayfa: 150 / 199
Sayfa : 2
S.N
YAPILAN İŞLER
17
İznik-Aydınlar Köyü Doğal Arıtma İşi
18
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
88,970.81
81,562.85 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
İznik-Kaynarca Köyü Kanalizasyon ve
Doğal Arıtma İşi
280,201.25
279,070.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
19
Orhangazi-Üreğil Köyü Doğal Arıtma İşi
134,976.93
129,079.02 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
20
Orhangazi-Örnekköy Foseptik ve Doğal
Arıtma İşi
133,240.33
127,285.42 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
21
Orhangazi-Akharem Köyü Doğal Arıtma
İşi
168,453.21
163,654.09 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
22
Orhangazi-Dutluca Köyü Biyolojik
Arıtma İşi
67,061.02
58,933.92 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
23
Orhangazi-Heceler Köyü Biyolojik
Arıtma İşi
95,687.50
88,500.00 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
24
Orhangazi-Keramet Köyü Doğal Arıtma
İşi
105,550.45
105,550.45 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
25
Orhangazi-Gürle Köyü Kanalizasyon ve
Doğal Arıtma İşi
203,679.94
200,037.05 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
26
Mustafakemalpaşa-Hamidiye Köyü
Kanalizasyon Yapımı
111,147.13
111,147.13 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
27
Mustafakemalpaşa-İncilipınar Köyü
Kanalizasyon Yapımı
216,550.18
216,550.18 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
28
Karacabey-Seyran Köyü Kanalizasyon
Yapımı
383,055.99
383,055.99 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
29
Orhangazi-Gölyaka Köyü Kanalizasyon
Yapımı
299,959.25
299,959.25 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
30
Mudanya-Çamlık Köyü Kanalizasyon
Yapımı
110,944.57
110,944.57 İller Bankası Kredisi ile yapıldı.Bitti.
Sayfa: 151 / 199
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(İçmesuyu Faaliyetleri)
S.N
YAPILAN İŞLER
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
1
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
100,000.00
97,233.80
2
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
148,000.00
143,813.21
İçmesularında kullanılmak üzere
boru ve parça alımı yapılmıştır.
3
Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri
50,000.00
48,988.88
İçmesularında kullanılmak üzere
boru ve parça alımı yapılmıştır.
4
Yenişehir-Akbıyık Köyü İçmesuyu ve
Göleti Su Temin İşi
80,000.00
80,000.00
Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından yapılmıştır.
5
Karacabey-Gölecik İçme Suyu İnşaatı
550,000.00
545,600.89 İçmesuyu arıtma tesisi yapıldı.
6
Karacabey-Bayramdere İçme Suyu ve
Sulama Tesisi
200,000.00
186,712.23
İsale hattı ve tahliye sistemi
tamamlanmıştır.
7
İnegöl-Mezit İçme Suyu ve Sulama
Tesisi
310,000.00
292,627.16
2 adet şebeke ve isale hattı
yapılmıştır.
8
İznik-Gürmüzlü İçme Suyu ve Sulama
Tesisi
190,000.00
177,457.69
Tahliye hattı, isale hattı ve klorlama
tesisi yapılmıştır.
9
Yenisehir Akçapınar, Mudanya-Esence
(Sondaj) İçme Suyu ve Sulama Tesisi
77,778.91
10
Orhaneli İlçesi Akçabük Köyü Elektrik
Trafosu Alımı
11
Keles İlçesi Alpagut Köyünde
Yaptırılacak Olan Drenaj ve Tesis
Yenilenmesi
36,000.00
34,810.00 Drenaj ve tesis deposu yapılmıştır.
12
Mustafakemalpaşa-İlyasçılar Köyünde
Yapılacak Olan Sondaj Çalışması
36,000.00
33,630.00 Sondaj çalışması yapıldı.
13
Uludağ Sarıalan Mevkii Uludağ
Çeşmesi İçin Depo Yapımı
40,000.00
14
Karacabey-Çavuşköy Köyü İçmesuyu
Depo Yapımı
20,000.00
15
İnegöl-Çavuşköy Köyü İçmesuyu
Pompası Yapımı
5,000.00
3,000.00
Motopom bakım ve onarımları
yapılmıştır.
77,284.10 Sondaj açıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği
5,000.00 tarafından yapılmıştır. Elektrik
trafosu alınmıştır.
0.00
Yapımı diğer kamu kuruluşlarınca
tamamlandı.
20,000.00 Gömme depo yapıldı.
Köylere Hizmet Götürme Birliği
3,000.00 tarafından yapılmıştır. 1 adet
pompa alınmıştır.
Sayfa: 152 / 199
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIMLARI MÜDÜRLÜĞÜ
S.N
YAPILAN İŞLER
Bütçe Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
1
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
105,000.00
50,870.28
Kırtasiye ve büro malzemeleri
alındı.
2
Görev Giderleri
100,000.00
48,633.70
Araç sigortaları ve fenni muayene
bedelleri ödendi.
3
Hizmet Alımları
181,874.41
181,874.41 İlan Giderleri bedelleri ödendi.
4
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
876,125.59
849,402.12 Yedek parça alımı yapıldı.
5
Mamul Mal Alımları
956,460.00
Valiliğe bir adet minibüs, bir adet
952,118.91 binek araba, 3 adet kamyon, 2 adet
treyler Salı, 2 adet silindir alınmıştır.
6
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
7
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
8
Taşınabilir Jammer Cihazı Alınması
Personel servis ücretleri ve binek
araç kira bedelleri ödenmiştir.
1,643,540.00
1,242,709.32
4,600,000.00
İl Özel İdaresi'nin tüm birimlerinin
verdiği hizmetlerde kullanılmak
4,389,428.45 üzere 1500 ton mazot, 100 bin ton
benzin, 40 bin ton yağ alımı
yapılmıştır.
100,000.00
99,000.00
2 adet cihaz alınmıştır. Emniyet
Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Sayfa: 153 / 199
ATÖLYE’YE GİREN ARAÇLARIN DURUMU
B.İ.Ö.İ.
MAKİNA PARK I
ADEDİ
ATÖLYEYE
GİREN ARAÇ
SAYISI
ATÖLYEDE
TOPLAM
AÇILAN
SİPARİŞ EMRİ
228
161
629
ARAÇLARIN 1
YILDA
ATÖLYEDE
TOPLAM
KALMA GÜN
SAYISI
4.846
1 ARACIN
ARAÇLARIN
ATÖLYEDE
ATÖLYEDE BİR
YILLIK
SİPARİŞ
ORTALAMA
EMRİNDE
KALMA SÜRESİ
ORTALAMA
(GÜN)
KALMA SÜRESİ
30,10
7,70
2008 YILINDA YAPILAN HAREKETLİ İŞ MAKİNASI ALIMLARI
CİNSİ
ADEDİ
NEREDEN ALINDIĞI
FİYATI
(KDV DAHİL) TL
HLB45 HAVUZLU LOW-BED YARIRÖMORG
2
YALÇIN DORSE
DAMPER SAN.
BMC PRO 518 (4X2) ÇİFT SIRA DÜZ ŞASİ KAMYON
3
DMO
253.662,24
MERCEDES VİANO V335 K.KASA (VİP) PANELVAN
1
DMO
85.442,15
ISUZU TFS 86 Ç.S. PİCK-UP
1
DMO
43.786,50
MERCEDES BENZ S320 L CDİ 4 MATİC BİNEK
1
DMO
354.266,02
DYNAPAC ASFALT YAMA SİLİNDİRİ
2
DMO
109.116,00
FORD FOCUS OTOMOBİL
(HARMANCIK KAYMAKAMLIĞI’NA)
1
ŞENTÜRKLER
35.990,00
FORD TRANSİT CONNECT
(TOPLUM DESTEKLİ POLİS HİZMETLERİ’NE)
1
OTOKOÇ
29.949,05
69.856,00
TOPLAM
982.067,96
Sayfa: 154 / 199
2008 YILINDA MAKİNA PARKIMIZDAN VERİMLERİ DÜŞÜK
VEYA KULLANILMADIĞI İÇİN
SERVİS DIŞI TUTULAN ARAÇLARIN LİSTESİ (20 YAŞ VE ÜSTÜ)
CİNSİ
ADEDİ
DAMPERLİ KAMYON (MERCEDES LK-1513)
4
GREYDER (KOMATSU GD 655A)
3
DOZER (CATARPILLAR D7G)
3
SEMİ TREYLER (YILDIZ)
1
KAR MAKİNASI (ROLBA 400)
2
EL BAKIM SİLİNDİRİ (SERMAK)
1
2008 YILI İHALE YOLUYLA AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMLARI
AYRILAN ÖDENEK
Petrol Ürünleri; Motorin, Euro Dizel Satın Alınması İşi
4.000.000,00 TL
2.505.018,13 TL
1.000.000.- Lt. Kırsal Motorin (Motorin 2000)
39.965.-Lt. Motorin (Euro Dizel, Motorin 50)
Petrol Ürünleri; Motorin, Benzin, Antifiriz ve Muht. Madeni
Yağ Satın Alınması İşi
896.768,42 TL
4.971.- Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
4.971.- Lt. S.Benzin (katkısız Kurşunsuz Benz.95 Oktan)
39.916.- Lt. Motorin (Euro Dizel, Motorin 50)
348.031.- Lt. Kırsal Motorin
1.175.- Kg. Antifiriz
3.610.- Kg. Muhtelif Madeni Yağ
TOPLAM
3.401.786,55 TL
Sayfa: 155 / 199
2008 YILINDA YAPILAN
AKARYAKIT, MADENİ YAĞ VB. SARFİYATLARI
CİNSİ
BİRİMİ
MİKTARI
TUTARI (TL)
SÜPER BENZİN
LT
32.092
80.406,16
KURŞUNSUZ BENZİN
LT
22.278,48
64.295,96
MOTORİN
LT
1.325.188
3.036.680,73
EURO DİZEL
LT
81.830,64
176.118,63
GAZ YAĞI
LT
4.21
7.923,22
FREN HİD.
KG
152
510,60
ANTİFİRİZ
KG
2.493
5.815,81
MADENİ YAĞ
KG
29.849,96
84.407,05
TOPLAM
3.456.158,16 TL
2008 YILINDA MAKİNA KİRALAMALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR
ÇALIŞILAN
GÜN
TOPLAM
SAAT
DOZER
2
11
OSMANGAZİ - DÜRDANE
832,00
DOZER
1
5
İNEGÖL - OLUKMAN
210,00
DOZER
5
30
ORHANGAZİ - GEDELEK
1.630,00
DOZER
3
24
KESTEL - ERDOĞANKÖY
1.378,00
DOZER
1
6
OSMANGAZİ - DÜRDANE
252,00
EXCAVATÖR
1
5
KARACABEY - MURATLI
220,00
DOZER
8
48
KESTEL - KAYACIK
2.386,00
DOZER
2
14
OSMANGAZİ - ULUÇAM
1.512,00
DOZER
2
13
KELES - KOZBUDAKLAR
DOZER
23
120
GEMLİK - HAYDARİYE
MAKİNANIN CİNSİ
TOPLAM
48
ÇALIŞILAN YER
276
YATIRILAN
ÜCRET (TL)
546,00
5.040,00
14.006,00 TL
Sayfa: 156 / 199
A.2.6. “Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 157 / 199
2008 YILI
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
01 Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
280,000.00
113,050.28
146,000.00
197,655.72
6,910.80
729,795.20
449,772.03
280,023.17
2,034,343.94
510,500.00
415,121.50
305,999.42
3,603,966.02
1,961,967.75
1,641,998.27
128,000.00
128,000.00
4,461,761.22
2,539,739.78
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 950,000.00
07
Sermaye
Transferleri
128,000.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
1,230,000.00
2,147,394.22
784,500.00
612,777.22
312,910.22
Sayfa: 158 / 199
1,922,021.44
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
1.961.967,75
2.000.000,00
128.000,00
128.000,00
3.603.966,02
2.500.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
449.772,03
3.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
1.000.000,00
729.795,20
1.500.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
500.000,00
Personel Giderleri
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
4.000.000,00
3.500.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 159 / 199
2008 YILI
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008
Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
01 Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
113,050.28
146,000.00
7,788.72
6,910.80
259,928.20
142,760.92
8,591.13
2,034,343.94
510,500.00
140,121.50
140,999.42
2,543,966.02
1,044,782.14
1,499,183.88
128,000.00
128,000.00
2,931,894.22
1,315,543.06
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
128,000.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
2,147,394.22
784,500.00
147,910.22
147,910.22
Sayfa: 160 / 199
1,616,351.16
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
128.000,00
128.000,00
1.044.782,14
2.543.966,02
1.500.000,00
Sermaye Transferleri
142.760,92
2.000.000,00
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
Cari Transferler
Faiz giderleri
259.928,20
0,00
1.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
500.000,00
Personel Giderleri
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
3.000.000,00
2.500.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 161 / 199
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI
BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
Sayfa : 1
S.N
İŞİN ADI
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
1
Uludağ 2.Gelişim Bölge Kış Turizm
698,282.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
2
Jeoteknik Etüt Yapımı
100,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
3
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet
Binası
191,125.50 187,539.78
4
Bursa Anıtlar ve Muradiye Türbeleri
683,710.46 679,508.00 Türbe onarımı yapıldı.
5
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma
24,492.76
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
6
Osmangazi Tophane Çocuk
Kütüphanesi
18,741.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
7
İznik Tekel Binası Onarımı
40,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
8
Atatürk Müzesi Restorasyonu
150,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
9
Kültürpark İçindeki Müze Müdürlüğü
143,662.76 138,885.80 10 personelin ücret ödemeleri yapıldı
10
Inebey Medresesi Restorasyon
Prj.Hizmeti
11 Bursa Yaz.ve Eski Eser Kitap Onarımı
26,500.00
23,086.00
Binanın bakım onarım ve bahçe
tanzimi yapılmıştır.
25,500.00 Restorasyon projesi tamamlanmıştır.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
12
Bursa Arkeoloji Müzesi Güvenlik
Sis.Kurulması
57,586.14
13
Bursa Mudanya Mütareke Evi Güvenlik
Sistemi
45,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
14
Bursa Yenisehir Semaki Evi Güvenlik
Sistemi
45,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
38,334.64 Müzenin güvenlik sistemi yapıldı.
Sayfa: 162 / 199
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI
BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
Sayfa : 2
S.N
İŞİN ADI
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
15 İznik Arkeoloji Müzesi Alarm Sistemleri
3,774.40
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
16
Sanat Kültür ve Festival Hiz. Temsil
Ağırlama Tören
3,126.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
17
Propaganda ve Tanıtım Hiz. Temsil
Ağırlama Tören
1,424.70
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
18
İznik Kilişaslan Cami ve Çevre
Düzenlemesi
3,892.80
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
4,276.10
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
20 İznik Turizm Danışma Müd. Hiz. Binası
10,741.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
21 Mudanya Mütareke Evi Restorasyonu
38,472.60
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
19 İznik Sahil Çevre Düzenleme
22
Kültür ve Tabiat Varliklarını Koruma
Arşiv Sistemi
20,000.00
23
Roloveve Anıtlar Müdürlügü Arsiv
Sistemi Kurulması
20,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
24
İznik Esrefzade Mah.Rolöve
Res.Restarsayon Isleri
70,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
25
M.K.Paşa Paşalar ve Aktoprak Höyük
Kazi Çalışmaları
235,000.00
26
Bursa Türbeleri Onanmı ve Çevre
Düzenlenmesi
100,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
27 İznik Çini Fırınları Kazı Çalışması
40,000.00
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce
0.00 talep edilmediğinden harcama
yapılmamıştır.
28
İznik İlçesi Lefke Kapı Surları Araştırma
Temizliği ve Reterasyonu
19,999.82 Arşiv tefrişatı yenilendi.
94,777.82 Devam Ediyor.
128,000.00 128,000.00
İznik İlçe Müdürlüğüne ödeneği
gönderildi. Yapımı tamamlanmıştır.
Sayfa: 163 / 199
2008 YILI
TARIM VE KÖYİŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
01 Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
280,000.00
189,867.00
950,000.00
275,000.00
1,230,000.00
464,867.00
469,867.00
307,011.11
162,855.89
165,000.00
1,060,000.00
917,185.61
142,814.39
165,000.00
1,529,867.00
1,224,196.72
305,670.28
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
Sayfa: 164 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
0,00
0,00
917.185,61
1.060.000,00
800.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
0,00
307.011,11
400.000,00
Faiz giderleri
469.867,00
600.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
Personel Giderleri
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
1.200.000,00
1.000.000,00
200.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 165 / 199
KÜLTÜR VE TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
S.N
İŞİN ADI
Bütçe
Ödeneği
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Bursa Tarih Klavuzu Kitabı
Bursa İl Özel İdaresi Bülteni I.Sayısı
Sanat ve Sporda Bursa'nın yıldızları Kitabı
Kamu İhale Kanunu Kitabı
11 Adet Kanun Kitabı
200,000.00 106,029.00
Ruhaniyetli Şehir Bursa Kitabı
Bursa'dan Konya'ya Seyahat Kitabı
Bursa İl Özel İdaresi Bülteni II.Sayı
Kurumsal Logolu Dosya
Cumalıkızık Broşürü
1
Tüketime Yönelik ve Mal ve
Malzeme Alımları
2
Hizmet Alımları
30,000.00
3
Temsil ve Tanıtma Giderleri
50,000.00
46,739.80
Bursa'nın Tanıtım Rehberi
23 Nisan Şenlikleri Karagöz Gösterisi
4
Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri
Onarımı
135,000.00
93,996.17
Devam Ediyor. % 90 tamalandı. 2009
yılında bitirilecektir.
5
Ayva Mağarası Yol Yapımı
50,000.00
0.00
6
Osmangazi İnebey Kütüphanesi
Bakım Onarımı
7
Lala Şahin Paşa Çocuk
Kütüphanesi Bakım Onarımı
50,000.00
8
Geneleksel Gölge Oyunu
11,280.00
10,266.00
9
Mehter Takımı Kiyafetleri
25,000.00
23,997.60 Ekibin giysileri satın alınmıştır.
5,000.00
4,999.66 Ekibin giysileri satın alınmıştır.
8,587.00
İlk Öğretim Okullarının kütüphaneleri için
8,542.37 hikaye ve roman türü kitaplar alınarak
dağıtımı yapılmıştır.
Bursa Kılıçkalkan Ekibinin
10 Kostum ve Enstrumanlanna Ait
Malzemelerin Satın Alınması
11
Bursa Okuyor Projesi
Kapsamındaki Kitap Dağıtılması
12
Osmangazi Türbesi ve I.Murat
Hüdavendigar Türbesi Rest.Projesi
7,936.68 Bursa'nın Tanıtım Rehberi ilan gideri
825,000.00 823,189.44
140,000.00
Yol etüdleri tamamlanarak 2009 yılında
başlanacaktır.
I. kısım yapımı tamamlanmıştır. 2009
yılında II. Kısımı tamamlanacaktır.
Kütüphanenin kira sözleşmesi
0.00 yenilenmediğinden harcama
yapılmamıştır.
98,500.00
174 İlk Öğretim Okulnda 52 700 öğrenciye
gölge oyunu gösterileri yapıldı.
2 türbenin restorasyon projesi
tamamlandı.
Sayfa: 166 / 199
A.2.7. “Mali İşler ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 167 / 199
2008 YILI
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
Personel
Giderleri
2008 Bütçesi
1.00
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
561,733.19
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
561,734.19
KALAN
ÖDENEK
561,734.19
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2,451,004.00
04 Faiz giderleri
100,000.00
05 Cari Transferler
4,392,989.00
06
Sermaye
Giderleri
600,000.00
07
Sermaye
Transferleri
100,000.00
141,000.00
36,271.97
63,909.70
366,805.96
114,881.63
2,843,928.33
2,579,049.54
177,895.79
277,895.79
277,895.79
506,868.18
5,000,038.85
4,285,822.21
714,216.64
331,019.62
151,352.25
179,667.37
460,900.00
360,000.00
100,900.00
268,980.38
360,900.00
264,878.79
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
5,615,009.00
13,259,003.00
5,236,749.62 378,259.38
598,005.16
204,909.70
1,412,469.93
5,620,611.63
9,853,776.16
378,259.38
7,654,119.79
Sayfa: 168 / 199
2,199,656.37
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
378.259,38
0,00
360.000,00
460.900,00
151.352,25
331.019,62
277.895,79
277.895,79
4.285.822,21
5.000.038,85
2.579.049,54
5.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
3.000.000,00
2.843.928,33
4.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
1.000.000,00
561.734,19
2.000.000,00
Personel Giderleri
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
6.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 169 / 199
TOPLAM HARCAMA
2008 YILI
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA
TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
1.00
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
1.00
2,451,004.00
366,805.96
04 Faiz giderleri
100,000.00
05 Cari Transferler
4,392,989.00
06 Sermaye Giderleri
600,000.00
07 Sermaye Transferleri
100,000.00
19,091.37
KALAN
ÖDENEK
1.00
2,798,718.59
2,533,838.80
177,895.79
277,895.79
277,895.79
506,868.18
4,899,857.18
4,250,394.04
649,463.14
331,019.62
151,352.25
179,667.37
460,900.00
360,000.00
100,900.00
268,980.38
360,900.00
264,879.79
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
5,615,009.00
13,259,003.00
5,236,749.62 378,259.38
1,412,469.93
5,524,821.37
9,146,651.56
378,259.38
7,573,480.88
Sayfa: 170 / 199
1,573,170.68
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
360.000,00
460.900,00
151.352,25
331.019,62
378.259,38
0,00
1.500.000,00
277.895,79
4.250.394,04
4.899.857,18
2.533.838,80
4.500.000,00
Cari Transferler
1.000.000,00
277.895,79
3.000.000,00
2.798.718,59
3.500.000,00
Faiz giderleri
0,00
4.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
1,00
500.000,00
Personel Giderleri
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
5.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 171 / 199
2008 YILI
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA
TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
561,733.19
TOPLAM
ÖDENEK
561,733.19
141,000.00
95,790.26
45,209.74
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
TOPLAM
HARCAMA
36,271.97
63,909.70
598,005.16
204,909.70
KALAN
ÖDENEK
561,733.19
45,210.74
-1.00
35,428.17
-35,428.17
100,181.67
100,181.67
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
95,790.26
707,124.60
80,638.91
Sayfa: 172 / 199
626,485.69
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
Cari Transferler
0,00
35.428,17
100.181,67
45.210,74
200.000,00
Faiz giderleri
45.209,74
100.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
400.000,00
561.733,19
500.000,00
Personel Giderleri
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA GRAFİĞİ
600.000,00
300.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 173 / 199
TOPLAM HARCAMA
MALİ İŞLER VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ
2008 YILI FAALİYETLERİ
İdaremiz gelirlerinin ve alacaklarının tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve
parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması saklanması, ilgililere verilmesi,
gönderilmesi, bütün malî işlemleri muhasebeleştirmek ve her muhasebe kaydını belgeye
dayandırmak, idarenin diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak, malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye
ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, incelenmek üzere
Sayıştay’dan istenilecek belgeleri hazırlamak, soruları cevaplandırmak ve gereğini yerine
getirmek, bütçe takvimini hazırlayıp, ilgili birimlere göndermek ve uygulamayı takip etmek, il
özel idaresi mali yılı bütçesinin hazırlanması işlemleri le görevli Daire Başkanlığımız;
05.12.2007 tarih ve 457 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla kabul edilen 2008 Mali Yılı Bütçesi ile
ilgili işlemlerine 02.01.2008 tarihinde başlamıştır.
01.01.2008 tarihinde başlayan 2008 Mali Yılı başlangıcında 2007 Yılı Kesin Hesap
işlemleri yapılmıştır. Yasal süreci olan Şubat ayı içinde sonlandırılmış olup 09.05.2008 tarih ve
151 sayılı İl Genel Meclisi kararıyla onaylanmıştır.
Hazırlanan ve mali yılı başlayan 2008 bütçesi kitap haline getirilerek ilgili daire
başkanlıkları ve ilçe özel idarelerinin kullanımına sunulmuştur.
5302 sayılı il özel idaresi kanununun 45. maddesi gereği 2009 yılı bütçesinin
hazırlanabilmesi için yasal süreci olan haziran ayı içinde bütçe çağrısına çıkıldı. İlgili kanun
maddesi hükümleri ile hazırlanan bütçe taslağı İl Encümeninin de onayı alındıktan sonra
07.12.2008 tarih ve 320 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edilmiştir.
2008 mali yılı içinde Bütçe Müdürlüğümüz tarafından toplam 259 adet ek ödenek kaydı
yapılmıştır. Bunun 95 adedi İller Bankası projelerine karşılık yapılan ek ödenek kaydıdır. Kalan
164 adet ek ödenek kaydı ise bağlı kurumların sermaye ve cari harcamalarında kullanılmak
üzere merkezi yönetimden (köy hizmetleri personeli için tarım bakanlığından, muhtar maaşları
için içişleri bakanlığından, milli eğitim bakanlığından, kültür bakanlığından, sağlık
bakanlığından, emniyet genel müdürlüğünden, vb.) gönderilenler içindir.
2008 mali yılı içinde İl Genel Meclisi kararları ile 17 adet , İl Encümeni kararları ile 202
adet ve üst yönetici kararları ile 90 adet ödenekler arasında aktarma yapılmıştır.
31.12.2008 tarihi ile sonlanan 2008 mali yılı; muhasebe işlem fişi ve ödeme emri
belgelerinde 10753 yevmiye numarası ile bitirilmiştir.
Yıl içinde ilçe özel idarelerin hesaplarının kontrolleri devam etmiştir. Meclis ve encümen
kararlarına istinaden işlemler yapılmıştır.
Sayfa: 174 / 199
A.2.8. “Sağlık ve Çevre Daire Başkanlığı”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 175 / 199
2008 YILI
SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
Personel
Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
110,000.00
1,423.13
10,000.00
191,533.01
1,420,000.00
4,057,031.22
15,879,650.12
701,500.00
312,956.14
284,577.04
28,379.10
21,243,148.33
3,383,432.81
17,859,715.52
27,000.00
27,000.00
21,583,104.47
3,695,009.85
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
815,033.01
27,000.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
1,530,000.00
4,058,454.35
15,889,650.12
920,033.01
815,033.01
Sayfa: 176 / 199
17,888,094.62
Sayfa: 177 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
3.383.432,81
27.000,00
27.000,00
10.000.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
0,00
284.577,04
21.243.148,33
15.000.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
Faiz giderleri
312.956,14
5.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
0,00
0,00
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
Personel Giderleri
SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
25.000.000,00
20.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
2008 YILI
SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008
Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Düşülen
Artan
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
01 Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
1,423.13
10,000.00
4,057,031.22
15,879,650.12
300,000.00
4,058,454.35
15,889,650.12
300,000.00
11,423.13
2,832.00
8,591.13
300,000.00
19,936,681.34
2,800,007.56
17,136,673.78
300,000.00
19,948,104.47
2,802,839.56
17,145,264.91
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
Sayfa: 178 / 199
SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (BAKANLIK) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
20.000.000,00
19.936.681,34
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
2.800.007,56
8.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 179 / 199
0,00
0,00
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
Cari Transferler
0,00
0,00
2.832,00
Faiz giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Personel Giderleri
0,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
2.000.000,00
0,00
4.000.000,00
11.423,13
6.000.000,00
TOPLAM HARCAMA
SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI
BAKANLIK ÖDENEĞİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
S.N
AÇIKLAMA
1
Nilüfer Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastanesi
2
Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları
Hastanesi
3
Harmancık Devlet Hastanesi
Bütçe Ödeneği
15,690,757.54
907,195.62
Bütçe
Gideri
AÇIKLAMALAR
0.00 2009 yılında başlanacaktır.
588,244.86 2009 yılında devam edecek.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
16,423.13
0.00 edilmdeiğinden harcama
yapılmamıştır.
4
Çekirge Çocuk Hastanesi
5
Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi
6
Orhangazi Devlet Hastanesi
124,004.58
1,005,327.55
36,380.24
Dörçelik Çocuk Hastanesine
ödenek aktarıldı.
967,735.94 2009 yılında devam edecek.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
488.10
0.00 edilmdeiğinden harcama
yapılmamıştır.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
7
İznik Devlet Hastanesi
16.00
0.00 edilmdeiğinden harcama
yapılmamıştır.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
8
Karacabey Devlet Hastanesi
364.40
0.00 edilmdeiğinden harcama
yapılmamıştır.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
9
Nilüfer Sağlık Ocağı
771,770.50
0.00 edilmdeiğinden harcama
yapılmamıştır.
10
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi
1,000,000.00
11
2 Nolu Ana Çocuk Sağ. Aile Plan. Mrk.
1,250.00
1,000,000.00 Bitti.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
0.00 edilmdiğinden harcama
yapılmamıştır.
12
Yenişehir Devlet Hastanesi
13
Çekirge Devlet Hastanesi
362,561.38
210,478.52 2009 yılında devam edecek.
Sağlık İl Müdürlüğünce talep
64,945.67
0.00 edilmdeiğinden harcama
yapılmamıştır.
Sayfa: 180 / 199
2008 YILI
SAĞLIK ve ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008 Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
01 Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik
Kurumu Devlet Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
110,000.00
191,533.01
1,420,000.00
401,500.00
301,533.01
281,745.04
19,787.97
1,306,466.99
583,425.25
723,041.74
27,000.00
27,000.00
1,635,000.00
892,170.29
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
515,033.01
27,000.00
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
1,530,000.00
620,033.01
515,033.01
Sayfa: 181 / 199
742,829.71
Sayfa: 182 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
0,00
0,00
27.000,00
27.000,00
800.000,00
583.425,25
1.306.466,99
1.000.000,00
Sermaye Transferleri
0,00
1.200.000,00
Sermaye Giderleri
Cari Transferler
0,00
0,00
281.745,04
301.533,01
400.000,00
Faiz giderleri
0,00
600.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
0,00
200.000,00
Personel Giderleri
SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI (ÖZEL İDARE) BÜTÇESİ VE HARCAMA GRAFİĞİ
1.400.000,00
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
SAĞLIK VE ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI
İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİ İLE YAPILAN FAALİYETLER
Çevre Eğitimi Projesi kapsamında 2008 yılı içerisinde 45 adet İlk Öğretim
Okulunda “Çevre Bilgisi ve Geri dönüşüm “ konulu eğitim verilmiştir.
AÇIKLAMA
S.N
1
İl Özel İdare Ormanı
2
Jeotermal Sondaj Çalışması ve
Ekipman Alımı
3
Bütçe Ödeneği
25,000.00
Bütçe Gideri
AÇIKLAMALAR
Uludağ Üniversitesi Görükle
mevkiinde 50 Ha alanda
25,000.00
ağaçlandırma çalışmaları
yapılmıştır.
250,000.00
Kurulan şirkete başlangıç
sermayesi olarak aktarıldı.
250,000.00
Çalışmalar 2009 yılında devam
edecek.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
10,000.00
943.04 Kırtasiye malzemesi alındı.
5
Aşı Aracı
50,000.00
45,469.41
6
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı
Mücadelesi
29,500.00
26,960.43 Malzeme alımı yapıldı.
7
İznik Elbeyli ve Boyalıca Köylerinin
Sağlık Ocakları İçin Jeneratör Satın
Alınması
3,500.00
3,492.80 Malzeme alımı yapıldı.
8
İnegöl İlçesi Gündüzlü Köyü 19. Dönem
İl Genel Meclisi Ormanının Bakımı
2,000.00
2,000.00 Orman bakımı yapıldı.
9
Hizmet Alımları
30,000.00
Araç alımı yapıldı. Sağlık İl
Müdürlüğüne tahsis edildi.
22,821.16 İhale ilan bedelleri ödendi.
140 000 hamile ve çocuk sahibi
aileye ulaşılarak,808 aileye 2008
yılı içersinde düzenli olarak besin
230,033.01
desteği, 670 çocuğa oyun
materyali dağıtılmış olup ayrıca
350 aileye ilaç desteği verilmiştir.
10 0-6 Yaş Çocuğun Gelişimi Projesi
230,033.01
11 Gemlik Sahil Devlet Hastanesi Yapımı
184,966.99
Arsa tahsisinde karşılaşılan
0.00 probrem nedeniyle 2009 yılında
devam edecek.
13 Yıldırım Mevlana Sağlık Ocağı Yapımı
200,000.00
Arsa tahsisinde karşılaşılan
0.00 probrem nedeniyle 2009 yılında
devam edecek.
14 Bağlarbaşı Sağlık Ocağı Yapımı
300,000.00
15 Karacabey Sağlık Ocağı Yapımı
150,000.00
285,450.44 İş bitti. Kesin kabulu yapıldı.
Arsa tahsisinde karşılaşılan
16 İnegöl Huzur Sağlık Ocağı Yapımı
150,000.00
0.00 probrem nedeniyle
başlanılamadı
Arsa tahsisinde karşılaşılan
0.00 probrem nedeniyle 2009 yılında
devam edecek.
Sayfa: 183 / 199
A.2.9. “İlçe Özel İdare Müdürlükleri”
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Sayfa: 184 / 199
2008 YILI
İLÇE ÖZEL İDARELER BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
2008 Bütçesi
01 Personel Giderleri
726,900.00
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
87,773.00
03
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
578,787.00
Devir
Ek Ödenek
3,973,012.64
Düşülen
Artan
23,111.30
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN ÖDENEK
4,723,023.94
4,633,190.04
89,833.90
2,846.42
21.77
90,597.65
75,043.67
15,553.98
15,071,853.50
3,140,243.36
38,553.22
18,752,330.64
17,541,623.65
1,210,706.99
69,000.00
743,300.00
8,286.50
804,030.50
792,355.52
11,674.98
19,113,866.14
3,909,501.08
46,861.49
24,369,982.73
23,042,212.88
1,327,769.85
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri 17.00
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
1,393,477.00
Sayfa: 185 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
0,00
792.355,52
804.030,50
0,00
0,00
0,00
Cari Transferler
0,00
0,00
14.000.000,00
17.541.623,65
18.752.330,64
16.000.000,00
Faiz giderleri
2.000.000,00
75.043,67
18.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4.000.000,00
90.597,65
6.000.000,00
4.633.190,04
12.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
8.000.000,00
4.723.023,94
10.000.000,00
Personel Giderleri
İLÇE ÖZEL İDARELER BÜTÇE GRAFİĞİ
20.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 186 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
2008 YILI
İLÇE ÖZEL İDARELER (BAKANLIK) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
2008
Bütçesi
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
3,973,012.64
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
3,973,012.64
3,967,553.72
5,458.92
18,057,666.19
17,069,633.79
988,032.40
119,000.00
113,879.19
5,120.81
22,149,678.83
21,151,066.70
998,612.13
Sosyal Güvenlik
02 Kurumu Devlet
Primi
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
15,071,853.50
2,988,513.32
69,000.00
50,000.00
19,113,866.14
3,038,513.32
2,700.63
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
2,700.63
17 ilçe köylerinin muhtar maaşları ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüklerine gönderilen okulların cari ve diğer harcamaları bu tabloda
gösterilmiştir.
Sayfa: 187 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
113.879,19
119.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cari Transferler
0,00
0,00
12.000.000,00
17.069.633,79
18.057.666,19
14.000.000,00
Faiz giderleri
2.000.000,00
3.967.553,72
16.000.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
8.000.000,00
3.973.012,64
10.000.000,00
Personel Giderleri
İLÇE ÖZEL İDARELER (BAKANLIK) BÜTÇE GRAFİĞİ
20.000.000,00
18.000.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 188 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
TOPLAM HARCAMA
2008 YILI
İLÇE ÖZEL İDARELER (ÖZEL İDARE) BÜTÇE VE HARCAMA TABLOSU
EKONOMİK KOD
01 Personel Giderleri
2008 Bütçesi
726,900.00
Devir
Ek Ödenek
Artan
Düşülen
23,111.30
TOPLAM
ÖDENEK
TOPLAM
HARCAMA
KALAN
ÖDENEK
750,011.30
665,636.32
84,374.98
02
Sosyal Güvenlik
87,773.00
Kurumu Devlet Primi
2,846.42
21.77
90,597.65
75,043.67
15,553.98
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
578,787.00
151,730.04
35,852.59
694,664.45
471,989.86
222,674.59
17.00
693,300.00
8,286.50
685,030.50
678,476.33
6,554.17
1,393,477.00
870,987.76
44,160.86
2,220,303.90
1,891,146.18
329,157.72
04 Faiz giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
08 Borç Verme
09 Yedek Ödenek
GENEL TOPLAM
17 İlçe Özel İdare Müdürlüğünün cari harcamaları yapılmıştır.
Sayfa: 189 / 199
Yedek Ödenek
Borç Verme
Sermaye Transferleri
Sermaye Giderleri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cari Transferler
Faiz giderleri
300.000,00
75.043,67
665.636,32
678.476,33
685.030,50
471.989,86
694.664,45
500.000,00
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
100.000,00
90.597,65
200.000,00
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi
600.000,00
750.011,30
700.000,00
Personel Giderleri
İLÇE ÖZEL İDARELER (ÖZEL İDARE) BÜTÇE GRAFİĞİ
800.000,00
400.000,00
TOPLAM ÖDENEK
Sayfa: 190 / 199
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM HARCAMA
TOPLAM ÖDENEK
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. ÜSTÜNLÜKLER
1. Yerel demokrasi bilincinin gelişmesi ve yerel yönetimlerin yetki, görev, sorumluluk ve
gücünün artması,
2. Hizmetlerin yürütülmesinde resmi kuruluşlar arasındaki koordinasyonun gelişmeye
başlaması,
3. Özel İdare bütçe kaynaklarının diğer illerimize oranla çok iyi olması,
4. İlimizin tarım, kültür, sanayi, spor ve turizm alanlarında ülke çapında tanınması,
5. Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlü ve katılımcı oluşu,
6. Kurumlar arası ortak hareket etme anlayışının güçlü olması,
7. Güçlü bir medyanın varlığı,
8. Genç nüfus potansiyeli,
9. Coğrafi konumu nedeniyle önemli tüketim merkezi olmasının yanı sıra diğer tüketim
merkezlerine de yakın olması,
10. Hayırsever yurttaşların duyarlılığı,
11. Uludağ Üniversitesi’nin ve bilim kuruluşlarının varlığı,
12. Kara, deniz ve hava ulaşım imkanlarının bulunması,
13. Tarih, kültür ve turizm değerleri açısından zenginliği,
14. İlimizde “Afet Yönetim Merkezi”nin kurulmuş olması,
15. İl düzeyinde güncel acil yardım eylem planının varlığı,
16. Sanayinin gelişmişliği ve ticarette sirkülasyon yoğunluğunun olması,
17. İhracata yönelik üretim yapılması,
18. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime destek sağlaması,
19. Ekonomik varlıklar, sermaye ve girişim yeteneğinin bulunması,
20. Mesleki eğitim veren okulların fazlalığı,
21. Sporun çeşitlendirilmesine uygun coğrafik imkanların bulunması (kış sporları ve su
sporları gibi),
22. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam kolaylığı,
23. Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre daha donanımlı olması,
24. 1/100.000 Ölçekli Bursa 2020 Çevre Düzeni Strateji Planının varlığı,
25. Bursa’nın yapı denetiminde 19 Pilot ilden biri olması,
26. Doğalgaz kullanımının yaygın olması,
27. İl ambulans servis ağının güçlü olması,
28. Coğrafi konumu nedeniyle Bursa’ya ulaşılabilirliğin kolay olması,
29. İlimizin hazır beton tesisleri ve inşaat malzemeleri imalatı yönünden zengin olması,
30. Tarıma yönelik “Önceden Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”nin bulunması,
31. Toprak ve iklim şartlarının tarıma uygunluğu,
32. Tarıma dayalı ve ihracata dönük sanayinin gelişmiş olması,
33. Deniz, göl, akarsu, baraj ve göletlerin varlığı,
34. Jeotermal su kaynaklarının varlığı,
35. Uludağ’ın su pazarında yüksek ekonomik değere sahip kaynak suyu potansiyeline
sahip olması,
36. Çiftçi örgütlerinin yaygın olması,
37. Tarımsal mekanizasyonun yaygın kullanımı,
38. İlimizin su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olması,
39. Koruma havzalarının varlığı,
40. Sulu tarımın yaygın ve örgütlü olması,
41. Besleme değeri yüksek çayır ve meraların bulunması,
42. Gıda laboratuvarlarının varlığı,
43. Entansif tarım uygulamalarının yaygın olması,
Sayfa: 191 / 199
44. Bölgeye özgü ve dış pazar şansı yüksek ürünlerin yetiştiriliyor olması (Siyah İncir,
Kestane, Şeftali, Gemlik Tipi Zeytin, Deveci Armudu vb.), organik tarıma uygun alanların varlığı,
45. Büyükbaş hayvanların büyük ölçüde kayıt altına alınmış olması,
46. Toprak ve su analiz laboratuvarlarının mevcut olması,
47. Toprak ve iklim şartlarının polikültür ve ikinci ürün tarımına uygunluğu,
48. Tıbbi ve ıtrı bitkilerin doğal varlığı,
49. Doğal flora ve faunanın zenginliği,
50. Sağlık ocakları ve hastanelerin fiziki ve teknolojik alt yapısının yeterli olması,
51. Sağlık birimlerinin en uzak yerleşim yerlerine ulaşmış olması,
52. Bebek ölüm hızında aşı ile korunabilen hastalıklarda yavaş ama düzenli azalma.
B. ZAYIFLIKLAR
1. Kamu kurumlarının kaynak yetersizliği,
2. Çalışanların heyecan eksikliği,
3. Meslek içi eğitim yetersizliği ve beklenen verimin alınamaması,
4. Çalışanların özlük haklarının yetersizliği,
5. Yavaş işleyen bürokrasi,
6. Denetim mekanizmalarının işlerliğinin yetersizliği,
7. Nitelikli personel sayısının eksikliği,
8. Çalışanlarla idareciler arasındaki iletişim kopukluğu,
9. Yatırım tercihlerinin yerinde kullanılamaması,
10. Kamuya ait arsa bulunamaması,
11. Kamu hizmet binalarının elverişli olmaması,
12. Kurumlar arası ve kurum içi personel arasında ücret dengesizliği,
13. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda planlama anlayışının eksikliği ve hedef koyma
bilincinin olmaması,
14. Dağınık ve imarsız yerleşim,
15. Plansız kentleşme, plansız sanayileşme, göçler, işsizlik nedeniyle denetim ve
gözetimin zorlaşması,
16. Önemli bir sanayi ve tarım kenti olmasına karşın demir yolu taşımacılığının olmaması,
17. Toplumun çevre bilincinin yetersiz oluşu,
18. Alt yapı yetersizliği ve halen tamamlanamamış olması,
19. Su kaynaklarının korunamaması ve değerlendirilememesi,
20. İstatistiki verilerin yetersizliği,
21. 1/100.000’lik Bursa 2020 yılı çevre düzeni planının revizyonunun gerekliliği ve diğer
planlarla örtüşmemesi,
22. 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planlarının tamamlanmamış olması,
23. Yerel yönetimlerin onaylı çevre düzeni planlarına aykırı imar planı yapıp onaylaması,
24. Atıksu arıtma tesislerinin yetersizliği,
25. Planlanan OSB ve İhtisas OSB alanlarına yatırımcıların nakledilememesi,
26. Sağlık ve eğitim sektörlerinde donanım ve hizmet kalitesi yönünden merkez ve ilçeler
arasında farklılıklar olması,
27. Koruyucu aile bilincinin yerleşmemiş olması,
28. Gelir dağılımının dengesizliği,
29. Engellilere yönelik eğitim, spor ve altyapı hizmetlerinin yetersizliği,
30. İlimize “Kültür ve Turizm Kimliği” kazandırılamamış olması,
31. 2004 yılı sonu itibari ile, Bursa’da ortalama konaklama süresinin 2 gün olması,
32. İlimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin günümüz şartlarına uygun modern
tesislerle (alt yapısı çözümlenmemiş) desteklenerek pazarlanamaması,
33. İlimizin turizm gelirlerinden yeterli pay alamaması,
34. Tarımsal yayım ve haberleşme eksikliği,
35. Kooperatif ve çiftçi birliklerinin etkin olmaması,
36. Bölgeye yönelik gerçekçi verilere dayalı tarımsal risk haritalarının olmaması,
37. Kapsamlı tarımsal envanter çalışmasının olmaması,
Sayfa: 192 / 199
38. Tarımsal üretim planlamasının yapılmaması,
39. Tarımsal ürünlerde kalite ve standardizasyon yetersizliği,
40. İçme suyu, kanalizasyon, arıtma ve tarımsal sulama tesislerinin ikmalinden sonra
bakım, onarım ve işletmelerinin köy halkı, köy birlikleri ve kooperatifler vasıtasıyla yapılması
gerekirken idareye bağımlılığın devam etmesi ve bu duruma kesin çözüm getirilemeyişi,
41. İçme suyu ve sulama suyunun ekonomik kullanım bilincinin yetersizliği,
42. Hizmete göre personel istihdam edilememesi (norm kadro olmayışı),
43. Doğal kaynak suları envanterinin yetersizliği (koruma ve değerlendirme),
44. İmar durumu ve fiziki üst yapı eksiklikleri,
45. Kırsal kesimde kamulaştırma işlemlerinin zorluğu.
C. DEĞERLENDİRME
22.2.2005 tarihinde kabul edilen ve 04.03.2005’de yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu; katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde İl Özel
İdarelerinin yetki, görev ve sorumluklarını arttırmıştır. Bu kanunla İl Özel İdarelerinin güvenilir,
açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir
yapıya kavuşmaları öngörülmüştür. Ayrıca bu kanunla birlikte stratejik plan hazırlama
zorunluluğu getirilmiş ve kamudaki yeniden yapılanma sürecinin en önemli adımı atılmıştır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,
kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamalarını zorunlu hale getirmiş ve bu yasalar, kamuda
ciddi bir değişim ve gelişimin öncüsü olmuştur. İl Özel İdaremiz de 5 yıllık stratejik planını
hazırlayarak İl Genel Meclisinin 09.03.2006 tarihli kararı ile uygulamaya geçirmiştir.
Stratejik plan, gerçekten idaremizin beş yıllık yol haritasını belirleyen orta vadeli bir
programı, planın yıllık dilimlerle uygulanmasına yönelik performans ölçütlerine imkan veren
“Performans Planı”nı ve yıl içinde yapılan çalışmaları içeren faaliyet raporunu da beraberinde
getirmektedir. Bu uygulama idaremizi, güvenilir, açık ve saydam, hesap verme yükümlülüğü
olan, verimli, etkin ve kaliteli hizmet sunabilen bir yapıya yöneltmektedir.
Kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinde temel alınan stratejik planlamanın
işlerliği için 2006 yılının kamu ve mahalli idarelerle ilgili bir başka yeniliği ise, 17 Mart 2006 tarih
ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”tir. Bu yönetmelik, her yıl hazırlanması
gereken faaliyet raporlarının biçim ve içeriğini ortaya koymaktadır.
2007 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.
maddesi gereğince ilgili Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmıştır.
2007 Yılı Faaliyet Raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek
kullandırdığı kuruluşlarca hazırlanan birim faaliyetleri ile idaremiz faaliyetlerinin bileşkesi olarak
mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve
hem 2007 yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye
yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır.
Bu rapor bir başka anlamda, geçtiğimiz yıllarda yapılan ve Meclise sunulan “Valilik
İzahnamesi”nin daha kapsamlı ve formata bağlanmış, aynı zamanda uygulayıcılarında
güvencelerini imza altına alan bir rapordur. Rapor, Meclisimizden sonra Sayıştay ve İçişleri
Bakanlığına da sunulacaktır.
Sayfa: 193 / 199
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER
Bursa İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi Gazetede yayınlanan İl Özel
İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin öngördüğü yerel yönetim
kuruluşu yapısı ve oluşumunda önemli ilerlemeler sağlamıştır.
2006 yılında Stratejik Planı’nı hazırlamış, misyonunu, vizyonunu, çalışma ilkelerini, amaç
ve hedeflerini belirlemiştir.
Köy Hizmetleri teşkilatının feshedilmesi ve bu teşkilatın Bursa’daki Bölge ve İl
Müdürlüğünün bina, tesis ve personeliyle birlikte Bursa İl Özel İdaresine devredilmesi
sonrasında görev ve sorumluluk alanları artmıştır. Hizmet yükümlülükleri de çeşitlenmiştir.
Yeni örgütlenme, çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunların önemli görülenleri
ve alınan tedbirler aşağıda belirtilmektedir.
A. Yerleşim
Bursa İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri teşkilatının feshedilmesi sonrasında şu anda 3
binada hizmet vermektedir. Genel Sekreterlik, İl Genel Meclisi ve İl Encümeninin görev yaptığı
bir ana bina, Köye Yönelik Hizmetler ve İmar ve İskan Daire Başkanlığının hizmet verdiği ek
bina olarak adlandırılan (Eski Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü bina ve tesisleri) bina ve tesisler
ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının ve Mali İşler Daire Başkanlığının bulunduğu Valilik
Binası (ikinci kat) bulunmaktadır.
Üç ayrı binada hizmet verilmesi, hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini zaman, maliyet,
süratlilik bakımından olumsuz etkilemektedir. Üç ayrı bina birimlerin yerleşmesi için yeterli
gelmemektedir.
Bu nedenle İl Özel İdaresinin tek çatı altında konumlandırılması konusunda çalışmalara
başlanmış ve yatırım projesi olarak iz bedelle 2008 Mali Yılı Bütçesine konulmuştur. Çağdaş bir
hizmet binası projesi için çalışılmaktadır.
B. Örgütlenme
Kamu Yönetimi Temel Kanununun çıkmaması, yerel hizmetlerin örgütlenmesinde ve İl
Özel İdaresi Kanununun uygulanmasında çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Fonksiyonel
anlamda kurumsal örgütlenme gerçekleştirilememekte, 10 Haziran 2007 tarih ve 26548 Resmi
Gazetede yayınlanan İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin
öngördüğü yerel yönetim kuruluşu yapısı ve oluşumu sağlanamamaktadır. Bir yandan Merkezi
yönetim kuruluşlarının il kuruluşları, diğer yandan İl Özel İdaresi birimlerinin görev ve
sorumlulukları birçok alanda çakışmaktadır.
C. Personel
İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin öngördüğü
personel yapısında kadro ünvanları ve unvan kodları belediyeler esas alınarak düzenlenmiş
olduğundan, mevcut kadroların, özellikle Köy Hizmetleri Teşkilatından gelen teknik ve idari
personel ile işçilerin yeni kadrolara geçirilmesinde sınırlılık ve kısıtlılık getirmiştir.
İhtiyaç duyulan teknik ve uzman kadroların doldurulması açısından çeşitli sorunlar
yaşanmaktadır. İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine
Sayfa: 194 / 199
getirilmesi için boş bulunan meslek personeli kadrolarının doldurulması büyük bir önem arz
etmektedir. Özellikle teknik ve uzmanlık gerektiren personelin sözleşmeli olarak 5302 sayılı
Kanunun 36. maddesi 3. fıkrası çerçevesinde çalıştırılmasında zaruret görülmektedir.
İhtiyaç duyulan sözleşmeli personel alınması çalışması yapılmış ve İl Genel Meclisine
sunulmuştur.
D. Gelirin Arttırılması
İl Özel İdaresi Bütçesine vergi gelirlerinden aktarılan pay miktarının arttırılması
gerekmektedir. Büyükşehir belediye bütçesine aktarılan paya yakın miktarda aktarılacak paylar
bütçe büyüklüğü bakımından oldukça önemli görülmektedir. Görev ve hizmet alanı genişleyen İl
Özel İdarelerinin kırsal kesime götüreceği yatırım ve hizmetlerin arttılması bu payın
arttırılmasına bağlıdır.
Bu yönde hazırlanan Gelir Kanunu Taslağının kısa zamanda çıkarılması İl Özel
İdarelerinin gelişmesine yol açacaktır.
Ayrıca Bursa İl Özel İdaresi gelirlerini artırma yönünde çaba içerisindedir. Su kaynakları,
doğal ve termal kaynaklar, taş ve kum ocakları kiraları, gayrimenkul kira ve satış gelirleri
yanında gelir sağlayıcı tedbirler üzerinde çalışılmaktadır.
Sayfa: 195 / 199
Ekler
EK 1
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Bursa- …/…/2009
Şahabettin HARPUT
Bursa Valisi
Sayfa: 196 / 199
EK 2
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Bursa- …/…/2009
Ali ALTUNTAŞ
Genel Sekreter
EK 3
Sayfa: 197 / 199
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. Bursa- …/…/2009
Kemal DEMİREL
Genel Sekreter Yardımcısı
EK 4
Sayfa: 198 / 199
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2008 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Bursa- …/…/2009
Mali İşler Daire Başkanı
Sayfa: 199 / 199

Benzer belgeler