2011 Faaliyet Raporu

Transkript

2011 Faaliyet Raporu
1
T.C.
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI
FAALİYET RAPORU
2
3
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Hizmet kaynağımız abonelerimizin kadirşinaslığı ve takdirleridir...
Hizmet merkezimize halkımızın en üst seviyede fayda sağlamasını koyduk…
Kitap nasıl okuyana tabi ise biz de halkımıza tabiyiz. Halkın, tercihlerini daha hızlı yansıtması açısından yerel yönetimler avantajlıdır. Bu avantajı şehrimiz
adına en iyi değerlendiren kurumların başında Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü gelmektedir. KOSKİ olarak ürettiğimiz mal ve hizmetin
merkezine, halkımızın en üst seviyede fayda sağlamasını koyduk.
İnsan hayatının devamı için su, zaruri ihtiyaçtır ve suyun yerine bir başka oluşumu ikame etmek mümkün değildir. Bir amacın gerçekleştirilmesi bir diğer amacın önünde engel olmaması gerekir. Biz amaçlarımızı gerçekleştirmede uyumu dikkate alıyoruz. Bu sebepten, sosyal devlet ilkesine doğrudan katkı
sağlayan ücretsiz kaynak su hizmetimiz bulunmaktadır. Sadece içme maksatlı üretilen bu kaynak su, ayrı bir şebeke ile her mahallede belli aralıklarla bulunan
çeşmelerden halkımıza sunulmaktadır.
Kamu hizmeti vermenin gerekliliği olarak sanitasyon uygulamaları çerçevesinde, su sağlığı ve çevre sağlığı konularında çalışmalarımız devam ediyor. Su
sağlığı, ön yeterlilik belgesine sahip laboratuarlarımızda sürekli kontrol altındadır. Sağlıklı ömrünü tamamlamış şebeke düzenli bir şekilde ıslah edilmektedir.
Atıksuyu şehirden uzaklaştırmanın yanı sıra halk sağlığını tehdit eden çevresel etkilerini atıksu arıtma tesisi sayesinde bertaraf ediyor, aynı zamanda suyu bir
defa kullanılıp atılması yerine arıtılarak mor şebeke sayesinde tekrar sulama maksatlı olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Bu sayede hem sudan, hem de sulamada
kullanılmak üzere üretilen su maliyetinde tasarruf sağlıyoruz.
Değişen şartlara, değişmeyen tepkiler vermek uyumsuzluğu ve durağanlığı doğurur. Her ne kadar kamu hizmeti veren bir kurum olsak da günümüz
şartlarını dikkate alıyor, inivasyon çalışmaları yapıyoruz. Ürettiğimiz hizmetin çeşitliliğini artırırken ekonomik karşılığından ziyade hemşerilerimizin sağlıklı,
kesintisiz, sürekli hizmete kolayca ulaşmalarını hedefliyoruz.
Halkımızın tercihleri doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan hizmet kalitesinden ve sürdürülebilir kılınmasından dolayı,
emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.
Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Konya’nın her mahallesinde, her sokağında ve her evinde biz varız. Bu zorunluluktan kaynaklı bir olgu olsa da hizmetlerimizde asla bu olguyu dikkate
almadık, almayacağız. Nitekim şu anda Türkiye’de uluslar arası 4 ayrı kalite belgesine sahip tek su işletmesiyiz. Abonelerimizin kaliteli, sağlıklı ve hızlı hizmet
almasını normlara bağlayan kalite belgeleri her yıl düzenli olarak TSE tarafından kontrol edilmektedir. Bu kontrollerde eksiklik söz konusu olduğunda belge iptaline gidilmektedir. KOSKİ olarak böyle bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız gibi kalite belgesine konu olmayan hususlarda da abonelerimize hizmet kalitemizi
artırıcı uygulamalar yapıyoruz. Örneğin; e-koski hizmetlerimiz; abone olmaktan tutun, borç ödemeye varıncaya kadar hizmetlerimizi dijital ortama taşıdık.
Ayrıca hizmet hızımızı artırıcı yenileme ve sayısallaştırma konularında önlemler aldık. Su, kanal ve abonelik hizmetlerimizin tamamı dijital ortama aktarılmış,
yeraltında nerde ne hizmet malzememiz var bir tuşa basacak kadar zaman almaktadır.
Sağlıklı, kesintisiz su hizmetimiz şehrimizin tamamını kapsarken, kanalizasyon hizmetimiz coğrafi özellikler sebebiyle %99 oranındadır. Ancak Alakova
Saraçoğlu Ana Kolektör Hattı’nın üzerinde yer alan terfi istasyonları sayesinde kanalizasyon hizmetimiz, her yıl daha da artırılan ara bağlantılar ile %100’e
yaklaştırılmıştır. Konya Atıksu Arıtma Tesisi son teknoloji ile yapımı gerçekleştirilmiş, tam kapasite çalıştırılmaktadır. Tesiste sadece atıksuyun çevreye olumsuz etkileri bertaraf edilmemekte aynı zamanda arıtılan su ile şehrin yeşil dokusu sulanarak ciddi oranda su tasarrufu gerçekleştirilmektedir. Bu maksat ile
gerçekleştirdiğimiz 20 bin metre uzunluğa sahip Mor Şebeke Projesi’ni tamamlayıp hizmete aldık.
Her ne kadar teknik ağırlıklı bir kurum olsak da sosyal sorumluluk alanımıza giren hususlarda bilinçlendirme faaliyetlerimizi de devam ettiriyoruz. Özellikle
‘Bilinçli Su Kullanımı’ faaliyetlerimizde ciddi sonuçlar elde ettik. Abone sayımız yıldan yıla artarken su üretimimiz de dikkat çekici bir değişim olmamıştır. Su
tasarrufu sağlayan okullara verilen Mavi Bayrak sayısı 22’ye ulaşmıştır. Islak periyotta olduğumuz doğrudur. Ancak yılların kuraklığı sonucu oluşan yeraltı su
seviyesi düşüşleri birkaç yılda giderilebilecek bir husus değildir. Onun için su israfı konusunda aldığımız mesafeden gerileme olmaması gerekmektedir. Biz
de bu konuda sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca alan dışı olmasına rağmen tarımsal sulamada da bilinç oluşmasına katkı sunmaya
devam edeceğiz.
Bizler halkımız ile aynı hayatı yaşıyoruz. Hizmetimizde yaşadıklarımızın birinci etkileneni bizizdir. Güzelliklerde de, olumsuzluklarda da bu böyledir. Bizler
şunun farkındayız; bu güne kadar ürettiğimiz hizmetlerin başarıya ulaşmasında; ilgimizin, kalitemizin, hizmet etme sevdamızın kaynaklığını abonelerimizin
kadirşinaslığı, takdirleri ve hizmetleri içselleştirmeleri olmuştur. Bundan dolayı abonelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmetlerde emeği geçen
mesai arkadaşlarımı da kutluyor, başarılarının devamın diliyorum.
İsmail Selim UZBAŞ
KOSKİ Genel Müdürü
4
5
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
GENEL KURUL ÜYELERİ
YÖNETİM KURULU
Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
KOSKİ Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Uğur ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
H. Hüseyin ACAR
Mehmet AKDAŞ
Dr. Serdar KALAYCI
Meram Belediye Başkanı
Gürsoy BİLGİN
Mehmet Hançerli
Karatay Belediye Başkanı
Mithat BÜYÜKALİM
Abdurrahim BÜYÜKMATÜR
İsmail Selim UZBAŞ
KOSKİ Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin ÇEVİK
Ömer GÜL
Kadir Karabacak
Mustafa KOSTAK
Mustafa KULU
Kasım KÜÇÜKTOSUN
Memiş KÜTÜKÇÜ
Ahmet Şaban OKKA
Ethem ÖRGE
Fahrettin ÇAMURCU
Mehmet KÖSEOĞLU
KOSKİ Genel Müdür Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Sıdıka TURGUT
Mümin UZMAN
Hasan Ali ÜNLÜ
Zeliha ÜZÜMCÜ
Fatih YILMAZ
İbrahim HALICI
KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer PARLAR
KOSKİ Yönetim Kurulu Üyesi
• Ar-Ge ve Kalite Şube Müdürü
Halil İbrahim GİRGİN
• Su Plan Proje Şube Müdürü
Osman TAŞLICA
• Kanal Plan Proje Şube Müdürü
Ali ERDOĞAN
Erol BİRCAN
• İnsan Kaynakları Şube Müdürü
A.Sadık GERÇEKER
• Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürü
Cevat ARAS
• Eğitim Şube Müdürü
Eyüp ÇELİK
• Destek Hizmetleri Şube Müdürü
Ömer KOÇ
• Sivil Savunma Amiri
Ali ÇAKMAK
Halil GÜNDOĞDU
• İhale Şube Müdürü
Faruk YÜKSEK
• Kanal Yapım Şube Müdürü
Mustafa AKARSU
• Su Yapım Şube Müdürü
Murat ERDOĞAN
• İnşaat Şube Müdürü
Ahmet COŞKUN
Bayram KAHVECİ
• Bilgi İşlem Şube Müdürü
Mehmet SAATCİ
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
Mehmet Akif SARIKAYA
Tabip
• Malzeme İkmal Şube Müdürü
Abdullah ÇİFTÇİ
• Atölye ve Tamirhane Şube Müdürü
İbrahim ÇAKIR
• Ambarlar Şube Müdürü
Üzeyir GÖKALP
Elektrik Makina ve Malzeme
İkmal Dairesi Başkanı
Hayrullah HAMARAT
• Muhasebe Şube Müdürü
Mustafa KARATAŞ
• Strateji ve Mali Hizmetler Şb. Müdürü
A. Muharrem KÜÇÜKİPLİKCİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
Hüdaverdi AKKAFA
Özel Kalem
Kazım İNAL
Dr. Faik ÖZDENGÜL
• Kanal İşletme Şube Müdürü
Mahmut TOSLAK
• Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü
Dr. Murat KÜÇÜKHEMEK
• Atıksu Kontrol Şube Müdürü
Serdar KOYUNCU
• Abone İşleri Şube Müdürü
Yılmaz ÜNALMIŞ
• Tahakkuk İşleri Şube Müdürü
Yavuz GÜNAY
• Sayaç İşleri Şube Müdürü
Bayram KARAKOCA
• Tahsilat İşleri Şube Müdürü
Turgut BİÇER
• Müşteri Hizmetleri Şube Müdürü
Mustafa YAYLACI
• Su Şebekeleri İşletme Şube Müdürü
Yaşar SAMAST
• Su Tesisleri İşletme Şube Müdürü
Nuri GÜVEN
• İ.Suyu Art.Tes. ve Su Klt.Knt.Lab.Şb.Md.
Sait KÖZOĞLU
• Otomasyon Şube Müdürü
Şener İŞLEYEN
Mehmet Akif ALTINDAĞ
Kanalizasyon Dairesi Başkan
Abone İşleri Dairesi Başkanı
Su Tesisleri Dairesi Başkanı
Basın Protokol
Plan Proje Dairesi Başkanı V.
Hayrullah HAMARAT
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Ali CERAN
Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet KÖSEOĞLU
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı
Ahmet DEMİR
Ali AYDIN
Hukuk Müşaviri
KOSKİ Genel Müdürü
İsmail Selim UZBAŞ
ORGANİZASYON ŞEMASI
6
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
7
8
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
02
BAŞKAN SUNUŞU
03
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
04
GENEL KURUL ÜYELERİ
05
YÖNETİM KURULU
06
ORGANİZASYON ŞEMASI
I- GENEL BİLGİLER
10
A- Misyon ve Vizyon
10
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
11
C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
12
D- İdareye İlişkin Bilgiler
12
1- Fiziksel Yapı
16
2- Teşkilat Yapısı
17
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
22
4- İnsan Kaynakları
24
5- Sunulan Hizmetler
138
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
141
166
A- Performans Bilgileri
B- Mali Bilgiler
1- Performans Sonuçları Tablosu
1- Mali Tablolar
III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
174
A- Üstünlükler 175
B- Zayıf Yönler
175
C- Fırsatlar
176
D- Tehditler
178
IV- GÜVENCE BEYANLARI
9
10
11
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
KOSKİ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmekte ve bu konulardaki yetkileri kullanmaktadır.
MİSYON
Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına
veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almaktadır. VİZYON
Şehrimize kalite standartları içerisinde ve kesintisiz su ve atık su hizmeti sağlamayı amaçlayan dinamik, öngörülü, çevreye saygılı öncü bir kuruluş olmaktır.
İçme kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan abonelere
ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve
bunların bakım ve onarımını yapmaktadır
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Her türlü taşınır ve taşınmaz satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, KOSKİ ‘nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya
yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmektedir. Kuruluş amacına
dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektedir
Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan tüm kişi ve kuruluşların içme, kullanma ve endüstri suyunu ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek, kullanıcılara ulaştırmak, oluşan atık suları şehir merkezinden uzaklaştırmak ve arıtmaktır.
KOSKİ Genel Müdürlüğü tüm faaliyetlerini aşagıdaki öncelikleri dikkate alarak gerçekleştirecektir.
• Hizmette Kalite
Su hizmetlerini, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibi karşılayacak şekilde yürütür.
• Verimlilik ve Tasarruf
Hizmetlerin sadece yapılıyor olmasını değil, en az masrafla ve verimli bir şekilde, mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesini benimser.
• Yeniliklere Açıklık
Yöneticileri ve her düzeydeki çalışanlar, bilimsel, teknolojik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve isteklidir. AR-GE çalışmalarına
gereken önemi verir.
• İnsan Haklarına Saygı
Müşterilerimizin işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınır.
• Tarafsızlık ve Eşitlik
Kurum hizmetlerinin yürütülmesinde, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapmaz, aynı durumda
olanlara aynı biçimde davranır, siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket etmez.
• Katılımcılık ve Aktif Hemşerilik
Karar alma ve uygulamada, yurttaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
• Hesap Verebilirlik
Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
• Saydamlık
Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.
• Ulaşılabilirlik
Vatandaşlarımızın hizmetlere ulaşabilirliğini etkin olarak sağlar.
• Çevre Sağlığını Ön Planda Tutmak
Genel Müdürlüğümüzün yukarıda sayılan hizmetleri, Konya Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlıdır. Ancak şehrin su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir belediye sınırları dışında da olsa kuruluşumuzca yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının teklifi ile Bakanlar Kurulu, anasistem ile
ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işlerini de Genel Müdürlüğümüze verebilir.
D- İdareye İlişkin Bilgiler
1- FİZİKSEL YAPI
Genel Müdürlük olarak İdari binalar, tesisler, ek hizmet binaları, su arıtma tesisleri, pompa istasyon binaları, depolar, su ve kanal alt yapıları fiziksel yapımızı teşekkül
ettirmektedir.
KOSKİ Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası, Konya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanındadır. İdari bina 8 katlı olup Genel Müdürlük bu binadadır.
KOSKİ Genel Müdürlüğünün Meram ve Selçuklu ilçelerindeki tesislerinde idari ve teknik büro hizmeti içinde yazı işleri, sağlık hizmetleri, ihale, satın alma ve idari birimleri ile atölyeler, malzeme ikmal ambarları, garajlar, iş makineleri ve baş şoförlük hizmetlerinin yanı sıra şebeke kazı ve bakım ekiplerinin toplanma merkezi, Meram
Eski Yol üzerinde Çay suları kontrol birimi, ayrıca Akyokuş Arıtma Tesislerimizde arıtma, kalite kontrol ve pompaj birimleri ile Konya mücavir alanı içerisinde aşağıda
belirtilen tesislere sahiptir.
KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu ve Meram Tesisleri her biri 34.000 m2 dir. Selçuklu tesisimizde 1800 m2 kapalı ambar ve 1800 m2 açık ambar mevcuttur. Bu tesisimizde
3.600 m2 idari büro ve 1.200 m2 atölyeler bulunmaktadır. Meram tesisimizde 1800 m2 kapalı ambar ve 1800 m2 açık ambar mevcut olup, bu tesisimizde 2.400 m2
idari büro ve 1.200 m2 atölyeler bulunmaktadır.
Derin Kuyu Adedi
246 Adet
Ana Pompa İstasyonu Adedi
10 Adet
Terfi Merkezi Adedi
18 Adet
57 Adet betonarme gömme su deposu
Depo Adedi
6 Adet ayaklı su deposu
4 Adet mebran kaplamalı depo
Çevrenin korunması, kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma
çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmeler yapar.
Toplam Depo Hacmi
Arıtma Tesisi Adedi
1 Adet 104.000 m3/gün kapasiteli
• Zamanı Yönetebilmek
Baraj
1 Adet Hacim 32milyon m3
Tatlı Su Çeşme Adedi
896 Adet
Atölyeler
4 Adet (Elekrik atölyesi, Pompa montaj, bakım onarım atölyesi, Arıtma Tesisleri bakım onarım atölyesi, SCADA atölyesi)
Toplam Şebeke Uzunluğu
4.994.324 m (4.506.027 m içme ve kullanma suyu şebekesi, 456.984 m tatlı su şebekesi)
Sulama Kanalı Uzunluğu
110 km (97 km beton kanal, 13 km toprak kanal)
SCADA Merkezi
1 Adet Merkez, 4 Adet Operatör İş İstasyonu
Diğer Su Kaynakları
1 Adet Baraj (Altınapa), 6 Adet Tatlı Su Kaynağı (Mukbil, Beypınarı, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Dere) Toplam 90 lt/sn
Jeneratör
22 Adet
Kompresör
14 Adet
Elektrofizyon Kaynak Makinesi
17 Adet
Metal Arama Dedektörü
3 Adet
Boru Don Çözme Makinesi
13 Adet
Asfalt Beton Derz Kesici
11 Adet
Elektrikli Seyyar Dalgıç
17 Adet
Havalı Seyyar Dalgıç
17 Adet
Boya Kalınlık Ölçme Cihazı
1 Adet
Seyyar Pompa Test Standı
1 Adet
Seyyar Kuyu Metre
3 Adet
Elektronik Bakım Atölyesi
1 Adet
Zamanın, geri döndürülmesi mümkün olmayan ve çalışmalarda tasarrufuna en çok riayet edilmesi gereken unsur olduğunun bilincindedir.
POLİTİKALARIMIZ
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde sürekli iyileştirirken;
Müşterilerimize en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak KALİTE POLİTİKAMIZ,
Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak
ÇEVRE POLİTİKAMIZ,
Çalışanlarımız ile çevremizdekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ,
İçme ve kullanma suyumuzun kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını sağlıklı koşullarda yapmak
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZDIR.
225.580 m3
12
13
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL LİSTESİ
S.NO
MAHALLE/KÖY
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
HİSSE
EDİNME ŞEKLİ
TARİHİ
KULLANIM AMACI
AÇIKLAMA
S.NO
MAHALLE/KÖY
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
HİSSE
EDİNME ŞEKLİ
TARİHİ
KULLANIM AMACI
AÇIKLAMA
1
1.MAHALLE
439
962
86
557
2/192
DEVİR
01/09/1993
İŞYERİ
ZEMİN
66
ARDIÇLI
24
862
98
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSA
2
1.MAHALLE
439
962
86
557
20/192
DEVİR
01/09/1993
LOJMAN
2.KAT
67
ARDIÇLI
24
903
28
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
3
1.MAHALLE
439
962
86
557
17/192
DEVİR
01/09/1993
LOJMAN
ÇEKME KAT
68
ARDIÇLI
24
1124
98
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ALANI
4
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
10/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL ZEMİN 1
69
ARDIÇLI
25
941
200
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME
5
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
14/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL ZEMİN 2
70
ARDIÇLI
27
1080
1650
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME
6
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
1/250
SATIŞ
30/11/2000
HİZMET BİNASI
C BL ZEMİN 3
71
DOKUZ
15
56
TAM
DEVİR
01/08/2007
ÇEŞME VE ARSASI
7
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
12/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL 1 KAT 4
72
DOKUZ
36
268
TAM
DEVİR
01/08/2007
ÇEŞME VE ARSASI
8
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
10/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL 2 KAT 5
73
DOKUZ
41
22
TAM
DEVİR
01/08/2007
ÇEŞME VE ARSASI
9
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
10/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL 3 KAT 6
74
DOKUZ
74
55
TAM
DEVİR
01/08/2007
ÇEŞME VE ARSASI
10
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
8/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL 4 KAT 7
75
KEÇİMUHSİNE
42
2533
22
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME
11
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
8/250
DEVİR
13/12/2000
HİZMET BİNASI
C BL 5 KAT 8
76
KEÇİMUHSİNE
42
2798
270
TAM
DEVİR
28/09/2007
SU DEPOSU
12
10.MAHALLE
125
885
342
25491.61
8/250
SATIŞ
30/11/2000
HİZMET BİNASI
C BL 6 KAT 9
77
SARAYKÖY
2
45
387
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ALANI
13
13.MAHALLE
104
2677
64
2280.77
60/3839
SATIŞ
30/05/2002
VEZNE
A BL ZEMİN 21
78
SARAYKÖY
3
258
49
TAM
DEVİR
25/07/2007
KUYU VE ALANI
14
13.MAHALLE
104
2677
64
2280.77
60/3839
SATIŞ
30/05/2002
VEZNE
A BL ZEMİN 22
79
SARAYKÖY
4
430
33
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME
15
MEZBAHA
371
20377
3
10773
2196/2400
SATIŞ
16/03/2002
AMBAR
204/2400 K BEL
80
SARAYKÖY
4
454
40
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
KUYU VE ARSASI
16
HOCACİHAN
37
6829
698
TAM
TRAMPA
08/02/1996
YEŞİL ALAN
DDY KENARINDA
81
SARAYKÖY
4
462
38
TAM
DEVİR
25/07/2007
17
ÇAYIRBAĞI
M28B23D1B
278
3
153,41
TAM
KAMULAŞTIRMA
02.03.2011
BAHÇE
82
SARAYKÖY
4
539
58
TAM
DEVİR
25/07/2007
KUYU VE ALANI
18
DİKİLİTAŞ
23 N 1
13951
16
31737.74
TAM
TRAMPA
28/07/2008
İŞLETME TES.
83
SARAYKÖY
4
595
22
TAM
DEVİR
25/07/2007
SU KUY. VE ARSASI
19
ARİF BİLGE
15K4
3914
60
32484,5
TAM
SATIŞ
14/12/2007
İŞLETME TES.
84
SARAYKÖY
4
819
1094
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
20
36.MAHALLE
72
525
250
118
TAM
SATIŞ
19/02/1993
KUYU YERİ
BAĞ
85
SARAYKÖY
9
1426
400
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
21
AKABE
16 O 1
5383
32
22.74
TAM
KADASTRO
28/07/2000
AYAKLI DEPO
86
SULUTAS
1
482
351
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
22
ARİF BİLGE
15 K 2
3914
68
25073
TAM
TRAMPA
08/02/1996
P3
ARSA
87
SULUTAS
1
653
131
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
23
BAŞARAKAVAK
M28a05b4a
191
1
6727.45
TAM
SATIŞ
18/12/1997
ATIKSU ART.TES.
TARLA
88
SULUTAS
2
18
53
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
24
ÇAYIR
357
1845
76
25.43
TAM
SATIŞ
15/12/1994
KUYU YERİ
ARSA
89
SULUTAS
2
68
360
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
25
DEDEKORKUT
18 J 2
4269
16
3580.62
TAM
SA+TEVHİT
25/06/2003
P2
ARSA
90
SULUTAS
9
1726
6000
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE TARLASI
26
HOCACİHAN
22 K 1
14957
5
7975
TAM
KAM 30.MD
28/09/2001
25000m3 DEPO
ARSA
91
TATKÖY
M28B03C
350
17
369,96
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
27
HOCACİHAN
22 K 1
18516
3
647,68
TAM
KAMULAŞTIRMA
25000m3 DEPO
ARSA
92
TATKÖY
M28B03D3C
326
31
67,23
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
28
HOCACİHAN
22 K 1
18516
4
655,52
TAM
KAMULAŞTIRMA
04/06/2008
25000m3 DEPO
ARSA
93
TATKÖY
M28B03D3D
272
1
10,19
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
29
HOCACİHAN
22 K 1
18516
5
659,8
TAM
KAMULAŞTIRMA
22/03/2006
25000m3 DEPO
ARSA
94
TATKÖY
M28B03D4C
274
1
47,26
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
30
KÖYCEĞİZ
10
339
27797
18224/328600
KAMULAŞTIRMA
15/07/2003
SU ARITMA TES
TARLA
95
TATKÖY
M28B04D
351
80
199,19
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSASI
31
SELAM
264
640
9
2404
TAM
DEVİR
25/01/2008
SU MÜZESİ YERİ
B.KAR.EV-K.A
96
TATKÖY
M28B03B
351
269
1122
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
32
SELAM
265
641
6
944
31/32
DEVİR
25/01/2008
SU MÜZESİ YERİ
BAHÇE
97
TATKÖY
M28B03C
347
164
727,81
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
33
SELAM
265
641
8
2888
TAM
DEVİR
25/01/2008
SU MÜZESİ YERİ
BAHÇE
98
TATKÖY
M28B03C4C
319
5
440,17
TAM
DEVİR
28/09/2007
SU KUY. VE ARSASI
34
SELAM
265
641
9
2886
TAM
DEVİR
25/01/2008
SU MÜZESİ YERİ
BAHÇE
99
TATKÖY
L28C22C
220
140
612,5
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
35
SİLLE
25 J 2
8609
10752
61700/63000
KAMULAŞTIRMA
16/03/2001
BARSANA 2
TARLA
100
TATKÖY
L28C22C
220
103
1670
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
36
SİLLE
25 J 3
23897
1
18359
139/400
KAMULAŞTIRMA
22/11/2010
BARSANA 2
ARSA
101
TATKÖY
M28B03A
214
67
1470
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
37
SİLLE
M28b22d
8611
1755
TAM
KAMULAŞTIRMA
18/12/1998
BARSANA 2
TARLA
102
TATKÖY
L28C22B
208
344
821,11
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
38
SİLLE
M28b22d
8613
6695
TAM
KAMULAŞTIRMA
21/12/1998
BARSANA 2
TARLA
103
TATKÖY
L28C22A
208
303
1293,75
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
39
SİLLE
M28b23b
370
695
TAM
KAMULAŞTIRMA
01/11/1996
OKUL SAHASI
P1 ESKİ YERİ
104
TATKÖY
L28C22A
208
268
1635
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
40
TEPEKÖY
L28d19d2d
143
1
2119
TAM
KAMULAŞTIRMA
20/07/2000
ATIKSU ART.TES.
TARLA
105
TATKÖY
L28C22D
205
80
1074
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
41
TEPEKÖY
L28d19d2d
143
2
817
TAM
KAMULAŞTIRMA
01/10/1996
ATIKSU ART.TES.
TARLA
106
TATKÖY
L28C21C
201
118
1200
TAM
DEVİR
28/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
42
YAKA
19 İ 4
17792
1
3363
TAM
KAMULAŞTIRMA
26/12/2006
DEDEKORKUT
ARSA
107
TATKÖY
M28B08B1A
318
2
78,55
TAM
DEVİR
12/12/2007
SU DEPOSU
43
YAKA
19 İ 4
17792
2
3592
TAM
KAMULAŞTIRMA
01/11/2006
DEDEKORKUT
ARSA
108
TATKÖY
M28B03D4B
235
1
61,86
TAM
DEVİR
12/12/2007
SU DEP. VE ARSASI
44
YAKA
19 İ 4
17792
3
24409
20824/24409
DEVİR
09/09/1993
DEDEKORKUT
ARSA
109
Y.PINARBAŞI
10
1003
2,85
TAM
DEVİR
01/08/2007
SU DEPOSU
47
YAKA
19 İ 4
17793
3
1042
471/521
KAMULAŞTIRMA
06/12/2006
DEDEKORKUT
ARSA
110
Y.PINARBAŞI
14
822
351
TAM
DEVİR
01/08/2007
AKKAŞ MENBAI
48
YAKA
19 İ 4
17793
4
1180
TAM
KAMULAŞTIRMA
27/04/2007
DEDEKORKUT
ARSA
111
Y.PINARBAŞI
9
823
2,3
TAM
DEVİR
01/08/2007
AKKAŞ ÇEŞMESİ
50
YAKA
19 İ 4
17793
6
1506
1497/1506
KAMULAŞTIRMA
17/12/1993
DEDEKORKUT
ARSA
112
SAKYATAN
24
2343
428
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
ÇEŞME VE ARSASI
51
YAKA
19 İ 4
17793
7
1127
917/1127
KAMULAŞTIRMA
13/02/1995
DEDEKORKUT
ARSA
113
SAKYATAN
25
2335
240
TAM
DEVİR
18/09/2007
52
YAKA
19 İ 4
17793
8
999
TAM
KAMULAŞTIRMA
04/12/1992
DEDEKORKUT
ARSA
114
SAKYATAN
25
2286
132
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
53
YAKA
19 İ 4
17793
9
999
500/999
KAMULAŞTIRMA
04/12/1992
DEDEKORKUT
ARSA
115
SAKYATAN
25
2285
260
TAM
DEVİR
18/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
54
YAKA
19 İ 4
17793
11
1327
1062/1327
KAMULAŞTIRMA
04/12/1992
DEDEKORKUT
ARSA
116
SAKYATAN
26
2283
128
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
57
YAZIR
28 M 3
21790
1
7535.79
TAM
KAMULAŞTIRMA
08/11/1995
P6
ARSA
117
SAKYATAN
26
2277
600
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
58
ARDIÇLI
14
274
114
TAM
DEVİR
25/07/2007
KUYU VE ALANI
118
SAKYATAN
25
2244
5168
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
59
ARDIÇLI
23
730
92
TAM
DEVİR
25/07/2007
KUYU VE ALANI
119
SAKYATAN
25
2242
1080
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
KUYU VE ARSASI
60
ARDIÇLI
24
741
24
TAM
DEVİR
25/07/2007
KUYU VE MEYDANI
120
SAKYATAN
30
2182
880
TAM
DEVİR
18/09/2007
61
ARDIÇLI
24
755
80
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE MEYDANI
121
SAKYATAN
27
2167
2160
TAM
DEVİR
18/09/2007
ARSALI KUYU
62
ARDIÇLI
24
774
46
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE MEYDANI
122
SAKYATAN
24
2056
10096
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
63
ARDIÇLI
24
794
25
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE MEYDANI
123
SAKYATAN
7
1733
11100
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE MEYDANI
64
ARDIÇLI
24
845
49
TAM
DEVİR
25/07/2007
KUYU VE ARSA
124
SAKYATAN
22
56
7600
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
65
ARDIÇLI
24
847
46
TAM
DEVİR
25/07/2007
ÇEŞME VE ARSA
125
ŞATIR
1
1175
448
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ALANI
14
15
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
S.NO
MAHALLE/KÖY
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
HİSSE
EDİNME ŞEKLİ
TARİHİ
KULLANIM AMACI
AÇIKLAMA
S.NO
MAHALLE/KÖY
PAFTA
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
HİSSE
EDİNME ŞEKLİ
TARİHİ
KULLANIM AMACI
126
ŞATIR
3
1190
47,5
TAM
DEVİR
18/09/2007
ÇEŞME VE MEYDANI
207
DEĞİRMEN
18
589
8000
TAM
KAMULAŞTIRMA
26/12/2006
BARAJ HAVZASI
AÇIKLAMA
TARLA
127
ŞATIR
2
1242
468
TAM
DEVİR
18/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
208
DEĞİRMEN
18
590
3410
TAM
KAMULAŞTIRMA
26/12/2006
BARAJ HAVZASI
TARLA
128
ŞATIR
3
1247
596
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ALANI
209
DEĞİRMEN
23
651
255
TAM
KAMULAŞTIRMA
21/03/2001
BARAJ HAVZASI
AVLULU EV
129
ŞATIR
2
1258
192
TAM
DEVİR
18/09/2007
KARGİR ÇEŞME
210
DEĞİRMEN
23
653
73
TAM
KAMULAŞTIRMA
29/08/2000
BARAJ HAVZASI
AVLULU EV
130
ŞATIR
2
1260
180
TAM
DEVİR
18/09/2007
KARGİR ÇEŞME
211
DEĞİRMEN
23
655
73
TAM
KAMULAŞTIRMA
09/04/2001
BARAJ HAVZASI
EV
131
ŞATIR
2
1265
246
TAM
DEVİR
18/09/2007
KARGİR ÇEŞME
230
DEĞİRMEN
24
678
203
12/64.
KAMULAŞTIRMA
30/05/2001
BARAJ HAVZASI
EV VE AVLUSU
132
ŞATIR
1
1279
116
TAM
DEVİR
18/09/2007
B.SU KUY.VE DEP
231
DEĞİRMEN
24
680
56
1/4.
KAMULAŞTIRMA
05/09/2000
BARAJ HAVZASI
ARSA
133
ŞATIR
2
1282
1216
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ALANI
232
DEĞİRMEN
24
682
68
TAM
KAMULAŞTIRMA
05/09/2000
BARAJ HAVZASI
EV
134
ŞATIR
2
1284
1632
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
233
DEĞİRMEN
24
683
42
4/8.
KAMULAŞTIRMA
12/10/2000
BARAJ HAVZASI
ARSA
135
ŞATIR
3
1305
71,5
TAM
DEVİR
18/09/2007
KAGİR ÇEŞME
234
DEĞİRMEN
24
684
90
TAM
KAMULAŞTIRMA
12/09/2000
BARAJ HAVZASI
EV
136
ŞATIR
3
1336
1624
TAM
DEVİR
18/09/2007
KUYU VE ARSASI
236
DEĞİRMEN
24
687
230
TAM
KAMULAŞTIRMA
12/09/2000
BARAJ HAVZASI
AVLULU EV
AVLULU EV
137
ÇAYIRBAĞI
M28B23D3B
119
21
22,64
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
243
DEĞİRMEN
24
696
248
TAM
KAMULAŞTIRMA
28/08/2000
BARAJ HAVZASI
138
ÇAYIRBAĞI
M28B23D2D
132
3
200,61
TAM
DEVİR
25/09/2007
SU DEP. VE ARSASI
244
DEĞİRMEN
24
702
43
TAM
KAMULAŞTIRMA
11/09/2000
BARAJ HAVZASI
AHIR
139
ÇAYIRBAĞI
M28B23D2D
132
10
4676,25
TAM
DEVİR
25/09/2007
SU DEP. VE ARSASI
248
DEĞİRMEN
24
710
80
TAM
KAMULAŞTIRMA
01/03/2001
BARAJ HAVZASI
AHIR
140
ÇAYIRBAĞI
M28B23D2C
135
6
35,82
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
249
DEĞİRMEN
24
720
20
69/160.
KAMULAŞTIRMA
05/09/2000
BARAJ HAVZASI
EV
141
ÇAYIRBAĞI
M28B23D2C
143
3
13,21
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
250
DERE
29
1974
57
TAM
KAMULAŞTIRMA
23/02/2006
BARAJ İSALE HA.
BARAJ
BAHÇELİ EV
142
ÇAYIRBAĞI
M28B23D2C
160
5
21,89
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
251
DERE
29
1975
26,6
TAM
KAMULAŞTIRMA
23/02/2006
BARAJ İSALE HA.
143
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1D
171
2
4,42
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
252
DERE
52
2572
5600
TAM
KAMULAŞTIRMA
08/08/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
144
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1D
172
2
8,48
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
253
DERE
53
4169
9033
TAM
KAMULAŞTIRMA
04/05/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
145
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1C
207
29
9,88
TAM
DEVİR
25/09/2007
KÖY ORTA M. VE ÇŞ.
254
DERE
53
4183
2764
13/16
KAMULAŞTIRMA
10/05/2007
BARAJ HAVZASI
TARLA
146
ÇAYIRBAĞI
M28B23C2D
212
12
2,25
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
255
DERE
53
4185
1119
13/16
KAMULAŞTIRMA
10/05/2007
BARAJ HAVZASI
TARLA
147
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1D
224
4
7,53
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
256
K.MUHSİNE
1
347
1982
TAM
KAMULAŞTIRMA
09/03/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
148
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1D
239
14
14,3
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
257
K.MUHSİNE
1
2181
10000
TAM
KAMULAŞTIRMA
28/03/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
149
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1D
245
1
10,81
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
258
K.MUHSİNE
1
2182
600
TAM
KAMULAŞTIRMA
29/01/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
150
ÇAYIRBAĞI
M28B21C
252
68
267
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
259
K.MUHSİNE
1
2183
30900
TAM
KAMULAŞTIRMA
29/01/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
155
ÇAYIRBAĞI
M28B23D1D
279
1
729,32
TAM
KAMULAŞTIRMA
22/05/2008
BAHÇE
260
K.MUHSİNE
1
2184
13450
TAM
KAMULAŞTIRMA
22/11/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
172
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1C
313
1
1211,98
TAM
DEVİR
25/09/2007
KARGİR SU DEP VE ARS.
261
K.MUHSİNE
1
2185
840
TAM
KAMULAŞTIRMA
22/11/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
173
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1C
313
9
7,43
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
262
K.MUHSİNE
1
2186
2500
TAM
KAMULAŞTIRMA
29/01/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
174
ÇAYIRBAĞI
M28B23C2D
324
24
21,26
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
263
K.MUHSİNE
1
2815
10245
TAM
KAMULAŞTIRMA
27/07/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
175
ÇAYIRBAĞI
M28B23D2A
333
2
75,17
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
264
K.MUHSİNE
1
2818
10600
TAM
KAMULAŞTIRMA
15/03/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
176
ÇAYIRBAĞI
M28B23C1A
364
6
148,89
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
265
SULUTAS
11
2402
23600
TAM
KAMULAŞTIRMA
29/08/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
177
K.DERESİ
M28C03D
123
22
40,76
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
266
SULUTAS
11
2403
17700
TAM
KAMULAŞTIRMA
01/09/2000
BARAJ HAVZASI
ARSA
178
K.DERESİ
M28C03A2B
134
68
172,56
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
267
SULUTAS
11
2404
8000
TAM
KAMULAŞTIRMA
01/09/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
179
K.DERESİ
M28C08B
139
37
13,32
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
268
SULUTAS
11
2450
24200
TAM
KAMULAŞTIRMA
04/09/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
180
K.DERESİ
M28C03A1B
144
1
232,37
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ARSASI
269
SULUTAS
11
2717
3350
TAM
KAMULAŞTIRMA
13/09/2000
BARAJ HAVZASI
TARLA
BARAJ HAVZASI
TARLA
181
K.DERESİ
M28C03A2A
192
7
496,04
TAM
DEVİR
25/09/2007
BAH.KAR.SU DEP.VE SU HV.
270
SULUTAS
11
2724
3600
TAM
KAMULAŞTIRMA
182
K.DERESİ
M28C03A2A
196
1
14,97
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
271
KAYACIK
29S4
29021
3
1568,80
TAM
Satış
10.02.2010
13/09/2000
ARSA
183
K.DERESİ
M28C03A2A
201
5
555,7
TAM
TRAMPA
17/10/2007
ARSA
272
IŞIK
135
2847
415
3902,00
TAM
Satış
10.02.2010
TARLA
184
K.DERESİ
M28C03A2A
206
34
26,33
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
273
HOCACİHAN
22L3
19527
6
6797,35
TAM
Satış
05.03.2010
ARSA
185
KARADİĞİN
M28C02C
141
188
600
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
274
YAZIR
27M2
21201
1
6274,00
TAM
Satış
05.03.2010
ARSA
186
KARADİĞİN
M28C02D
141
230
1600
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
275
SİLLE
24L1
29137
4
49520,59
TAM
Satış
05.03.2010
ARSA
187
KARADİĞİN
M28C02D
141
235
487,79
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
276
SİLLE
26J1-26J4
14510
2
9819,11
TAM
Satış
05.03.2010
ARSA
188
KARADİĞİN
M28C03A
152
1
1200
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
277
SİLLE
2
3386
73,00
TAM
Satış
05.03.2010
189
KARADİĞİN
M28C02B
156
14
471,81
TAM
DEVİR
25/09/2007
SU DEP VE ALANI
278
DUMLUPINAR
23M4
13561
10
954,70
TAM
Satış
05.03.2010
ARSA
190
KARADİĞİN
M28C02B
157
1
5,6
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
279
ÇAYIRBAĞI
M28B23D1B
280
66
3170,02
TAM
TEVHİT
19.02.2010
BARAJ HAVZASI
BAHÇE
SU DEPOSU
191
KARADİĞİN
M28C02B
163
6
11,42
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
280
ÇAYIRBAĞI
M28B23D1B
278
23
1089,77
TAM
TEVHİT
19.02.2010
BARAJ HAVZASI
BAHÇE
192
KARADİĞİN
M28C02B
163
8
10,47
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
281
ÇAYIRBAĞI
19I4
17793
14
6326,00
TAM
TEVHİT
19.02.2010
BARAJ HAVZASI
193
KARADİĞİN
M28C02B
173
8
217,42
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
282
1 MAHALLE
435
2635
43
11225,00
TAM
Satış
07.05.2010
194
KARADİĞİN
M28C02B
176
10
649,81
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
283
DEĞİRMEN
23-24
819
514,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
ARSA
EVVELCE KABRİSTAN,
ŞİMDİ ARSA
MESKEN
195
KARADİĞİN
M28C02B
182
3
71,85
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
284
DEĞİRMEN
23
820
220,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
196
KARADİĞİN
M28C02B
191
1
4,67
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
285
DEĞİRMEN
24
821
332,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
197
KARADİĞİN
M28C02B
198
6
23,61
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
198
KARADİĞİN
M28C03A
199
1
2,56
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
199
KARADİĞİN
M28C02B
199
9
900
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
200
KARADİĞİN
M28C02B
199
10
3100
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME VE ALANI
201
KARADİĞİN
M28C03A
203
10
53,65
TAM
DEVİR
25/09/2007
ÇEŞME
202
KAŞINHANI
M29D02D3A
358
6
882
TAM
DEVİR
30/06/2008
ARSA
203
DEĞİRMEN
2
87
5700
TAM
KAMULAŞTIRMA
12/02/2004
BARAJ HAVZASI
TARLA
204
DEĞİRMEN
2
387
8780
TAM
KAMULAŞTIRMA
12/02/2004
BARAJ HAVZASI
TARLA
205
DEĞİRMEN
4
817
1112
6/8.
KAMULAŞTIRMA
16/11/2001
BARAJ HAVZASI
TARLA
206
DEĞİRMEN
12
455
10080
TAM
KAMULAŞTIRMA
21/08/2001
BARAJ HAVZASI
BAHÇE
286
DEĞİRMEN
24
822
762,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
AVLULU 3 EV ARSASI
3 EV VE AHIR VE
MÜŞTEMİLATI VE ARSASI
AVLULU 4 EV VE AHIR
287
DEĞİRMEN
24
825
438,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
AVLULU 2 EV VE ARSASI
288
DEĞİRMEN
24
826
663,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
AVLULU 2 EV VE AHIR
289
DEĞİRMEN
23
827
915,00
TAM
TEVHİT
21.05.2010
BARAJ HAVZASI
AVLULU 3 EV
290
TATLICAK
M29A13A4C-4D
1078
3965,79
TAM
KAMULAŞTIRMA
02.06.2010
TARIM ARAZİSİ
291
DEĞİRMEN
24
824
383,00
TAM
TEVHİT
08.07.2010
BARAJ HAVZASI
BAHÇELİ 4 MESKEN
16
17
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2- TEŞKİLAT YAPISI
KOSKİ yönetimi şu organlardan oluşur;
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetçiler
4. Genel Müdürlük
Genel Kurul
Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda KOSKİ Genel Kurulunu oluşturur. KOSKİ Genel Kurulu,2560 sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde
ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır.
Genel Kurulun Görevleri;
a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak,
b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak,
d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek,
e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilânçosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak,
f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak,
g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL.’dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
ı) Dava değeri 0,10 TL.’sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,
k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak,
l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak,
m) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların KOSKİ’ nin konusuna giren
teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
a) Kuruluş amacına uygun olarak KOSKİ’ nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini
yaparak Genel Kurula sunmak,
c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira
bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlanmaları karara bağlamak,
h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 TL.’dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
j) Dava değeri 0,10 TL.’nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak,
k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve
mercilere iletmek,
m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve
müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
Denetçiler
KOSKİ’nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme
konularından en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3’ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur. Genel
Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Konya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.
Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.
Genel Müdürün Görevleri
a) KOSKİ’nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak,
b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı KOSKİ’yi temsil etmek,
c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak,
d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
e) 23’üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna
sunmak,
f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak,
g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları
yönetim kuruluna sunmak,
h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak.
Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan
sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.
3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:
Otomasyonumuzda hizmet veren toplam 19 adet Ana Sunucu(Server) bulunmaktadır. Bu sunucularımız günün ihtiyacına göre gerek yazılım ve gerekse donanım
yönünden güçlü ve güncel hale getirilmektedir.
GENEL SUNUCU VE VERİTABANI LİSTESİ
SERVER
Kurumumuz Network’ünde hizmet vermekte olan Notebook, PC ve
PDA’lar ve bunlara bağlı yazıcı donanımının dağılımı şu şekildedir.
Marka
Model
Alım Yılı
ADET
YBS Veritabanı Sunucusu
DELL
R810
2011
1
YBS Depolama(Storage) Ünitesi
DELL
MD3600f
2011
1
Sunucu Yedekleme Ünitesi
DELL
NX 3100
2011
1
IBM
X 3850
2009
1
Mali İşl.Da.Bşk.
Plan Proje Da.Bşk.
YBS Veritabanı Sunucusu(Yedek)
BİLGİSAYAR DAĞILIM ÇİZELGESİ
PC
Yazıcı
Notebook
Genel Müdürlük
BİRİMLER
7
5
9
-
Hukuk Müşavirliği
9
2
-
-
24
22
4
-
26
15
9
10
YBS Uygulama Sunucusu
IBM
X 3650
2009
1
YBS Yedek Sunucusu
IBM
X 3850
2009
1
YBS Depolama Ünitesi (Yedek)
IBM
DS4700
2009
1
YBS Veri Tabanı ve Uygulama Sunucusu
HP
ML570
2005
1
Kanalizasyon İşl.Da.Bşk.
27
Windows 2003 Server
HP
DL380 G5
2006
1
Elek. Mak. ve Malz. İkmal Da. Bşk.
27
Yat. ve İnş. Da. Bşk.
41
28
Bilgi İşlem Da.Bşk.
28
5
9
İns.Kay.ve Des.Hiz.Da.Bşk.
18
7
3
-
Su Tesis. Da.Bşk.
50
32
14
26
19
3
16
16
1
-
9
-
Mail Server
OEM
P4
2002
1
Web Server
HP
DL380 G5
2006
1
Ftp Server
OEM
P4
2008
1
Dns Server
HP
DL140 G3
2008
2
OEM
P4
2008
1
DHCP ve Dosya Sunucusu
HP
DL140 G3
2006
1
Yazılım Geliştirme Sunucusu
HP
DL380 G5
2007
1
Webgis
OEM
P4
2007
1
PC,Notebook
Kamera kayıt
OEM
P4
2007
1
Tepegöz
Antivirüs Server
Firewall
Vezne Yedek
OEM
TOPLAM
Fortigate 1000A
2008
P4
2007
1
1
20
Merkez Binamızın dışında kalan diğer hizmet binalarımızla bağlantılarımız;
1- Meram Arif Bilge Tesisi ile G.SHDSL
2- Su Arıtma Tesisleri ile G.SHDSL
Denetçilerin Görevleri
Denetçiler KOSKİ’ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği
de bilgi için Konya Büyük şehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
3- Çay Suları ile ADSL
Genel Müdürlük
KOSKİ Genel Müdürü Konya Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe
atanacaklarda da aranır.
6- Karatay Belediyesi Su Veznesi ile G.SHDSL
4- Kayalı Park Su Veznesi ile SDSL
5- Selçuklu Su Veznesi ile G.SHDSL
7- Atıksu Arıtma Tesisi ile Fiber Optik
8- Selçuklu Tesisi ile Fiber Optik bağlantı şeklindedir.
PDA
Abone İşleri Da. Bşk
TOPLAM
68
41
5
-
325
192
66
52
KOSKİ Genel Müdürlüğünün bilgisayar araç ve gereçlerinin
kümülatif dağılımı ise aşağıdaki gibidir.
KÜMÜLATİF BİLGİSAYAR ARAÇ VE GEREÇ
Ana Makine (Server)
Sinevizyon (Projeksiyon)
ADET
20
391
1
6
Araç Telsizi
100
El Telsizi
170
Röle Merkezi
2
18
19
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
SCADA MERKEZİ
Su dağıtımını ve yönetimini bilgisayar tabanlı bir sistem aracılığıyla, tek bir merkezden yapmak suretiyle, su üretimi ve dağıtımı üzerinde hakimiyet ve sürekli denetim
mümkün olmaktadır. Bu sistemler su kaynaklarını daha verimli kullanmak, su dağıtımını merkezi olarak izleyebilmek ve yönetebilmek, ortaya çıkan sorunlardan anında
haberdar olup müdahale edebilmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Konya ili içerisinde kurulan sistem ile veri iletişiminin hızlı, güvenilir ve planlı olmasına ilave olarak kurumumuza bağlı tüm içme suyu üretim, depolama ve pompaj
tesislerimizde oluşan arızalara anında müdahale imkanı ile; malzeme, enerji, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanarak, dağıtım hattında basınç takibi yapılabildiğinden
su kesintileri, depo taşkınları ve aşırı basınçla meydana gelen su kayıpları da önlenmektedir.
ELEKTRONİK ARIZA BAKIM LABORATUVARI:
SCADA Merkezi Teknik Servisinde bulunan laboratuvarımızda Genel Müdürlüğümüze bağlı birimlerin, Telsiz, Telefon, Bilgisayar, RTU, Frekans Konvertörü, Soft Starter
ve diğer elektronik donanımlarının arızaları modern cihazlarla tespit edilerek, bakım ve tamirleri yapılmaktadır.
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI:
Barajdan ve yer altı suyundan, pınarlardan temin edilen suların her türlü fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapıldığı tam donanımlı laboratuar kurulmuştur.
laboratuarımızın akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.
MOBİL SU KALİTE KONTROL ARACI:
Su dağıtım şebekesinde ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine su numunesinin alındığı yerde analizinin yapılarak, sonucun tespit edilmesi için mobil su kalite kontrol
aracı kullanılmaktadır.
REZİSTİVİTE ÖLÇÜMÜ:
Yer altına doğru akım vermek suretiyle su seviyesinin, tabaka kalınlığı ve yer altı topografyasının çıkarılması için kullanılmaktadır.
POMPA TEST STANDI:
Arif Bilge Tesislerimizde bulanan test standımızda kuyularda ve pompa istasyonlarında kullanılan pompaların, basma yüksekliği (Hm), debi (Q), verim (Elektrik gücünün
mil gücüne oranı) paritelerinin ölçülerek kontrolleri yapılmaktadır.
KAÇAK ARAMA DEDEKTÖRÜ:
Su dağıtım şebekeleri üzerinde oluşan kaçakların tesbiti için kullanılan cihazlardı
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE MAKİNE LİSTESİ
BİNEK ARAÇLAR ( OTOMOBİL,PİKAP VE MİNİBÜS)
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
1
1
42 LR 828
1985
LEYLAND
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
ÇAY SULARI
2
2
42 AN 204
1990
RENO TOROS
MÜŞTEREK HİZMET.
3
3
42 AK 975
1990
LEVENT
KUYU EKİPLERİ
4
4
42 AN 845
1991
RENO TOROS
MÜŞTEREK HİZMET.
5
5
42 DD 091
1992
DESOTO
KUYU EKİPLERİ
6
6
42 DD 087
1992
DESOTO
SU ARITMA
7
7
42 SM 638
1997
TOYOTA PİKAP
KANAL DAİ.BŞK.
8
8
42 BB 483
1998
TOYOTA PİKAP
MÜŞTEREK HİZMET.
9
9
42 DA 465
1999
TOYOTA PİKAP
TAMİRHANE
10
10
42 BH 744
1999
WOLKSWAGEN
MÜŞTEREK HİZMET.
11
11
42 SU 205
2001
FORD
ÖNCÜ ARAÇ
12
12
42 SU 339
2001
FORD
SU KUYU KONT.
13
13
42 SU 285
2007
WOLKSWAGEN
GENEL MÜDÜR
14
14
42 SU 283
2011
HYUNDAI
G.MÜDÜR YRD
15
15
42 CRK 40
2011
HYUNDAI
MAKAM ARACI
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
16
1
85-007
1985
JCB 304
ÇAY SULARI
17
2
90-009
1990
ARROW HAMMER
MÜŞTEREK HİZMET.
18
3
90-010
1990
JCB 3 CX
SU İŞLERİ
19
4
91-011
1991
ÇUKUROVA 840 B
MÜŞTEREK HİZMET.
20
5
91-012
1991
JCB 3 CX
SU İŞLERİ
21
6
97-014
1997
ÇUKUROVA 825
KANAL ARIZA
22
7
97-015
1997
ÇUKUROVA 825
SU İŞLERİ
23
8
97-016
1997
ÇUKUROVA 840 B
SU İŞLERİ
24
9
98-017
1998
HYUNDAI
KANAL ARIZA
25
10
99-018
2000
KOMATSU WB 93
SU İŞLERİ
26
11
99-019
2000
KOMATSU WB 93
SU İŞLERİ
27
12
99-020
2000
KOMATSU WB 93
KANAL ARIZA
28
13
00-021
2000
BOBCAT
SU İŞLERİ
29
14
00-022
2000
CASE
SU İŞLERİ
30
15
00-023
2000
CASE
SU İŞLERİ
31
16
02-024
2002
LİEBER
KAZICI
32
17
02-025
2002
CASE
SU İŞLERİ
33
18
02/026
2002
CASE
SU İŞLERİ
34
19
03-027
2002
DAEWOO
SU İŞLERİ
35
20
04-028
2004
ÇUKUROVA
SU İŞLERİ
36
21
04-029
2004
ÇUKUROVA
SU İŞLERİ
37
22
04-030
2004
WRİTGEN
MÜŞTEREK HİZMET.
MÜŞTEREK HİZMET.
İŞ MAKİNALARI
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
38
23
06-031
2006
JCB 330 EKS
39
24
42 DF 063
2001
TRAKTÖR KEPÇE
ÇAY SULARI
40
25
2009-032
2008
CASE
KANAL ARIZA
41
26
2011-033
2011
JCB
SU İŞLERİ
42
27
2011-034
2011
JCB
SU İŞLERİ
DONANIMLI ARAÇLAR
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
43
1
42 HT 630
1980
BMC KURTARICI ARAÇ
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
KUYU ARIZA
44
2
42 PE 117
1987
KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
45
3
42 PE 118
1987
KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
46
4
42 HS 531
1994
KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
47
5
42 PP 445
1997
TÜMOSAN TRAKTÖR
MÜŞTEREK HİZMET.
48
6
42 AJ 317
1998
KARGO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
49
7
42 BN 346
1999
IVECO KOVALI ARAÇ
ELEKTRİK POSTASI
50
8
42 BU 495
2001
MAN TREYLER
MÜŞTEREK HİZMET.
51
9
42 BB 451
2001
İVECO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
52
10
42 BU 399
2001
İVECO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
53
11
42 SJ 405
2002
İVECO JENERATÖRLÜ VE VİNÇLİ AR.
MÜŞTEREK HİZMET.
54
12
42 BC 868
2002
IVECO DEPO TEMİZLEME ARACI
DEPO TEM.
55
13
42 SU 387
2003
İVECO VİNÇLİ ARAÇ
MÜŞTEREK HİZMET.
56
14
42 BV 801
2004
MAN TREYLER
MÜŞTEREK HİZMET.
20
21
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
57
15
42 SU 083
2005
KOMBİNE KANAL TEMİZ. ARACI
KANAL ARIZA
116
33
42 SU 374
2004
HİNO
58
16
42 SU 605
2007
FARGO KURTARICI ARAÇ
MÜŞTEREK HİZMET.
117
34
42 SU 391
2004
HİNO
SU ARIZA
59
17
42 SU 471
2007
MERCEDES KAN.GÖRÜNTÜLEME AR.
KANAL İÇİ GÖR AR
118
35
42 LG 409
1994
İSUZU
MÜŞTEREK HİZMET.
60
18
42 SU 091
2007
KOMBİNE KANAL TEMİZ. ARACI
KANAL ARIZA
61
19
42 SU 711
2007
MERCEDES
LABORATUVAR ARACI
62
20
42 SU 722
2008
KARGO
TATLISU TANKI
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
63
21
42 SU 461
2008
KARGO
TATLISU TANKI
119
1
4 NOLU
1992
ATLAS XA 90
SU ARIZA
64
22
42 SU 801
2009
İVECO KANAL TEMİZLEME ARACI
KANAL ARIZA
120
2
5 NOLU
1993
ATLAS XA 90
SU ARIZA
65
23
42 SU 734
2010
KOMBİNE KANAL TEMİZ. ARACI
KANAL ARIZA
121
3
6 NOLU
1993
ATLAS XA 90
KANAL ARIZA
66
24
42 BTD 93
2009
TÜMOSAN TRAKTÖR
ATIKSU ARITMA
122
4
7 NOLU
1993
ATLAS XA 90
SU ARIZA
123
5
8 NOLU
1998
İRMAİR 5,5
SU ARIZA
124
6
9 NOLU
1998
İRMAİR 5,5
SU ARIZA
125
7
10 NOLU
1998
İRMAİR 5,5
KANAL ARIZA
DAMPERLİ KAMYONLAR
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
KANAL ARIZA
SEYYAR HAVA KOPRESÖRLER
67
1
42 ES 095
1984
DODGE
MÜŞTEREK HİZMET.
126
8
11 NOLU
2000
COMPAİR DS 50
SU ARIZA
68
2
42 AH 148
1990
FATİH
MÜŞTEREK HİZMET.
127
9
12 NOLU
2000
COMPAİR DS 50
SU ARIZA
69
3
42 AH 149
1990
FATİH
MÜŞTEREK HİZMET.
128
10
13 NOLU
2000
COMPAİR DS 50
SU ARIZA
70
4
42 AH 150
1990
FATİH
MÜŞTEREK HİZMET.
129
11
14 NOLU
2000
COMPAİR DS 50
SU ARIZA
71
5
42 HY 028
2000
MERCEDES
MÜŞTEREK HİZMET.
130
12
15 NOLU
2003
ATLAS XAS96
SU ARIZA
72
6
42 HY 586
2000
MERCEDES
MÜŞTEREK HİZMET.
131
13
16 NOLU
2003
ATLAS XAS96
KANAL ARIZA
73
7
42 BV 720
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
132
14
17NOLU
2003
ATLAS XAHS186
KUYUCULAR
74
8
42 BV 721
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
133
15
18 NOLU
2007
ATLAS XAS97
SU ARIZA
75
9
42 SU 697
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
134
16
19 NOLU
2007
ATLAS XAS97
SU ARIZA
76
10
42 SU 695
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
135
17
20 NOLU
2007
ATLAS XAS97
SU ARIZA
77
11
42 SU 745
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
136
18
21 NOLU
2007
ATLAS XAS97
SU ARIZA
78
12
42 SU 827
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
137
19
22 NOLU
2007
ATLAS XAS97
SU ARIZA
79
13
42 SU 854
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
138
20
23 NOLU
2007
ATLAS XAS97
SU ARIZA
80
14
42 SU 914
2004
FARGO
MÜŞTEREK HİZMET.
139
21
24 NOLU
2008
ATLAS XAS97
KANAL ARIZA
81
15
42 SU 478
2006
İVECO
MÜŞTEREK HİZMET.
140
22
25 NOLU
2009
ROTAİR
KANAL ARIZA
82
16
42 SU 420
2007
MERCEDES
MÜŞTEREK HİZMET.
141
23
26 NOLU
2009
ROTAİR
KANAL ARIZA
83
17
42 SV 560
2007
MERCEDES
MÜŞTEREK HİZMET.
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
OTOBÜS
EKİP ARAÇLARI
MARKA
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
142
1
42 BP 615
1980
MERSEDES
MÜŞTEREK HİZMET.
84
1
42 FR 457
1984
50 NC
DEMİRHANE
143
2
42 HT 622
1980
MERSEDES
MÜŞTEREK HİZMET.
85
2
42 FR 495
1984
50 NC
İNŞAAT İŞLERİ
86
3
42 AS 087
1990
IVECO
İNŞAAT İŞLERİ
87
4
42 AS 151
1990
IVECO
SU ARIZA
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
88
5
42 AT 081
1990
IVECO
SU ARIZA
144
1
42 SV 238
1997
MZ
TEPEKÖY ARITMA
89
6
42 AT 706
1990
IVECO
SU ARIZA
145
2
42 DS 491
1998
MZ
BARAJ GÜVENLİK
90
7
42 AZ 210
1990
IVECO
KANAL ARIZA
146
3
42 BL 193
1999
MOBİLET
ÇAY SULARI
91
8
42 BH 071
1999
HINO
SU ARIZA
147
4
42 BL 194
1999
MOBİLET
ÇAY SULARI
92
9
42 BH 072
1999
HINO
SU ARIZA
148
5
42 BL 195
1999
MOBİLET
ÇAY SULARI
93
10
42 BH 073
1999
HINO
SU ARIZA
149
6
42 BT 356
2000
MOBİLET
ÇAY SULARI
94
11
42 BH 074
1999
HINO
SU ARIZA
150
7
42 BT 357
2000
MOBİLET
ÇAY SULARI
95
12
42 BH 075
1999
HINO
KANAL ARIZA
151
8
42 PZ 521
2000
MOBİLET
DEPODA
96
13
42 BN 878
2000
IVECO
SU ARIZA
152
9
42 PZ 704
2000
MOBİLET
SU İŞLERİ
97
14
42 BN 879
2000
IVECO
SU ARIZA
153
10
42 PZ 927
2000
MOBİLET
SU İŞLERİ
98
15
42 BT 353
2000
IVECO
SU ARIZA
154
11
42 DF 074
2001
MOBİLET
ÇAY SULARI
MOTOSİKLETLER
99
16
42 BT 355
2000
IVECO
SU ARIZA
155
12
42 DF 230
2001
MOBİLET
ÇAY SULARI
100
17
42 BT 354
2000
IVECO
KANAL ARIZA
156
13
42 PV 482
2009
HONDA
BARAJ GÜVENLİK
101
18
42 BU 430
2000
IVECO
KANAL ARIZA
102
19
42 BU 431
2000
IVECO
SU ARIZA
103
20
42 BU 432
2000
IVECO
SU ARIZA
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
104
21
42 BU 433
2000
IVECO
SU ARIZA
157
1
42 BV 718
2003
SU TANKI(REMORK)
MÜŞTEREK HİZMET
105
22
42 BU 434
2000
IVECO
SU ARIZA
158
2
42 SU 847
2005
SAL DORSE
MÜŞTEREK HİZMET
106
23
42 BU 435
2000
IVECO
SU ARIZA
159
3
42 BV 719
2003
SU TANKI(REMORK)
MÜŞTEREK HİZMET
107
24
42 BU 436
2000
IVECO
SU ARIZA
160
4
42 AT 585
2002
DAMP.DORSE
MÜŞTEREK HİZMET
108
25
42 FR 891
2003
İVECO
SU ARIZA
161
5
42 SU 263
2004
SAL DORSE
MÜŞTEREK HİZMET
109
26
42 FR 892
2003
İVECO
SU ARIZA
110
27
42 SU 039
2004
HİNO
SU ARIZA
111
28
42 SU 162
2004
HİNO
KANAL ARIZA
T.S
S.N.
PLAKA
MODEL
MARKA
112
29
42 SU 227
2004
HİNO
KANAL ARIZA
162
1
F-1
1990
ÇUKUROVA
MÜŞTEREK HİZMET
113
30
42 SU 256
2004
HİNO
SU ARIZA
163
2
F-2
2005
HYUNDAİ
MÜŞTEREK HİZMET
164
3
F-3
2010
KOMATSU
HURDA DEPOSU
114
31
42 SU 356
2004
HİNO
PEYZAJ EKİBİ
115
32
42 SU 368
2004
HİNO
SU ARIZA
DORSELER
FORKLİFTLER
GÖREV YAPTIĞI BİRİM
22
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
4- İNSAN KAYNAKLARI
Kuruluşun Personel Sayısı ve Nitelikleri
KADRO
NORM KADRO
DOLU KADRO
Genel Müdür
1
1
Genel Müdür Yardımcısı
3
1
2
Yönetim Kurulu Üyesi
3
İç Denetçi
1
-
Teftiş Kurulu Başkanı
1
-
Daire Başkanı
12
8
Hukuk Müşaviri
2
1
Avukat
10
4
Şube Müdürü
36
30
Uzman
8
3
Şef
72
7
Müfettiş
6
-
Müfettiş Yardımcısı
3
-
Mali Hizmetler Uzmanı
4
-
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
2
-
İdari Personel
160
35
Teknik Personel
120
60
Sağlık Personeli
16
3
Daimi İşçi
231
143
TOPLAM
691
298
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
EĞİTİM DÜZEYİ
PERSONEL YAŞ DURUMU
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
TOPLAM
İLKOKUL
-
-
79
79
ORTAOKUL
3
-
10
13
LİSE
24
-
41
65
YÜKSEKOKUL
38
-
4
42
LİSANS
55
28
16
99
120
28
150
298
TOPLAM
TOPLAM
YAŞ DÜZEYİ
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
TOPLAM
18 - 30
9
8
6
23
31 - 40
16
17
49
82
41 - 50
75
3
86
164
51 - 60
20
-
9
29
120
28
150
298
PERSONEL İSTİHDAM VE HİZMET DURUMU
İSTİHDAM VE HİZMET DÜZEYİ
PERSONEL CİNSİYET DURUMU
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
TOPLAM
0-5
10
28
3
41
6 - 15
23
-
80
103
16 - 25
60
-
66
126
26 ve sonrası
27
-
1
28
120
28
150
298
TOPLAM
CİNSİYET DURUMU
MEMUR
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
TOPLAM
BAYAN
6
1
1
8
ERKEK
114
27
149
290
TOPLAM
120
28
150
298
23
24
25
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
5- SUNULAN HİZMETLER
YATIRIM VE İNŞAAT
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanlığı, 4 Şube Müdürü, 9 Memur, 7 Sözleşmeli Personel, 4 işci,
32 Müteahhit işçisi olmak üzere toplam 57 personelle hizmet vermektedir.
İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
No
İŞİN ADI
YAKLAŞIK MALİYET
İHALE BEDELİ
KİME VERİLDİĞİ
1
2011 YILI KARATAY BÖLGESİ 1.KISIM KANAL. VE ISLAHI İNŞ. İŞİ
3.110.083,14
1.823.652,75
KUTLUYOL MÜH.TİC.LTD.ŞTİ.
2
2011 YILI MERAM BÖLGESİ 1.KISIM KANALİZASYON VE ISLAHI İNŞ.İŞİ
3.003.754,10
2.311.620,42
KA-YAPI - CELALEDDİN KARA
3
2011 YILI SELÇUKLU BÖLGESİ 1.KISIM KANAL. VE ISLAHI İNŞ.İŞİ
2.347.159,00
1.163.123,63
KA-YAPI - CELALEDDİN KARA
4
2011 YILI ALAKOVA-TATLICAK BÖLGESİ İÇ ŞEB. KAN. VE ISLAHI İNŞ.
4.013.735,61
2.474.322,00
KAMURAN İNAN ÜÇGEN İNŞAAT
5
2011 YILI SARAÇOĞLU BÖLGESİ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ
3.760.652,55
2.583.170,00
ERGUN İNŞ-KUTLUYOL MÜH.TİC.
6
2011 YILI KONYA MERK. SU ŞEB. ISLAHI İÇİN BORU,EK PAR.TEM.VE DÖŞ.İŞİ
1.812.881,44
1.233.100,00
SÜLEYMAN ÇABUK-ES YAPI
7
2011 YILI MERAM-KARATAY İLÇESİ YENİ SU ŞEB.TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU,EK PAR.TEM.VE DÖŞ.İŞİ
3.826.390,80
2.387.679,20
ALTSİS MÜH.
8
2011 YILI SELÇUKLU İLÇESİ YENİ SU ŞEB.TESİSİ VE ISLAHI İÇİN BORU,EK PAR.TEM.VE DÖŞ.İŞİ
2.134.912,60
1.396.810,95
ALTSİS MÜH.
9
102 ADET TARİHİ ÇEŞMENİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
208.864,70
195.299,18
DEVKUR İNŞ.
10
2011 YILI MUHTELİF YERLERDE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
606.300,17
394.505,00
İBRAHİM ARIKAN - AKYOL İNŞ.
11
KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİNDEN BİYOGAZDAN ENERJİ ÜRETİM İZNİ İŞİ
PANEL ELEKTRİK
12
ARITILMIŞ ATIKSU GERİ KAZANIM TES. VE MOR ŞEB. UYGULAMA PROJ.1.ETAP İŞİ
13
SU SONDAJ KUYUSU AÇIMI İŞİ
14
SELBASAN YAĞMUR SUYU UZAKLAŞTIRMA KANALI İŞİ
15
KONYA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İÇERİSİNDE DEPO YAPILMASI İŞİ
16
2011 YILI KONYA MERKEZ MUHTELİF SOKAKLAR KANALİZASYON İNŞ. İŞİ
17
2011 YILI MUHTELİF DEPOLARA TECRİT VE BAKIM YAPILMASI İŞİ
18
2011 YILI MUHTELİF ÇAPTA İSALE,TERFİ VE KUYU TOPLAMA HATLARI İÇİN BORU TEMİNİ VE DÖŞ. İŞİ
19
20
82.500,00
80.000,00
1.997.498,24
1.377.264,47
DML İNŞAAT
775.000,00
599.450,00
MAZLUM MANGTAY
3.989.340,69
2.432.000,00
AYHAN İNŞAAT
879.803,80
797.000,00
BÜSA İNŞAAT
4.300.260,19
2.985.160,00
ERÇAL İNŞAAT
BÜSA İNŞAAT
655.594,41
376.874,10
3.244.509,49
2.746.843,90
ALTSİS MÜH.
MACAR KANALI TAMİRİ VE TECRİDİ YAPILMASI İŞİ
995.480,74
832.596,48
UZ-AY İNŞAAT
2011 YAĞMURSUYU İNŞAATI İŞİ
994.646,74
795.846,00
KAMURAN İNAN
İhale İşlemlerinin Adımlandırılması ve İzlenen Yol
İHALE
HAZIRLIK
AŞAMASI
1) İhale Dosyasının Hazırlanmasındaki İşlemler
2) İhale Öncesi İşlemler
İHALE
AŞAMASI
3) İhale Sonrası Yapılan İşlemler
4) Komisyon Çalışmaları
DOSYA
TESLİM
AŞAMASI
SÖZLEŞME
YÖNETİM
AŞAMASI
5) Sözleşme
İhale Şube Müdürlüğümüzde 2011 Yılında Toplam 20 İhale Yapılmıştır. 2011 Yılında Yapılan 20 İhalenin;
Yaklaşık Maliyeti: 43.902.492,04 ¨
İhale Bedeli: 30.170.353,45 ¨
Fark: 13.732.138,59 ¨
2011 Yılında Yapılan İhalelerin Dağılımları
Birimlere Göre İhale Dağılımı
İhale Bedellerine Göre İhale Dağılımı
18.000.000,00
16.000.000,00
%5 Su İşleri Daire Başkanlığı
%5 A. A. Tesisat Şube Müdürlüğü
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
%20 Su Yapım Şube Müdürlüğü
%35 Kanal Yapım Şube Müdürlüğü
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
%35 İnşaat Şube Müdürlüğü
2.000.000,00
0,00
Su Yapım
Şube Müd.
Kanal Yapım
Şube Müd.
İnşaat
Şube Müd.
Su İşleri
Daire Başk.
A. A. Tesisat
Şube Müd.
26
27
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN YENİ KANAL UZUNLUKLARI (Mt)
YENİ ŞEBEKE
Ø200
Ø300
Ø400
Ø600
MERAM
İLÇE
6.373,02
8.050,68
28.931,15
4.175,10
KARATAY
6.890,00
4.053,15
35.044,15
4.570,50
SELÇUKLU
TOPLAM
5.247,62
1.655,70
24.475,00
223,90
18.510,64
13.759,53
88.450,30
8.969,50
Ø800
>Ø800
TOPLAM
2.060,90
43.217,83
43.667,80
26.354,60
2.060,90
113.240,23
28
KONYA GENELİNDE MEVCUT ISLAH KANALİZASYON DURUMU
2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN YENİ KANAL UZUNLUKLARI (mt)
YAPILAN KANAL BOYLARI (mt)
29
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
115.000
110.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
İLÇELER
İLÇELER
YAPAN
MERAM
MÜTEAHHİT
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOPLAM
12.794,35
6.845,30
7.209,50
3.965,30
6.121,00
4.391,85
2.707,85
44.035,15
34.406,08
KARATAY
MÜTEAHHİT
7.155,35
4.136,20
4.050,00
5.199,65
6.898,00
5.323,15
1.643,73
SELÇUKLU
MÜTEAHHİT
23.728,35
12.355,50
12.394,50
1.260,30
2.497,90
1.474,05
1.238,70
54.949,30
43.678,05
23,337,00
23.654,00
10.553,25
15.516,90
11.192,05
5.590,28
133.390,53
TOPLAM
200
2006 ÖNCESİ
KONYA GENELİNDE MEVCUT YENİ KANALİZASYON DURUMU
(yapılan parsel uzunlukları dahil değildir.)
300
İLÇELER
400
2006 ÖNCESİ
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOPLAM
798.399,00
15.016,40
11.845,80
19.718,65
29.489,10
31.705,50
43.217,83
949.393,28
KARATAY
739.445,40
27.491,35
19.606,75
34.437,75
27.933,90
38.351,85
43.667,80
930.934,80
SELÇUKLU
837.871,10
35.337,60
28.159,55
21.552,90
38.278,95
20.642,50
26.354,60
1008.197,20
2.375.715,50
77.845,35
59.612,10
75.709,30
95.701,95
90.699,85
113.240,23
2.888.525,28
MERAM
600
TOPLAM
800
>800
TOPLAM
MERAM
KARATAY
SELÇUKLU
2002-2011 YILLARINDA YAPILAN KANAL UZUNLUKLARI (mt)
TOPLAM
140.000
2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN ISLAH KANAL UZUNLUKLARI
ISLAH
İLÇE
Ø200
Ø300
Ø400
Ø600
MERAM
38,05
201,60
2.393,70
112,55
KARATAY
23,00
316,10
694,43
633,20
SELÇUKLU
5,75
474,00
764,70
66,80
991,70
3.852,83
TOPLAM
Ø800
Ø>800
TOPLAM
2.707,85
1.643,73
1.238,70
745,75
5.590,28
YAPILAN KANAL BOYLARI (mt)
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
2011 YILI ÇAPLARA GÖRE İLÇELERE YAPILAN ISLAH KANAL UZUNLUKLARI (mt)
20.000
15.000
0
13.000
YAPILAN BAX BOYLARI (mt)
YILLAR
11.000
9.000
ø200
7.000
ø300
ø400
5.000
ø600
3.000
ø800
1.000
ø>800
-1.000
TOPLAM
İLÇELER
MERAM
KARATAY
SELÇUKLU
TOPLAM
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
30
31
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
İŞİN ADI
2010 YILI MUHTELİF SOKAKLAR KAN. VE ISLAH İNŞ.İŞİ (Sari)
İŞİN AMACI
İhalesi 2010 yılında yapılmış olup sari olduğundan dolayı 2011 yılında devam edilmiştir.
İHALE TARİHİ
09.07.2010
MÜTEAHHİDİ
CELALETTİN KARA-M.TOLGA KAYNAROĞLU
İŞİN ADI
2011 YILI SARAÇOĞLU BÖLGESİ MUH. SK. İNŞAAT İŞİ
İŞİN AMACI
Saraçoğlu Alakova ve Tatlıcak gibi daha sonra planlanmış olan ancak yerleşimi büyük
hızla tamamlanan yaklaşık 200.000 nüfusun kanalizasyon ihtiyacını karşılamak
amacıyla 2004 yılında projesi yapılan ve 2007-2008- yatırım yıllarında ana kolektör
hatları yapılan bu bölgenin bağlı sokaklara götürülen hizmetimizdir.
SÖZLEŞME BEDELİ
2.238.335,65
TL
İHALE TARİHİ
24.02.2011
BÜTÇE
3.000.000,00
TL
ERGUN İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ.
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2010 YILI: 1.732.213,40
2011 YILI: 490.055,91
TOPLAM : 2.222.269,31
MÜTEAHHİDİ
TL
SÖZLEŞME BEDELİ
2.583.170,00
BÜTÇE
3.800.000,00
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
22.800,00
MT
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2.567.247,46
TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
2010 YILI: 15.844,00
2011 YILI: 4.835,70
TOPLAM: 20.679,70
MT
İŞİN ADI
2011 YILI KARATAY BÖLGESİ KANALİZASYON VE ISLAH İNŞ. İŞİ
İŞİN AMACI
Karatay İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon
şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme
tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını
kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale
edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.
İHALE TARİHİ
14.02.2011
MÜTEAHHİDİ
KUTLUYOL MÜH. TİC. LTD. ŞTİ
SÖZLEŞME BEDELİ
1.823.652,75
TL
BÜTÇE
2.650.000,00
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
1.814.384,28
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
18.158,00
MT
% 99,28
% 90,70
% 99,49
% 108,79
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
19.755,38
İŞİN ADI
2011 YILI MERAM BÖLGESİ KANALİZASYON VE ISLAH İNŞ. İŞİ
İŞİN AMACI
Meram İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon
şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme
tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını
kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale
edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.
MT
İHALE TARİHİ
16.02.2011
MÜTEAHHİDİ
KA YAPI İNŞ.
SÖZLEŞME BEDELİ
2.311.620,42
TL
BÜTÇE
3.00.000,00
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2.306.122,46
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
17.404,00
MT
% 99,76
% 106,25
YATIRIM MİKTARI (MT)
16.100,00
MT
13.349,50
MT
İŞİN ADI
2011 YAĞMURSUYU İNŞAATI İŞİ
İŞİN AMACI
2011Saraçoğlu bölgesi muhtelif sokaklar İnşaatı İŞİ kapsamında yapılamayan bazı
sokaklarının yapılabilmesi için ihale edilmiştir.
İHALE TARİHİ
16.09.2011
MÜTEAHHİDİ
KAMURAN İNAN
SÖZLEŞME BEDELİ
795.846,00
TL
BÜTÇE
3.800.000,00
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
703.634,52
TL
2.660,00
MT
2.695,90
MT
İŞİN ADI
2011 YILI KONYA MERKEZ MUH.SOK. KAN.VE ISLAHI İNŞ. İŞİ (Sari)
İŞİN AMACI
2011 yılı yatırım programlarına alınmayıp yapımı aciliyet gerektiren Konya genelindeki
yerlerin yapılabilmesi için ihale edilen sokakları kapsamaktadır
İHALE TARİHİ
28.06.2011
MÜTEAHHİDİ
ERÇAL İNŞ.
SÖZLEŞME BEDELİ
2.985.160,00
TL
BÜTÇE
4.350.000,00
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2.767.291,06
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
18.950,00
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
19.850,00
MT
2011 YILI SELÇUKLU BÖLGESİ KANALİZASYON VE ISLAH İNŞ.İŞİ
İŞİN AMACI
Selçuklu İlçesi sınırlarında yeni açılan cadde ve sokakların, daha önceden kanalizasyon
şebekesi yapılmış olup ekonomik ömrünü tamamlayan cadde ve sokakların ve işletme
tarafından talep edilen cadde ve sokakların kanalizasyon şebekelerinin yapılmasını
kapsamaktadır. Bunların tamamlanmasıyla birlikte eksiksiz bir altyapı ve müdahale
edilmeden kullanılacak bir üstyapı amaçlanmaktadır.
1
YAKLAŞIK MALİYET (TL)
İHALE TARİHİ
18.02.2011
MÜTEAHHİDİ
KA YAPI
2
SÖZLEŞME BEDELLERİ (TL)
3
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI (TL)
4
FİZİKİ GERÇEKLEŞEN MİKTAR (Mt)
2.347.159,00
TL
3.500.000,00
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2.345.081,28
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
19.705,00
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
18.603,10
MT
% 99,91
% 94,41
% 88,41
YATIRIM MİKTARI (MT)
İŞİN ADI
BÜTÇE
% 82,92
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
18.491,28
SÖZLEŞME BEDELİ
% 99,38
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
MT
TL
% 101,34
% 92,70
% 104,73
2011 YILI ORANLARI
22.693.414,96
15.320.930,17+(sari:490.055,91)=15.810.986,08
15.437.989,78 + KDV
% 97,64
118.830,51
% 106,27
32
SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI YAPILAN ŞEBEKE UZUNLUKLARI
YENİ ŞEBEKE
İLÇE
33
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Ø 63
MERAM
Ø 90
Ø140
Ø200
Ø 250
16.568
1.781
4.601
485
KARATAY
22.904
3.156
383
SELÇUKLU
17.625
1.612
193
57.097
6.549
5.177
TOPLAM
Ø315
TOPLAM
23.435
36
521
942
27.421
701
20.131
1.643
70.987
İŞİN ADI
2011 Yılı Konya Merkez Su Şebeke Islahı için Boru, Ek Parça Temini ve Döşeme İşi
İŞİN AMACI
Konya merkezde Su Tesisleri Dairesi Başkanlığından gelen talepler doğrultusunda eski
şebeke ve abone şube yollarının ıslah işi gerçekleştirilmiştir.
İHALE TARİHİ
28.02.2011
MÜTEAHHİDİ
SÜLEYMAN ÇABUK-ES YAPI MÜT.
SÖZLEŞME BEDELİ
1.233.100,00
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
1.215.351,61
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
29.500,00
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
25.039,00
MT
İŞİN ADI
İŞİN AMACI
TATLI SU
İLÇE
Ø 63
Ø 90
Ø140
Ø200
Ø 250
Ø315
TOPLAM
MERAM
1.502
6.629
8.131
KARATAY
2.694
7.013
9.707
SELÇUKLU
2.023
2.126
4.149
TOPLAM
6.219
15.768
21.987
ISLAH
İLÇE
2011 Yılı Selçuklu İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı için Boru,Ek Parça Temini ve
Döşeme İşi
Selçuk ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile abone şube
yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.
İHALE TARİHİ
07.03.2011
MÜTEAHHİDİ
ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SANVE TİC. LTD. ŞTİ.
SÖZLEŞME BEDELİ
1.396.810,95
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
1.395.558,44
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
46.000,00
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
45.695,00
MT
İŞİN ADI
2011 Yılı Meram-Karatay İlçesi Yeni Su Şebeke Tesisi ve Islahı için Boru,Ek Parça Temini
ve Döşeme İşi
Meram- Karatay ilçesindeki yeni gelen talepler doğrultusunda yeni şebeke ve ıslah ile
birlikte abone şube yollarının yapımı gerçekleştirilmiştir.
Ø 63
Ø 90
Ø140
Ø200
Ø 250
Ø315
TOPLAM
MERAM
24
3.427
6.811
256
864
12
11.394
İHALE TARİHİ
02.03.2011
KARATAY
84
6.060
13.985
6.283
843
1.604
28.859
MÜTEAHHİDİ
ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH. İML. TUR. SANVE TİC. LTD. ŞTİ.
2.595
345
1.745
SÖZLEŞME BEDELİ
2.387.679,20
TL
12.082
21.141
8.284
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2.378.239,03
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
84.500,00
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
67.178,00
MT
İŞİN ADI
2011 Muhtelif Çapta İsale,Terfi ve Kuyu Toplama Hatları İçin Boru Temini Ve Döşeme İşi
İŞİN AMACI
Muhtelif ilçelerde ilave kuyuların mevcut kuyu toplama hatlarına bağlantıları ve
depolar arası terfi ve isale hatlar ile içme suyu projesi kapsamında yeni şebeke yapımı
gerçekleştirilmiştir.
İHALE TARİHİ
09.08.2011
MÜTEAHHİDİ
ALTSİS MÜH. HİZ. İNŞ. TAAH.İM.TUR.SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ
SÖZLEŞME BEDELİ
2.746.843,90
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
2.746.597,99
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
22.212,00
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
20.653,00
MT
İŞİN ADI
Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi ve Mor Şebeke Uygulama Projeleri I.Etap İşi
İŞİN AMACI
Konya Atık su Arıtma Tesisinden alınan arıtılmış atık suların Büyükşehir Belediyesi ve
İlçe Belediyelerinin sorumluluk alanlarında bulunan park ve bahçelerin, ağaçlandırma
alanlarının, yol refüjlerinin vs. her türlü yeşil alan projelerinin su ihtiyacı karşılanmak
üzere mor şebeke ve geri kazanım tesisi yapımı gerçekleştirilmiştir.
İHALE TARİHİ
22.03.2011
MÜTEAHHİDİ
DML. İNŞ. SAN. TUR. İTH. İHR. TİC.LTDŞTİ
SÖZLEŞME BEDELİ
1.377.264,47
TL
PARASAL GERÇEKLEŞME MİKTARI
1.372.414,71
TL
YATIRIM MİKTARI (MT)
13.638
MT
FİZİKİ GERÇEKLEŞME MİKTARI
12.316
MT
SELÇUKLU
TOPLAM
108
4.685
1.707
1.616
44.398
ÇELİK BORU
İLÇE
Ø 250
Ø 350
34
14
MERAM
Ø400
Ø600
Ø 700
Ø 800
TOPLAM
9
57
KARATAY
SELÇUKLU
TOPLAM
34
14
9
57
DUCTIL DEMİR BORU
İLÇE
Ø 100
MERAM
1.313
Ø 150
Ø 200
Ø 250
4.632
364
Ø 300
KARATAY
SELÇUKLU
TOPLAM
Ø 350
Ø 400
TOPLAM
498
6.807
5.346
961
5.551
2.274
5.551
5.346
6.512
4.632
364
5.710
498
18.665
Not: Yukarıdaki metrajlara ilave olarak Meramda Ø 300 mm çapda PVC Boru 364 metre , Ø 400 mm 1.567 mt HDPE
boru atık su amaçlı döşemiştir.
MOR ŞEBEKE
İLÇE
Ø 63
Ø 90
Ø 140
Ø 200
Ø 250
Ø 315
TOPLAM
24
3.462
830
8000
12.316
MERAM
KARATAY
SELÇUKLU
TOPLAM
24
3.462
İŞİN AMACI
830
8.000
12.316
2011 Yılı Toplam Yatırım Bedelleri
SÖZLEŞME BEDELLERİ (TL)
7.908.598.52
PARASAL GERÇEKLEŞME BEDELLERİ (TL)
7.894.295,78
34
35
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
4.) 2011 YILI MUHTELİF YERLERE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ
A-) İHALELİ İŞLER
1.) IV. KISIM SU HAVZALARINI KORUMA ALANINA TERAS YAP. ÇİT DİREĞİ VE TEL ÖRGÜ YAPIMI İLE 500 BİN ADET FİDAN TEMİNİ,
DİKİMİ VE 3 YIL BAKIM YAPTIRILMASI İŞİ
MÜTEAHHİDİ
İBRAHİM ARIKAN – AKYOL İNŞAAT
İHALE TARİHİ
09.03.2011
SÖZLEŞME BEDELİ
496.569,00- TL
SÖZLEŞME TARİHİ
22.04.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
29.04.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
29.04.2011
İŞİN SÜRESİ
200 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
15.11.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
14.11.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
496.569,00- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
MÜTEAHHİDİ
ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA TİC.SAN.
İHALE TARİHİ
22.09.2010
SÖZLEŞME BEDELİ
715.816,25.-TL
SÖZLEŞME TARİHİ
03.11.2010
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
08.11.2010
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
08.11.2010
İŞİN SÜRESİ
1300 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
31.05.2014.
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
İŞ DEVAM EDİYOR
PARASAL GERÇEKLEŞME
501.071.37-TL
MÜTEAHHİDİ
DEVKUR İNŞ.İTH.İHR.ÜRT.PAZ. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%70
İHALE TARİHİ
16.03.2011
SÖZLEŞME BEDELİ
195.299,18- TL
SÖZLEŞME TARİHİ
11.04.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
13.04.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
13.04.2011
İŞİN SÜRESİ
120 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
11.08.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
03.10.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
195.299,18- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
Yandaki iş kapsamında teras yapımı, tel çit yapımı ve 500.000
adet fidan 2010-2011 yılında
teras yapımı. Tel çit yapımı ve
500.000 Fidan dikimi yapılmış
olup, 2011-2012-2013-2014
yılları arasında aynı iş kapsamında bakım ve tamamlama
işleri yapılacaktır.
5.) 102 ADET TARİHİ ÇEŞMENİN BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI İŞİ
2.) 2011 YILI MUHTELİF DEPOLARA TECRİT VE BAKIM YAPILMASI İŞİ
MÜTEAHHİDİ
BÜSA İNŞ.LTD.ŞTİ
İHALE TARİHİ
04.07.2011
SÖZLEŞME BEDELİ
376.874,10-TL
SÖZLEŞME TARİHİ
10.08.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
16.08.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
16.08.2011
MÜTEAHHİDİ
BÜSA İNŞ. LTD. ŞTİ.
İŞİN SÜRESİ
60 TAKVİM GÜNÜ
İHALE TARİHİ
11.04.2011
İŞ BİTİM TARİHİ
14.10.2011
SÖZLEŞME BEDELİ
797.000,00 -TL
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
04.10.2011
SÖZLEŞME TARİHİ
01.06.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
376.874,10-TL
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
07.06.2011
%100
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
07.06.2011
İŞİN SÜRESİ
100 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
17.09.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
14.09.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
797.000,00 - TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Yandaki iş kapsamında 2011
yılı muhtelif depolara tecrit ve
bakım yapılması işi. Tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
6.) KONYA ATIKSU TESİSLERİNE DEPO YAPILMASI İŞİ
3.) SELBASAN YAĞMUR SUYU UZAKLAŞTIRMA KANALI
MÜTEAHHİDİ
AYHAN İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ
08.04.2011
SÖZLEŞME BEDELİ
2.432.000,00- TL
SÖZLEŞME TARİHİ
04.08.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
10.08.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
10.08.2011
İŞİN SÜRESİ
180 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
05.02.2012
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
DEVAM EDİYOR
PARASAL GERÇEKLEŞME
486.400,0 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%40
7.) MACAR KANALI TAMİR VE TECRİDİ YAPILMASI İŞİ
Yandaki iş kapsamında selbasan yağmur suyu uzaklaştırma
kanalı yapılması işi. Proğram
dahilinde devam etmektedir.
MÜTEAHHİDİ
UZ – AY İNŞAAT
İHALE TARİHİ
10.08.2011
SÖZLEŞME BEDELİ
832.596,48 - TL
SÖZLEŞME TARİHİ
14.09.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
19.09.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
19.09.2011
İŞİN SÜRESİ
180 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
17.03.2012
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
28.12.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
204.440,00- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
36
37
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
B-) DOĞRUDAN TEMİNLE YAPILAN İŞLER
4.) 9 ADET DEPO VE BİNA TİPİ KUYULARIN YIKTIRILMASI İŞİ.
1.) PAZAR YERLERİNE 26 ADET ÇEŞME YAPTIRILMASI İŞİ
MÜTEAHHİDİ
ŞEREF MERMER VE GRANİT
İHALE TARİHİ
2011
SÖZLEŞME BEDELİ
33.800,00-TL
SÖZLEŞME TARİHİ
17.06.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
20.06.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
20.06.2011
İŞİN SÜRESİ
60 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
18.08.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
10.08.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
33.800,00 TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
Yandaki iş kapsamında 26 adet
çeşme yaptırılarak teslim alınmıştır. Plan–Proje Daire Başkanlığı talepleri doğrultusunda pazar yerlerine montajı yapılmıştır.
MÜTEAHHİDİ
BOTCAS İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ
2011
SÖZLEŞME BEDELİ
19.890,00- TL
SÖZLEŞME TARİHİ
21.06.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
22.06.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
22.06.2011
İŞİN SÜRESİ
20 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
11.07.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
11.07.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
19.890,00- TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
5.) KOSKİ MERKEZ HİZMET BİNASI ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ
2.) 2011 YILI MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARA 30 ADET TATLI SU ÇEŞMESİ YAP. İŞİ
MÜTEAHHİDİ
KABAKCI MERMER LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ
2011
SÖZLEŞME BEDELİ
33.750,00 - TL
SÖZLEŞME TARİHİ
10.02.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
11.02.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
11.02.2011
İŞİN SÜRESİ
90 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
11.05.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
03.03.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
33.750,00 - TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
3.) 2011 YILI KOSKİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE 40.000 ADET FİDAN DİKİMİ YAP. İŞİ
MÜTEAHHİDİ
KAYSERİ DEMİR DOĞRAMA
İHALE TARİHİ
2011
SÖZLEŞME BEDELİ
11.613,00-TL
SÖZLEŞME TARİHİ
28.01.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
31.01.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
31.01.2011
İŞİN SÜRESİ
15 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
14.02.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
07.02.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
11.613,00-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
Yandaki iş kapsamında Koski
Merkez Hizmet Binası engelli
rampası yapılması işi. Tamamlanarak kabulü yapılmıştır
6.) GÖDENE TOKİ KONUTLARI SU DEPOSU YAPILMASI İŞİ
MÜTEAHHİDİ
ÇİFTSAN BOTANİK VE AYDINLATMA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
MÜTEAHHİDİ
EMİN ÇELEPKOL İNŞ.
İHALE TARİHİ
2011
İHALE TARİHİ
2011
SÖZLEŞME BEDELİ
35.000,00 - TL
SÖZLEŞME BEDELİ
34.094,08-TL
SÖZLEŞME TARİHİ
27.04.2011
SÖZLEŞME TARİHİ
14.09.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
28.04.2011
İŞ YERİ TESLİM TARİHİ
15.09.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
28.04.2011
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
15.09.2011
İŞİN SÜRESİ
60 TAKVİM GÜNÜ
İŞİN SÜRESİ
60 TAKVİM GÜNÜ
İŞ BİTİM TARİHİ
26.06.2011
İŞ BİTİM TARİHİ
13.11.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
13.06.2011
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
18.10.2011
PARASAL GERÇEKLEŞME
35.000,00 -TL
PARASAL GERÇEKLEŞME
34.094,08-TL
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%100
Yandaki iş kapsamında Gödene
Toki Konutları Su Deposu yapılması işi. Tamamlanarak kabulü
yapılmıştır.
38
39
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
C-) PERSONEL İLE YAPILAN İŞLER
5.) DEPOLARIN ÇEVRESİNE VE AKYOKUŞ VE ATIKSU ARITMA TESİSİ KORUMA AMAÇLI ÇİT DİREĞİ VE TEL ÖRGÜ İŞLERİ YAPILMIŞTIR
1.) ŞEHİR İÇİ TATLI SU ÇEŞMELERİNİN PERİYODİK BAKIM VE TAMİRAT İŞLERİ YAPILMIŞ OLUP, 41 ADET YENİ ÇEŞME KAİDESİ ŞEHRİN
MUHTELİF YERLERİNE KONMUŞ, 17 ADET KAİDE DE MEVCUT OLAN KAİDELERİN ESKİMESİNDEN VE YER DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI
YENİ KAİDE İLE DEĞİŞTİRİLMİŞ VE 4 ADET KAİDE DE ATÖLYEMİZDE MEVCUTTUR.
6.) ŞEHİR İÇİ ŞEBEKE HATTINDAN DOLAYI HASAR GÖREN BİNALARIN TAMİRATI YAPILMIŞTIR.
2.) DEPO VE POMPA İSTASYONLARIN ÇATI TAMİRİ, SIVA, BOYA VE BETON İŞLERİ YAPILMIŞTIR.
7.) SELÇUKLU VE ARİFBİLGE TESİSLERİ SIVA, BOYA, BORDÜR, PARKE VE FİDAN BAKIM İŞLERİ YAPILMIŞTIR
3.) MERKEZ HİZMET BİNASI KAPI TAMİRATI VE TESİSLERİN SIVA BOYA – BADANA, ÇATI TAMİRATLARI; KAPI, MASA VE DOLAPLARIN
TAMİR İŞLERİ YAPILMIŞTIR.
4.) ŞEHİR İÇERİSİ ŞEBEKE HATTINA VANA ODALARI (MENHOL) İŞLERİ YAPILMIŞTIR.
40
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
8.) ALTINAPA BARAJI, AKYOKUŞ VE ATIKSU ARITMA TESİSİ LORAS SU HAVZALARI ÇİT DİREĞİ VE TEL ÖRGÜ TAMİRATI YAPILMIŞTIR.
9.) AYDINLIK VE PARSANA POMPA İSTASYONU VANA ODASI YÜKSELTMESİ YAPILMIŞTIR.
10.) BARSANA, YAZIR, ÇATALTEPE, ŞADİYE, KARAGÜNEY-1, KARAGÜNEY-2 DEPOLARI VE P3 POMPA İSTASYONU DEPO ÜSTÜ ŞAP BETONU ATILMIŞTIR.
41
42
43
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
SU TESİSLERİ
SU ŞEBEKELERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 4 Şube Müdürü, 8 Memur, 8 Sözleşmeli Personel, 26 Kadrolu İşci,
161 Müteahhit İşcisi olmak üzere toplam 208 personelle hizmet vermektedir.
Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan bölgelerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının belirlemek, ihtiyaç olan suyu her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklardan temin etmek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için
kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar gereken her türlü tesisin etüd ve projelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan projelere göre içme suyu tesislerini yapmak veya yaptırmak, ikmal edilmiş su tesislerinin bakım ve işletmesini
yapmak veya yaptırmak, mevcut içme suyu tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak, gerektiğinde tesisleri
geliştirmek için her türlü tedbiri almak, içme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirletilmesine, su kaybına
veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek amacıyla her türlü
teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, şehre verilen içme ve kullanma suyunun sağlık hizmetleri yönünden gerekli
kontrollerini yapmak, bu hususta ilgili kuruluşlarla ilişki kurmak ve alınacak önlemleri tesbit ederek gereğini yapmak
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerdir.
Su şebekesi işletme müdürlüğü olarak, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza en etkin ve güvenilir şekilde hizmeti sunmak amacıyla
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Her geçen gün su şebekesi yapım ve onarım çalışmaları, daha kaliteli işçilik, en kaliteli malzeme ve
en hızlı hizmetle sürdürülmektedir. Su şebeke işletme hizmetleri 2011 yılında yaptığımız İşlerin Uzaktan Yönlendirilmesi Projesiyle çok
daha etkin ve kontrol edilebilir hale gelmiştir. Arazideki tüm arıza verileri, merkez bilgisayarlara ekiplerde bulunan el bilgisayarları
(PDA) yardımıyla gönderilmektedir. Bu verilerin değerlendirilmesi ve istatistik çalışmalar sonucu sistemdeki hatalar belirlenecek ve
oluşturulacak düzeltici faaliyetlerle bu hatalar giderilecektir.
44
45
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
1989–2011 YILLARI ARASI ULAŞILAN SU ŞEBEKESİ UZUNLUĞU
1988
Döşenen Şebeke Uzunluğu (km)
İçme Suyu
Tatlı Su
1190000
-
Eklenik Şebeke Uzunluğu
Ductil Toplam
1190000
2011 YILI İÇME SUYU ŞEBEKE ARIZA SAYILARI
SELÇUKLU
31
17
20
68
84
146
139
369
MEDAŞ
28
25
20
73
PTT
34
6
10
50
44180
11664
55844
1245844
34326
65749
100075
1345919
1991
67245
72576
139821
1485740
1992
79103
24699
103802
1589542
1993
135154
17288
152442
1741984
1994
145578
3250
148828
1890812
1995
121319
14095
135414
2026226
1996
110909
33296
144205
2170431
1997
136814
7565
144379
2314810
1998
171971
13253
185224
2500034
1999
138630
9475
148105
2648139
MÜTEAHHİT
BELEDİYELER
318151
1180
319331
4027552
2007
200351
1172
201523
4229075
2008
156554
400
156954
4386029
2009
95800
28490
124290
4510319
2010
81146
14776
95922
4606241
2011
72808
22273
95081
4720319
T.Çelik Boru
261689
-
261689
4982008
Mor Şebeke (HDPE)
12316
-
12316
4994324
Toplam
4506027
456984
0
34
0
34
55
75
207
785
443
449
1.677
3
0
0
3
257
183
162
602
ARA TOPLAM
1.126
677
686
2.489
ŞEBEKE ARIZA GENEL TOPLAM
1.438
959
1.000
3.397
SELÇUKLU
KARATAY
MERAM
GENEL TOPLAM
MÜDAHALESİZ ARIZALAR
ŞEBEKE VANASI
2011 YILI ABONE ŞUBE YOLU ARIZA SEBEPLERİ
SU ŞEBEKE
MÜTEAHHİT
YILLARA GÖRE ARIZA SAYILARI
Ana Şebeke
Abone Şube Yolu
Park, Y. Alan, Hidrant, Çeşme vb.
TOPLAM
2000
2982
2842
2602
8.426
9.236
5
2
14
21
KANALİZASYON
32
94
76
202
MEDAŞ
14
7
8
29
32
PTT
9
12
11
ÇELİK BORU
0
0
0
0
DOĞALGAZ
24
11
23
58
1
0
1
2
85
126
133
344
20
0
1
21
MERAM
0
0
50
50
KARATAY
0
32
3
35
KARAYOLLARI
ABONE ŞUBE YOLU ARIZA SEBEPLERİ
YILLAR
2707
KARATAY
51
4994324
2947
47
DONMA ETKİSİYLE OLUŞAN ARIZALAR
2000–2011 YILLARI GERÇEKLEŞTİRİLEN SU ŞEBEKE ARIZA ÇALIŞMALARI
3582
46
81
3174542
2006
1
60
163930
3708221
0
233
25506
3504885
37
MERAM
90
138424
203336
675
0
74
2002
133549
224
1
69
VATANDAŞ
9662
208
36
29
3010612
15565
243
15
2810559
193674
15
24
162420
117984
9
14
200053
2005
0
16
4960
2004
6
17
16648
3371336
9
91
BÜYÜKŞEHİR
157460
196794
9
17
KOSKİ
183405
43442
0
14
SELÇUKLU
2001
153352
0
60
ARA TOPLAM
2000
2003
ÇELİK BORU
DOĞALGAZ
KARAYOLLARI
ARA TOPLAM
2001
GENEL TOPLAM
SU ŞEBEKE
1990
18997
MERAM
KANALİZASYON
1989
18997
KARATAY
1190000
ŞEBEKE ARIZA SEBEPLERİ
Yıllar
2011 YILI SU ŞEBEKE ARIZALARI
ARA TOPLAM
SELÇUKLU
2002
3272
2983
2743
8.998
2003
3256
2924
2684
8.864
2004
3449
3175
2935
9.559
2005
4080
3259
3019
10.358
2006
4488
3267
3027
10.782
2007
4052
4492
4252
12.796
DONMA ETKİSİYLE OLUŞAN ARIZALAR
2008
3249
4509
4269
12.027
ARA TOPLAM
2009
3376
3493
3339
10.208
2010
3327
2717
4033
10.077
2011
3397
2876
3749
10.022
TOPLAM
42.510
39.484
39.359
121.353
BELEDİYELER
BÜYÜK ŞEHİR
5
13
16
34
12
13
19
44
ARA TOPLAM
37
58
89
184
VATANDAŞ
62
76
42
180
663
795
526
1.984
0
8
3
11
725
879
571
2.175
0
7
8
15
52
42
64
158
0
0
0
0
52
49
72
173
899
1.112
865
2.876
KOSKİ
MÜDAHALESİZ ARIZALAR
VATANDAŞ
BELEDİYE VANASI
MÜDAHALESİZ ARIZALAR
DONMA ETK. OL. ARIZALAR
ARA TOPLAM
ABONE ARIZA GENEL TOPLAM
46
47
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
ABONE ŞUBE YOLU ÇALIŞMALARI
2011 YILI PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT v.b ARIZA SAYILARI
SELÇUKLU
KARATAY
MERAM
GENEL TOPLAM
28
59
29
116
PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT VB. ARIZALARI
PARK VANASI
PARK DİKMESİ
36
42
38
116
YANGIN HİDRANTI
51
40
17
108
İLÇELER
TATLI SU, YEŞİL ALAN, PARK ABONE BAĞLANTISI
KAMU BİNASI ABONE BAĞLANTISI
PARSEL ABONE BAĞLANTISI
SELÇUKLU
KARATAY
MERAM
GENEL TOPLAM
42
36
45
123
9
1
2
12
113
5
31
149
UMUMİ WC
1
6
7
14
BELEDİYE VANASI AÇMA
32
69
26
127
ŞADIRVAN
5
25
37
67
BELEDİYE VANASI KESME
336
689
331
1.356
KANAL ARIZASI
79
71
18
168
KUYU ARIZASI
22
14
55
91
SU AKMIYOR
307
401
208
916
SU AZ AKIYOR
ŞEBEKE YERİ GÖSTERME
196
175
131
502
26
17
32
75
ARIZA KOSKİ'YE AİT DEĞİL
201
193
89
483
ADRES BİLGİSİ YETERSİZ
12
72
4
88
ARIZAYA RASTLANMADI
343
408
254
1.005
1.307
1.523
919
3.749
PARK, YEŞİL ALAN, HİDRANT ARIZA GENEL TOPLAM
2011 YILI TATLI SU ÇEŞMESİ ARIZA SAYILARI
TATLI SU ÇEŞMESİ ARIZA SEBEPLERİ
2011 YILI ABONE ŞUBE YOLU ÇALIŞMALARI
VATANDAŞ
MÜDAHALESİZ ARIZALAR
DONMA ETKİSİYLE OLUŞAN ARIZALAR
MUSLUK
1
2
0
3
TESİSAT
7
17
14
38
MUSLUK
107
117
125
349
TESİSAT
46
129
45
220
MUSLUK
13
21
5
39
TESİSAT
14
8
16
38
188
294
205
687
TATLI SU ÇEŞMESİ GENEL TOPLAM
SAYAÇ YERİ HAZIRLAMA
SAYAÇ
6
9
14
29
SAYAÇ YERİ ISLAHI
11
11
9
31
SAYAÇ KOLU
52
32
37
121
SAYAÇ DİKMESİ
15
28
40
83
SAYAÇ VANASI
330
126
166
622
SAYAÇ ARIZALI
12
30
7
49
ABONE ŞUBE YOLU GENEL TOPLAM
958
1036
708
2702
2011 YILI VANA RÖGAR KAPAĞI ÇALIŞMALARI
2011 YILI VANA RÖGAR KAPAĞI ÇALIŞMALARI
İLÇELER
SELÇUKLU
KARATAY
MERAM
TOPLAM
MEHHOL YÜKSELTME
207
1212
417
1836
BUŞAKLE YÜKSELTME
100
208
257
565
BUŞAKLE MONTAJ
105
232
156
493
SFERO KAPAK MONTAJ
226
103
189
518
KAPAK ARAMA, KONTROL VE BAKIM
182
744
304
1230
TOPLAM
820
2499
1323
4642
2011 YILI FİBER OPTİK KABLO YAPIM İŞİ İÇİN DÖŞENEN Ø 63 PE BORU UZUNLUĞU (m)
2011 YILI FİBER OPTİK KABLO YAPIM İŞİ İÇİN DÖŞENEN Ø 63 PE BORU UZUNLUĞU
ÇAP
TOPLAM UZUNLUK (Metre)
Ø 63 PE
2011 YILI FİZİKİ KAÇAK ARAMA ÇALIŞMALARI
2011 YILI YENİ ŞEBEKE, TATLI SU, İPTAL EDİLEN ŞEBEKE ve ISLAH EDİLEN YERLERİN UZUNLUKLARI (m)
YENİ ŞEBEKE
TATLI SU
İPTAL EDİLEN ŞEBEKE
ISLAH
KARATAY
1389
0
145
564
MERAM
527
0
0
480
SELÇUKLU
1559
286
1509
423
GENEL TOPLAM:
3475
286
1654
1467
2011 YILI ŞEBEKE YAPIM ÇALIŞMALARI
2011 YILI YENİ ŞEBEKE-ISLAH-ŞEBEKE İPTALİ
YENİ ŞEBEKE
YAPIM
ISLAH
7.160
SELÇUKLU
KARATAY
MERAM
GENEL TOPLAM
43
15
21
79
6
16
9
31
ŞEBEKE İPTALİ
34
22
29
85
SU ŞEBEKE YAPIM GENEL TOPLAM
83
53
59
195
2011 YILI KAÇAK ARAMA ÇALIŞMALARI
ŞEBEKE
ABONE
İÇ TESİSAT
KALORİFER
KANAL
ARIZASI
ÇIKAN
ÇAY SULARI
VE DEPO
TAŞMASI
MERAM
21
31
27
1
17
2
26
3
128
KARATAY
26
24
18
3
11
-
15
5
102
SELÇUKLU
12
14
16
4
8
-
8
1
63
TOPLAM
59
69
61
8
36
2
49
9
293
ARIZA
ARAMA
ÇIKMAYAN YAPILAMADI
TOPLAM
48
49
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2011 YILI AYLIK ALTINAPA BARAJI SU REZERVİ
ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TARİH
SU YÜKSEKLİĞİ
BARAJ KODU
BARAJ HACMİ
cm.
m.
m3
cm.
Lt./sn.
460
1.244.10
6.895.000
15
590
OCAK
GELEN SU
ŞUBAT
526
1.244.76
7.975.000
27
1.990
MART
802
1.247.52
13.211.000
26
1.820
NİSAN
1.010
1.249.60
17.923.000
29
2.330
MAYIS
1.285
1.252.35
25.022.000
47
5.400
HAZİRAN
1.363
1.253.13
27.174.000
21
1.170
TEMMUZ
1.252
1.252.02
24.129.000
13
430
AĞUSTOS
1.128
1.250.78
20.874.000
9
170
EYLÜL
988
1.249.38
17.394.000
8
120
EKİM
953
1.249.03
16.566.000
17
780
KASIM
912
1,248.96
15,621,000
16
680
ARALIK
955
1,249.05
16,613,000
16
680
YILLARA GÖRE İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ ÜRETİM TABLOSU ( m3 )
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ VE ÇEVRE SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
İçme Suyu Arıtma Tesisleri Ve Su Kalite Kontrol
Laboratuvarı Tanıtım CD ve broşürleri hazırlanıp
ilgili yerlere dağıtımı ve tanıtımı gerçekleştirilmiş
olup web sitemizde de aktif hale getirilmiştir.
Barajdaki su rezervi ve baraja gelen su miktarlarını, GSM modem cihazı ile günlük takip edilip web
sitemizde yayınlanmaktadır.
Baraj gölünde alg oluşumu önlemek için 6.775 kg.
bakır sülfat kullanılmıştır
YILLAR
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM ( m3 )
23.881.000
1995
2.375.000
2.410.000
2.575.000
2.580.000
2.580.000
2.750.000
3.050.000
2.801.000
2.760.000
1996
2.375.000
2.410.000
2.575.000
2.580.516
2.580.000
2.750.000
3.050.000
2.801.000
2.760.000
2.740.510
1.400.000
28.022.026
1997
1.791.126
1.946.593
2.322.845
1.855.610
2.139.340
2.287.398
2.363.515
1.740.529
869.631
1.179.930
18.496.517
1998
1.726.133
1.829.610
2.137.762
2.201.000
1.988.694
2.050.000
1.899.445
2.496.158
730.125
218.250
17.277.177
1999
1.960.380
2.212.399
2.350.177
2.328.754
2.399.216
2.243.504
2.492.542
2.271.052
1.844.477
211.000
20.313.501
10.092.470
2000
650.112
1.670.000
1.312.416
1.411.200
1.458.240
1.752.643
1.592.057
245.802
2001
592.704
520.262
511.562
489.294
688.958
168.148
2.970.928
2002
1.658.880
1.512.000
1.968.000
2.400.000
2.500.000
2.681.000
2.276.000
1.415.000
2.328.000
2.770.656
2.469.600
2.046.000
26.025.136
2003
2.650.000
2.419.200
2.641.200
2.376.000
3.135.000
3.036.000
3.085.000
2.966.000
2.820.000
2.950.000
2.448.000
2.120.000
32.646.400
2004
1.860.000
2,220,000
2.750.000
2.160.000
2.752.800
2.840.000
2.752.000
2.820.000
2.736.000
2.820.000
2.250.000
1.620.000
27.360.800
2005
1.209.000
1.209.000
967.000
756.000
960.000
720.000
592.000
496.000
211.200
326.400
595.200
8.041.800
2006
595.200
636.000
604.800
648.000
892.800
936.000
967.200
936.000
892.800
818.400
1.080.000
1.116.000
10.123.200
18.414.000
2007
1.325.000
1.650.000
1.775.000
1.800.000
2.100.000
1.920.000
1.980.000
1.754.000
1.860.000
1.550.000
700.000
2008
800.000
1.653.600
2.232.000
2.160.000
1.971.000
1.848.200
1.675.200
1.946.400
1.639.200
1.023.600
16.949.200
2009
480.800
739.200
1.080.500
1.963.200
2.380.800
2.252.800
2.316.800
2.185.600
2.160.000
1.957.000
2.304.000
1.832.800
21.653.500
2010
932.800
1.242.300
2.306.400
2.232.000
2.274.884
2.224.963
1.748.336
2.383.647
1.860.875
1.488.000
1.356.400
1.056.000
21.106.605
2011
943.200
864.000
967.200
936.000
1.156.800
1.969.300
2.194.800
2.146.000
2.232.000
1.983.000
2.088.000
0 17.480.300
50
51
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2011 YILI ARITMA TESİSLERİ VE ALTINAPA BARAJINDA KULLANILAN KİMYASALLAR
Genel
Toplam
(Kg.)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
(Kg.)
Alüminyum Sülfat
18.850
14.550
23.850
19.350
19.000
53.200
38.050
48.000
49.650
48.350
56.550
0
408.500
Polielektrolit
100.00
50.00
100.00
75.00
75.00
208.00
208.00
233.00
208.00
149,8
166,40
0
1.332.00
48.028
Kimyasalın Adı
Sülfirik Asit
7.916
6.480
6.480
6.480
3.312
6.240
1.800
0
-
2.720
3.600
0
Gaz Klor
3.720
3.240
3.264
4.320
4.704
8.064
8.840
11.920
14.653
12.896
9.768
0
89.109
Hipoklorit
6.220
4.808
4.397
4.585
9.980
10.595
12.340
11.075
10.910
7.130
6.900
3.620
93.975
750
950
1.375
1.350
1.325
1025
6.775
Bakır Sülfat
• Aydınlık (P1), Alavardı (P2) ve Arif Bilge (P3) pompa istasyonlarına periyodik olarak
her hafta gidildi, buradaki gaz klor sistemi kontrol edildi ve bu pompa istasyonlarındaki boş gaz klor tüpleri doluları ile yer değiştirildi.
• Aydınlık (P1), Alavardı (P2) ve Arif Bilge (P3) pompa istasyonlarındaki gaz klor
arızaları yapıldı.
• Tesisimizde bulunan 4 adet durultucu havuzu, 1 adet 2 gözlü hızlı karıştırma ünitesi,
Filtre ünitesinde bulunan 500’lük durulmuş su kanalı, Filtre ünitesinde bulunan 700
m3’lük GYS su deposu ve GYS su tutma tankının genel temizliği yapıldı.
• Dere santralde bulunan yükleme havuzunun genel temizliği yapıldı ve burada bulanan arızalı vananın tamiri ve bakımı yapıldı.
• Durultucu ünitesindeki 0,1,2 ve 3 nolu havuzların çamur boşaltma hunilerinin tamiri
ve bakımı yapıldı.
• Klorlama ünitesinde bulunan 4 adet enjektör, 2 adet klornatör ve 2 adet vakum
regülâtörünün bakımı yapıldı.
• Klorlama ünitesinde bulunan bakiye klor analizatör cihazının temizlik ve bakımı
yapıldı.
• Klorlama ünitesinde bulunan klornatörlere bağlı eskimiş tüm vana ve borular değiştirildi.
• Kimya ünitesinde bulunan 3 adet Alüminyum Sülfat, 3 adet Polielektrolit ve 2 adet
Sülfürik Asit dozaj pompalarının bakımları yapıldı.
• Kimya ünitesinde bulunan 2 nolu sülfürik asit hattının damperi yenisi ile değiştirildi
• Filtre ünitesinde bulunan 7 adet Ø 80’lik, 7 adet Ø 500’lük, 7 adet Ø 600’lük ve 7
adet Ø 750’lik pnomatik vanaların tamiri ve bakımı yapıldı. Ayrıca burada bulunan
Ø 250’lik hava körüklerine ait pnomatik vanalar yenisi ile değiştirildi.
•2011 yılında Su Kalite Kontrol Laboratuvarımızın akreditasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
•2011 Yılı içinde 3740 adet Bakteriyolojik, 7.281 adet Fiziksel - Kimyasal analiz 43.767 TL ücret karşılında yapılmış olup ayrıca daha
önceden belirlenen 200 noktanın her hafta bakiye klor ölçümleri yapılmıştır.
2011 YILINDA KALİTE - KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER
AYLAR
BAKTERİYOLOJİK
FİZİKSEL-KİMYASAL
ALINAN ÜCRET (TL.)
OCAK
290
360
2.310,33
ŞUBAT
312
661
3.037,84
MART
315
677
2.957,08
NİSAN
326
666
4.850,89
MAYIS
315
408
3.868,57
HAZİRAN
315
408
3.868,57
TEMMUZ
302
674
3.871,71
AĞUSTOS
318
634
3.848,19
EYLÜL
360
786
2.906,58
EKİM
324
651
4.648,50
KASIM
315
621
3.657,29
ARALIK
248
735
3.941,44
3.740
7.281
43.766,99
TOPLAM
YILLARA GÖRE YAPILAN ANALİZLER
YILLAR
• Filtre ünitesinde bulunan 7 adet Ø 600’lük aktuatör vanaların tamiri ve bakımı yapıldı.
• Filtre ünitesinde bulunan 2 adet vidalı kompresörün tamiri ve bakımı yetkili servise yaptırıldı.
• Filtre ünitesindeki GYS pompalarına ait arızalı 3 adet elektrikli çek valf yenileriyle değiştirildi.
• 2700 m. Uzunluğundaki kutu kesit beton kanal ( Macar Kanalı ) bakımı yapılarak tekrar devreye alınmıştır. Altınapa Barajından gelen su bu kanal vasıtasıyla İçme
Suyu Arıtma Tesisimize ulaştırılmaktadır.
• Tesisimizin kalorifer dairesinde bulunan deforme olmuş 2 adet genleşme kapları ve 2 adet sirkülasyon pompaları firma tarafından değiştirildi.
• Hamsu giriş Ø 1000’lik vana yenisi ile değiştirildi, bu hatta Ø 120’lik bypass yapıldı ayrıca burada bulunan numune musluğu, manometre ve vana değiştirildi.
• Yazır pompa istasyonundaki klorlama sistemi kontrol edildi, arızalı gaz kaçak alarm cihazı ve klornatör sökülerek servise gönderildi.
• Alavardı ( P2 ) pompa istasyonundaki klorlama hattı arıza ekipleriyle ortaklaşa çalışma sonucu değiştirilerek yeniden devreye alındı.
• Meram Dere hidroelektrik santralindeki arızadan dolayı tesisimiz 26 Ekim 2011’de saat 06:15’de durduruldu ve aynı gün saat 19:30’da yeniden işletmeye alındı.
• Dere santralden sonraki Ø 1000’lik çelik boru üzerinde bulunan 9 adet Ø 100’lük vantuzlar yenisi ile değiştirildi burada bulunan Ø 100’lük vanaların bakımı yapıldı.
• 2011 yılı için 93.795 Kg. Sodyum Hipoklorit kullanılarak kuyu ve kaynak sularının dezenfeksiyonu yapılmıştır.
• 22 köyde ve 19 şehir içi klorlama noktasında klorlama işlemi ve kontrolleri yapılmaktadır.
AYLARA GÖRE HARCANAN HİPOKLORİT
AYLAR (2010)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
G.TOPLAM
Hipoklorit (LT.)
6.220
4.808
4.397
4.585
9.980
10.595
12.340
11.075
10.910
7.130
6.900
3.620
93.975
YILLARA GÖRE HARCANAN HİPOKLORİT
YILLAR
HARCANAN HİPOKLORİT LT.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
13.000
20.500
72.900
87.500
84.502
93.975
BAKTERİYOLOJİK
FİZİKSEL KİMYASAL
ALINAN ÜCRET (TL.)
2006
2.800
1.047
5.228
2007
2.800
2.515
4.775
2008
2.639
3.000
15.536
2009
3.133
6.861
18.426
2010
3.115
6.546
55.112
2011
3.740
7.281
43.767
52
53
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
SU KALİTE - KONTROL LABORATUVARINDA YAPILAN ANALİZLER, KULLANILAN METOD VE STANDARTLAR
Tiplerine Göre Mevcut Sulama Kanalları Uzunlukları (m)
ANALİZLER
KULLANILAN METOD ve STANDARTLAR
Kanal Tipi
pH
SM (2005) Sec4-90 H+ 4500 H B. Electrometric Method
Bulanıklık
SM (2005) Sec-. 2-9 Turbidity 2130 B. Nephelometric Method
BETON KANAL
70.536,90
İletkenlik
SM (2005) Sec.2-45 Conductıvıty 2510 B. Laboratory Method
KAPALI SİSTEM
33.940,15
Renk
SM (2005) Sec. 2-2 2120 B. Visual Comparison Method
TOPRAK KANAL
Tat
Organoleptik
Toplam
Koku
Organoleptik
Bikarbonat Alkalinitesi
SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method
Karbonat Alkalinitesi
SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method
Hidroksil Alkalinitesi
SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method
Toplam Alkalinite
SM (2005) Sec.2-26- Alkalinity 2320 B. Titrimetric Method
İş Makinesi Faaliyetleri
Kalsiyum
SM (2005) Sec.3-65-3500 Ca B.EDTA Titrimetric Method
JCB 85-007
Magnezyum
SM (2005) Sec.3-84 3500 Mg B. Calculation Method
GENEL TOPLAM
Toplam Sertlik
SM (2005) Sec. 2-37 2340 C. EDTA Titrimetric Method
Sülfat
Klorür
Amonyak
Nitrat
NOVA 60 - Kit
SM (2005) Sec.4-70 4500-Cl- B. Argentometric Method
SM (2005) Sec. 4-111 4500- NH3 D
Ammonia-Selective Elektrode Method
SM (2005) Sec. 4-122 4500 NO3- Brucine Metod
NOVA 60 - Kit
NOVA 60 - Kit
Organik Madde-Permanganat İndeksi
TS 6288 EN ISO 8467/Nisan 1998 Titrimetrik Yöntem
Florür
Siyanür
17.525,50
122.002,55
Çalışma Saati
Yapılan Kazı Miktarı (m)
Kazı Çalışması (m3)
831
4200
840
• Sulama dönemlerinde vardiya sistemine geçilerek tatil günleri de dâhil 24 saat sulama hizmeti verilmiştir. Sulama süresi boyunca işyerimiz sürekli açık kalmış buradaki görevli tarafından vatandaşın telefon görüşmeleri ve müracaatları değerlendirilerek görevlilerle hemen irtibat kurulmuştur. Bu sayede hem su taşkınlıklarının
önüne geçilmiş hem de bütün vatandaşlarımızın düzenli sulama yapmaları sağlanmıştır.
• Bu yıl 20.06.2011 tarihinde ilk sulama, 23.09.2011 tarihinde son olmak üzere toplam 4 kere barajdan sulama yaptırılmıştır. 2011 yılı içerisinde Barajda toplanan
su yeterli olduğundan kuyularımız çalıştırılmamış olup, kuyu suyu ile bahçe sulaması yaptırılmamıştır.
• İçme suyu Arıtma tesislerinde bakım ve onarım nedeniyle durultucu ünitesindeki havuzların temizliği yapıldı.
• Arıtma Tesisleri içinde çevre temizliği yapıldı.
• İçmesuyu Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri, Buzlukhanı, Karakaya, Yazır Parsana 1, Parsana 2, Sille Kırı Gömme, Aydınlık Gömme, P1 Aydınlık, P2 Alavardı, P3
Hasanköy, Beybes1, Beybes2, Dutlukırı Gömme, Kırankaya, Dutlu, Çayırbağı, Hatıp, Seyrantepe, Toki Gödene, Kuyu depo ve pompa istasyonlarında sulama, budama,
ilaçlama, yabancı ot temizliği, fidan dikimi ve gübreleme işleri yapıldı.
SM(2005) Sec. 4-188 4500- SO4-2 E. Türbidimetrik Method
Nitrit
Toplam
• Meram bölgesinde 26 mahalleye dağılan bu kanalların tamamı ekiplerimizce periyodik şekilde
devamlı temizlenmiş ve çıkarılan atıklar şehir dışına nakledilmiştir. Tahrip olan beton kanalların
bakım ve onarımları sürekli yapılmıştır. Gerek görülen yerlere rogar ve su açma, kapama kapakları
monte edilmiştir.
• Meram Belediyesinin 18. madde imar çalışmaları nedeniyle meydana gelen yol tadilatı ve değişiklerinden dolayı bazı kanallarda tadilat yapılmış, bazılarının yerleri değişmiştir. Yeni açılan yolların
durumuna göre sulama kanalları açılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiştir. Yeni yol
geçişleri, su çevirme avgazları, tıkanan veya göçen mevcut yol geçişleri yenilenmiştir. Bu çalışmalarda 35 adet beton kapak, 2 adet sac kapak, 1 adet vana, 72 m PVC boru, 12 m asbest, 101
adet büz, 1854 m koruge boru, 5 m çelik boru, 143 torba çimento, 12 torba kalekim ve 47 m3
kum kullanıldı.
SM (2005) Section 4-84 4500 4500 F- C. Ion
Selective Electrode Method
SM (2005) Section 4-43 4500 CN- -F. Cyanide Selective Elektrot Method
Önceki Hali
NOVA 60 - Kit
Toplam Çözünmüş Madde
SM (2005) Sec.2-57 2540 C Total Dissolved Solids Dried at 180°C
Toplam Askıda Katı Madde
SM (2005) Sec.2-56 2540 B Total Dissolved Solids Dried at 105°C
Ağır Metallerin Analizi (ICP 2100 DV)
SM(2005) Sec. 3-39, 3120 B. Inductively Coupled Plasma (ICP) Method
Toplam Koliform ve E.Coli Sayımı
TS EN ISO 9308-1:2000 Membrane Filter
Enterekok
TS EN ISO 7899-2 Membrane Filter
Pseudomonas aeruginosa
TS EN ISO 16266 Membrane Filter
Clostridium perfringens
TS EN ISO 26461-1 Membrane Filter
Toplam Koloni (jerm) Sayısı (37°C)de
TS EN ISO 6222 Membrane Filter
•Çevre Sulama Birimimiz Meram bölgesinde bulunan ve ziraat alanlarının Baraj suyu ve kuyu suyu ile sulama işlerini yürütmektedir.
•2011 Yılı içinde 1.sulamada 1.558.980 m3, 2.sulamada 1.869.869 m3, 3. sulamada 1.294.646 m3 ve 4. Sulamada 629.125 m3 genel
toplamında ise 5.352.620 m3 barajdan su kullanılmıştır. Toplam 10.906 dekar alan sulanmış olup, baraj sulama suyu tahakkuk toplamı
165.001,53 TL olarak gerçekleşmiştir.
Düzenlendikten Sonraki Hali
2011 Yılı Tahakkuk Raporu
Sulama
Abone Sayısı
Sulanan Alan (m2)
Toplam Tahakkuk (TL) (KDV Dahil)
1. Sulama
2.617
2.865.000
42.981,38
2. Sulama
2.636
3.051.000
45.759,85
3. Sulama
2.390
2.680.000
40.192,57
4. Sulama
1.919
2.310.000
34.647,39
23
------
Diğer
1.420,34
GENEL TOPLAM
165.001,53
SULAMALAR
2011 (m3)
2010 (m3)
2009 (m3)
2008 (m3)
I. ETAP
1.558.980
1.482.110
1.476.800
1.372.000
1.393.000
1.662.000
II. ETAP
1.869.869
1.881.567
1.162.000
1.943.180
1.248.000
1.775.000
III. ETAP
1.294.646
2.105.991
1.645.000
1.048.000
1.327.000
1.255.000
IV. ETAP
629.125
4.363.180
3.968.000
4.692.000
TOPLAM
5.352.620
2007 (m3)
2006 (m3)
858.000
5.469.668
5.141.800
•Sulama sistemi, 11 ana kanal ve bunlara bağlı tali kanallardan oluşmaktadır ve toplam uzunluğu 120 km.’yi bulmaktadır.
• İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisi, P3 Pompa İstasyonu ve Baraj Güvenlik Sahasında çim biçim çalışması yapıldı.
• İçme Suyu Arıtma Tesisinde çim gözeme ve otomatik sulama kurulum çalışması yapıldı. 30.000 m2 alan 7.064 m boru ile otomatik sulama sistemi ile sulanır hale
getirildi.
54
DEPO TEMİZLEME EKİBİ 2011 YILI GENEL FAALİYET RAPORU
2011 YILI KOSKİ YEŞİL ALAN HİZMETLERİ
HİZMETLER
İLAÇLAMA
YABANCI OT TEMİZLİĞİ
DEKAR
ADET
KG
M3
TOPLAM
77
77 (kg)
524.421
525 (da)
BARSANA 2
630
BARSANA 1
862
5141
DERE
360
AKYOKUŞ
100
P3 POMPA
290
ATIKSU ARIMA
931
ÇAYIRBAĞI
400
P2 ALAVARDI
50
P1 AYDINLIK
130
KARAKAYA
129
SİLLE G. DEPO
240
TOKİ GÖDENE
60
227
9550
Tatköy 1,Tatköy 2 su depoları temizlendi.
9550
9550 (adet)
Şubat
21
2.336.40
Karakaya,yazır,Buzlukhanı Su depoları temizlendi.
14825 (adet)
Mart
41
3.426.72
Beybes1,Beybes 2 su depoalrı temizlendi.
15
15 (da)
375.000
375 (da)
FİDAN DİKİMİ İÇİN ÇUKUR AÇILIMI
9550
9550 (adet)
DEPODA KALAN İLAÇ
43
43 (kg)
YUMUŞAK VE SERT KAZI ÇALIŞMASI
3000
3000 (m3)
ÇİM TOHUMU
900
900 (kg)
GÜBRE NAKLİ
3414
3414 (m3)
TOPLAM (DA)
P 3 POMPA
34.000
KARAKAYA
6.060
BARSANA 1
46.842
BARSANA 2
31.170
BARAJ
15.000
2.360
Nisan
21
1.453.76
Şadiye,Yükselen su depoalrı temizlendi.
Mayıs
41
5.477.56
Ardıçlı 1,Ardıçlı 2 su depoları temizlendi.
Haziran
64
5.763.12
Temmuz
70
8.696.60
Ağustos
71
6.308.28
Eylül
48
5.062.20
Ekim
106
10.773.40
Kasım
66
10.633.87
Aralık
43
5.555.44
Toplam
615
67.356.47
YILLAR
Depo (Adet)
Tahakkuk (TL)
586
47.166
2007
AYDINLIK GÖMME DEPO
6.083
P1 AYDINLIK
5.321
2008
604
56.680
TOKİ GÖDENE
2.000
2009
572
60.089
HASAN KÖY KUYU
1.000
2010
507
50.771
2011
615
67.356
BUZLUK HANI
17.596
YAZIR
5.805
SİLLE KIRI
4.370
BEYBES 1
70.000
BEYBES 2
7.000
DEDE KORKUT
6.000
ÇAYIR BAGI
90.000
SEYRAN TEPE
10.600
DUTLU DEPO
16.400
KIRANKAYA
3.000
DUTLU TATLI
45.100
2.000
ATIK SU ARITMA
40.000
DERE 1-2
47.890
HATIP
TOPLAM
1.869.12
14825
KUYULAR
BEYBES 1
23
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEPOLAR
P 2 ALAVARDI
BARAJ
ALINAN ÜCRET (TL)
PEYZAJ ALANLARI
Fidan Sayısı
Ocak
DEPO TEMİZLEME
FİDAN BAKIMI
ÇİM BİÇİMİ
FİDAN DİKİMİ
AYLAR
DİKİLEN AĞAÇ
ÇİM GÖZEME
PEYZAJ ALANLARI
55
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
8.824
TOPLAM (DEKAR)
524.421
• 2011 yılı içerisinde toplam 615 adet depo 67.356.47 TL. Ücret karşılında temizlenip dezenfeksiyonu yapılmıştır.
• 160 adet tatlı su çeşmesi ve periyodik tatlı su kaynaklarının debi ölçümleri yapılmıştır.
• Çayırbağı, Dutlu, Beypınarı ve Mukbil tatlı su kaynaklarında periyodik temizlik ve bakımları yapılmıştır.
• KOSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki merkez ve köyler olmak üzere su depolarının periyodik temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
2011 Yılı Eylül ayı içerisinde Karatay İlçesindeki arızadan dolayı 75 adet site su deposunun ücretsiz olarak
temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı.
Şatır,Boruktolu su depoalrı temizlendi.
Çarıklar,Çomaklı su depoalrı temizlendi.
Gödene,Dutlukırı su depoalrı temizlendi.
Boyalı,Pamukçu su depoları ve Barsana1,Barsana 2,Karagüney 2 su depoları manevra odaları temizlendi
56
57
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SCADA ve Otomasyon servisi nezaretinde mesai saati içinde ve mesai saati dışında meydana gelen diğer servislere ait arızalar (Mekanik atölyesi, Elektrik atölyesi, Arıtma
tesisleri klor bakım ve onarım birimi, Şebeke ekipleri) ilgili birimlere zamanında aktarıldı.
KOSKİ SCADA MERKEZİ
Coğrafi olarak oldukça geniş bir alan üzerinde su üretim ve dağıtım istasyonlarının bir merkezden sürekli olarak izlenebileceği gereksinim duyulduğunda istasyonlara
merkezden kumandanın sağlanabileceği ve istasyonlarda yapılan ölçümlerle ilgili istatistiksel bilgilerin sürekli olarak elde edilebileceği türden sistemler Merkezi Denetim
ve İzleme Sistemi olarak adlandırılmaktadır.
Bu nedenle Konya İli mücavir alanı içerisinde bulunan su temin ve dağıtımında kullanılan, kuyu, depo ve pompa istasyonu tesislerinin tek merkezden denetim ve İzleme
edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla şehrin değişik noktalarında bulunan kuyu, depo ve pompa istasyonlarımızın tek merkezden denetim ve izlenmesi bir otomasyon programıyla sağlamak için
2006 yılında başlatılan ve 2007 yılı sonunda bitirilen SCADA sistemi devreye alınmıştır.
Derin Kuyulara ait Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 942 adet arızaya müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı ve cihazlarımız aktif
halde tutuldu.
Proje ile;
• Konya ilinde yaşamakta olan insanlara sağlıklı, içme ve kullanma suyu sağlanılması için, su pompaj, depolama ve dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve yönetilmesi,
• Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı tüm içme suyu depolama ve pompaj tesislerimizde oluşan arızalara anında müdehale imkanı sağlanması,
• Konya ili içerisinde içme ve kullanma suyu dağıtım hizmetinde verimlilik sağlanması,
• Konya ili içerisinde kurumumuza bağlı İçme ve kullanma suyu tesislerinde tek merkezden denetim ve İzleme sağlanması amaçlanmıştır.
2011 YILI SU ÜRETİM TABLOSU
AYLAR
KUYU ÜRETİMLERİ
ARITMA ÜRETİMİ
TOPLAM ÜRETİM
OCAK
3.596.031
943.200
4.539.231
ŞUBAT
3.359.523
856.800
4.216.323
MART
3.618.574
987.731
4.606.305
NİSAN
3.623.518
989.838
4.613.356
MAYIS
3.887.372
1.156.800
5.044.172
HAZİRAN
4.325.510
1.969.300
6.294.810
TEMMUZ
5.751.791
2.194.800
7.946.591
AĞUSTOS
5.712.908
2.146.000
7.858.908
EYLÜL
5.084.611
2.232.000
7.316.611
EKİM
3.777.131
1.983.137
5.760.268
KASIM
3.238.745
2.131.200
5.369.945
ARALIK
5.049.704
0
5.049.704
51.025.418
17.590.806
68.616.224
TOPLAM
Softstarter Panosu
Pompa İstasyonlarına ait Soft Starter ve Frekans Konvertörlerinde meydana gelen toplam 92 adet arızaya
müdahale ederek bakım ve onarımları yapıldı ve cihazlarımız aktif halde tutuldu.
SCADA Merkezine tam donanımlı elektronik bakım onarım laboratuarında adet 15 RTU I/O kartı, 12 adet CPU,
3 adet telsiz tamir edilerek devreye alındı.
Laboratuarda tamir edilen kartlardan bazıları
Elektronik Bakım Onarım Laboratuarı
58
59
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Mahalle olan köylere ait Aşağıpınarbaşı Depo,Yukarıpınarbaşı Depo,Ardıçlı Eski Depo ve Tatköy Yeni Depo tesislerimizde SCADA
haberleşmesi için ihtiyaç olan elektrik enerjisi temini için güneş panelleri ile yapıldı.
• Hatıp Tatlı Su Deposunun arızalanan seviye sensörlerinin bakım ve onarımları
yapılarak devreye alındı.
• Hasanköy Terfi İstasyonun 2. göz seviye sensörü yenilenerek devreye alındı.
• Akyokuş Arıtma Terfi İstasyonun Baraj hattı girişinde bulunan 1000’lik vanaya takılan Oransal Actuatör vananın ayarları yapılarak devreye alındı.
• Karagüney 2 hattının RTU panosunun arızalanan elektronik
malzemeleri yenilenerek Depo RTU’su aktif hale getirildi.
• Barsana Terfi İstasyonunun arızalı 60DI kartı tamir edilerek
arızası giderildi
Actuatörlü Vana
Pompa istasyonu RTU Panosu
Tesislerimizde kullanılan
güneş panelleri
• Çeşitli sebeplerden yeraltına alınan ve kuyu sondajı yenilenen toplam 40 Adet kuyunun SCADA donanımları sökülerek ve montajları
yenilenerek devreye alındı.
• Tüm Depo, Terfi ve Kuyularımızda çalışan debimetrelerin kalibrasyon ayarları ve sıfırlama işlemleri tamamlanarak periyodik bakımları yapıldı.
• 2011 Yılı içinde ihalesi yapılan Mahalle olan köylerin
ve merkezde yeni açılan
Depo-Kuyuların (82 adet
panonun) saha montaj işleri
tamamlanarak SCADA Sistemine dâhil edildi.
Terfi İstasyonu SCADA RTU
Panosu
Barsana Pompa İstasyonu pompa revizyonu
Debimetre Transmiteri
• Dutlu Kırı Tatlı Su Deposu girişine debimetre montajı yapılarak devreye alındı.
• Buzlukhanı Terfi İstasyonunun tamir ve bakımdan gelen debimetresinin montajı yapılarak devreye alındı.
• Her ayın sonunda debimetre kontrolleri yapıldı ve elektrik kesintisinden dolayı sıfırlayan debi değerleri düzeltildi.
• Barsana Terfi İstasyonuna ait 4. ve 5. motorlar revizyonları tamamlanan yeni motorlar SCADA sistemine dahil edilerek devreye alındı.
• Saha da mevcut SCADA sistemine ait 269 adet telsizin seri numaraları ve performansları kontrol ve test edilerek kayıtları güncellendi.
• 45 Evler Manevra ve Vana Kontrol İstasyonunun, vatandaş tarafından tahrip edilen kabini ve SCADA teçhizatı yenilenerek devreye alındı.
• Akyokuş Terfi İstasyonunun Bakiye Klor Ölçüm cihazının kalibrasyonu yapıldı ve devreye alındı.
• Arıza ve bakımdan gelen 15 adet muhtelif çapta Debimetre Sensörü ve Transmiteri montajlanarak çalışma performansları kontrol edildi.
• Tatköy Ağlayan Çal Dağına Mahalle olan köylere ait
SCADA sisteminin Anten ve
Role KOSKİ binasına anten
montajları yapılarak devreye
alındı.
• Tatköy Ağlayan Çal Dağına Mahalle olan köyler için montajı yapılan Anten ve
Rölesinin haberleşme frekansını kuvvetlendirmek için Dublexter cihazı yenilendi.
• Mahalle olan köylerin SCADA sistemine devredilmesinden sonra kuyulara ait mekanik panoların Soft Starter dönüşümleri tamamlanarak sisteme adapte edilmeleri tamamlandı.
Ağlayan Çal Dağı SCADA Anteni
Debimetre sensör ve transmitteri
• SCADA şebeke ekibimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen 113 adet basınç
düşüklüğü ve akmama şikâyeti yerinde incelenerek giderildi.
• SCADA şebeke ekibimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen 7 adet su kumlu ve
3 adet su bulanıklık şikâyeti yerinde incelenerek giderildi.
• SCADA şebeke ekibimiz tarafından vatandaşlarımızdan gelen 4 adet hava şikâyeti
yerinde incelenerek giderildi.
• Depo ve Pompa İstasyonlarımızın haşere ile mücadele kontrolü ekiplerimiz nezaretinde yüklenici firma tarafından periyodik olarak yapıldı.
• Bütün depo ve pompa istasyonlarımızın aylık temizlikleri periyodik olarak SCADA
şebeke ekibimiz tarafından yapıldı.
• Yeni açılan kuyularımızın şebeke bağlantıları yapıldı.
• Karakaya Pompa İstasyonu ve Karagüney 1 Depo arası basma hattı yenilendi.
• Karagüney 2 Terfi ve Karagüney 3 Depo arası basma hattı devreye alındı.
Toki Aktarma Terfi İstasyonu
60
SCADA Sistemi, Pompa Yenileme ve Şebeke Islahı Çalışmaları İle Yapılan Tasarruflar
• 2011 yatırım yılı içerisinde ihale kapsamında 20 adet sondaj kuyusu yeraltına alınmıştır.
2007
2008
277
302
36.165.314
33.595.049
14,3
30.911.935
24,6
33.855.651
18,9
34.591.279
18,0
33
18
45,5
16
51,5
16
51,5
16
51,5
3 araç
14.616 saat
2 araç
8.352 saat
43
2 araç
8.352 saat
43
2 araç
8.352 saat
43
2 araç
8.352 saat
43
Depo Taşkınları
4
2
50
0
100
0
100
1
75
Motor Yanması
20
12
40
7
65
3
85
3
85
Mil Kesme ve Boru Çözme
36
10
72
2
94,4
2
94,4
0
100
428
244
43
227
47
162
62,1
240
44
8.544
7.758
9,19
6.869
19,6
6.044
29,3
6.273
26,6
558
467
16,3
453
18,8
527
5,5
504
9,7
Tesis Adedi
Enerji Tüketimi (kW)
Personel
Ulaşım
Diğer Motor ve Pompa Arızaları
Şebeke Arızaları
61
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
1m³ Su üretimi için harcanan birim enerji (Watt)
2009
%
fark
314
%
fark
2010
320
%
fark
2011
323
%
fark
SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
Tatlı su ihtiyacını karşılamak için kullanılan pınarların aylık debi ölçümleri yapılmıştır. Yıl içerisinde bu pınarlardan 2.686.456,80 m3 su elde edilmiştir.
Ocak
BEYPINARI
MUKBİL
ÇAYIRBAĞI
DUTLU
1.95
7.00
24.00
50.02
Şubat
2.59
7.14
16.39
50.71
Mart
3.01
7.81
17.85
49.72
Nisan
4.20
7.93
22.22
50.08
Mayıs
7.35
8.60
20.83
50.71
Haziran
9.25
9.43
23.80
50.80
Temmuz
10.00
9.17
26.66
49.72
Ağustos
9.26
9.61
23.80
49.75
Eylül
6.20
9.10
21.60
49.62
Ekim
5.00
8.33
20.83
49.52
Kasım
3.37
7.90
22.72
49.50
Aralık
2.22
7.35
19.23
47.81
• İçme ve kullanma suyu temini amacıyla 2011 yatırım yılı içerisinde 2500 m. su sondaj kuyusu açım işi ihalesi yapılmıştır. İhale kapsamında toplam 10 adet su sondaj
kuyusu imalatı gerçekleştirilmiştir.
• İhale kapsamında açılacak olan kuyular için DSI Bölge Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Toplamda 15 adet Yer altı suyu Arama Belgesi,
10 adet Yer altı suyu Kullanma Belgesi alınmıştır.
2011 Yılında Yapılan Elektriksel Arızaların Aylara Göre Dağılımı
YAPILAN İŞLERİN CİNSİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS HAZİRAN
TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Kondansatör tamir ve bakımları periyodik olarak yapıldı.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Enerji sarfiyat endeksleri düzenli olarak takip edildi.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
3
3
3
2
3
2
+
2
1
1
21
3
4
5
5
2
5
6
9
4
4
3
4
51
Muhtelif pano ve motor bakımı yapıldı.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Yeni kuyu tesisleri için OG ve TR Postası montajları
2
-
1
-
4
2
2
2
3
2
2
2
28
Motor sarımı yapıldı.
-
-
-
-
1
-
1
-
1
-
-
-
3
Arıtma terfi merkezlerinde elektriksel mekanik arıza
giderilerek bakım yapıldı.
Pompa istasyonlarında elektriksel ve mekanik arıza
giderildi.
Kuyularda elektrik arızası giderildi.
40
29
30
25
38
69
80
70
38
40
55
50
564
KOSKİ binası ve teknik büroların elektrik tesisatları
periyodik kontrolleri yapıldı.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Köy kuyularına yeni yol verici pano yapımı ve montajı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
15
30
Yeraltı kablo kopuğu arızası giderildi.
5
4
3
2
7
5
4
8
4
2
2
2
46
Ayaklı depolara tesisat montajı
-
2
-
3
-
4
-
3
-
-
-
-
12
Yer altı kuyularının pano ve cihaz montajı
-
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
1
20
Katodik koruma arızası yapıldı.
4
6
-
-
15
-
-
-
10
5
10
9
59
Katodik koruma tesisi yapıldı.
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
1
3
KOSKİ’ye ait tesislerin topraklama ölçümleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
10
10
80
62
63
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
• Pompa istasyonları ve içme suyu kuyularımızdaki 323 adet tesisimizde elektrik sarfiyatımız 34.591.279 kWH olup, atıksu arıtma
tesisi ile birlikte toplam 40.138.769 kWH olarak gerçekleşmiştir.
2011 YILINDA YAPILAN MEKANİKSEL ARIZALARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Arıza nedeniyle pompa sök. montajı
YAPILAN İŞİN ADI
-
2
2
1
1
1
TEMMUZ AĞUSTOS
1
1
1
-
1
-
11
Bakım için pompa sök. montajı
-
-
-
-
-
-
1
-
-
4
3
-
8
Değiştirmek için pompa sökümü
-
-
-
-
1
1
2
-
2
-
1
-
7
Yeni kuyu pompa montajı
-
-
-
-
-
3
3
2
-
-
-
-
8
Boru ilavesi
-
-
1
-
2
2
2
2
1
-
-
-
11
Test pompa kurulması
-
-
-
-
-
2
3
-
-
-
-
-
5
Santrifüj tamiri
-
-
1
2
2
1
1
-
3
3
-
-
13
Santrifüj bakım ve yenileme
-
1
1
3
2
2
2
-
1
3
-
-
15
Havalı alet tamiri
1
2
2
2
4
3
4
2
2
1
1
1
25
427
Periyodik kuyu bakımı
25
21
32
28
46
49
43
51
41
30
26
35
Malzeme hazırlama ve taşıma
2
2
3
3
4
5
4
2
2
2
4
2
35
Şebeke veya hat vana değişimi
4
3
2
1
4
4
5
1
3
3
2
2
34
Vana tamir ve değişimi
-
2
1
2
1
1
1
-
-
19
22
20
69
Çekvalf tamir ve değişimi
3
6
2
5
6
8
9
8
8
6
4
4
68
184
Periyodik depo kontrolü
15
17
18
19
22
26
24
14
19
15
12
13
Koç darbe vana ayarlanması
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Yeni şebeke hattı bağlanması
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Köy kuyu ve depo kontrolü
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Diğer işler (1” ten küçük tesisat)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Tesis revizyon işi ( kapı pencere )
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pompa istasyonları rulman değişimi
-
-
-
-
3
1
1
1
2
3
1
-
12
-
3
4
4
6
4
5
3
3
1
-
-
33
Filtrelerin periyodik bakımı ve kontrolü
Atölyede test çalışması
19
18
19
19
22
23
24
23
25
18
18
19
247
Köy kuyularının endeks alımı ve kontrolü
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
324
• Pompa istasyonları ve kuyuların pompalarında revizyona gidilmesi sonucu önceki yıllara oranla arıza sayısında %30 oranında bir azalma sağlanmıştır.
• 2011 yılında kuyulara ve pompa istasyonlarına
alınan pompalar, atölyemizdeki test standında
denemeleri yapılıp montajları tamamlanmıştır.
Pompa istasyonlarının bakım ve revizyon çalışmaları (Yazır Pompa İstasyonundan bir görüntü)
• İhale kapsamında alınan kelebek vanaların montajları yapılmıştır.
• 5216 Büyükşehir Belediye Yasasıyla hizmet alanımıza dahil edilen yerleşim yerlerindeki kuyu ve depolar scada merkezinden izlenebilmesi için sisteme uygun olan
yol vericiler ve panolar yenilendi.
Pompa Test Stant görünüşü • Yeraltına alınan kuyuların pano montajları tamamlanmış devreye alınmıştır.
Buzlukhanı Pompa İstasyonu eski hali Pompa montaj anı
Buzlukhanı Pompa İstasyonu yeni hali
• Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan depoların bakım ve
onarımları tamamlandı.
64
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
• Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Konya Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlanan Küçük Muhsine Mahallesi’nin 30 yıllık su ihtiyacı giderildi.
• Küçük Muhsine Mahallesi’nde yaşanan içme suyu sıkıntısını köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan kaynakta yapılan kaptaj çalışması ile giderildi. Bu kaynakta 100
metrelik bir alanda kaptaj çalışması yapıldı. Bu çalışma neticesinde 5 lt/sn debili su toplandı. 90 mm çapında polietilen boru ile tedarik edilen su köyün deposuna
aktarıldı. Yapılan kaptaj çalışması ve isale hattı ile Küçük Muhsine Mahallesi’nin uzun bir dönem su ihtiyacının karşılanmış oldu.
• Ø 300 çapta iki adet yeni Koç Darbe Vanası alınmıştır. 7 Adet Koç Darbe vanasının bakım ve onarımları Üretici Firma tarafından yapılmıştır. Yapılması planlanan Mini
Scada Sistemi 15.06.2011 tarihinde Hasanköy Pompa İstasyonunda demo olarak uygulamaya alınmıştır. Deneme çalışması başarılı olmuştur. 2012 yılı Mart ayı
sonuna kadar sistemin tamamının kurulması planlanmaktadır.
• 2011 Yılında 257.000 TL ihale bedeli ile Ø100 - Ø800 arasında çeşitli çaplarda alımı gerçekleştirilen Kelebek Vanaların tamamının montajı gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında 20 adet farklı çaplarda Kelebek vana, 60 adet Çekvalf ve 100 adet çeşitli çaplarda Sürgülü Vana alımı ve montajı gerçekleştirilmiştir.
• 2011 yılı Sabit vinç, Kurtarıcı, Forklift ve Basınçlı Kabların kontrolleri Makine Mühendisleri Odası ile ortak gerçekleştirilmiştir. Gerekli onarım ve tamiratlar ilgili
birimlere bildirilmiştir.
• Yazır, Parsana ve Hatıp pompa istasyonlarındaki Vinç ve Vinç yollarının bakımı yapılarak yenilenmiştir.
• İçme Suyu Arıtma Tesisleri Isı Merkezinde eskimiş olan Sıcak su dağıtım ve toplama sistemi komple yenilenerek devreye alınmış olup, kurulu olan eski teknolojiye
sahip donanım yenilenmiştir.
• Meram ve Selçuklu Tesislerimizdeki ısıtma sistemlerinin ısı kayıplarını önlemek amacıyla Borulama ve Ceket giydirme yöntemiyle ısı yalıtımı yapılmıştır.
65
66
67
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
KANALİZASYON
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığımızda işler; 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 5 Mühendis, 3 Tekniker, 3 Memur, 21 İşci, 86 Müteahhit firma elemanı statüsünde olmak üzere 122 adet personelle yürütülmektedir.
SSunulan Hizmetler
•Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatlarının düzenlenmesi,
•Fabrika ve işletmelerin atıksu denetimleri,
•Çardak kontrolleri,
•Tepeköy, Başarakavak ve Konya Kenti Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi,
•Küçükmuhsine Köyü Terfi Merkezinin işletilmesi
•Kanalizasyon Arızalarının Giderilmesi,
•Kanal Abone Hattı Arızası Giderilmesi,
•Kanal Şube Yolu Arızası Giderilmesi (ücreti karşılığında),
•Kanalizasyon Şebeke ve Tamirat Çalışmaları;
•Kanal Abone Hattı Tamiratı Yapılması,
•Kanal Şebeke Temizliği Yapılması,
•Ana Şebeke Arızası Giderilmesi,
•Kanalizasyon Muayene Bacası Temizliği Yapılması,
•Kanalizasyon Şebekesinin Kanal İçi Görüntüleme Aracı ile Kontrol Edilmesi,
•Kanal Abone Hattı Bağlantısı;
•Okul, camii, kurs, dernek, vakıf, Resmi kurumlar, çeşme tahliyeleri ve diğerleri…
•Baca ve Kapak İşleri;
•Baca Yükseltilmesi
•Uygun Olmayan Baca Kapaklarının Değiştirilmesi
68
69
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kanal İşletme Şube Müdürlüğümüz, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, kanalizasyon şebekesine deşarj edilen tüm evsel ve endüstriyel atıksuların sıhhi
şartlara uygun olarak uzaklaştırılmasını sağlamak, bununla ilgili kanalizasyon şebekelerinin işletilmesini sağlayarak her türlü arızaları gidermek, bakım ve onarımlarını
yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Müdürlüğümüzün 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar aşağıda sunulmuştur.
I) KANALİZASYON ŞEBEKESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
2011 yılı içerisinde kendi ekiplerimizce (kombine kanal açma araçları) 219 902 mt. ve ihale etmek suretiyle de 50.000 mt. olmak üzere toplam 269 902 mt. şebeke
temizliği yapılmıştır.Ayrıca 4 273 adet baca temizliği yapılmıştır
2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında aylara göre yapılan temizlik çalışmaları aşağıda kıyaslanmıştır.
2007 YILI
(Mt.)
8.778
8.451
10.101
6.870
21.191
10.588
11.643
5.760
23.973
MART
7.618
17.242
14.539
11.956
23.685
NİSAN
6.168
18.949
14.998
14.769
17.400
MAYIS
5.220
15.997
15.423
13.734
18.368
HAZİRAN
7.298
25.611
13.535
17.112
21.940
15.235
TEMMUZ
8.454
13.984
15.716
13.440
AĞUSTOS
1.850
10.876
10.702
8.203
14.599
EYLÜL
4.366
9.180
13.512
11.245
16.382
EKİM
6.815
9.253
12.019
10.739
14.026
KASIM
8.128
8.350
11.678
11.971
15.568
TOPLAM
BORKA BORU KANAL TEM. GÖR. REH. TAAH. TİC. LTD.ŞTİ
İhale tarihi
03.03.2011
İşe başlama tarihi
18.04.2011
Sözleşme bedeli
212,400.80 TL
İşin bitiş tarihi
13.10.2011
Temizliği yapılan şebeke uzunluğu
50.000 mt. (9.500 mt Ø300 mm, 40.000 mt Ø400 mm ve 500 mt Ø600 mm)
Bu iş kapsamında Selçuklu Bölgesinde, Aydınlıkevler, Sakarya, Hüsamettin Çelebi, Bedir, Mehmet Akif ve Şeker Murat Mahallelerindeki sokakların tamamı, Meram
Bölgesinde Armağan, Melikşah Mahallelerindeki sokakların tamamı ile Lalebahçe Mahallesindeki ve Karatay Bölgesinde Şemsi Tebrizi, Mengene, Akabe ve Fevzi Çakmak
Mahallelerindeki bazı sokakların kanalizasyon şebekelerinin temizliği yapılarak kanal içi görüntüleri alınmıştır.
2011 YILI
(Mt.)
5.582
İHALE İLE
Yüklenici adı
2010 YILI
(Mt.)
OCAK
ARALIK
Söz konusu ihalenin
2009 YILI
(Mt.)
ŞUBAT
EKİPLERİMİZLE
Kanalizasyon şebekelerinin tıkanmaya yol açmadan işletilmesinin sağlanması, baca ve yağmur suyu ızgaralarından çıkan kötü kokuların en aza indirilmesi amacıyla
kendi ekiplerimizin çalışmalarına ilaveten kanalizasyon şebekelerinin temizliği ihale etmek suretiyle de yaptırılmıştır.
2008 YILI
(Mt.)
GENEL TOPLAM
5.444
8.467
11.698
16.679
17.535
75.721
156.948
155.564
142.478
219.902
750.613
---
6.000
35.000
38.000
50.000
129.000
75.721
162.948
190.564
180.478
269.902
879.613
70
II) KANAL ABONE HATTI BAĞLANTISI
71
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
III) KANAL AÇMA ARAÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Kanalizasyon arıza ekiplerimizce 2011 yılı içerisinde;
• 55.00 mt. Okullar
• 305.50 mt. Camii, kurs ve dernekler vs.
• 661.50 mt. Çeşme tahliyesi
• 476.50 mt. Resmi kurum ve kuruluşlar
• 2,240.50 mt. Diğerleri (Ev, işyeri vb.) olmak üzere toplam 3 739,00 mt. abone hattı bağlantısı yapılmıştır.
• Ayrıca 1.658 adet abone tamiratı yapılmıştır.
Kanal açma araçları ile 2011 yılında;
• 6.754 adet kanal şube yolu arızası ücreti mukabilinde giderilmiştir.
• 583 adet kanal abone hattı arızası giderilmiştir.
• 1.305 adet yağmur suyu ızgara hattı arızası giderilmiştir.
• 305 adet cami, vakıf, dernek vs. kanal şube yolu arızası giderilmiştir.
• 307 adet tatlısu çeşmesi, umumi wc vs. kanalizasyon bağlantı hattı arızası giderilmiştir.
• 339 adet resmi kurumlara ait arızalar giderilmiştir.
• 104 adet okullara ait arızalar giderilmiştir.
• 1.882 noktada ise şebeke doluluğu yada kanal abone hattında tamirat yapılması için kanal arıza
ekiplerimize bildirilmiştir.
• 2.406 adet arızaya müdahale edilebilmesi için kanal şube yolu kontrol bacasının açılıp tekrar
bildirilmesi yönünde bilgi verilmiştir.
• 586 adet arıza mahalline intikal edilmiş fakat arızayı vatandaş kendi imkânlarıyla giderdiğinden
dolayı ekiplerimiz arızaya müdahale etmeden ayrılmışlardır.
• 993 ayrı noktada çalışma yapan arıza ekiplerinin yanında (kanal abone hattı tamiratı yada ana
şebeke arızası) gerekli çalışma yapılmıştır.
• 1.718 adet arıza mahalline intikal edilmiş fakat arıza iç tesisatta olduğundan dolayı arızaya
müdahale edilmemiş ve ilgiliye gerekli bilgi verilmiştir.
• 365 adet arıza mahalline de ulaşılmış olmasına rağmen arıza mahallinde kimsenin olmadığı yâda
işyeri kapalı olduğu için vatandaşa ulaşılamadığından dolayı arızaya müdahale edilememiştir.
• Kanal açma araçlarımızca toplam 17.647 arıza noktasına intikal edilmiştir.
Kanal açma araçlarıyla 2010 ve 2011’de yapılan çalışmalar aylara göre tablo halinde aşağıda sunulmuştur.
2010 YILI YAPILAN KANALİZASYON ARIZALARI (AYLARA GÖRE)
KANALİZASYON ARIZALARI
Kanal abone hattı arızası
Kanal şube yolu arızası
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
30
38
39
44
48
54
50
45
44
71
50
69
582
546
501
578
536
634
651
616
546
588
633
625
549
7003
Resmi Kurumlar
29
15
16
30
64
48
30
40
31
38
31
35
407
Cami,Kurs,Dernek…vb
22
27
33
57
42
42
56
33
32
39
31
31
445
Okullar
17
10
16
7
13
12
3
1
9
17
12
26
143
Çeşme,umumi wc….vs
25
31
30
36
36
45
45
32
42
29
47
36
434
65
45
54
49
26
129
42
43
68
132
42
147
842
Arıza ekiplerine bildirilen
Izgara
123
95
117
116
107
220
112
119
100
172
90
142
1513
Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi
185
154
189
135
217
225
207
189
185
202
180
180
2248
33
16
25
19
27
48
35
24
29
39
21
26
342
132
160
136
141
149
161
156
155
158
164
144
182
1838
Evde ve işyerinde kimsenin bulunmaması
Arıza iç tesisatta
Kn şb yolu abone tarafından giderildi
39
30
36
33
28
45
41
36
36
56
41
47
468
Ekip yanında yapılan çalışma
85
70
65
84
70
84
58
58
40
73
38
55
780
1331
1192
1334
1287
1461
1764
1451
1321
1362
1665
1352
1525
17045
TOPLAM
TOPLAMARIZA SAYISI
2011 YILI YAPILAN KANALİZASYON ARIZALARI (AYLARA GÖRE)
KANALİZASYON ARIZALARI
Kanal abone hattı arızası
Kanal şube yolu arızası
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
47
48
48
38
34
39
74
37
54
46
58
60
583
497
513
505
491
597
593
640
549
588
622
562
597
6754
Resmi Kurumlar
23
25
30
28
27
38
40
25
39
26
17
21
339
Cami, Kurs, Dernek…vb
26
21
22
20
24
45
36
21
27
24
18
21
305
Okullar
14
6
15
7
11
6
3
1
8
12
12
9
104
Çeşme,umumi wc….vs
25
14
33
18
39
30
38
23
32
21
12
22
307
95
51
63
110
97
127
72
40
51
172
155
272
1305
Arıza ekiplerine bildirilen
Izgara
144
113
123
136
238
286
179
116
127
190
113
117
1882
Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi
200
187
186
182
221
245
234
158
187
206
187
213
2406
28
16
29
14
40
43
35
28
29
53
25
25
365
164
95
98
150
146
156
149
123
133
177
150
177
1718
586
Evde ve işyerinde kimsenin bulunmaması
Arıza iç tesisatta
Kn şb yolu abone tarafından giderildi
39
37
35
34
63
63
54
36
60
56
58
51
Ekip yanında yapılan çalışma
94
75
95
73
111
114
80
51
94
69
62
75
993
1396
1201
1282
1301
1648
1785
1634
1208
1429
1674
1429
1660
17647
TOPLAM ARIZASAYISI
72
73
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Kanal Şube yolu arızalarının giderilmesinden;
2007–2008–2009–2010–2011 YILLARI TOPLAM KANALİZASYON ARIZALARI
KANALİZASYON ARIZALARI
2007
2008
2009
2010
2011
654
430
632
582
583
7.229
7.434
7.350
7.003
6.754
Resmi Kurumlar
369
257
346
407
339
Cami, Kurs, Dernek… vb
401
384
399
445
305
104
Kanal abone hattı arızası
Kanal şube yolu arızası
Okullar
152
95
148
143
Çeşme,umumi wc….vs
355
343
357
434
307
Izgara
638
439
725
842
1.305
Arıza ekiplerine bildirilen
1.221
1.460
1.582
1.513
1.882
Kanal şube yolunun açılıp bildirilmesi
3.288
3.511
2.444
2.248
2.406
Evde bulunamadı dükkân kapalı
--
396
342
365
Tesisatçıya yaptıracak
--
1.682
1.838
1.718
586
Kanal şube yolu abone tarafından giderildi
Ekip yanında yapılan şebeke çalışması
TOPLAM ARIZA SAYISI
1191
1.840
590
468
860
880
822
780
993
16.358
17.073
17.473
17.045
17.647
AYLAR
GELİR (TL)
OCAK
37.258,50
ŞUBAT
35.267,25
MART
37.568,25
NİSAN
34.824,75
MAYIS
43.940,25
HAZİRAN
42.435,75
TEMMUZ
46.152,75
AĞUSTOS
37.701,00
EYLÜL
41.196,75
EKİM
47.613,00
KASIM
40.710,00
ARALIK
45.798,75
olmak üzere toplam 490.467,00 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca kanal arıza ekiplerimizce ve kanal açma araçlarımızla
muhtelif tamir ve temizleme işlerinden de 20.569,03 TL gelir elde edilmiştir.
• Toplamda Şube Müdürlüğümüz 511.036,03 TL gelir elde etmiştir.
2011 Yılında Kanal Açma Aracıyla Elde Edilen Gelirin İlçelere Göre Dağılımı (TL)
20.569,03 Diğer
129.873,75 Meram
235.67,50 Selçuklu
124.917,75 Karatay
IV) BACA YÜKSELTME İŞLERİ
• 3.261 adet muayene bacası yükseltilmiştir.
• 3.164 adet muayene baca kapağı değiştirilmiştir.
• 108 adet yeni baca yapılmıştır.
• 110 adet parsel bacası yapılmıştır.
• Yol seviyesinde bulunan baca kapaklarının değiştirilmesi veya tamiratlarında kullanılmak üzere dairesel kesici makine alınmış olup bu tür tamirat ve kapak
değiştirmeleri dairesel kesici kullanılarak yapılmaktadır.
74
75
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
V) KANAL GÖRÜNTÜLEME ARACI
ATIKSU KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Kanal Görüntüleme aracı ile 2011 yılında toplam 13.273 mt. kanal içi görüntüleme işi yapılmıştır.
Atıksu Kontrol Şube Müdürlüğümüz, endüstriyel nitelikli atıksuları olan işletmelerin atıksu karakteristiklerini kanalizasyon şebekesi deşarj standartlarına indirdikten
sonra kanalizasyon şebekesine vermelerini sağlamaktadır. Çalışmalarımız endüstriyel atıksu kaynaklarının tespiti, bu kaynakların üretim prosesi ve atıksu oluşumu
hakkında veri toplanması ve bu verilerin ışığında endüstriyel atıksu kirliliğinin denetim altına alınması hedeflenmektedir. Denetimler “KOSKİ Atıksuların Kanalizasyon
Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” ön arıtma/ arıtma tesisi kurması gereken işletmelerin arıtma tesisi projelerini onaylamak, yönetmelikte belirtilen standartları sağlayan
işletmelere Bağlantı Kalite kontrol Ruhsatı düzenlemek, verilen bu belge ile işletmeyi takibe almak, belirli periyotlarla numune almak ve analiz ettirmek, ön arıtma/
arıtma şartı olmayan ve deşarj standartlarını sağlamayan işletmelere KÖP(Kirlilik Önlem Payı) tahakkukunu başlatmak faaliyetleri yürütülmektedir.
2011 Yılı Faaliyetleri
• Ön arıtma / arıtma tesisi kurması gereken işletmeler kuracakları arıtma sistemlerine ait projelerini onaylamak üzere İdaremize sunmaktadır. Bu kapsamda 2011
yılında 7 adet ön arıtma /arıtma tesisi projesi onaylanmıştır.
• 2011 yılında atıksu arıtma tesisine sahip olan 8 işletmenin endüstriyel atıksularından periyodik olarak numuneler alınıp analizleri yapılmış ve yönetmelik çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Bu firmalardan 4 tanesi ruhsatlandırılmıştır. Diğer 4‘ünün ise yönetmelik çerçevesinde işlemleri devam etmektedir.
• 2011 yılında çeşitli sanayi kuruluşlarına toplam 76 adet Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı belgesi düzenlenmiş olup, bu belgelerin toplam tutarı 18.856.40 TL’dir
• 2011 yılında ön arıtma /arıtma şartı olmayan veya deşarj standartlarını sağlamayan 85 işletmeye yönetmelikler gereği KÖP (Kirlilik Önlem Payı) tahakkuku başlatılmış ve toplam 662.952.53 TL gelir elde edilmiştir.
• Endüstrilerden aşırı miktarda kontrolsüz katı, sıvı ve gaz atık oluşmaktadır. Her gün iş başı yapan endüstriyel işletmeler ve sayısı hızla artan bireysel kullanıcılar
şehrin atık su yükünü biraz daha arttırmaktadır. Artan atıksu yükünü arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj etmek ekolojik sisteme verilecek en büyük zararlardan biridir.
• Bu zararı en aza indirmek için; KOSKİ ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliği ile 2011 yılında bir eğitim projesine başlanılmıştır. Bu sebeple endüstriyel atıksu
yükünün azaltılması amacıyla sanayiciler, meslek odaları ve okullarda sürdürülebilir atıksu bilincinin geliştirilmesi için eğitimler verilerek, daha bilinçli bir toplum ve
daha bilinçli bir nesil için eğitim çalışmalarına başlanmıştır.
• Bu proje kapsamında; ilköğretim de okuyan 10000 öğrenciye, endüstriyel tesislerde çalışan 1000 kişiye ve meslek odalarına kayıtlı 500 üyeye çevre bilicini geliştirmek amacı ile eğitimler verilmiştir.
VI) KANAL ARIZA EKİPLERİNCE YAPILAN ARIZA ÇALIŞMALARI
• El ile itmeli kanal içi görüntüleme aracı alınarak kanal abone hatları ve kanal şube yolundaki bağlantı borularının içi izlenebilmektedir.
2011 YILI AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
GENEL TOPLAM
İLÇELER
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
S
K
M
ARIZA YERİNDE YAPILAN İŞLEM
Giderilen kanal
Giderilen ana
abone hattı
şebeke arızası
arızası
38
45
43
56
47
38
46
38
35
34
33
36
40
51
34
19
46
32
52
48
35
30
46
33
69
47
40
23
57
35
88
53
76
36
56
28
75
40
47
23
43
28
35
30
35
28
41
25
43
29
41
23
41
18
46
35
53
38
35
32
40
34
30
29
43
21
58
41
26
24
45
31
630
491
495
363
533
357
1658
1211
KANAL ARIZA EKİPLERİ İLE 2011 YILINDA YAPILAN ARIZA İŞLERİ
ARIZA NEDENİ
Yeni yapılan parsel
bacası sayısı
Şebeke veya baca yeri
tespiti
Belediyeler
Telekom
Medaş
Gaznet
Diğerleri
1
1
1
6
4
4
1
3
4
6
3
4
5
5
4
19
6
9
16
11
8
9
12
9
11
6
8
8
3
2
11
6
3
8
3
2
101
63
58
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6
7
6
0
0
1
1
2
2
2
1
1
0
1
0
2
1
1
0
2
1
2
0
1
0
1
1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
12
9
9
0
2
4
4
1
2
1
1
1
1
0
1
8
4
3
6
4
4
1
2
3
1
0
3
1
2
2
0
1
1
2
0
2
1
0
1
26
17
27
81
96
79
72
61
60
86
48
72
93
60
74
101
51
84
116
100
69
95
56
59
54
49
51
57
55
47
72
87
64
60
52
58
89
47
73
976
762
790
4
0
1
3
3
0
2
2
2
4
5
6
9
3
6
4
8
3
6
3
6
1
1
0
2
1
1
4
2
4
2
2
4
2
2
2
43
32
35
8
0
5
10
4
6
13
5
10
18
3
8
12
12
9
23
5
5
20
2
5
50
7
8
26
4
3
10
1
9
12
7
4
12
6
8
214
56
80
222
19
30
70
2528
110
350
• 2011 Yılında kanalizasyon arıza ekiplerimizce 1658 adet kanal abone hattı arızası, 1211 adet ana şebeke arızası giderilmiş ve 110 adet parsel bacası yapılmıştır.
Ayrıca 350 ayrı noktada kanalizasyon şebeke yeri veya baca yeri tespiti yapılmıştır.
2011 YILINDA İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILAN MÜRACAATLAR
Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı
Görüş Yazısı
Verilen
76
58
Bekleyen
76
-
152
58
Toplam
2011 YILINDA ÖN ARITMA/ARITMA TESİSİ YAPTIRILAN İŞLETMELER
İşletme Türü
Ön Arıtma Tesisi
Arıtma Tesisi
Süt ve Süt Ürün İşletmeleri
-
5
Et ve Et ürünün İşletmeleri
-
1
Un ve Makarna İşletmeleri
-
2
Plastik Geri Dönüşüm İşletmeleri
2
-
Susam - Helva ve Tahin İşletmeleri
6
-
Yemekhaneler
9
-
Halı Yıkama
2
-
Petrol İstasyonu ve Oto Yıkamalar
19
-
TOPLAM
38
8
76
2) ET VE ET ÜRÜNLERİ TESİSLERİ
2011 YILINDA İŞLETMELERDE YAPILAN DENETİM ve RUHSATLANDIRMA ÇALIŞMALARI
No
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
77
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
İşletmenin Türü
Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı Alan
Görüş Yazısı
KÖP Uygulaması Yapılan
Toplam Denetim Sayısı
Mezbahalar ve Et İşleme Tesisleri
-Mezbahalar (Kesimhaneler)
1
15
4
-Et İşleme Tesisleri
1
1
Süt ve Süt Ürünleri
-Komple
2
2
37
-Peynir üretimi
2
2
-Tereyağ Üretimi
2
2
11
Tahıl Ürünleri
-Unlu Mamüller
7
7
-Susam Helva ve Tahin İşleme
6
21
-Un ve Makarna Üretimi
1
8
55
Şeker ve Şeker Ürünleri
-Şeker ve Şeker Üretimi
4
3
Yemek Fabrikaları
10
17
Dökümhaneler
-Dökme demir
2
2
206
-Galvanizleme
64
-Isıl işlemler
1
3
Seri makine ve makine parçaları imalatı
12
17
Sabun ve Deterjan Endüstrisi
-Sıvı sabun üretimi ve paketleme
1
1
Plastik Ürünleri
-Geri Dönüşüm Tesisleri
2
1
1
18
-Plastik enjeksiyon üretim
1
1
-Plastik poset imalatı
4
4
İlaç Endüstrisi
-Kimyasal sentez
3
3
• Bu tür işletmelerden kaynaklanan atıksuların yönetmelikte belirtilen standart değerlerde deşarj yapmalarını sağlamak amacıyla, debisi ve kirlilik
yükü yüksek olan 1 adet Et Entegre tesisine atıksu arıtma tesisi yaptırılmıştır. Ayrıca, bu sektörde faaliyet gösteren küçük işletmelerden (sakatatçı)
1 tanesine de ön arıtma tesisi yaptırılmıştır.
Et entegre Tesisi Atıksu Arıtma Tesisleri
Sakatat işletmelerinin Ön Atıksu Arıtma Tesisleri
Tekstil Endüstrisi
-Halı terbiyesi
2
4
3) UN VE MAKARNA İŞLETMELERİ
11
Toprak Ürünleri ve Alçı Endüstrisi
-Mermerciler
1
2
12
Çimento Endüstrisi
-Kum yıkama tesisleri
1
1
• Bu işletmelerin atıksularında buğday yıkama silolarından kaynaklanan yüksek oranda kapçık, askıda katı madde ve organik yük gelmesi ile ilgili olarak;
şebekelerde tıkanma, koku ve atıksu arıtma tesisinin Kum tutucu, biyolojik arıtım vb. ünitelerin yükünü artırmaktadır. Bu maksatla 2 adet işletmeye
atıksu arıtma tesisi yaptırılmıştır.
13
Akaryakıt Sanayi
-Petrol İstasyonları
-Petrol Ürn.Paketleme
-Araç yıkama yağlama ( oto kuaförler)
14
52
2
95
6
12
14
43
Diğerleri
-Dilek ve Şikayetler
26
76
58
85
610
Toplam
1) SÜT FABRİKALARI
• Süt fabrikalarından kaynaklanan atıksuların herhangi bir tedbir alınmadan kanalizasyon şebekesine vermeleri durumunda; şebekede tıkanmalara
ve arıtma tesisinin işletilmesine olumsuz etki yaptığı görülmüş olup, bu maksatla 2011 yılında 5 adet işletmeye atıksu arıtma tesisi yaptırılmıştır.
4) PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİ
• Plastik geri dönüşüm tesislerinden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon hatlarında tıkanmalara ve atıksu arıtma tesislerinde mekanik aksamında
tamir giderlerini artıracağı görülmüş olup, bu maksatla 2 adet işletmeye ön arıtma tesisi yaptırılmıştır.
78
79
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
5) SUSAM - HELVA VE TAHİN İŞLEME TESİSLERİ
9) GALVANİZ KAPLAMA İŞLETMELERİ
• Susam işleme tesislerinden kaynaklanan atıksularda yüksek konsantrasyonlarda katı madde ve kirlilik yükleri içermektedir. Bu yükleri azaltılması
amacıyla, 6 adet işletmeye ön arıtma tesisi yaptırılmıştır.
• Bu işletmelerden kaynaklanan atıksuların ön arıtımdan geçirilmeden kanalizasyon şebekesine verilmesi durumunda şebekede korozyona sebep olup
ayrıca arıtma tesislerinde biyolojik arıtım ünitesine zarar vermektedir. Bu maksatla yönetmelikte belirtilen standart değerlerde atıksu deşarjı yapmaları
amacıyla, 64 adet işletmeden gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.
6) YEMEKHANELER
• Yönetmeliklerde evsel atıksu sınıfında kabul edilen yemek fabrikası, lokanta ve pastane gibi işletmelerle ilgili olarak, bu işletmelerin herhangi bir tedbir
alınmadan atıklarını şebekeye vermeleri durumunda şebekelerin tıkandığı görülmüştür. Bu maksatla, 7 adet işletmeye yağ tutucu ünitesi yaptırılmıştır.
10) ÇARDAKLAR
• Kanalizasyon şebekesine kaçak bağlantı yapan çardakların tespit edilerek, bağlantılarının iptal edilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda
yürütülen çalışmalarda 2011 yılı içerisinde 17 adet kaçak bağlantı iptal ettirilmiştir.
7) HALI YIKAMACILAR
• Yönetmelikler çerçevesinde bu tür işletmelerin denetimine 2011 yılında da devam edilmiştir. Kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma tesisini korumak
amacıyla, bu alanda faaliyet gösteren 2 adet işletmeye ön arıtım tesisi yaptırılmıştır.
ATIKSU ARITMA TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Konya Atıksu Arıtma Tesisi, Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğümüz
tarafından işletilmektedir
1) KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ
1-1 Giriş ve Çıkış Suyu Kalitesi
2011 yılında Konya Atıksu Arıtma Tesisinde 55.922.250 m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmiştir. Giriş ve çıkış suyu kalitesine ait değerler
Tablo 1 ve Şekil 1-2-3-4’te verilmiştir.
Konya Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyu Kalitesi
8) PETROL VE OTO YIKAMA İŞLETMELERİ
• Bu tür işletmelerin kanal bağlantılarından önce tedbirler sayesinde kum, mil, yağ vb. atıkların tutulmasıyla şebekelerin korunması sağlanmıştır.
Bu kapsamda 2011 yılında toplam 19 adet işletmeye ön arıtma tesisi yaptırılmıştır.
AKM (Askıda Katı Madde) (mg/l)
Deşarj Limit Değerleri
KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) (mg/l)
40
BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) (mg/l)
120
Aylar
Giriş
Çıkış
Arıtma Verimi
Giriş
Ocak
431
27
94%
813
Şubat
419
58
86%
853
Mart
457
49
89%
870
Nisan
380
29
92%
Mayıs
433
31
93%
Haziran
428
25
94%
Temmuz
404
22
Ağustos
361
Eylül
Ekim
Kasım
Çıkış
40
Arıtma Verimi
Giriş
Çıkış
Arıtma Verimi
67
92%
388
17
96%
124
85%
455
41
91%
99
89%
455
38
92%
729
81
89%
370
30
92%
771
87
89%
390
29
93%
809
82
90%
383
28
93%
95%
793
79
90%
410
25
94%
19
95%
772
64
92%
392
22
94%
309
30
90%
713
78
89%
355
23
94%
395
18
95%
769
57
93%
389
17
96%
417
30
93%
906
72
92%
485
24
95%
Aralık
515
26
95%
950
78
92%
446
25
94%
Ortalama
412
30
93%
812
81
90%
410
27
94%
80
81
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Konya A.A.T. Aylara göre arıtma verimleri
Konya A.A.T. Giriş ve çıkış askıda katı madde (mg/l)
1.2. Biyogaz ve Enerji Üretim Değerleri
Atıksu arıtımında ortaya çıkan arıtma çamurlarının organik içeriğinin anaerobik çürütücülerde biyogaza dönüşmesi ve biyogazın kojenerasyon ünitesinde yakılması
sonucunda 2011 yılında toplam 7.339.490 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Tesisin elektrik tüketimi ise toplam 16.018.042 kWh olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında
tesiste harcanan elektriği karşılama oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. Tesiste biyogaz ve elektrik üretimi ile ilgili bilgiler Tablo 2 ve Şekil 5-6-7-8’de verilmiştir.
Üretilen Biyogaz ve Enerji Bilgileri
Arıtılan Su Miktarı (m3)
Tüketilen Elektrik Enerjisi
Miktarı (kWs/m3)
Biyogaz Miktarı (m3)
Biyogazdan Üretilen
Elektrik Enerjisi (kWh)
Elektrik Tüketim Miktarı (kWh)
Ocak
4.411.817
0,30
Şubat
3.714.348
0,32
522.350
35.900
1.309.862
3%
471.884
427.500
1.192.596
36%
Mart
3.908.356
0,31
411.277
456.300
1.204.732
38%
Nisan
Mayıs
4.515.390
0,27
541.050
652.200
1.209.360
54%
5.868.796
0,21
427.459
777.015
1.228.809
63%
Haziran
5.079.480
0,26
400.650
638.910
1.316.220
49%
Temmuz
4.402.031
0,29
416.795
542.066
1.282.470
42%
Ağustos
4.911.454
0,33
404.488
754.602
1.625.733
46%
Eylül
4.333.290
0,31
364.800
698.490
1.339.620
52%
Ekim
4.962.976
0,32
475.571
843.603
1.567.174
54%
Kasım
4.777.680
0,29
516.240
602.310
1.378.830
44%
Aralık
5.036.632
0,27
671.553
910.594
1.362.636
67%
Ortalama
4.660.188
0,29
468.676
611.624
1.334.837
46%
5.624.117
7.339.490
16.018.042
Aylar
Konya A.A.T. Giriş ve çıkış kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/l)
Toplam
Konya A.A.T. Giriş ve çıkış biyolojik oksijen ihtiyacı (mg/l)
55.922.250
Konya A.A.T. arıtılan atıksu debisi (m3/gün)
Elektrik Geri Kazanım Oranı (%)
82
83
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
1.3. Arıtma Çamuru
Atıksu arıtımında ortaya çıkan arıtma çamurları havasız ortamda çürütüldükten sonra susuzlaştırılmaktadır. 2011 yılında toplam 47.728 ton çamur susuzlaştırılarak
sistemden uzaklaştırılmıştır. Susuzlaştırılmış bu arıtma çamurlarından alınan numuneler düzenli olarak her ay Tübitak-MAM Araştırma Laboratuvarında analiz ettirilmektedir.
Tesiste Elde Edilen Arıtma Çamuru Miktarı
Şekil 6. Konya A.A.T. Elde edilen biyogaz miktarı
Aylar
Atılan Çamur Miktarları (ton)
Ocak
4.359
22,6
Şubat
3.341
22,03
Mart
2.328
22,42
Nisan
2.990
25,31
Mayıs
2.608
26,76
Haziran
3.555
26,47
Temmuz
3.810
27,72
Ağustos
4.077
26,42
Eylül
3.996
23,54
Ekim
5.224
23,42
Kasım
5.667
22,35
Aralık
5.773
21,76
Ortalama
3.977
24,23
Toplam
Çamur Kuru Madde Yüzdesi (%)
47.728
Şekil 9: Konya A.A.T. Sistemden atılan çamur miktarları
Konya A.A.T. Elektrik üretim ve tüketim değerleri
1.4. Tesisten uzaklaştırılan Ön Arıtma Ünitelerine Ait Atık Miktarları
Ön arıtma ünitelerine ait atık miktarları Tablo 3-4 ve Şekil 9’da verilmiştir. Bu atıklar tesiste geçici olarak depolandıktan sonra kentsel deponi alanına gönderilmektedir.
Ön Arıtma Üniteleri Atık Miktarları
Konya A.A.T. Elektrik geri kazanımı
Aylar
Giriş Kaba Izgara (40
mm) (kg)
Kaba Izgara (30 mm)
(kg)
İnce Izgara (6 mm)
(kg)
Ön Kum Tutucu
(kg)
Kum Tutucu
(kg)
Ocak
6.540
11.460
111.860
-
22.200
Şubat
6.860
8.900
86.240
7.020
14.320
Mart
4.980
12.020
107.400
51.000
40.960
Nisan
4.560
4.200
90.445
41.420
20.540
Mayıs
5.580
7.020
112.380
-
7.600
Haziran
3.620
5.780
96.430
64.260
11.080
Temmuz
1.020
5.400
85.320
-
33.040
Ağustos
3.720
5.060
72.140
-
6.180
Eylül
4.300
6.460
78.400
63.000
6.400
Ekim
15.580
11.420
107.860
342.180
20.220
Kasım
10.840
3.920
57.640
-
15.620
Aralık
31.920
9.420
129.850
91.340
65.960
Toplam
99.520
91.060
1.135.965
660.220
264.120
84
85
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
1.5. Tesiste Yapılan Tadilat ve Revizyonlar
1.7.2. Biyolojik Arıtma
2011 yılında özellikle ön arıtma ünitelerinde bazı tadilatlar yapılarak ön arıtım veriminin artırılması hedeflenmiştir.
• Ekim ayında giriş kaba ızgara yenilenmiş ve ızgara aralığı 50 mm’den 40 mm’ye indirilmiştir.
• İnce ızgara revizyonu yapıldı ve atıkları taşıma bantı, helezonik tip olarak değiştirilmiştir.
• Ön kum ayırıcı sayısı 2’den 4’e çıkarıldı, kum pompası boru çapları 100 mm’den 150 mm’ye çıkarılmıştır.
• 300 mm olan dekantör süzüntü suyu hattı, 500 mm’ye çıkarılmıştır.
• Ön çamur, yoğun çamur, dekantör besleme pompalarına kompansatör tadilatı yapılmıştır.
• Havalandırma havuzunda kontrol vanası sistemi yenilenmiştir.
• Havalandırma havuzunda purge revizyonu yapılmıştır.
• Gaz hatları su drenaj tadilatı yapılmıştır.
• Desülfürizasyon gaz giriş çıkış bağlantı tadilatı yapılmıştır.
• Gaz balonlarının elektrik kesintisinde enerjisinin gitmemesi için dizel jeneratör temin edilmiştir.
• Isı kazanlarında ısı verimliliğini arttırmak için revizyon yapılmıştır.
• Eşanjör odasındaki ısıyı muhafaza etmek için kapı ve pencere sistemleri yenilenmiştir.
• Su borularının yalıtımı yapılmıştır.
• Atölyeye raf sistemi kurulmuştur.
• Yağ ayırıcı kısımda sepet sistemi yapılmıştır.
• Kum yağ ayırıcıda sepet kaldırma ve su drenaj sistemleri yapılmıştır.
• Dekantör kontrol üniteleri binada oluşan gaz sebebiyle, operatör odasına taşınmıştır.
• Havalandırma havuzu blowerına 3X120 kablo ilavesi yapılmıştır.
Havalandırma havuzları, biyolojik olarak karbon ve azot giderimi esasına göre dizayn edilmiştir. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon metodu ile azot giderimi kısmen
uygulanmaktadır. Havalandırma havuzlarındaki atıksu-çamur karışımı son çökeltme havuzlarına cazibe ile alınmaktadır.
Havalandırma Havuzları
Son çökeltme havuzları, merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük giderimi için sıyırıcı mekanizmasına sahip dairesel betonarme tanklar olarak
dizayn edilmiştir. 8 adet son çökeltme havuzu mevcuttur. Son çökeltme havuzlarından sonra arıtılmış atıksu, içindeki hastalık yapıcı etmenleri gidermek
amacıyla UV ünitesine gider.
1.6. Tesiste Kullanılan Kimyasallar
• Susuzlaştırma ünitesinde arıtma çamurunun susuzlaşmaya karşı olan direncini kırmak için katyonik polielektrolit kullanılmaktadır. 2011 yılında kullanılan polielektrolit miktarı 63 ton maliyeti 454.217,00TL’dir.
• Havalandırma havuzunda ve çürütücülerde oluşan köpüğü gidermek için köpük kesici kullanılmaktadır. 2011 yılında kullanılan köpük kesici miktarı 3 ton ve maliyeti
21.000,00 TL’dir.
• Biyogaz içeriğindeki yüksek hidrojen sülfürün (H2S) gaz motorlarına zarar vermemesi için çamura yoğunlaştırıcılarda demir tuzu (FeCl3) ilave edilmektedir. 2011
yılında kullanılan demir tuzu miktarı 160 ton ve maliyeti 50.433,00 TL’dir.
• Ayrıca havalandırma havuzunun verimini arttırmak amacıyla 3600 kg H2O2 (hidrojen peroksit)temin edilmiştir. Maliyeti 5.350,00 TL’dir.
1.7. Tesise Ait Proses Bilgileri
1.7.1. Ön (Mekanik) Arıtma
Çıkış Suyu
Arıtma ekipmanları proses yapılarının korunması amacıyla, katı maddelerin giderilmesi için kaba (40 mm ve 30 mm)ve ince (6 mm) ızgaraların yeraldığı bir ızgara kanalı
dizayn edilmiştir. Izgara kanalı sonrasında, evsel atıksu içeriğindeki kum ve yağın giderilmesi amacıyla, tabanda dip sıyırıcısı, giriş tarafında kum toplama haznesi ve
kum pompası bulunan dikdörtgen betonarme havuz olarak dizayn edilen kum ve yağ tutucu ünitesi yer almaktadır. Çift gözlü ünite, iki adet paralel kum tutucu ve iki
adet paralel yağ giderme havuzundan oluşmaktadır. Ön çökeltme havuzları, merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük için sıyırıcı mekanizması ile birlikte dairesel
kesitli betonarme tanklar olarak dizayn edilmiştir. Atıksu her bir havuzun orta kısmındaki deflektörden giriş yapmakta ve arıtıldıktan sonra, çıkış savakları üzerinden
cazibeli akışla çıkış yapısına ve buradan da biyolojik arıtma kademelerine geçmektedir.
Ön Arıtma Üniteleri
Ön Çökeltme Havuzları
Çıkış UV Lambaları
1.7.3. Çamur Yoğunlaştırma, Çamur Çürütme ve Çamur Susuzlaştırma Üniteleri
Ön çökeltme çamuru ve biyolojik fazla çamur, çamur yoğunlaştırma tanklarına gelir. Çamur yoğunlaştırmada belli bir bekletme süresi uygulanan çamurun katı madde
içeriği artar. Yoğunlaştırılmış ön çökeltme çamuru ve biyolojik fazla çamurun çürütülmesi amacıyla 4 adet “anaerobik (mezofilik) çamur çürütücü” dizayn edilmiştir.
Betonarme tanklar mekanik karıştırma sistemine sahip olup, alt ve üst konik ile silindirik ana gövdeden oluşmaktadır. Çürütme prosesinde elde edilen biyogaz gaz
motorlarında yakılarak çürütücünün ısıtılması için gerekli ısı ve elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Çamur susuzlaştırma amacıyla, paralel çalıştırılan 4 adet “santrifüj
dekantör” tesis edilmiştir. Polielektrolit ile şartlandırma sonrasında, stabilize olmuş çamur %27 katı madde oranında susuzlaştırılmaktadır.
Çamur Yoğunlaştırıcılar, Çürütücüler, Gaz Balonları ve Susuzlaştırma Ünitesi
Çürütücü Gözetleme Camı Temizliği
1.7.4. Kojenerasyon Ünitesi
Tesiste üretilen gaz, ısıtma ve enerji üretimi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Çürütme işleminden elde edilen biyogazın depolanması için, çift membranlı iki adet gaz
tankı tesis edilmiştir. Her bir gaz deposunun hacmi 4000 m3’tür. Biyogaz, tesisin
elektrik ihtiyacının karşılaması amacıyla gaz motorlarında yakılmaktadır.
Gaz Jeneratörleri
Giriş Kaba Izgara
86
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
1.7.5. Arıtılmış Atıksuların Geri Kazanılması ve Kentsel Yeşil Alanlarda Sulama Suyu Olarak Kullanımı Projesi
(Mor Şebeke Projesi)
2008 yılında yapılan bir fizibilite çalışması ile, arıtılmış suların kentsel yeşil alan sulamasında kullanımının ekonomik bir proje olduğu belirlenmişti. Stratejik planda da
yer alan bu proje doğrultusunda: multimedya filtre (Resim 9) ve klor dezenfeksiyon ünitesinden oluşan üçüncül arıtma prosesi, su depoları, pompa istasyonları ve mor
şebekeden oluşan bir geri kazanım sistemi kurulması planlanmıştır. Bu amaçla tesisin çıkış kanalına bir pilot ünite kurularak geri kazanım teknolojileri test edilmiştir.
Pilot tesis sonuçları da dikkate alınarak hazırlanan ve Mor Şebeke projesi 2010 yılında Mevlana Kalkınma Ajansına (MEVKA) sunulmuş ve 186 proje arasında birinci
seçilerek maddi destek almaya uygun görülmüştür.
Konya kenti atıksuların yeniden kullanımı için 3.600 m3/gün kapasiteli arıtılmış atıksu geri kazanım tesis inşaatı Ekim 2011’de tamamlanmıştır. Bu tesis, ülkemizde
kentsel yeşil alan sulaması için ilk “atıksu geri kazanım tesisi” olacaktır. 1. etapta 24 km bağımsız bir arıtılmış atıksu şebekesi (mor şebeke) 3 milyon m2 kentsel yeşil
alanların sulanması için döşenmiştir(Resim 8). Tesisin gerekli testleri yapılarak Nisan 2012’de başlayacak sulama sezonunda faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
Ana ve Tali Mor Şebeke Hattı ve Sulanacak Kentsel Yeşil Alanlar
Kum Filtreleri
2-) BAŞARAKAVAK VE TEPEKENT ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
2011 yılında Başarakavak ve Tepekent Atık Su Arıtma Tesisinde 109.500m3 atıksu arıtımı gerçekleştirilmiştir. Giriş ve çıkış suyu kalitesine ait değerler Tablo 5’de
verilmiştir.
Başarakavak ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkış Suyu Kalitesi
Başarakavak Atıksu Arıtma Tesisi
Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi
Askıda Katı Madde (mg/l)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/l)
Askıda Katı Madde (mg/l)
60
160
60
Deşarj Limit Değerleri
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/l)
160
Aylar
Giriş
Çıkış
Arıtma Verimi
Giriş
Çıkış
Arıtma Verimi
Giriş
Çıkış
Arıtma Verimi
Giriş
Çıkış
Ocak
188
4
%98
696
58
%92
382
18
%95
929
77
%91
Şubat
144
24
%83
826
67
%92
280
14
%95
522
134
%74
Arıtma Verimi
Mart
236
26
%89
716
73
%90
384
56
%85
493
86
%83
Nisan
276
16
%94
861
56
%93
186
11
%94
425
48
%89
Mayıs
770
10
%99
1380
33
%98
146
21
%86
813
74
%91
Haziran
84
17
%80
321
48
%85
40
15
%63
302
45
%85
Temmuz
100
10
%90
467
50
%89
90
10
%88
442
47
%89
Ağustos
300
13
%95
785
47
%94
750
10
%99
1035
43
%96
Eylül
100
11
%89
381
49
%87
112
30
%73
405
92
%77
Ekim
325
13
%96
770
34
%95
140
24
%83
434
49
%89
Kasım
248
28
%88
753
77
%90
210
23
%89
617
71
%88
Aralık
276
17
%94
832
58
%93
172
13
%92
588
45
%92
Ortalama
254
16
%94
732
54
%93
241
20
%92
584
68
%88
Başarakavak ve Tepekent Atıksu Arıtma Tesisi
87
88
89
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
ELEKTRİK MAKİNE VE
MALZEME İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığımız Personel Durumu
Daire Başkanı
1
Şube Müdürü
3
Şef
2
Memur
6
Kadrolu İşçi
38
Müteahhit İşçisi
112
TOPLAM
162
Elektrik Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri
a) İdarenin hizmet yatırımlarına ait iş programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli malzemeyi sağlamak üzere diğer birimlerle işbirliği yapmak.
b) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata göre iç ve dış satın alma işlemlerini yürütmek
c) İdarenin taşınır, taşınmaz mallarını kiraya vermek ya da kirayla tutmak
ç) Satın alınan malzemelerin ambarlama işlemlerini yapmak
d) İdarenin stok politikasını tespit ve takip etmek
e) İhtiyaç fazlası kullanma imkanı kalmayan yeni malzemeleri ve hurda malzemeleri satmak.
f) İdarece satın alınan malzemelerin teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak
g) İdarenin nakliye sigortası, araç sigortaları ve diğer sigorta işlerini yürütmek.
ğ) Satın alma,kiralama vb.işler için soruşturma ve sözleşme hazırlamak. h) Çalışanların sözleşmeleri (TİS, Hizmet Alım İhalesi) gereği giyecek, koruyucu ve temizlik malzeme alımı işlerini yürütmek.
ı) İdarenin tüm motorlu araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını yapmak
i) Araçlara ait sicil kayıtların yapılması ve muayenelerinin yapılmasını sağlamak
j) İdarenin yıllık kiralık araç ihtiyaç tespitini ve teminini yapmak.
k) Araç ve iş makinelerinin sevk ve koordinasyonunu sağlamak
l) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür
MALZEME İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Malzeme İkmal Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik vs. mevzuata uygun olarak Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan araç makine ve malzemelerin satın alma işlemlerini yürütmek,
ayrıca diğer Daire Başkanlıkların talebi halinde her türlü ihale işlemlerini gerçekleştirmek.
b) İdarenin taşınır ve taşınmaz mallarını kiraya vermek veya kiralamak.
c) Satma, nakliye ve nakliye sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
d) Araçların sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
e) Kanun, yönetmelik ve toplu sözleşmelere uygun olarak personelin giyecek vs. yardımlarını temin etmek ve dağıtmak,
f) Daire Başkanlıklarının 4734 sayılı kanunun 21.ve 22..maddelerine göre yaptıkları taleplerinin teminini sağlamak,
g) İdarenin ihtiyacı olan kiralık araçların tespit ve temini ile ilgili çalışmalar yapmak ve işi gerçekleştirmek,
2011 YILI YAPILAN İHALELER
DOĞRUDAN TEMİNLE ALIMLAR
MAL ALIMI
HİZMET ALIMI
TOPLAM
4.487.155,10.-TL
669.162,12.-TL
5.156.317,22.-TL
90
İŞİN ADI
MİNİBÜS VE KAMYON KİRALAMA
SÖZLEŞME BEDELİ
79.409,50 TL
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ
194.750,00 TL
JEODEZİK GPS ÖLÇÜ ALETİ
44.999,00.-TL
BORU VE EK PARÇALARI
91
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
İPTAL EDİLDİ
OTO LASTİK ALIMI
127.233,00.-TL
KANALİZASYON ŞEBEKESİ TEMİZLİĞİ
212.400,80.-TL
ALT TEMEL DOLGU MALZEMESİ ALIMI
211.640,00.-TL
ROGAR KAPAKLARI SAYISALLAŞTIRMA VE YÜKSELTME
482.600,00.-TL
BETON BORU VE BACA ELEMANLARI ALIMI
262,550,00.-TL
AMBAR İŞLEMLERİ
• 5018 sayıl kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu taşınır mal yönetmeliği uygulamaları bilgi işlem ve mali hizmetler dairesi başkanlığı ile koordineli olarak gerekli
çalışmalar yapılarak uygulanmasına başlanmıştır.
• Ambara gelen malzemelerin öncelikle tüm evrakları kontrol edilir (talep formu,soruşturma evrakı,fatura,kabul komisyonu tutanağı vb).
• Faturada belirtilen miktar ve fiyatın kontrolünden sonra ambara giriş için taşınır işlem fişi düzenlenerek malzemenin girişi yapılır.Mlz.İkm. Servisine gönderilir.
• İstenilen evsafta olmayan malzemeler tedarikçiye geri iade edilir.
• Ambarda stoklanacak malzeme numarasına göre raflara dizilir.
• Teslim alınan malzeme hemen kullanılacaksa isteyen birim tarafından taşınır istek belgesini doldurarak istekte bulunur.
• Birimlere verilen malzemeler yine taşınır işlem fişi ile çıkışı yapılarak teslim edilir.
• Dayanıklı taşınırlar (ayniyat ambarı) , kişilere zimmet karşılığında teslim edilir.Zimmet fişi kişilerin odalarına asılarak işlenir.
• Malzemelerin giriş ve çıkışları ile raporlama işlemleri elektronik ortamda yapılır
2011 YILI AMBAR İŞLEMLERİ
GİRİŞ
ÇIKIŞ
YEDEK PARÇA AMBARI
4.022.728,42 TL
4.090.648,86 TL
KUYU AMBARI
1.400.961,00 TL
1.139.853,48 TL
SU AMBARI-1
4.372.793,95 TL
4.677.578,82 TL
179.500,00 TL
SU AMBARI-2
918.522,72 TL
715.908,59 TL
ÇEVRE DÜZENLEME,FİDAN,ÇİM TEMİN DİKİM,
520.474,60 -TL
DEMİRBAŞ AMBARI
1.096.138,79 TL
227.735,31 TL
MOTORİN (EURODİESEL) ALIMI
838.400,00 TL
11.811.144,88 TL
10.851.725,06
PİK HURDASI İLE TAKAS (PİK HURDA SATIŞ)
PİK HURDASI İLE TAKAS (VANA KAPAĞI ALIŞ)
BUŞAKLE VE VANA KAPAĞI ALIMI (BUŞAKLE)
BUŞAKLE VE VANA KAPAĞI ALIMI (VANA KAPAĞI)
FREKANS KONVERTÖRÜ ALIMI
0,573.-TL/Kg
191,00-TL/Adet
91.690,00 TL
102.884,00 TL
KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIMI
397.150,00 TL
TOC ANALİZ CİHAZI ALIMI
SU VE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN İŞLETİM, ONARIM, ARIZA, DENETİM VE KONTROLÖRLÜK İŞLERİNİN HER AŞAMASINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İŞİ
677.250,00 TL
14.535.197,45 TL
465.000,00 TL
ALÜMİNYUM SÜLFAT ALIMI
113.400,00 TL
BİOGAZ TANKI MEBRANI ALIMI
136.621,00 TL
KANAL TEMİZLEME ARACI ALIMI
ATÖLYE VE TAMİRHANE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
104.220,00.-TL
FİZİKİ SU KAYIPLARI TESPİTİ ARACI ALIMI
ARAÇ KİRALAMA İŞİ
10.320 KG
39.740 KG
65.991,00 TL
SOFT STARTER ALIMI
ROGAR KAPAĞI ALIMI
TOPLAM
HURDA AMBARI
PVC
PİK
1.574.190,00 TL
338.936,00 TL
AKARYAKIT ALIMI
1.718.450,00 TL
26 ADET İHALE
23.474.936,35 TL
AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğünün Görevi
• Genel Müdürlük bünyesindeki tüm hizmet vasıtalarını ve iş makinelerinin devamlı faal ve hizmette bulunmasını sağlamak, bu araçların tamir ve bakımlarının zamanında ve en kısa sürede yapılmasını sağlayarak sicil kartlarını tutmak.
• Araçların fenni muayenelerini yaptırmak.
• İhtiyaç durumunda serbest piyasadan araç tamiri yaptırmak.
• İdarenin ihtiyacı olan ve daire başkanlığınca temin edilen kiralık araçların sevk ve koordinasyonunu sağlamak.
• Araçların vize ve sigorta işlemleri konusunda Malzeme İkmal Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak araçların vize ve sigorta işlemlerini yaptırmak.
• Kendine bağlı birimlerde yapılan işlerin teknolojik gelişmelerini takip ederek ihtiyaç olan malzeme, takım ve makine taleplerini zamanında sağlamak.
• Kiralık araçların çalıştırılması ve bunlarla ilgili hakediş raporlarını düzenlemek.
Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğüne Bağlı Birimler
• Başşoförlük
• Atölye ve Tamirhane
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI
ARACIN CİNSİ
Ambarlar Şube Müdürlüğünün Görevleri
• Genel Kurulun 12/12/1991 tarih ve 1991/18 sayılı olurları ile yürürlüğe giren Stoklar ve Ambarlar Yönetmeliğine uygun olarak işleri takip etmek ve yürütmek
• Genel Müdürlüğümüzün bütün hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan araç ve iş makineleri büro malzemeleri, bilgisayarlar, telefonlar, telsizler, su boru ve ek parçaları, kanal boru ve ek parçaları, sayaç ve ek parçaları, kuyu sondaj boruları ve ek parçaları, elektrik malzemeleri, giyim, kırtasiye vb. malzemelerin ambarlanması
• Bütün bu malzemelerin ambar kayıtlarının [(taşınır işlem fişi) (TİF)] düzenlenmesi, stokta bulunmayan malzemeleri birim sorumlusuna bildirmesi
• Kullanım dışı ve hurdaya ayrılan malzemelerin terkin edilerek hurda satışının yapılması
• Demirbaş kayıtlarının tutulması
TOPLAM (ADET)
KAMYON-KAMYONET
17
(EKİP ARACI)
35
TAKSİ-PİKAP
15
DONANIMLI ARAÇLAR
24
İŞ MAKİNALARI
27
SEYYAR HAVA KOMPRESÖRÜ
23
MOTOSİKLET
13
DORSE-REMORK
5
OTOBÜS
2
FORKLİFT
3
GENEL TOPLAM
164
Genel müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan araç ve
iş makinaları ile kiralık araçlar araç koordinasyon ve
yönetim sistemi ile uydudan takip edilmektedir.
92
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Araç Koordinasyon ve Yönetim Sistemi ile
• Araçların son konum raporları alınabiliyor.Araçların o andaki bulunduğu yer yazılı rapor ve uydu fotoğrafları (harita) üzerinden görülebiliyor.
• Araçların geçmiş konum raporları alınabiliyor.Araçların geçmişte nereden ve ne zaman geçtikleri rapor olarak görülebilmektedir.
• Araçların çalışma saatleri alınabiliyor.Araçların ilk hareket ettiği ve en son durduğu saatler görülebiliyor.
• Araçların ne zaman ,nerede ,ne kadar süre durdukları ve hızları görülebiliyor.
Akaryakıt Pompa İstasyonlarındaki Barkot Sistemi
Akaryakıt pompa otomasyonu yapılmış taşıt tanıma sistemi adı verilen sistem
sayesinde araçların aldığı yakıtlar elektonik ortamda kontrol altına alınmıştır elde
edilen veriler araçların sicil dosyasına hatasız aktarılmaktadır.
Tatlısu Dağıtım Hizmetleri Verilmektedir:
• KAYACIK,
• AŞAĞIPINARBAŞI,
• YUKARIPINARBAŞI
• TÖMEK,
• SAKYATAN
• ŞATIR
Mahallelerimize tatlısu dağıtımı yapılmıştır.
ATÖLYE VE TAMİRHANE BÖLÜMÜ
Genel Müdürlüğümüze ait tüm hizmet araçları ve iş makinelerinin tamirlerini en kısa zamanda gidermek,
periyodik bakımlarını yapmak ve bütün araçlarımızı faal ve hizmette tutmaktır. Atölye ve Tamirhanemizde şu
an itibariyle 13 personel ile hizmet verilmektedir
• Motor Postası
• Oto elektrik Postası
• Fren Postası
• Yıkama-Yağlama Postası
• Demirhane atölyesi olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.
MOTOR POSTASINDA • 2011 yılı içersinde 934 adet araç ve iş makinasının motor, şanzuman, difransiyel ve hidrolik sistemleri
arızasına müdahele edilerek arızalar giderilmiştir.Araç ve iş makinalarımız faal halde tutulmuştur.
OTO ELEKTRİK POSTASINDA
• 2011 yılında 737 adet araç ve iş makinasının oto elektirik arızasına müdahele edilmiş ve faal duruma
getirilmiştir.
FREN POSTASINDA
• 2011 yılı içersine 270 adet araç ve iş makinalarımızın fren arızası giderilmiştir.
YIKAMA POSTASINDA
• 2011 yılı içersinde 303 adet araç ve iş makinalarımızın periyodik bakımı yıkama ve yağlaması yapılmıştır.
DEMİRHANE ATÖLYESİ
• Genel Müdürlüğümüz bünyesinde araç,iş makinası,çelik boru ve tesislerde bulunan tüm demir aksamının
onarımı, tamirlerinin giderilmesi ve kaynak işleri demirhane atölyemiz tarafından yapılmaktadır. 2011
yılında 720 adet demir işleri arızası ve kaynak işleri yapılmıştır.
93
94
95
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
PLAN PROJE
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Plan Proje Dairesi Başkanlığı; 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü, 8 Memur, 5 Sözleşmeli Mühemdis, 3
Kadrolu İşçi, 10 Müteahhit İşçisi olmak üzere 30 personelle hizmet vermektedir.
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• MÜHENDİSLER
• İdaremize ait parseller de ifraz, tevhit ve imar uygulamaları yapılmaktadır.
• Yeni açılan depo, kuyu ve diğer tesislerin bulunduğu yerlere ait İmar Planı tadilatları hazırlanmaktadır.
• İhale ile yapılan şebeke ve projelerin kontrolü yapılmaktadır.
• TOKİ ve benzeri büyük altyapı projeleri incelenerek onaylanmaktadır.
• Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanmaktadır.
• Altınapa ve Tatlı su koruma havzaları ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.
• İdaremizin mülkiyetle ilgili dosyası tutulmaktadır.
• Diğer servislerin ihtiyaç duydukları proje ile ilgili konularda yardımcı olunmaktadır.
• İdarenin ihtiyaç duyduğu restorasyon, rekreasyon ve mimari projeler hazırlanmaktadır.
• KOSABİS (KOSKİ Altyapı Bilgi Sistemi)
• Bu serviste içme suyu şebeke taleplerine ilişkin uygulama projeleri hazırlanarak Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile Su Tesisleri Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir.
• İçme suyu projesi kapsamı dışında kalan yerler ile yeni bağlanan yerleşim yerlerinin projeleri yapılmaktadır.
• Belediyeler, diğer resmi kurumlar ve vatandaşlardan gelen suya ilişkin talepler karşılanmaktadır.
• Tatlı su çeşmelerine ilişkin her türlü proje ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.
• Ayrıca, Genel Müdürlükçe yapılması istenilen tesislerin etüt ve harita işlerinin yapılması da bu servisin görevleri arasındadır.
• Yukarıda yazılı görevlerin dışında Etüt Proje ve Keşif Kontrol Servislerinin arazide yapılacak çalışmalarına belirli önemlerde destek vermektedirler.
Su Etüt Proje Servisi
• Konya İçme Suyu Projesinin uygulanmasında büro ve arazide yapılacak çalışmalar bu servis tarafından yürütülmektedir.
• Su şebeke yapımı ekipleri tarafından yapılacak çalışmalarda yer gösterme ve şebeke ölçüm işleri yapılmaktadır.
• İhale yoluyla yapılan su şebekelerinin arazi ve büro kontrolleri yapılmaktadır.
• Abone işleri Daire Başkanlığı tarafından yaptırılmakta olan abone şube yolu bağlantı noktalarına ait koordinat bilgileri kontrol edilerek sisteme aktarılmaktadır.
• Tatlı Su Çeşmeleri ile ilgili etüt ve yer gösterme işlemleri yapılmaktadır.
Su Etüt Proje Büro-AYKOME
• Müdürlüğümüze gelen evrakların kayıt ve takip işleri ile kurum içi ve dışı yazışmalar yapılmaktadır.
• Su şebeke yapımları ve arızalar için AYKOME’ den gerekli altyapı kazı müsaadeleri alınmaktadır.
• Aylık ve Yıllık faaliyetler veri bankasına aktarılmaktadır.
Su Keşif Kontrol Bürosu
• Daire Başkanlıkları, Resmi Kurumlar ve vatandaşlardan gelen su şebeke taleplerine ilişkin keşifler,
• Genel Müdürlüğümüzün yatırım programına girecek yerlerin keşifleri,
• Tatlı su çeşmeleri ile ilgili incelemeler,
• Kurum içinden ve dışından gelen su şebeke yerlerinin gösterilmesi ile ilgili işlemler bu servisin sorumluluğundadır.
96
97
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
SU PLAN PROJEDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
• KOP Projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde Mavi Tünel çıkışından şehre getirilecek suyun şehre getirilmesi proje ihalesi, DSİ
tarafından yapılmış ve devam etmektedir.
• Su Parkı Projesi yapılacak alan içerisinde bulunan tescil harici alanların dosyaları hazırlanarak tescilleri yaptırıldı.
• Su Tesisleri Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine Gödene Mahallesi TOKİ Konutları bölgesine tatlı su çeşmeleri yapılması amacıyla etüd çalışması yapıldı. Tespit edilen
kaynak için Plan tadilatı hazırlanarak onaylatıldı. Tespit edilen kaynak suyunun çıktığı yerde kaptaj ve depo ile ilgili çalışma yapıldı. Betonarme depo projesi hazırlandı. TOKİ konutlarına tatlısu projeleri hazırlanarak 4 adet tatlısu çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeler şu an faal durumdadır.
• Yıkılmaya yüz tutmuş ve sahipsiz kalmış olan ata yadigarı 98 adet tarihi çeşmenin yerleri tespit edilmiş ve restorasyonları yapılmıştır. Faal olmayan çeşmeler aktif
hale getirilmiştir.
• 1930 Yıllarında Altınapa Barajından gelen sudan enerji üretmek amacıyla imal edilmiş Macar Kanalı diye bilinen kanalın restore projesi hazırlanmıştır. Macar Kanalı
giriş bölgesi çevre düzenlemesi için keşif yapılarak, mimari ve statik projeler hazırlandı.
• Belediyelerimizin içme suyunu karşılamak üzere planlanan Paketleme Tesis yeri ile ilgili etüt çalışmaları yapılmıştır. Kaynak suyu olarak Dere Aşıklar Mahalle sınırları
içerisinde bulunan Mukbil Kaynak suyunun kullanılmasına karar verilmiştir. Tesisin kurulacağı arazi yine aynı mahalle sınırları içerisinden belirlenmiştir. Plan Tadilat
işlemi devam etmektedir.
• Aşağıpınarbaşı, Yukarıpınarbaşı, Çarıklar, Kaşınhanı, Boruktolu, Boyalı, Karadiğin, Ortakonak, Şatır, Beypınarı su deposunun tel örgü planları hazırlandı.
• İdaremize ait su deposu ve pompa istasyonlarının bulunduğu yerlerde ağaçlandırma yapılacak yerlerin planları hazırlandı.
• Pazar Marketlere veya semt pazarlarına yapılacak olan çeşmeler için kaide tasarım çalışması yapıldı.
• Altınapa Barajı Koruma Havzasında bina yapılması yasak olan yerlere yapılan binalar ile ilgili ölçülendirme ve tespit çalışmaları yapıldı. Hazırlanan dosya 1.Hukuk
Müşavirliğine gönderildi.
• Selçuklu işletme Tesisleri’nde bulunan yarı açık depolara 2 adet ofis projesi hazırlandı.
• Selbasan Çayı için yeni bir tip (payandalı) en kesit hazırlandı. Yeni statik, betonarme ve kazı kübaj hesaplamaları yapıldı.
• Tatköy Mahallesi su kaynağı için pompa istasyonu projesi hazırlandı.
• Tatlısu şebekesinin dozlaması için şebeke üzerinde çalışmalar yapıldı. Belirlenen dozlama noktaları için Plan tadilatları hazırlandı.
• Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suyun tekrar sulama da kullanmak üzere Mor Şebeke projesi hazırlanmış ve döşenen şebekenin kontrolü yapılmıştır.
• Su depolarının bulunduğu alanların güvenliğinin sağlanması amacıyla ; Çayırbağı’nda iki adet su deposu, Gödene’de bir adet su deposu ve bir adet pompa istasyonu,
Karadiğin’de iki adet su deposu, Karadiğin Deresi’nde bir adet su deposu ve Yenibahçe’de bir adet su deposunun etrafının tel örgü ile çevrilmesine yönelik planlar
hazırlanarak İlgili Daire Başkanlığı’na gönderildi.
• 2012 yılı yatırım programında yapılması gereken yeni ve ıslah şebeke projelerinin yapımına başlanmış ve devam etmektedir.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2012 yılında yapacakları; yeni yol açılması yol genişlemesi yapılması vb. faaliyetleri incelenmiş ve bunlarla ilgili yapılması gereken su
şebekelerine ait projelerin yapımına başlanmış ve devam etmektedir.
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SERVİSLERİMİZ
• KOSABİS
• Kanal Etüd Proje Servisi
• Kanal Keşif Kontrol Servisi
• Kontrol Mühendisleri
Kosabis: Koski Altyapı Bilgi Sistemi
Yaptığı İşler
• Bu birimdeki personellerimiz kanalizasyon şebekelerinin ve yağmursuyu şebekelerinin sayısal ortama aktarılması, plan tadilatlarının takibi işlerini bilgisayar ortamında
yapmaktadırlar.Ayrıca etütleri yapılan cadde ve sokakların bilgisayar ortamında projelerinin çizilmesi işlerini yaparlar. 5216 sayılı yasa ile köy statüsünden mahalle
statüsüne geçmiş olan mahallelerin kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin projelerinin hazırlanması, sayısal ortama aktarılmasını yaparlar. Sayısal ortama aktarılan bilgilerin veri tabanına aktarılması ve kent bilgi sistemi ile entegrasyonu için çalışmalar yapılmaktadır.
Koski Altyapı Bilgi Sistemleri Bürosu
Kanal Keşif Kontrol Servisi
Yaptığı İşler
• Belediyelerden, Genel Müdürlüğümüzden, Daire Başkanlığımızdan, Toplu Konut İdarelerinden, kooperatiflerden,firmalardan ve vatandaşlarımızdan gelen, ayrıca
5216 sayılı yasa ile Konya Büyükşehir Belediyesine bağlanan mahalle statüsüne giren köylerin kanalizasyon ve yağmursuyu ihtiyaçlarının incelenmesi , fizibilite
çalışmalarının yapılması ve proje altlıklarının hazırlanması işlerini yaparlar.
GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ
Abone İşleri Daire Başkanlığı
2011
SELÇUKLU
MERAM
KARATAY
TOPLAM
118
91
100
309
TATLI SU TALEPLERİ
Gelen Tatlı Su Talepleri
Resmi Kurumlar
44
59
53
150
Yapılan Tatlı Su Çeşmeleri
Vatandaşlar
79
81
60
220
TATLI SU ÇEŞME SAYISI (TOPLAM)
Kurum İçi
84
50
76
214
GİDEN ŞEBEKE EVRAKLARI
2011
SELÇUKLU
MERAM
KARATAY
TOPLAM
Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı
17
9
57
83
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
15
29
29
73
2
1
3
6
Diğer
KAZI RUHSATLARI
2010
Yıllar
Uzunluk Yıllara Göre (Km.)
Uzunluk (Km.)
Yıllar
Karatay (km)
Meram (km)
Selçuklu (km)
Toplam (km)
2001
88.4
2050.0
2007
11.2
15.6
25.0
51.8
2002
59.6
2109.6
2008
28.8
20.1
31.8
80.7
2003
69.3
2178.9
2009
25.0
34.7
26.6
86.3
2004
51.2
2230.1
2010
37.4
62.9
27.1
127.4
2011
45.3
45.9
27.6
118.8
2005
62.9
2293.0
2006
192,8
2485.8
2007
51.8
2537.6
2008
80.7
2618.3
SELÇUKLU
MERAM
KARATAY
TOPLAM
2009
86.3
2704.6
82
48
43
173
2010
127,4
2832,0
2011
118,8
2950,8
13
14
13
40
309
338
249
896
2011
SELÇUKLU
MERAM
KARATAY
Kazı Ruhsatına Giden
85
84
73
TOPLAM
242
Kazı Ruhsatından Gelen
72
80
70
222
Tablo 2. İlçelere göre etüt proje uzunlukları
Tablo 1. Arazi ölçümü yapılan proje uzunluğu
Kanal Etüt Proje Servisi
Yaptığı İşler
• Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan, Kanal Keşif Kontrol servisi tarafından yapılan çalışmalarının imara uygunluklarının kontrol edilmesi.
• Proje çalışması yapılacak bölgelerin imar yol durumlarının incelenmesi
• Belediyeler tarafından yapılan tadilatların incelenmesi.
• Kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesi yapılacak cadde ve sokaklarda yer teslimlerinin yapılması.
• Vatandaşlar tarafından yapılan kanalizasyon müracaatlarının değerlendirilmesi.
• 5216 sayılı yasaya göre mahalleye dönüşen köylerdeki birimimizle ilgili harita işlerinin takibi.
• Birimimizle ilgili tüm harita ve imar işlerini yürütürler.
98
ÇÖZÜMLENEN DİLEKÇELER
GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ (ADET)
2011 YILI
SELÇUKLU
MERAM
KARATAY
TOPLAM
Abone İşleri Daire Başkanlığından Gelen
87
67
78
232
Resmi Kurumlardan Gelen
23
34
30
87
173
131
112
416
SELÇUKLU
MERAM
KARATAY
TOPLAM
Abone İşleri Daire Başkanlığından Gelen
--
1
2
3
Resmi Kurumlardan Gelen
--
--
--
--
Vatandaşlardan Gelen
1
2
--
3
Vatandaşlardan Gelen
BEKLEMEYE ALINAN DİLEKÇELER
GELEN ŞEBEKE TALEPLERİ (ADET)
Yapılan Şebekelerin Arazi Kontrol Ölçümleri
99
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2011 YILI
• Atıksu Arıtma Tesisleri ile işlerin sistematik hale getirilmesi için dokümantasyon planı çıkartılarak Atıksu Arıtma Tesisleri ile çalışmalar başlatılmıştır. Görev tanımları,
Süreçler, Formlar, Talimatlar ve Planlar hazırlandı, alt dokümanlar oluşturuldu.
• Kalite Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İSG Yönetim Sistemini içeren Yönetim Sistemleri El Kitabı çalışmalarına başlandı.
• GGYS Ekip toplantıları yapıldı. Gerekli raporlamalar yapıldı.
• Kalite Yönetim Sitemi kapsamında birimler bazında doküman tasnif çalışması yapıldı.
• İç tetkik hazırlığı, açılış toplantısı ve birimleri tetkikler 2012 Ocak ayı içerisinde yapılacak olan dış tetkik öncesi birimlerimizin durumlarını yerinde incelemek amacı
ile iç tetkik listeleri ve her birime has soru listeleri oluşturuldu.
• Genel Müdürümüzün katılımı ile tüm şube müdürlerine iç tetkik ile bilgiler verilmiş ve açılış toplantısı yapıldı.
• İç tetkik 16.11.2011 tarihinde başlamış ve 25.11.2011 tarihinde tamamlandı.
Tablo 3. Gelen Şebeke Talep Dilekçeleri
Kontrol Mühendisleri
Yaptığı İşler
• 5216 sayılı yasa ile belirlenen Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan tüm bölgenin kanalizasyon ve yağmursuyu projelerinin kontrollük hizmetlerinin
yürütülmesi.
• İhale şartnamelerinin ve ihale evraklarının hazırlanması.
• Birimimizle ilgili yapılacak olan tüm ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması işlerini yürütür
• Su ve Kanalizasyon tesislerinin yapılması gereken alanların kamulaştırılması işlerinin takibini yaparlar.
• Ayrıca Toki tarafından ihale edilen ve firmalar tarafından yapılan altyapı projelerinin onaylanması işlerini yürütür.Yapılacak olan protokoller ve proje raporları işlerini
yürütür.
• 2011 yılında, Kapak Yükseltme ve Sayısallaştırma işi kapsamında 824 adet kapak muhtelif mahallelerde yükseltilmiş ve 650 adet yeni nokta sayısallaştırılmıştır.
Koski Genel Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini Yasal Mevzuatlar Çerçevesinde Sürekli İyileştirirken;
İçme ve kullanma suyunu kaynağından son kullanıcıya ulaşana kadar güvenli bir şekilde üretimi, arıtımı, depolanması ve dağıtımını
sağlıklı koşullarda yapmak için TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
Çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirip gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, tükenebilir doğal kaynaklarımızı en
etkin şekilde kullanmak için TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim
Sistemi kullanılmaktadır.
Müşterilerine en etkin ve güvenilir şekilde ürün ve hizmet sunmak
için TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
Çalışanları ile çevresindekilere güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı
oluşturup, kaza risklerini en aza indirmek için TS 18001:2008 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ülkemizde son yıllarda kamu kurumlarında mevcut durum analiz edilerek sürekli iyileştirme kapsamında daha ileriye gitme yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu hedef
doğrultusunda KOSKİ Genel Müdürlüğü olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları ile farkındalık oluşturulmaktadır. Kurumsal olarak mevcut kaynaklarımızda iyileştirmeler yaparak fayda, maliyet ve verim kriterlerimizi dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz.
Kalite yönetim sistemleri sayesinde tüm süreçler standart hale getirilmiş olup faaliyetler standartların gerekliliklerine göre yürütülmektedir.
AR-GE ve KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
TSE ISO EN 9000, TSE ISO EN 14001,TS EN 18000, TSE ISO EN 22000 kapsamında;
• Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında birim dokümanlarına Yeni yayın/ Revizyon ve varsa Düzeltici önleyici faaliyetler açılarak Kalite Yönetim Sistemimize ait dokümanların kontrolü sağlanmıştır.
• Yeni oluşturulan birimlere ait İş Akış Şemaları ve birimlere ait Dokümanlar oluşturuldu. • Yönetim Sistemleri ile ilgili olarak kurumsal ve/veya bireysel bazda yapılacak eğitimler belirlendi, aşağıda belirtilen eğitimler kurum personelimize aldırılması sağlandı.
03-04 Mayıs ISO 9001 Temel Eğitimi
05-06 Mayıs TS 18001 Temel Eğitimi
09-10 Mayıs ISO 14001 Temel Eğitimi
11 Mayıs Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
12-13 Mayıs ISO 22000 Temel Eğitimi
25-26-27 Mayıs Entegre İç Tetkik Eğitimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi
• Konya TSE Bölge Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Ve Şikayet Yönetim Sistemi Temel Eğitimi alındı.
• KOSKİ’nin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlarla ilgili listeler oluşturuldu.
• Kalite Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İSG Yönetim Sistemi içerisinde iç iletişim ve dış iletişim ile ilgili şartları karşılamak
üzere iletişim prosedürü oluşturuldu.
100
Koski Bilgi Yönetim Sistemi ve Anahtar Performans Göstergeleri Çalışması
2010 yılında kurumumuz bünyesinde yazılımına başlanan ve 2011 yılı içerisinde tamamlanan devreye alınan Veri bankası modulü ile kurumumuz ait analiz
çalışmaları yapılabilmektedir. Kurumlara ait stratejiler belirlenirken en önemli gösterge mevcut durumun analiz edilebilmesidir. Bu kapsamda KOSKİ Genel
Müdürlüğüne ait olan veri bankasına birimler tarafından veriler girilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda veri girişleri sırasında programdan kaynaklanan sorunlar
incelenmiş ve yazılım ekibi ile birlikte güncelleme yapılmıştır. Girilen verilere göre program üzerinden raporlar alınarak grafiksel analizler yapılabilmektedir.
Tüm bu bilgiler tam anlamıyla sistemden elde edildiği zaman kurum bünyesinde datalara ulaşabilecektir.
Aynı zamanda 2010 yılı sonunda kurumuza ait 1999-2009 yılları arasındaki tüm göstergeler Kapex el kitabında toplanmış idi. 2011 yılı içerisinde bu bilgileri
artık program üzerinden yapılması için çalışmalara başlanmıştır. İlgili tüm tablo ve grafikler Koski Bilgi Yönetim sistemine aktarılmak üzere düzenlenmiştir.
HES Çalışması
Kurulacak HES projesi kapsamında Macar kanalına yapılması düşünülen HES için
bir çalışma başlatılmış, bu kapsamda TEMSAN Genel Müdürlüğü tarafından bir
inceleme yapılmıştır. TEMSAN Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelle HES kurulması planlanan yerde gerekli teknik incelemelerde bulunup gerekli
bilgiler alınmıştır.
HES çalışması için debi-basınç değerleri gerekmektedir. Bu değerlerin ölçümü
için Macar kanalına kadar olan çelik boru hattı üzerine değişik noktalarda manometre bağlantısı yapılarak statik ve dinamik ölçümler yapılmıştır. Çalışmanın
daha da sağlıklı olması için daha farklı ölçüm yerlerinden değerler elde edilerek
çalışma sonuçlandırılacaktır.
Abone Şube Yolu Bağlantı Aparatı
Abone Şube Yolu Servis T kesici parçasının tasarımında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda imalatı daha kolay ve daha verimli olacak şekilde yeniden
dizayn edilerek prototip imalat süreçleri başlatılmıştır.
Asfalt Kesme Makinası
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı mevcutta kullandığı asfalt kesme makinelerinde iyileştirme isteğinde bulunmuştur. Bu kapsamda araştırma çalışmaları yapılarak tam dairesel kesme yapan ve çalışanlar için ergonomik
kullanım sağlayan bir makine tasarımına gidilmiştir. Yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni bir ürün dizayn
ettirilerek Türkiye’de ilk defa KOSKİ Genel Müdürlüğümüzde kullanılan Dairesel Asfalt Kesme Makinesi yaptırılmış
ve kurumumuza yeni bir makine kazandırılmıştır.
Kurum Dışı Hazırlanan Raporlar
Aşağıdaki kurumlara istemiş oldukları bilgiler doğrultusunda raporlar sunulmuştur.
• Türkiye İstatistik Kurumu (Tuik) Verileri: Kurumumuzdan her yıl TUİK tarafından istenen Su, Kanalizasyon, Abone ve Muhasebe Kayıtlarına ait veriler raporlanarak Türkiye İstatistik Kurumuna gönderilmiştir.
• Büyükşehir Belediyesine Rapor: Kurumumuza ait 2009, 2010 ve 2011 yılı yapılan faaliyetlere ait rapor hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına gönderilmiştir.
• Konya Ticaret Odasına Rapor: KTO her yıl istatiksel bir çalışma yaparak kitapçık hazırlamaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında kurumumuza ait veriler ilgili kitapçıkta
yayınlanmak üzere hazırlanmıştır.
• Yerel Bilgi Girişi: E-Devlet Yerel Bilgi Projesi kapsamında her yıl kurumumuza ait verilerin derlenerek sisteme girilmesi gerekmektedir. 2011 yılına ait veriler sisteme
girilmiştir.
Kaskat Havalandırma Sistemi
Arıtma tesislerine gelen suyun istenen düzeyde havalandırılması için tesise girme öncesinde ilave KASKAT havalandırma yapılması istenmiştir. Bu konuda sistemin kuruluşu için gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir.
Non-İyonizan Radyasyon Ölçümü
İSG kurulu tarafından yaptırılması istenen Non-Iyonizan Radyasyon ölçümleri
kumrumuza ait binalarda ve tesislerde yaptırılmıştır. Bu yerler:
• Personel Çalışma ortamı,
• Bilgi İşlem Server Odası,
• Bilgi İşlem Wireless İnternet hattı,
• İdari Bina Santral odası,
• İdari Bina RTU odası,
• İdari bina giriş kapı kontrol noktası,
• P3 Pompa istasyonu güç kaynağı ve pano odası,
• Mevcut şebeke hattı üzerinde faaliyette olan bir kuyu,
• İçme Suyu Arıtma tesisi santral odası ve Tesis İdari Bina Giriş Katıdır.
Ölçüm sonuçları İSG birimine gönderilmiştir.
101
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Mevlana Kalkınma Ajansına Teknik Destek Projesi
Mevka tarafından çağrıya çıkılan 2011 yılı teknik destek projesi kapsamında danışmanlık ve eğitim destekleri verilmektedir. Bu kapsamda kurum olarak mevcut çağrı kapsamında İş sağlığı ve güvenliği, Çevre ve Gıda Güvenliği
ile ilgili risk analizlerinin yapılması konusunda proje yazılmıştır. Proje kapsamında her üç alanda kurumumuzda
risk analizleri yapılacaktır.
“MİNİMUM RİSK, MAKSİMUM GÜVEN” PROJESİ
Ar-Ge ve Kalite Şube Müdürlüğü olarak, “MİNİMUM RİSK, MAKSİMUM GÜVEN Projesi” ile MEVKA’dan hibe kazandık. “MİNİMUM RİSK, MAKSİMUM GÜVEN Projesi” kapsamında Genel Müdürlüğümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği,
Çevre Güvenliği ve Gıda Güvenliği Risk Analizleri yapılacaktır. 2011 yılı teknik destek programı kapsamında yer
alan hibe sözleşmesini Genel Müdürümüz İsmail Selim UZBAŞ ve MEVKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet AKMAN tarafından imzalanmıştır. Hali hazırda yürütülmekte olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sitemleri için
sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün
hizmet üretimine ait Risk analizlerinin daha etkin yapılarak İSG, Çevre ve Gıda Güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır. MEVKA hibesi ile KOSKİ Genel Müdürlüğü, teknik destek projesi ve danışmanlık hizmeti alacak, üretilen
hizmetin risk analizlerini çıkarttıracaktır.
Kalite Yönetim Sistemi Programı
Kalite yönetim sistemimizin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması için Web tabanlı birimlerimize ulaşma ve yapılacak çalışmalarda daha hızlı koordinenin
sağlanması için Kalite Yönetim Sistemi programı alınmıştır. Bu program kapsamında kurumumuza ait dokümanların takibi dijital ortam da yapılacaktır.
Kurumumuza Ait İşletme Belgesi
Kalite yönetim sistemimizin daha etkin ve verimli bir şekilde çalışması için Web tabanlı birimlerimize ulaşma ve yapılacak çalışmalarda daha hızlı koordinenin
sağlanması için Kalite Yönetim Sistemi programı alınmıştır. Bu program kapsamında kurumumuza ait dokümanların takibi dijital ortam da yapılacaktır.
102
ABONE İŞLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
103
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
AB. İŞL. DAİ. BŞK. LIĞI
PERSONEL DURUMU
DA.BŞK.
ŞB.MÜD.
MEMUR
İŞÇİ
MÜTEAHHİT
TOPLAM
DAİRE BAŞKANLIĞI
1
-
1
1
3
ABONE İŞL. ŞUBE MÜD.
-
1
6
11
8
TAHAK. İŞL. ŞUBE MÜD.
-
1
5
2
73
TAHSİLAT İŞL. ŞUBE MÜD.
-
1
1
9
7
SAYAÇ İŞL. ŞUBE MÜD.
-
1
1
4
33
MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞB.MÜD
-
1
6
5
TOPLAM
1
5
19
32
ARAÇ DURUMU
BİLGİSAYAR DURUMU
TELSİZ DURUMU
PC
YAZICI
-
2
1
-
26
5
21
12
5
81
9
18
11
-
18
7
10
5
11
39
3
7
4
4
8
20
-
17
6
4
130
187
24
75
39
24
1- SU MÜRACAAT VE ABONE KAYIT İŞLEMLERİ
Keşfi yapılan su müracaat sayısı
6301
Tesisat yaptırma müsadesi belgesi verilen iş sayısı
6470
Tesisat muayenesi yapılan birim sayısı
9245
Su Abone bağlantı sayısı
1592
Kanal Abone Bağlantı sayısı
Yeni kayıt yapılan abone sayısı
Toplam şebeke abone sayısı
Toplam faal kuyu atıksu abone sayısı
Toplam Abone Sayısı
Aboneli toplam faal kuyu sayısı
917
19293
369209
553
369762
517 Tahsil edilen toplam depozito bedeli
4.372.509,52
İade edilen toplam depozito bedeli
3.362.233,23
İade edilen toplam depozito güncelleştirme farkı
1.265.444,16
2-TAHAKKUK-TAHSİLAT İŞLEMLERİ
Üretilen Toplam Su Miktarı
Su Kayıp Miktarı %
68.616.224
27,95
Tahakkuk eden toplam su tüketim miktarı
48.932.583
Tahakkuk eden toplam atıksu tüketim miktarı
42.942.278
Çalışılan toplam abone işlem sayısı
4.035.185
Yapılan toplam tahakkuk sayısı
3.559.720
Tahakkuk yüzdesi %
Tahakkuk eden (net) toplam su bedeli (KDV hariç)
88,22
76.006.078,46
Tahakkuk eden (net) toplam atıksu bedeli (KDV hariç)
21.244.699,45
Tahakkuk eden (net) toplam su ve atıksu bedeli (KDV hariç)
97.250.777,91
Tahakkuk eden (net) toplam müşteri masrafı (KDV hariç)
Yuvarlama (KDV hariç) Köp Bedeli
Tahakkuk eden toplam KDV tutarı
Toplam Tahakkuk eden su ve atıksu bedeli
Toplam tahakkuk eden Ç.T.V bedeli
Toplam tahakkuk eden Su, atıksu ve Ç.T.V bedeli
Emanete alınan miktar
Devir alınan bakaya miktarı (KDV dahil)
2.364.804,35
-8.093,63
656.011,86
8.052.725,63
108.316.226,12
7.214.550,51
115.530.776,63
112.437,79
13.726.033,38
Bakaya dahil toplam tahakkuk eden su ve atıksu bedeli (KDV dahil)
129.368.606,42
Bakaya dahil toplam tahsil edilen su ve atıksu bedeli (KDV dahil)
118.778.987,74
Tahsilat yüzdesi %
Devreden toplam bakaya miktarı(KDV dahil)
91,81
10.589.618,68
104
SU ABONELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 2011 YILINDA YAPILAN
3-SU AÇMA-KAPAMA VE SAYAÇ SÖKME –TAKMA İŞLEMLERİ
Borçlarını ödemeyen abonelerle ilgili yapılan toplam su kesme iş sayısı
Sözleşme yapmayan aboneliklerle ilgili yapılan kesme iş sayısı
21514
2 Mesken/Ev
5 Mesken Geçici Ab.(+)
3
10 Mesken Geçici Ab.(-)
4
14 Mesken Geçici Ab.(+)
5
22 İlk Kad. Beld. Mes. Abone
6
27 Köylere ait Mesken Abone
7
57 Orman Köyü Mesken Abone
8
35 Özürlü Aboneler (Mesken)
5098
9
36 Özürlü Aboneler (Geçici(-)
10252
10
37 Özürlü Aboneler (Geçici(+)
11
54991
Çeşitli nedenlerle suyu kesilen abonelerle ilgili yapılan toplam su açma iş sayısı
55003
Umuma ait yerlerde yapılan toplam kontrol ve işlem sayısı
Yıl içerisinde yeni abonelere takılan toplam sayaç adedi
TÜRÜ
MESKEN ABONELERİ
2
Kesme yapılan toplam iş sayısı
Kaçak ve usulsüz su kullananlara tutulan toplam zabıt sayısı
KOD
1
27995
Borçlu abonelere, borçlarını ödemeleri için gönderilen toplam SMS sayısı
SN
A
5482
Tahliye nedeniyle yapılan kesme iş sayısı
Borçlu abonelere, borçlarını ödemeleri için açılan toplam telefon sayısı
105
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
114324
1024506
1940
SAYISI
%
5.798
30,05
4.413
SN
KOD
TÜRÜ
SAYISI
ÇEVRE SULAMA
F
%
1.820
9,43
22,87
1
60 İmarlı Mesken Bahce
0,01
2
40 Yeni Çevre Sulama Abone
127
0,66
3
39 Köylere ait Mes.Çev.Sul.Ab.
1.168
6,05
4
41 İlk Kad.Beld.Mes.Çev.Sul.Ab.
10
0,05
5
42 İlk Kad.Beld.Yeni Çevre Sul.
7
0,04
4
0,02
6
43 Orman Köyü Yeni Çev.Sul.
8
0,04
1
0,01
7
44 Köyler yeni çevre sulama
53
0,27
46
0,24
8
49 Orman Köyü Eski Çev.Sul.
0,00
4
0,02
9
33 Beld. Ait Hal.Aç.Y.Çev.Sul.
0,00
10
0,05
10
80 Eski İşyeri Bahçe Sul.Ab.
31 İlk Kad. Beld. Özürlü Abone
0,00
11
82 E.K.S. Çevre Sulama Ab.
20
0,10
12
34 Köylere ait Özürlü Abone
0,00
12
94 E.K.S. Okul Çevre Sul.Ab.
13
0,07
0,00
G
UMUMİ YERLERE AİT ABN.
1
0,00
1.719
8,91
0,00
0,00
0,00
Yıl içerisinde arıza, damga vb. nedenlerle değiştirilen Toplam sayaç adedi
28284
13
69 Orman Köyü Özürlü Abone
67
0,35
Deviralınan stoktaki toplam sayaç adedi
67883
14
46 Şehit-Gazi Ab. (Mesken)
4
0,02
1
112
Camiler
3
0,02
Yıl içinde stoktan çıkan toplam sayaç adedi
49.509
15
47 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(-)
1
0,01
2
108
Sokak Çeşmeleri
1
0,01
Stokta kalan toplam sayaç adedi
18.374
16
48 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(+)
0,00
3
109
Yeşil Alanlar
56
0,29
17
32 İlk Kad. Beld. Sehit-Gazi Ab.
0,00
4
110
WC'ler
4
0,02
18
38 Köylere ait Şehit-Gazi Abone
0,00
5
111
Mezarlıklar
3
0,02
19
68 Orman Köyü Şehit-Gazi Ab.
0,00
6
20
50 Yeni Bah.Mes.Çev.Sul. Abone
0,00
Markalarına göre şebekemizde takılı sayaç adedi (20 mm ve üzeri)
368.999
4-MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ İŞLEMLERİ
Tahakkuk Tenzil İşlem Sayısı
Düzenlenen Rapor Sayısı
21
54 Orman Köyü Mes.Çevre Sul.
0,00
20.799
22
74 E.K.S. Tenzilatlı Abone
0,00
4.685
23
83 E.K.S. Mesken Aboneleri
24
89 E.K.S. Orman Köyü Mesken
İzahat Verilen Abone Sayısı
288.277
Çağrı Merkezine Gelen Arama Sayısı
112.868
İŞYERİ ABONELERİ
B
9
0,05
0,00
0,00
492
2,55
3
Resmi Daire
0,00
96
0,50
4
Hay.Kur.Dernek
Su Arızası İçin Gelen Arama Sayısı
13.691
Kanal Arızası İçin Gelen Arama Sayısı
17.912
4
17 Bankalar
5
21 İlk Kad. Beld. İşyeri Aboneleri
6.156
6
26 Köylere ait İşyeri Aboneleri
0,00
105.945
7
56 Orman Köyü İşyeri Abone
0,00
10
0,00
1
0,01
14
0,07
9 2. Organize Sanayi (Konarsa)
0,00
84 E.K.S. İşyeri Aboneleri
99 E.K.S. Özel Okullar
4
0,02
1
0,01
0,10
1
11 Resmi Daire Aboneleri
4
0,02
2
13 Resmi Daire Geçici Ab.
2
0,01
48,81%
MESKEN
ABONELERİ
3
15 Okullar
0,00
İŞYERİ ABONELERİ
4
18 Gen.ve Kat.But.Res.Daireler
1
0,01
RESMİ DAİRE ABONELERİ
5
19 Hastaneler
2
0,01
İNŞAAT ABONELERİ
6
20 Belediyelere ait Hizmet Bin.
9
0,05
KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER.
7
24 İlk Kad.Beld.Res.Dai. Abone
0,00
ÇEVRE SULAMA
8
25 Köylere ait Res.Dai.Abone
0,00
UMUMİ YERLERE AİT ABN.
9
59 Orman Köyü Resmi Dai.Ab.
0,00
SÖZLEŞMESİZ ABONELER
0,01
FAAL KUYU ABONELERİ
10
91 E.K.S. Takılı okullar
92 E.K.S. Resmi Daireler
0,00
12
96 E.K.S. İlk Kad. Okul Aboneleri
0,00
13
97 E.K.S. Orman Köyü Okul Ab.
0,00
14
98 E.K.S. Köy Okul Aboneleri
0,00
İNŞAAT ABONELERİ
D
1
1.545
8,01
1.521
7,88
1
12 İnşaat Aboneleri
2
23 İlk Kad.Beld.İnşaat Abone
12
0,06
3
28 Köylere ait İnşaat Abone
10
0,05
4
58 Orman Köyü İnşaat Abone
5
72 E.K.S. İnşaat Abone
KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER.
E
1
3 Vakıf, Dernek ve Yurtlar
2
6 Hay.Kur.Der.Vak.Geç.(+)
0,00
2
0,01
19
0,10
7
0,04
12
0,06
3
29 İlk Kad.Beld.Ha.Kur. Ab.
0,00
4
30 Köylere ait Hayır Kur. Ab.
0,00
5
67 Orman Köyü Hay.Kur.Der.A.
0,00
6
93 E.K.S. Vak.Der.ve Yurtlar
0,00
19.293
2011 YILINDA YAPILAN ABONE
TÜR DAĞILIM GRAFİĞİ
19
11
0,00
TOPLAM ABONE ADEDİ
RESMİ DAİRE ABONELERİ
C
0,00
Ticari
16 Turizm Belgeli İşletmeler
9
0
2
3
287.408
FAAL KUYU ABONELERİ
I
3,15
4 Ticarethane Geçici Ab. (+)
Çağrı Merkezinde Yapılan Toplam İş Sayısı
19.293
608
2
8
TOPLAM ŞEBEKE ABONE SAYISI
48,81
Mesken
30.836
Müşteri Hizmetleri İçin Gelen Arama Sayısı
9.417
1
1 Ticarethane/İşyeri
Sayaç Arızası İçin Gelen Arama Sayısı
0,00
SÖZLEŞMESİZ ABONELER
H
0,00
1
Yapılan Arama Sayısı
8 Faal Olmayan Um.Yer.Abn.
0,00%
30,05%
30,05
5.798
608
3,15
19
0,10
1.545
8,01
19
0,10
1.820
9,43
67
0,35 3,15%
9.417
48,81
0
0,00
100
0,10%
0,35%
8,01%
9,43%
0,10%
MESKEN ABONELERİ
İŞYERİ ABONELERİ
RESMİ DAİRE ABONELERİ
İNŞAAT ABONELERİ
KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER.
ÇEVRE SULAMA
UMUMİ YERLERE AİT ABN.
SÖZLEŞMESİZ ABONELER
FAAL KUYU ABONELERİ
106
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
SU ABONELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI (31.12.2011 İTİBARİYLE)
SN
KOD
TÜRÜ
MESKEN ABONELERİ
A
1
2 Mesken/Ev
SAYISI
%
300.887
81,37
200.726
54,29
SN
KOD
TÜRÜ
SAYISI
ÇEVRE SULAMA
F
1
%
9.982
2,70
60 İmarlı Mesken Bahce
1.337
0,36
7.895
2
5 Mesken Geçici Ab.(+)
11.839
3,20
2
40 Çevre Sulama Abone
3
10 Mesken Geçici Ab.(-)
41.039
11,10
3
39 Köylere ait Mes.Çev.Sul.Ab.
2,14
4
14 Mesken Geçici Ab.(+)
35.170
9,51
4
41 İlk Kad.Beld.Mes.Çev.Sul.Ab.
19
0,01
5
22 İlk Kad. Beld. Mes. Abone
1.820
0,49
5
42 İlk Kad.Beld.Yeni Çevre Sul.
21
0,01
2.420
0,65
6
43 Orman Köyü Yeni Çev.Sul.
78
0,02
864
0,23
7
44 Köyler yeni çevre sulama
354
0,10
90
0,02
6
27 Köylere ait Mesken Abone
7
57 Orman Köyü Mesken Abone
8
35 Özürlü Aboneler (Mesken)
2.641
0,71
8
49 Orman Köyü Eski Çev.Sul.
8
0,00
9
36 Özürlü Aboneler (Geçici(-)
689
0,19
9
33 Beld. Ait Hal.Aç.Y.Çev.Sul.
3
0,00
10
37 Özürlü Aboneler (Geçici(+)
389
0,11
10
80 İşyeri Bahçe Sul.Ab.
66
0,02
11
31 İlk Kad. Beld. Özürlü Abone
20
0,01
11
82 E.K.S. Çevre Sulama Ab.
77
0,02
12
34 Köylere ait Özürlü Abone
26
0,01
12
94 E.K.S. Okul Çevre Sul.Ab.
34
13
69 Orman Köyü Özürlü Abone
8
0,00
G
UMUMİ YERLERE AİT ABN.
14
46 Şehit-Gazi Ab. (Mesken)
360
0,10
1
112
Camiler
15
47 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(-)
84
0,02
2
108
Sokak Çeşmeleri
16
48 Şehit-Gazi Ab. (Geçici(+)
32
0,01
3
109
Yeşil Alanlar
17
32 İlk Kad. Beld. Sehit-Gazi Ab.
5
0,00
4
110
WC'ler
18
38 Köylere ait Şehit-Gazi Abone
3
0,00
5
111
Mezarlıklar
19
68 Orman Köyü Şehit-Gazi Ab.
20
50 Bah.Mes.Çev.Sul. Abone
21
54 Orman Köyü Mes.Çevre Sul.
22
74 E.K.S. Tenzilatlı Abone
23
83 E.K.S. Mesken Aboneleri
24
89 E.K.S. Orman Köyü Mesken
İŞYERİ ABONELERİ
B
1
1 Ticarethane/İşyeri
2
4 Ticarethane Geçici Ab. (+)
2
1.371
0,00
0,37
2
0,00
23
0,01
1.350
0,37
4
6
0,68
971
0,26
58
0,02
1.212
0,03
95
0,03
60
0,02
4.905
TOPLAM ŞEBEKE ABONE SAYISI
1,33
369.209
FAAL KUYU ABONELERİ
I
0,33
107
8 Faal Olmayan Um.Yer.Abn.
SÖZLEŞMESİZ ABONELER
H
0,01
2.503
553
0,15
0,00
1
Mesken
130
0,04
44.066
11,92
2
Ticari
328
0,09
39.090
10,57
3
Resmi Daire
54
0,01
3.312
0,90
4
Kamu Y.F.Hay.Kur.Dernek
41
0,01
TOPLAM ABONE ADEDİ
3
16 Turizm Belgeli İşletmeler
14
0,00
4
17 Bankalar
58
0,02
5
21 İlk Kad. Beld. İşyeri Aboneleri
233
0,06
6
26 Köylere ait İşyeri Aboneleri
299
0,08
TC KİMLİK NO KAYITLI ABONE SAYISI
283.721
7
56 Orman Köyü İşyeri Abone
84
0,02
CEP TELEFONU KAYITLI ABONE SAYISI
228.477
6
0,00
İŞ TELEFONU KAYITLI ABONE SAYISI
69.912
937
0,25
EV TELEFONU KAYITLI ABONE SAYISI
151.315
33
0,01
8
9
10
9 2. Organize Sanayi (Konarsa)
84 E.K.S. İşyeri Aboneleri
99 E.K.S. Özel Okullar
369.762
RESMİ DAİRE ABONELERİ
1.129
0,31
1
11 Resmi Daire Aboneleri
140
0,04
2
13 Resmi Daire Geçici Ab.
10
0,00
3
15 Okullar
20
0,01
4
18 Gen.ve Kat.But.Res.Daireler
188
0,05
5
19 Hastaneler
123
0,03
RESMİ DAİRE ABONELERİ 2,70
0,22
İNŞAAT ABONELERİ
6
20 Belediyelere ait Hizmet Bin.
297
0,08
KAMU YAR.
FAAL.GOS.VAK.DER.
1,33
7
24 İlk Kad.Beld.Res.Dai. Abone
22
0,01
9.982
0,22
0,15
2,70
8
25 Köylere ait Res.Dai.Abone
9
0,00
ÇEVRE SULAMA
0,31
UMUMİ YERLERE AİT ABN.
2.503
0,68
9
59 Orman Köyü Resmi Dai.Ab.
1
0,00
SÖZLEŞMESİZ ABONELER
11,92
FAAL KUYU ABONELERİ
4.905
1,33
553
0,15
C
10
91 E.K.S. Takılı okullar
11
92 E.K.S. Resmi Daireler
1
0,00
12
96 E.K.S. İlk Kad. Okul Aboneleri
0
0,00
13
97 E.K.S. Orman Köyü Okul Ab.
1
0,00
14
98 E.K.S. Köy Okul Aboneleri
7
0,00
D
İNŞAAT ABONELERİ
1
12 İnşaat Aboneleri
2
23 İlk Kad.Beld.İnşaat Abone
3
28 Köylere ait İnşaat Abone
4
5
0,08
4.936
1,33
4.712
1,27
81,37
11,92
0,68 1.129
4.936
1,33
801
0,31
1,33
100
81,37
46
0,01
117
0,03
58 Orman Köyü İnşaat Abone
20
0,01
72 E.K.S. İnşaat Abone
41
0,01
MESKEN ABONELERİ
İŞYERİ ABONELERİ
801
0,22
RESMİ DAİRE ABONELERİ
İNŞAAT ABONELERİ
708
0,19
KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER.
ÇEVRE SULAMA
82
0,02
UMUMİ YERLERE AİT ABN.
SÖZLEŞMESİZ ABONELER
KAMU YAR. FAAL.GOS.VAK.DER.
E
310
31.12.2011 İTİBARİYLE ABONE
MESKEN ABONELERİ
300.887
TÜR DAĞILIM GRAFİĞİ
İŞYERİ ABONELERİ
44.066
1
3 Kamu Y.F.G. Vakıf Der.Hay.K.
2
6 Hay.Kur.Der.Vak.Geç.(+)
3
29 İlk Kad.Beld.Ha.Kur. Ab.
3
0,00
4
30 Köylere ait Hayır Kur. Ab.
2
0,00
5
67 Orman Köyü Hay.Kur.Der.A.
1
0,00
6
93 E.K.S. Vak.Der.ve Yurtlar
5
0,00
FAAL KUYU ABONELERİ
107
108
109
4.372.509,52
1.265.444,16
3.362.233,23
2.096.789,07
1.707
91
2.902
37.362
308.708,51
98.719,23
280.841,84
126
2.579
182.122,61
314.371,53
79.425,60
221.113,19
103
3.434
141.687,59
393.455,05
95.835,96
294.415,89
178
3.400
198.579,93
451.602,55
95.344,46
271.506,45
365
3.279
176.161,99
345.795,11
74.373,73
210.261,28
105
4.707
135.887,55
510.892,02
180.100,02
462.323,86
140
4.089
282.223,84
420.222,19
154.583,56
411.657,74
104
2.762
257.074,18
338.729,45
111.744,35
276.479,11
85
2.754
164.734,76
346.673,74
107.567,26
267.614,90
104
2.710
160.047,64
338.334,60
104.566,57
246.930,55
200
2.351
142.363,98
329.237,95
74.550,22
210.700,28
208.388,14
119.754,94
106
2.395
136.150,06
274.486,82
88.633,20
DEPOZİTO TUTARI
FARK TUTARI
İADE TUTARI
TUTARI
SAYISI
SAYISI
AY İÇERİSİNDE
GÜNCELLEŞTİRME
MEVCUT
DEPOZİTO
İADE
TÜRÜ
DEĞİŞTİRİLEN
DEPOZİTO
ABONE
II. BÖLÜM : DEPOZİTO İLE İLGİLİ İŞLEMLER
GÜNCELLEŞTİRME
TAHSİL EDİLEN YENİ
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
24.638
42.392
MESKEN ABONELERİ
4.491
TOPLAM
37.079
273
549
11.929
1.112
2.851
443
ARALIK
2.360
16
32
1.548
1.650
2.694
295
KASIM
2.296
17
86
1.573
2.271
3.675
357
EKİM
3.260
29
29
1.637
2.236
5.133
350
EYLÜL
4.720
22
41
1.407
1.898
3.514
280
AĞUSTOS
3.177
17
40
1.168
3.067
5.367
384
TEMMUZ
4.914
24
45
1.840
3.294
4.450
347
HAZİRAN
4.020
27
56
1.452
2.024
3.260
395
MAYIS
2.787
26
52
1.304
1.785
3.098
435
NİSAN
2.577
28
58
1.355
1.858
3.266
451
MART
2.732
32
51
1.275
1.722
2.562
353
ŞUBAT
2.151
20
38
2.438
1.721
1.125
2.522
21
15
401
İNŞAAT RESMİ VE DİĞ.
TİCARETHANE
MESKEN
2.085
SAYISI
SAYISI
AYLAR
OCAK
MÜRACAAT
ABONE
SAYISI
KESME
YAPILAN
ABONE
YAPILAN
TAHLİYE
TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
TAHLİYEDEN
YENİ
YAPILAN
YAPILAN TAHLİYE ABONELERİNİN
I. BÖLÜM : TAHLİYE ABONELERİ VE FESİH İŞLEMLERİ
2011 YILI İÇİNDE ABONE İŞLERİ ŞEFLİĞİNCE YAPILAN AYLARA GÖRE FAALİYET RAPORU
SÖZLŞEME
ABONE TÜRLERİNE GÖRE TAHAKKUKU YAPILAN SU TÜKETİMİ VE GELİR MİKTARLARI (KDV HARİÇ
KOD NO
ABONE TÜRÜ
2
MESKEN ABONELERİ
5
MESKEN GEÇİCİ ABONE (+)
10
MESKEN GEÇİCİ ABONE (-)
14
MESKEN GEÇİCİ ABONE (+)
22
İLK KAD. BLD. MESKEN ABONELERİ
27
KÖYLERE AİT MESKEN ABONELERİ
31
İLK KAD. BLD. MESKEN ÖZÜRLÜ ABN.
32
İLK KAD. BLD. ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
34
KÖY MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER
35
MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER
36
MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (-)
37
MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (+)
38
KÖYLERE AİT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
46
MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
47
MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (-)
48
MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (+)
50
YENİ ÇEVRE SULAMA BAHÇELİ MESKEN
54
ORM. KÖYÜ KADEMELİ ÇEVRE SULAMA
57
ORM. KÖYÜ MESKEN ABONELERİ
64
MESKEN KUYU+ŞEBEKE ABONELERİ
68
ORM. KÖYÜ ŞEHİT-GAZİ ABONELERİ
69
ORM. KÖYÜ ÖZÜRLÜ ABONELERİ
74
E.K.S. ŞEHİT VE GAZİ ABONELERİ
83
E.K.S. MESKEN ABONELERİ
89
E.K.S. ORMAN KÖYÜ MESKEN ABONELER
97
E.K.S. ORMAN KÖYÜ OKUL ABONELERİ
MESKEN TOPLAMLARI
TAHAKKUK EDEN M3
22.311.124
1.391.234
5.011.028
4.028.835
208.313
327.884
2.694
497
6.600
350.328
99.068
55.403
546
48.820
14.517
4.706
318.920
312
143.663
6.047
659
1.768
2.604
125.774
909
653
34.462.906
TAHAKKUK EDEN
BEDEL(TL)
31.696.922,72
1.974.159,29
7.123.709,59
5.723.952,44
293.883,63
463.475,21
1.957,02
352,87
4.686,00
248.554,02
70.290,96
39.336,31
387,66
34.662,20
10.307,47
3.341,26
424.350,39
221,52
102.144,90
8.614,22
237,24
636,48
1.848,50
178.779,65
645,39
463,63
48.407.920,57
TAHAKKUK SAYISI
TAHAKKUK %
TÜKETİM %
1.978.662
125.256
401.583
361.550
14.632
16.019
159
38
224
27.108
6.795
4.098
28
3.752
912
341
11.088
16
6.494
395
18
50
154
11.905
19
1
2.971.297
66,59
4,22
13,52
12,17
0,49
0,54
0,01
0,00
0,01
0,91
0,23
0,14
0,00
0,13
0,03
0,01
0,37
0,00
0,22
0,01
0,00
0,00
0,01
0,40
0,00
0,00
100
64,74
4,04
14,54
11,69
0,60
0,95
0,01
0,00
0,02
1,02
0,29
0,16
0,00
0,14
0,04
0,01
0,93
0,00
0,42
0,02
0,00
0,01
0,01
0,36
0,00
0,00
0,00
100
110
İŞYERİ ABONELERİ
RESMİ DAİRE
ABONELERİ
İNŞAAT ABONELERİ
HAY. KUR. DER. VE
VAKIFLAR
ÇEVRE SULAMA
ABONELERİ
UMUMA AÇIK YERLER
1
İŞYERİ ABONELERİ
4
İŞYERİ GEÇ.ABONELERİ (+)
9
2.ORGANİZE(KONARSA)
16
TURİZM BELGELİ İŞLETMELER
17
BANKALAR
21
İLK KAD. BLD. İŞYERİ ABONELERİ
26
KÖYLERE AİT İŞYERİ ABONELERİ
56
ORM. KÖYÜ İŞYERİ ABONELERİ
84
E.K.S. İŞYERİ ABONELERİ
99
E.K.S. ÖZEL OKUL ABONELERİ
İŞYERİ TOPLAMLARI
11
RESMİ DAİRELER
13
RESMİ DAİRE GEÇİCİ ABONELER
15
RESMİ OKULLAR
18
G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER
19
RESMİ HASTANELER
20
BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI
24
İLK KAD. RESMİ DAİRE ABONELERİ
25
KÖYLERE AİT RESMİ DAİRE ABONELERİ
59
ORM. KÖYÜ RESMİ DAİRE ABONELERİ
91
E.K.S. RESMİ OKUL ABONELERİ
92
E.K.S. RESMİ DAİRELER
96
E.K.S. İLK KAD.BLD. OKUL ABONELERİ
98
E.K.S. KÖY OKUL ABONELERİ
RESMİ DAİRE TOPLAMLARI
12
İNŞAATLAR
23
İLK KAD. BLD. İNŞAAT ABONELERİ
28
KÖYLERE AİT İNŞAAT ABONELERİ
58
ORM. KÖYÜ İNŞAAT ABONELERİ
72
E.K.S. İNŞAAT ABONELERİ
İNŞAAT TOPLAMLARI
3
HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR
6
HAY.KUR.DER.VE VAK.GEÇ.AB (+)
29
İLK KAD. BLD. HAY KUR.DER. VE VAKIF
30
KÖYLERE AİT HAY KUR.DER. VE VAKIF
67
ORM. KÖYÜ HAY. KUR. DER. VE VAKIF
93
E.K.S. VAKIF, DERNEK VE YURT ABONELERI
HAYIR KURUMU VE DERNEK TOPLAMLARI
39
KÖY ESKİ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
40
YENİ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
41
İLK KAD. BLD. ESKİ ÇEVRE SULAMA ABN
42
İLK KAD. BLD. YENİ ÇEVRE SULAMA
43
ORM.KÖYÜ YENİ ÇEVRE SULAMA
44
KÖY YENİ ÇEVRE SULAMA
3.745.474
381.635
24.921
19.680
18.204
14.524
19.976
5.767
139.877
65.623
4.435.681
154.014
104.925
214
171.023
378.220
201.975
1.016
2.552
4
879.713
137
6.016
1.899.809
1.392.254
2.541
31.894
1.577
15.739
1.444.005
544.907
57.888
880
107
242
14.117
618.141
7.733
1.640.006
1.702
2.646
22.949
48.041
12.125.289,70
1.236.673,06
80.744,04
63.763,20
58.980,96
41.290,00
64.972,72
9.342,54
452.896,94
93.179,58
14.227.132,74
499.005,36
339.957,00
693,36
554.056,29
1.225.432,80
655.392,89
3.291,84
8.268,48
6,48
1.249.192,46
443,88
0,00
8.542,72
4.544.283,56
4.672.215,89
8.517,15
106.113,81
2.649,36
52.725,65
4.842.221,86
773.864,83
82.224,57
1.249,60
151,94
171,82
20.046,14
877.708,90
11.015,13
1.990.420,58
2.416,84
3.201,66
14.001,77
59.258,55
251.645
23.681
68
92
575
625
1.195
266
9.986
250
288.383
904
90
13
1.416
1.178
1.596
54
58
1
629
1
10
5.950
31.665
229
424
109
273
32.700
4.272
349
14
16
12
15
4.678
240
30.255
52
36
249
972
87,26
8,21
0,02
0,03
0,20
0,22
0,41
0,09
3,46
0,09
100
15,19
1,51
0,22
23,80
19,80
26,82
0,91
0,97
0,02
10,57
0,02
0,17
100
96,83
0,70
1,30
0,33
0,83
100
91,32
7,46
0,30
0,34
0,26
0,32
100
0,61
76,92
0,13
0,09
0,63
2,47
84,44
8,60
0,56
0,44
0,41
0,33
0,45
0,13
3,15
1,48
0,00
0,00
100
8,11
5,52
0,01
9,00
19,91
10,63
0,05
0,13
0,00
46,31
0,01
0,00
0,32
0,00
0,00
100
96,42
0,18
2,21
0,11
1,09
0,00
0,00
100
88,15
9,36
0,14
0,02
0,04
2,28
0,00
0,00
100
0,38
80,57
0,08
0,13
1,13
2,36
49
ORM. KÖYÜ ESKİ ÇEVRE SULAMA
60
İMARLI MESKEN BAHÇE ABONELERİ
80
İMARLI İŞYERİ BAHÇE ABONELERİ
82
E.K.S. ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
94
E.K.S. OKUL ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
ÇEVRE SULAMA TOPLAMLARI
8
BEL.AİT HALKA AÇIK YERLER
108
SOKAK ÇEŞMELERİ
109
YEŞİL ALANLAR
110
WCLER
111
MEZARLIKLAR
2.285
238.598
16.788
11.070
43.653
2.035.471
202
21.533
3.736.477
149.537
129.225
1.622,35
339.015,83
54.415,80
13.394,46
52.820,13
2.541.583,10
-19,58
3.014,62
522.694,39
21.368,62
18.169,68
14
6.812
365
271
68
39.334
5
181
2.814
479
283
0,04
17,32
0,93
0,69
0,17
100
0,13
4,81
74,80
12,73
7,52
0,11
11,72
0,82
0,54
2,14
0,00
0,00
0,00
100
-0,01
0,53
92,57
3,70
3,20
UMUMİ YERLERE AİT TOPLAMLARI
111
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
GENEL TOPLAM
-
4.036.570
565.227,73
3.762
100
100
48.932.583
76.006.078,46
3.346.104
ABONE TÜRLERİNE GÖRE TAHAKKUKU YAPILAN ATIKSU VE GELİR MİKTARLARI (KDV HARİÇ)
MESKEN ABONELERİ
İŞYERİ ABONELERİ
RESMİ DAİRE
ABONELERİ
HAY. KUR. DER. VE
VAKIFLAR
KOD
ABONE TÜRÜ
NO
2
MESKEN ABONELERİ
5
MESKEN GEÇİCİ ABONE (+)
10
MESKEN GEÇİCİ ABONE (-)
14
MESKEN GEÇİCİ ABONE (+)
22
İLK KAD. BLD. MESKEN ABONELERİ
27
KÖYLERE AİT MESKEN ABONELERİ
31
İLK KAD. BLD. MESKEN ÖZÜRLÜ ABN.
32
İLK KAD. BLD. ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
34
KÖY MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER
35
MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER
36
MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (-)
37
MESKEN ÖZÜRLÜ ABONELER (+)
38
KÖYLERE AİT ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
46
MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
47
MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (-)
48
MESKEN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ (+)
50
YENİ ÇEVRE SULAMA BAHÇELİ MESKEN
57
ORM. KÖYÜ MESKEN ABONELERİ
68
ORM. KÖYÜ ŞEHİT-GAZİ ABONELERİ
69
ORM. KÖYÜ ÖZÜRLÜ ABONELER
74
E.K.S. ŞEHİT VE GAZİ ABONELERİ
83
E.K.S. MESKEN ABONELERİ
43
ORM. KÖYÜ ÇEVRE SULAMA
MESKEN TOPLAMLARI
1
İŞYERİ ABONELERİ
4
İŞYERİ GEÇ.ABONELERİ (+)
16
TURİZM BELGELİ İŞLETMELER
17
BANKALAR
21
İLK KAD. BLD. İŞYERİ ABONELERİ
26
KÖYLERE AİT İŞYERİ ABONELERİ
56
ORM. KÖYÜ İŞYERİ ABONELERİ
84
E.K.S. İŞYERİ ABONELERİ
99
E.K.S. ÖZEL OKUL ABONELERİ
İŞYERİ TOPLAMLARI
11
RESMİ DAİRELER
13
RESMİ DAİRE GEÇİCİ ABONELER (+)
15
RESMİ OKULLAR
18
G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER
19
RESMİ HASTANELER
20
BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI
24
İLK KAD. RESMİ DAİRE ABONELERİ
25
KÖYLERE AİT RESMİ DAİRE ABONELERİ
59
ORM. KÖYÜ RESMİ DAİRE ABONELERİ
91
E.K.S. RESMİ OKUL ABONELERİ
92
E.K.S. RESMİ DAİRELER
96
E.K.S. İLK KAD.BLD. OKUL ABONELERİ
98
E.K.S. KÖY OKUL ABONELERİ
RESMİ DAİRE TOPLAMLARI
3
HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR
6
HAY.KUR.DER.VE VAK.GEÇ.AB (+)
29
İLK KAD. BLD. HAY KUR.DER. VE VAKIF
30
KÖYLERE AİT HAY KUR.DER. VE VAKIF
67
ORM. KÖYÜ HAY. KUR. DER.VAK
93
E.K.S VAKIF, DERNEK ABONELERİ
HAYIR KURUMU TOPLAMLARI
22.205.898
1.385.518
4.277.890
4.021.077
16.390
89
759
205
347.371
90.786
53.440
48.761
12.732
4.706
279.766
14.042
115
2.285
112.972
32.874.802
3.587.369
348.607
19.680
18.204
2.069
34
137.400
65.623
4.178.986
148.933
104.925
214
159.029
375.678
162.489
4
863.691
137
1.815.100
TAHAKKUK EDEN
BEDEL (TL)
7.987.446,66
497.996,37
1.501.148,73
1.439.877,15
5.462,39
0,00
118,62
0,00
36,90
62.269,48
15.465,46
9.596,16
0,00
8.776,98
2.291,76
847,08
58.091,24
2.509,20
0,00
10,35
411,30
40.044,12
0,00
11.632.399,95
2.898.924,77
281.968,39
15.940,80
14.745,24
-603,93
-6,46
0,00
111.211,52
23.623,01
3.345.803,34
120.635,73
84.989,25
173,34
128.798,84
304.299,18
131.858,06
0,00
0,00
1,64
310.928,76
110,97
0,00
0,00
1.081.795,77
544.463
56.664
14.117
615.244
196.030,90
20.404,94
0,00
0,00
0,00
5.082,12
221.517,96
TAHAKKUK EDEN M3
TAHAKKUK SAYISI
TAHAKKUK EDEN M3 %
1.972.141
124.954
351.485
360.957
917
8
49
9
26.962
6.320
3.985
3.747
840
341
10.262
956
5
133
11.276
2.875.347
249.800
22.812
92
575
94
5
9.916
250
283.544
862
90
13
1.336
1.140
1.464
1
616
1
5.523
67,55
4,21
13,01
12,23
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
1,06
0,28
0,16
0,00
0,15
0,04
0,01
0,85
0,04
0,00
0,00
0,01
0,34
0,00
100
85,84
8,34
0,47
0,44
0,05
0,00
0,00
3,29
1,57
100
8,21
5,78
0,01
8,76
20,70
8,95
0,00
0,00
0,00
47,58
0,01
0,00
0,00
100
TAHAKKUK
EDEN BE %
68,67
4,28
12,90
12,38
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,13
0,08
0,00
0,08
0,02
0,01
0,50
0,02
0,00
0,00
0,00
0,34
0,00
100
86,64
8,43
0,48
0,44
-0,02
0,00
0,00
3,32
0,71
100
11,15
7,86
0,02
11,91
28,13
12,19
0,00
0,00
0,00
28,74
0,01
0,00
0,00
100
4.259
337
15
4.611
88,50
9,21
0,00
0,00
0,00
2,29
100
88,49
9,21
0,00
0,00
0,00
2,29
100
112
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
UMUMA AÇIK YERLER
8
BEL.AİT HALKA AÇIK YERLER
108
SOKAK ÇEŞMESİ
109
YEŞİL ALAN
110
WCLER
111
MEZARLIK
112
CAMİ ABONESİ
UMUMİ YERLERE AİT TOPLAMLARI
DİĞER KODLAR
12
İNŞAATLAR
40
YENİ ÇEVRE SULAMA ABONELERİ
60
İMARLI MESKEN BAHÇE ABONELERİ
80
İMARLI İŞYERİ BAHÇE ABONELERİ
DİĞER KODLAR TOPLAMLARI
KUYU ABONELERİ
16.129
144.789
160.918
0,00
645,16
0,00
5.899,92
0,00
0,00
6.545,08
139
457
596
0,00
10,02
0,00
89,98
0,00
0,00
100
0,00
9,86
0,00
90,14
0,00
0,00
100
3.250
184
155
3.589
3.829,49
451,19
404,90
0,00
4.685,58
159
49
2
210
90,55
5,13
4,32
0,00
100
81,73
9,63
8,64
0,00
100
1.701.715
236.665
172.246
6.047
91.490
26.798
55.480
453.555
538.558
11.085
3.293.639
42.942.278
2.752.755,13
168.032,15
122.294,66
2.184,91
0,00
0,00
148.213,80
43.412,76
89.877,60
734.759,10
872.463,96
17.957,70
4.951.951,77
21.244.699,45
2.865
725
349
395
106
88
60
195
57
77
4.917
3.174.748
51,67
7,19
5,23
0,18
0,00
0,00
2,78
0,81
1,68
13,77
16,35
0,34
100
55,59
3,39
2,47
0,04
0,00
0,00
2,99
0,88
1,81
14,84
17,62
0,36
100
32.874.802
MESKEN ABONELERİ
11.632.400
İŞYERİ ABONELERİ
4.178.986
1.815.100
İŞYERİ ABONELERİ
RESMİ DAİRE
ABONELERİ
HAY.KUR. DER.VE
VAKIF
UMUMA AÇIK YERLER
KUYU ABONELERİ
DİĞER ABONELER
3.345.803
RESMİ DAİRE ABONELERİ
61
İŞYERİ ABONELERİ
62
MESKENLER
63
HAYIR KURUMU,DERNEK VE VAKIFLAR
64
MESKEN KUYU ABONELERİ
65
MESKEN GEÇ.ABONELERİ (+)
70
BELEDİYELERE AİT HİZMET BİNALARI
71
RESMİ DAİRELER
75
RESMİ OKULLAR
76
TURİZM BELGELİ İŞLETMELER
78
G.VE K.BÜT.RESMİ DAİRELER
79
RESMİ HASTANELER
73
E.K.S. KUYU İŞYERİ ABONELERİ
KUYU TOPLAMLARI
GENEL TOPLAM
MESKEN ABONELERİ
HAY.KUR. DER.VE VAKIF
UMUMA AÇIK YERLER
KUYU ABONELERİ
DİĞER ABONELER
615.244
160.918
3.293.639
3.589
1.081.796
221.518
6.545
4.951.952
4.686
113
114
Not: Tahakkuk yapılan abone sayısına 208.735 adet, limit altında
kalan4.881.adet kuyu abonesi dahildir
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
115
116
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
117
118
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
119
120
BİLGİ İŞLEM
121
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Daire Başkanlığımız 1 Daire Başkan Vekili, 1 Yazılım Şube Müdürü, 1 Memur, 5 Sözleşmeli, 2 İşçi ve 8 Müteahhit
elemanı olmak üzere toplam 18 personelle hizmet vermektedir.
Donanım Servisimizin Hizmetleri; Kurumumuzun tüm birimlerinde mevcut olan bilgisayar ve
yazıcı gibi donanımlardan garanti kapsamı dışında olanların bakımı, teknolojik gelişimlerinin
sağlanması, arızalarına müdahale ve yerinde ya da servise alınmak suretiyle onarımları gibi faaliyetleri bünyemizdeki donanım servisi personelimiz gerçekleştirmektedir.
Yazılım Servisimizin Hizmetleri; Otomasyonumuzdaki mevcut programların birimlerin istekleri
doğrultusunda güncellenmesi, kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması gibi hizmetlerde yine bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir.
Telsiz ve Telefon Servisimizin Hizmetleri; Telsiz ve telefonların bakım ve onarımı, sunum programlarında ses ve görüntü sistemlerinin kurulum hizmetleri verilmektedir.Alo 185 ile Su Arıza,
Sayaç Arıza ve Kanal Arıza takip edilmektedir.
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyetlerimiz ve Genel Durum
YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumumuzun hizmet alanı gözetilerek teknolojik gelişmeler ışığında yeni projelerin planlanması, yazılımı ve uygulamaya konulması, mevcut uygulamaların birimlerden
gelen istekler doğrultusunda güncellenmesi gibi hizmetleri bünyemizdeki yazılım personeli aracılığıyla verilmektedir.
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
Proje de açık standartlar kullanılmıştır. Kurumsal uygulamalar (YBS) web tabanlı, platform bağımsızdır. Java dili ve Struts uygulama
çatısı kullanılarak geliştirilmiştir.
Kurumumuzun ihtiyaçlar doğrultusunda genişleyebilir esneklikteki bir yapıya sahip olan Yönetim Bilgi Sistemi hizmet çeşitliliğin arttırılması paralelinde zenginleşmektedir. İlişkisel veritabanı kullanan sistem, web ara yüzünde çalışarak kullanıcılara kolaylık sağlamaktadır.
Güncel teknik gelişmelerin getirdiği tüm yenilikleri destekleyen sistem içerisinde yeni talepler ve güncellemeler yapılmaktadır.
YBS Alt Yapısı
Yönetim Bilgi Sistemi’nde yoğun işlem düzeyini birçok sunucuya yayarak hafifletmeye çalışılmıştır. Verilerin kaydedildiği YBS DB sunucusu, aynı anda kendisini kopyalayarak YEDEK Sunucuda yedeklenmektedir. Uzun ve sistemi yoran raporlar için hizmet veren RAPOR DB sunucusu bir gün önceki verileri içermektedir. Sistem gece yarısı kendisini bu sunucuya kopyalamaktadır. UYGULAMA SUNUCUSU üzerinde
ise tüm birimlerimiz kullanmış olduğu yazılımlar barınmaktadır.
Ayrıca bu sunucunun yedeği de herhangi bir olumsuzluk anı için hazır bekletilmektedir. Gün içerisinde programcılarımızın deneme ve geliştirme yaptığı TEST SERVER sunucusu sadece bilgi işlem birimine hizmet vermektedir.
YBS Sistem Özellikleri
Sistem olabildiğince programlanmış süreçlerden oluşmaktadır. Bu süreçler kullanıcıların müdahalesine gerek duymadan belirli zaman dilimlerinde otomatik tetiklenmektedir.
Kendi iç bünyesindeki yapıların haricinde, Büyükşehir, GSM şirketleri ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi dış yapıları da uyumlu bir şekilde kullanmaktadır.
PDKS (PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ)
Personellerin belirlenen zamanlarda girip belirlenen zamanlarda çıkmasını sağlamak, geç kalan, erken çıkan yada devamsızlık yapan personel rapor
edilmektedir. PDKS Sistemi aynı zamanda kişinin yapmış olduğu fazla mesai ve primlerini de hesaplayarak maaşına ekleyebilir. İş disiplinini arttırarak bahanelerin önüne geçer ve üretimin artmasına katkıda bulunur.
Çocuk Su (cocuksu.org.tr)
Çocuklarınıza suyun önemini anlatmak için bir web sitesi oluşturduk. Amaç, eğlenceli bir şekilde su nimetinin ne kadar
önemli olduğunu onlara anlatmak.
Sitede içerik olarak oyunlarla, hikâyelerle ve yarışmalarla zenginleştirilmektedir.
Sabit Telefon Bildirimleri
Geçtiğimiz dönem uygulamaya başladığımız IVR(SesliYanıt Sistemi) sunucusuna
usulsüz su kullanan Abonelerimizin uyarılması da eklenmiştir. Bilgiler düzenli olarak
IVR sunucusuna atılmaktadır. Bu işlem zamanlanmış görevler kullanılarak gece saatlerinde olabildiği gibi, hazırlanan menü ile manüel olarak da yapılabilmektedir. Belirlenen aboneler gün içerisinde ilgili personel tarafından işlem başlatılarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca müşterilerimiz 221 62 62 numaralı telefonumuzu kullanarak,
çıkan robot vasıtası ile abone numarasını girerek borçlarını sorgulayabilmektedirler.
122
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
123
KİOSK
Bilgi İşlem Dairesi başkanlığı olarak şehrimizin belli noktalarına koymayı düşündüğümüz tahsilât ve EKS kart dolum projemiz;
Kurum veznelerimizin yaptığı tüm işlemleri YBS otomasyonumuzu kullanarak yapabilmekte, vezne ve veznedardan oluşan vezne sistemine
alternatif olarak sunulmaktadır.
Bu sistem ile dönemsel ve vadesi geçmiş su faturaları kredi kartı ile ödenebilmekte, Elektronik Kartlı Sayaç (EKS) kullanan abonelerimiz ise
sayaç kartlarına kredi kartı ile ödeme yaparak kontör yükleyebilmektedirler.
e-Koski Internet Şubesi
Yeni sisteme göre güncellenen e-Koski online tahsilat sitesi, YBS web servisleri alt yapısını kullanarak işlemini yürütmeye devam etmektedir.
2011 yılı sonu itibarı ile 27.347 aboneye ulaşan sitemiz, hafta içi günlük 32.000 TL ortalama tahsilât yapmaktadır. Günlük tahsil edilen
fatura sayısı ortalaması 1.200’dir. 2011 yılı toplam tahsilât tutarı 9.005.372,41 TL’dir.
Herhangi bir ek maliyetinin olmaması ve tahsilât yükünden hafifletici rol oynaması e-Koski tahsilât sitesinin önemini artırmaktadır.
Abone numarasının yanında kimlik numarası girilerek abonelerimiz borçlarını sorgulayabilmektedir.
Özellikleri
• Kredi kartı ile tahsilât yapabilme
• İşlem sonrası alındı belgesi verebilme
• 7 * 24 çalışma özelliğine sahiptir.
SMS Bildirimleri
Müşterilerimiz, kendileri ile ilgili olan işlemler hakkında cep telefonlarına gönderilen mesajlar ile bilgilendirilmektedirler. SMS bilgileri anlık ve
planlı olmak üzere iki farklı yapıda gönderilmektedir. Anlık yapıda “Suyunuz Kesilmiştir.”, “Suyunuz Açılmıştır.”, “Sayacınız Değiştirilmiştir.”,
“Sayacınız ile ilgili tespit işlemi yapılmıştır.” gibi sahadaki ekiplerimizden gelen bilgi doğrultusunda anında abone bilgilendirilmektedir. Yeni
dönem içerisinde borç hatırlatma eklenmiştir. Ödenmemiş olan borç bilgileri sabit telefon ile bildirilmektedir.
TC Kimlik Sorgulama
Yönetim Bilgi Sisteminin temel değişikliklerinden birini oluşturan sicil yapısı, müşterinin bizzat kendisini ifade ettiğinden, burada kaydedilen
bilgiler önem taşımaktadır. Her abone numarası mutlaka bir sicile bağlı olmalıdır. Bir sicilin birden fazla abone numarası olabilmektedir. Sicil
bilgisi üzerinden diğer aboneliklerin borç ve diğer hareket kayıtlarına ulaşılabilir.
Bu kadar önemli olan sicil bilgisi tanımlarının girişi ayrı bir titizlik istemektedir. Ayrıca bu bilgileri girmek için çokça zaman harcanabilmektedir. YBS programı bu noktada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne web servisleri aracılığı ile bağlanarak, sadece TC kimlik
numarası girilmiş olan sicilin diğer tüm bilgilerini otomatik olarak getirmektedir. Kullanıcı tek tuşa basarak ve çok kısa bir sürede sicil kaydını
tamamlamış olmaktadır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 47. Maddesi gereğince abonelerimizden T.C. kimlik numarasının onaylanması istenmiştir. Sistemimizde kimlik numarası
olmayan abonelerimiz tespit edilerek IVR sunucusu ile uyarıda bulunulmuştur. Sabit telefon, SMS ve WEB aracılığı ile kimlik numaralarının bildirilebilmesi için alt yapı
sağlanmıştır.
e-Fatura Bildirimi
Müşterilerimizin elektronik posta adresleri, sicil bilgileri giriş esnasında ve çeşitli güncelleme araçları kullanılarak kayıt altına alınmaktadır.
Kayıt altına alınan bu elektronik posta adresleri kullanılarak, müşterilerimize tahakkukları çıktığı gün zamanlanmış görevler kullanılarak gece
saatlerinde borç bilgileri mail olarak atılmaktadır. Abonelerimiz her ay düzenli olarak elektronik posta aracılığı ile bilgilendirilmektedir.
Kent Bilgi Sistemi Data Alış Verişi
Kent Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Konya ile ilgili her türlü verinin tutulduğu dev bir projedir. Verilerin sağlıklı
olabilmesi için altyapısının sürekli güncellenmesine ihtiyacı vardır. Bu verilerden bir kısmı KOSKİ tarafından toplanan verilerdir. Aynı zamanda KOSKİ’nin Kent Bilgi Sisteminden alması gereken adres ve ruhsat gibi bilgiler vardır. Karşılıklı bu veri alışveriş ihtiyacından dolayı
adres ve bina kodu alt yapımız Kent Bilgi Sistemine uyumlu hale getirilmiştir. İleride yapılacak veri alışverişleri için veri tabanında tüneller
ve veri kümeleri oluşturulmuştur.
Banka Online Tahsilât Sistemi
Bankalarla olan ilişkimizde, dosya transferleri şeklinde yürüyen tahsilât işlemleri devam etmektedir. Verilerin güncellenmesinde bir
günlük gecikmenin olmaması için bankalardan tahsilât işlemlerini web servisleri sayesinde anlık sisteme geçirmelerini ve tahsilat
bilgilerinin online olarak sistemimize yansıtmalarını istedik.
PTT ile yaptığımız çalışmaların sonucunda abonelerimiz PTT’nin şubelerinden de eski borçlarını görerek gişe tahsilâtını online olarak
yapabilmektedirler.
EKS (Elektronik Kartlı Su Sayacı)
Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı Sistemi uygulanmaya devam etmektedir.
Mevcut abonelerimiz kimlikleri ile birlikte gelerek EKS’ye geçiş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu sistem sayesinde suya yapılan zamlardan
etkilenme, kiracılarla sorun yaşama ve fatura takip sorunları ortadan kalkmaktadır. EKS sistemi Java dilinde yazılmış olup veritabanı olarak
oracle kullanmaktadır.
El Terminalleri Yönetimi
Eski sistemde okuma ihalesini alan firma tarafından yazdırılan programlar, her yazım aşamasında sistemde problemlere
neden olmaktaydı. Bu sebeple, el terminali programı Yönetim Bilgi Sistemine ilave edilerek, ileriye dönük çıkabilecek
problemlerin önüne geçilmiştir.
Tahakkuk biriminin saha okuma planına göre okuma yapılacak bölgeye ait bilgiler otomatik olarak oluşturulmakta ve el
terminallerine bluetooth teknolojisi kullanarak yüklenmektedir.
Hazırlanan kontrol panelinde, el terminalleri hakkında tüm bilgilere ulaşılabilmekte, aktarılan ve aktarılacak olan kayıtlar
takip edilebilmektedir. GPRS üzerinden sahadan okuma bilgilerinin gönderilmesine yönelik çalışma tamamlanmıştır.
Mobil İş Takip
Yönetim Bilgi Sisteminde Sayaç işleri, Kaçak takip ,içme suyu ve Kanal şebeke vb. işleri sisteme entegre edilen mobil
cihaz ve uygulamalarla yürütülmektedir.
Sayaç, kaçak takip ve kontrol iş emirlerinin takibi cep telefonları ile içme suyu ve kanal şebeke iş emirleri ise PDA
üzerindeki mobil uygulamalar ile yürütülmektedir.
İş emirleri tüm birimlerin yaptığı işlemler sonucu otomatik olarak oluşturulmakta, gerektiği takdirde manuel olarak da
iş emri tanımlanabilmektedir.
Sahadaki ekiplerin konum ve iş yoğunluğu bilgilerine göre otomatik ve manüel olarak iş emri dağılımı yapılabilmektedir.
Dağıtımı yapılan bir iş emri, yoğunluk ve diğer sebepler nedeniyle, tanımlanan ekipten başka bir ekibe yeniden ataması
yapılabilmektedir.
İş emirleri müteahhit firma ve KOSKİ ekiplerini ayırt edebilmekte, ücretlendirme ve hak ediş işlemlerini, tanımlanan bilgilere göre otomatik olarak yapabilmektedir. Batarya ile çalışan mobil yazıcılar ile müşterilerimize istenilen kâğıt çıktılar
verilebilmektedir. Saha ekipleri tarafından, iş emrinde kullanılan malzemeler adet ve fiyatları ile birlikte tanımlanabilmekte, veriler GSM hattı yolu ile merkeze aktarılarak
iş emri sonuçları kayıt altına alınabilmektedir. Kullanılan teknoloji sayesinde en az veri hareketi sağlanarak GSM maliyetleri minimuma indirilmiştir.
Koski Mobil İş Takip projesi, TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından bu yıl 9.düzenlenen “TÜSİAD-TBV 9. eTR Ödülleri” Büyük ölçekli Belediye
Kategorisinde ödüle layık görüldü.
KOSKİ İntraweb
KOSKİ İntraweb aracılığı ile kurum içi haber ve duyurular, personel değerlendirme anketleri, personel istek ve önerileri,
eğitim sunuları ve kitap bilgileri, kurum içi canlı yayın oturumları, hızlı erişim linkleri, telefon rehberi, personel mail vb.
çalışmalar hizmete sunulmaktadır.
Metraj Programı
Şimdiye kadar klasik ataşman defterleri ile yapılan metrajlar, yazılımını yaptığımız METRAJ programı sayesinde Plan Proje
Da. Başkanlığının hazırlamış olduğu projelere göre kanalizasyon yapım ekiplerinin uygulamasını yaptığı kanalizasyon
hatlarının; ataşman, metraj ve yeşil defter ile birlikte kesin hakediş gerçekleştirilmiştir.
124
125
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
KOSKİ Veribankası
KOSKİ Veribankası ileriye dönük sürekli geliştirilmesi hedeflenen bir proje, bilgilerin dijital ortamda bir araya getirilmesini
sağlayan bir sistem, bu sistemi YBS’ye yeni dönemde taşımaktayız.
Oluşturulacak ortak bilgi havuzu sayesinde, verilerin daha hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılması, daire başkanlıklarının faaliyetlerinin tutulması, ISO 9001:2000 sağlanmaktadır.
PC, Terminal ve Yazıcı Hizmetleri
Farklı daire başkanlıkları bünyesinde bulunan servislerdeki gereksinimler ve ihtiyaçlar göz
önünde bulundurularak belirlenen 50 adet PC konfigürasyonu teknik servis elemanlarımızca
belirlenerek birimlerin hizmetine sunuldu.
Kurum bünyesinde bulunan muhtelif yazıcılar için 750 adet kartuş, toner, şerit alımı yapıldı.
50 Adet Lazer ve nokta vuruşlu yazıcı, olması zorunluluk arz eden servislerimizde hizmete sunuldu.
Kullanıcı sağlığı, estetik görüntü ve daha geniş çalışma imkânı sağlayan 60 Adet LCD monitör servislerin kullanımına verildi.
Müşterilerimizin ödeme yaptığı esnada bilgilerini takip edebilmeleri için 6 adet 8.5 inch monitör, veznelerimizdehizmetesunuldu.
İnternet Hizmetleri
İnternet’in ve Local ağın daha güvenilir bir şekilde kullanılabilmesi için güvenliğin sürekliliği açısından Firewall cihazlarının sürekli
program güncellenmesi düzenli olarak yapılmaktadır.
KOSKİ – BİM PC Yönetim ve İş Takip Modülü
Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan yazılım, donanım ve telsiz-telefon birimlerimize gelen işlerin düzenli takibi ve detaylı
kayıtlarının tutulduğu programdır. Yapılan tüm işler, düzenli bir şekilde PC Yönet programına girilerek geriye dönük analizler
yapılabilmekte, sistem çalışmasına yönelik kararlar alınabilmektedir.
Güç Kaynakları
Merkez bina, Selçuklu tesisleri, Meram tesisleri, Arıtma ve dış çevre birimlerinde bulunan mevcut UPS sisteminin daha verimli ve uzun ömürlü
çalışabilmesi için aylık periyodik bakımları yapılmaya devam edildi. Bununla birlikte elektrik sistemi üzerinde belirli aralıklarla yapılan ölçümlerle sistemin çektiği yük ve mevcut yapının yeterliliği sürekli kontrol altında tutulmuş oldu.Su arıtma tesislerinde kullanılan laboratuar
cihazlarının çalışma güvenliği için UPS sistemi değiştirildi.
Araç Takip Sistemi (Kent Bilgi Sistemi ile Entegreli)
Araç Takip Sistemi, Yazılım Birimimiz tarafından yazılarak KOSKİ bünyesine kazandırılmıştır.
Kullanmakta olduğumuz bu sistem şu anki haliyle, Google Maps’den faydalanmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminin yol ve koordinat alt yapısını kullanması gerçekleştirildi. Bu modül sayesinde araçların konumu, anlık durumları ve
hızları takip edilebilmektedir
Alo 185
Alo 185 birimi yeni sistemimizle birlikte web tabanlı bir uygulamaya geçmiştir. Bu sayede arıza anında müşterilerimize
daha çabuk cevap verme ve belirtilen adreslere ekiplerimizi hızlı bir şekilde yönlendirme imkânına sahip olmuştur.
DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Genel İşlemler
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Donanım Servisi;
• PC, Laptop, Notebook, Yazıcı, PDA gibi malzemelerin talep, bakım ve onarımı karşılanmakta
• Kablo ve kanal çekimi
•Montaj ve sistem kurulumları personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir
Kalite standartlarına uygun olarak elimizde mevcut bulunan Unix ve Linux sunucuların sistem yönetimi, kurulumu,
bakımı ve yedekleme işlemleri düzenli periyotlarla sağlanmıştırWindows Terminal Server periyodik aralıklarla sistem
yapısı düzenlenmektedir. Kurumumuz bünyesinde bulunan bilgisayarların kullanım süresince elektrik kesintileri ve dış etkenler sebebi ile sorun oluşturan parçaların
yerlerine yenilerinin alınması ve kurulum işlemleri yapılmaktadır.
2011 Yılı Bakım - Onarım Tablosu
PC Bakım ve Sistem Kurulumu
Notebook Sistem Kurulumu
Yazıcı Tamir ve Bakımı
Ana Makinelerin Bakım ve Kurulumu
ADET/mt
450
35
550
25
Yenilenen Kablo Metrajı
1000
Yenilenen Kanal Metrajı
500
Güvenlik Kamerası Bakım-Kurulum
20
Network Hizmetleri
Atıksu Arıtma tesisi ile Selçuklu tesisleri arasına toplam 9750 mt. fiber kablo kangal boru içerine alınarak çekildi ve merkezimiz ile bağlantı fiber olarak gerçekleştirildi.
Güvenlik Hizmetleri
Merkez bina, Atıksu Arıtma, Selçuklu ve Arif bilge Tesislerinde güvenliği sağlamak amacı ile 10 adet IP kamera takılarak
24 saat kayıt altında izlenmesi sağlandı.
Server (Sunucu) Hizmetleri
126
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
SANTRAL
Telsiz ve Telefon Servisimizin Hizmetleri; Telsiz ve telefonların bakım ve onarımı, sunum programlarında ses ve görüntü sistemlerinin kurulum hizmetleri verilmektedir.
Alo 185 ile Su Arıza, Sayaç Arıza ve Kanal Arıza takip edilmektedir.
Kurumumuzda bulunan telsiz, telefon, şarj, projeksiyon vb. cihazlar aylık bakımları yapılmaktadır;
• Huzur evi üstü şahin tepesindeki Trunk Telsiz Merkezinin aylık periyodik bakımları,
• Koski merkez bina, Arif Bilge, Arıtma, Selçuklu Tesisleri ve Atıksu arıtma tesisleri, telefon santralleri aylık periyodik bakımları,
• Koski ses sistemi cihazlarının aylık periyodik bakımı,
• Koski projeksiyon cihazlarının aylık periyodik bakımı gerçekleştirildi.
Kurumumuz içerisinde bulunan muhtelif telsiz, telefon, makine ve hat arızaları, şarj cihazı, el feneri ve adaptör arızaları, PC Power, monitör arızalar giderildi. Bunun
yanında kanal görüntüleme aracının kopan kamera kablosu ve arızalı kamera kartı onarıldı.
Yeni sözleşmesi yapılan kiralık araçlara araç takip montajları yapıldı.
Yazır Pompa istasyonunda, Alavardı Pompa istasyonunda, Arıtma tesislerinde, Meram tesisleri ile P3 pompa istasyonu fiber optik kablo için altyapı çalışması yapıldı.
Şahin tepesinde bulunan telsiz rölemizin arızalı olan kartı değiştirildi.
Ağlayançal tepesinde bulunan telsiz rölemizin periyodik bakımları ve cihaz ayarları yapıldı.
Atıksu arıtma tesislerindeki dahili telefon düzenlemeleri yapıldı.
Selçuklu su veznesi yeni hizmet binasında hat düzenlemeleri yapılarak telefon sistemi aktif edildi.
Karatay su veznesi müşteri hizmetlerine IP telefon düzenlemesi yapılarak telefon aktif edildi.
2011 Yılı Bakım - Onarım Tablosu
Muhtelif Telsiz arızaları
ADET
200
Muhtelif şarj cihazı ve adaptör arızaları
33
Muhtelif telefon makine ve hat arızaları
45
Araç takip cihazı montajı
80
Araç takip cihazı arızası
10
Bilgisayar monitör tamirleri
25
Bilgisayar Power tamiri
35
Şarjlı El lambası tamiri
15
Kanal görüntüleme aracı kamera arızası
10
127
128
İNSAN KAYNAKLARI
VE DESTEK HİZMETLERİ
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
129
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Personel maaşları her ay düzenli bir şekilde tahakkuk yapılarak, ödemelerin yapılması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiş, ayrıca tüm personele de
dağıtımı yapılmıştır
• Memur ve işçi ikramiyelerinin tahakkuku yapılarak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca ödenmesi sağlanmıştır.
• İcra Dairelerince, haklarında icra takibi başlatılan personelin icra takip işlemleri yapılmış, ilgili dosyalarına ödenmesi için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.
• Memurların terfi işlemleri yapılmıştır.
• 2011 yılı içerisinde üst öğrenim bitiren memurların intibakları yapılmıştır.
• Sendika üyesi memur ve işçilere ait listeler ilgili mercilere gönderilmiştir.
• Resmi Gazetede yayımlanan memur personelin yan ödeme, özel hizmet tazminatı ile ilgili cetveller tanzim edilmiş ve Valilik Makamından onay alınarak, yürürlüğe
konulmuştur.
• Memur statüsünde çalışan personelin mevzuat gereği kesilen emeklilik kurum karşılığı, şahıs emekli keseneği, artış keseneği, geçmiş hizmet borçlanma kesenekleri
kesilip Kesenek Bilgi Sistemine işlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmiştir.
• Memurların nakil işlemleri yapılmış, İşe Giriş Bildirgeleri Kamu Görevlileri Sigortalı Tescil Girişi sistemine girilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiştir.
• Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev harcırahları, Harcırah Kanununa uygun olarak tahakkuk işlemleri yapılmıştır.
• Memurlarla ilgili fazla çalışma planı hazırlanarak,Bakanlığa sunulmuştur.
• Çalışanların mesai takipleri yapılmıştır.
• Mahalli idareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğişikliğiEsaslarınadairYönetmelikkapsamında Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavına girecek olanlar belirlenmiş ve sınavda başarılı olanların atamaları yapılmıştır
• 2011 yılında Hizmet Alım İhalesi İşinin hak edişleri, her ay düzenlenmiş ve bu işlerde çalışan firma elemanlarının ücret ve sosyal haklarının takibi yapılmıştır.
• İşçi ve memurlardan gerekli olanlarının aile beyannameleri alınmıştır.
• Çalışanların yıllık ve diğer sosyal izinlerinin takibi yapılmıştır.
•2012 yılı için 500 kişilik Hizmet Alım İhalesi yapılmıştır.
•Türkiye İstatistik Kurumuna ait İşgücü ve Sanayi istihdam anketleri düzenlenerek gönderilmiştir.
•5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesine göre “Tam Zamanlı Sözleşmeli” statüde çalışmakta olanların, işlemleri yapılmıştır.
•Kamu Personelinin “Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” gereğince bilgilerinde değişiklik
olan memur ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık aktivasyonları düzenlenmiştir.
•Emekli olmak isteyenlerin emeklilik işlemleri yapılmıştır.
•Disiplin Kuruluna sevk edilen işçilerle ilgili gerekli işlemler Kurul kararları doğrultusunda yapılmış sonuçlar kişilere
tebliğ edilerek dosyalarına işlenmiştir.
•2011 yılı sonu itibariyle 121 memur, 148 işçi ve 30 sözleşmeli personel çalışmaktadır.
•Memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3.maddesi gereğince giyecek yardımlarından yararlanacak
olanlar tesbit edilerek nakdi olarak ödemeleri yapılmıştır.
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• KOSKİ Genel Kurulunun mutat toplantıları için gerekli ilanlar, İdaremizin web sayfasında ve Belediye Zabıta Birimi aracılığı ile yapılmış, ayrıca toplantı günü ve
gündem konuları Genel Kurul Üyelerine imza karşılığı tebliğ edilmiştir.
• Genel Kurul görüşmelerinde, komisyonda alınan kararlar ile Genel Kurul Karar Özetleri Web sayfamızda ilan edilmiştir
• 2011 yılında KOSKİ Genel Kurulu 4 adet toplantı yapmış olup, bu toplantılardan toplam 18 adet Genel Kurul kararı alınmıştır. Alınan kararların imzalanmasına müteakip ilgili Daire Başkanlıklarına intikali sağlanmıştır.
• Yönetim Kurulunun görüşeceği konularla ilgili gündemler hazırlanarak, Yönetim Kurulu üyelerine duyurusu yapılmış, 2011 yılında Yönetim Kurulumuz, 35 kez
toplanmış, 113 adet karar almış ve alınan kararların ilgili daire başkanlıklarına intikali sağlanmıştır.
• Muhtelif konularda 30 adet Genel Müdürlük, 10 adet Daire Başkanlığı olmak üzere toplam 40 adet tamim yayınlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün muhtelif birimlerine ait 21 adet ihale dosyası teslim alınmış olup, ihale saatinde ihale komisyonlarına teslim edilmiştir.
• Dışarıdan gelen 5529 adet evrakın kaydı yapılmış, gerekli havalelerini müteakip ilgili daire başkanlıklarına intikali sağlanmıştır.
• Personele ait gelen postalardan uygun olanlar birimimizce teslim alınarak, ilgililere ulaşması sağlanmıştır.
• 4028 adet giden evrak çıkışı yapılmış, bazıları postaya verilerek bazıları da gerekli yerlere zimmetle bizzat gönderilmiştir.
130
131
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• “Türkiye Okuyor Kampanyası” çerçevesinde Selçuklu,
Meram ve Karatay ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlükleri
ile beraber ilköğretim okullarında hikâye kitabı dağıtımına 2011 yılı içinde de
devam edilmiştir.
• Su Tasarrufu konusunda
toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla 2007 yılında
başlatılan çalışmalara 2011
yılı içinde de devam edilmiş
olup, 1815 öğrenciye ..
program düzenlenerek eğitim semineri verilmiştir.
• 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Mavi Bayrak verilen okulların öğrencilerinden oluşan bir grup ile Mevlana Kültür
Merkezinde “Çocuksu Panel” düzenlenmiştir.
• Suyun önemine dikkat çekmek ve su kullanımında bilinçli davranmak amacıyla ortaöğretim öğrencileri arasında
hikâye yazma yarışması yapılmıştır. Bu yarışma sonucunda dereceye giren 3 öğrenciye 22 Mart Dünya Su Gününde
ödül verilmiştir
• Bir Kamu Su İşletmesi Başarı Öyküsü KOSKİ Örneği” adlı kitap çalışmasına katkı sağlanmıştır.Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet Projesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır.
• Mevlana Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Kalkınma ve Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “Sürdürülebilir
Atıksu Yönetiminde Katılımcı Çevre Eğitimi Projesi” hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında sanayi
ve meslek odaları üyelerine, ilköğretim okullarındaki öğretmen ve öğrencilerine verilmek üzere 13.500 adet evsel
ve endüstriyel atıksu kitabı, 10.000 adet eğitim CDsi, 13.500 adet eğitim broşürü, 1000 adet kitap ayracı, 13.500
adet tanıtım dosyası, 500 adet afiş hazırlanmıştır.
• Personelimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphanemize 112 adet güncel ve aktüel nitelikte kitap alınmıştır. Bu sayede personelin kütüphaneden daha fazla yararlanması sağlanmıştır.
• Ortaöğretim ve üniversiteden 180 öğrenciye, iş hayatına hazırlamak amacıyla Kurumumuzda yaz stajı yapma imkânı sağlanmıştır.
• Sosyal faaliyet kapsamında personelin motivasyon ve etkin verimliliğini artırmak için “Marmara Gezisi” düzenlenmiştir. Ayrıca bu gezi için tarihi ve turistik yerleri anlatan gezi rehberi hazırlanmıştır.
• 2011 Yılı içerisinde, Mevzuat Eğitimi, Kişisel Gelişim Eğitimi, Teknik Eğitimi ve Yönetim Eğitimi olmak
üzere 36 adet eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimler ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.
2011 Yılı İçerisinde Yapılan Eğitim Konu Başlıkları
• Bina Enerji Yöneticisi Eğitimi. • Hızlı Okuma Eğitimi.
• Yabancı Dil Eğitimi.
• Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Eğitimi.
• İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi.
• Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi.
• Halkla İlişkiler, Beden Dili Ve İletişim Eğitimi.
• Üst Yönetici Verimlilik Eğitimi (Daire Başkanları ve Genel Müdür ve Yardımcıları)
• Üst Yönetici Verimlilik Eğitimi (Şube Müdürleri)
• PE100 Alınkaynak ve Elektrofüzyon Kaynak Eğitimi.
• Sigaranın Zararları ve Sigarayı Bırakma Yolları Eğitimi.
• İşyeri Hekimleri Bilgi Yenileme Eğitimi.
• Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi.
• Afet ve Acil Durum Eğitimi.
• İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Kazası ve Meslek Hastalıkları) Eğitimi.
• Müşteri Memnuniyeti Eğitimi.
• TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi.
• TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi.
• TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi.
• Elektrofüzyon Kaynak Eğitimi.
• TS EN ISO 14001 Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi.
• TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi.
• Altyapı Çalışmaları Eğitimi.
• Entegre İç Tetkikçi Eğitimi.
• TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Risk Değerlendirme ve Derecelendirme • Yazışma Kuralları ve Dosyalama Eğitimi.
• Türk Henkel Yapı Kimyasalları Eğitimi.
• Hijyen Eğitimi.
• İş Güvenliği ve Çalışma Hayatında Eğiticinin Eğitimi.
• EKAT Belgesi Yenileme Eğitimi. (2 kez yapıldı)
• Eğiticilerin Eğitimi.
• İşbaşı Eğitimi.
• EKAT Temel Eğitimi
• Kernberg Aktarım Odaklı Psikoterapi Eğitimi.
• H. Levenson Zamanla Sınırlı Psikoterapi Eğitimi.
• Müdürlük Hizmet binalarımızın temizliği, bakımı, bina içerisine giren çıkan tüm kişi ve eşyaların takibi ile, eşyaların
taşınması, yerleştirilmesi, temizlikte kullanılan malzemelerin temini sağlanmıştır.
• Hizmet binamızda bulunan Berberhanenin takibi yapılmıştır.
• Danışma hizmetleri sağlanmıştır.Asansörlerin arızalarının giderilmesi ve bakım işleri yaptırılmıştır.
• Yemeklerin Büyükşehir Yemekhanesinden alınarak, Meram Arif Bilge Tesislerinde servise sunulması, Yemekhanenin
hizmete hazır bulundurulması sağlanmıştır.
• Yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin takibi, Daire Başkanları ve diğer yöneticiler ile yapılan toplantılara ait her türlü
hizmetin verilmesi sağlanmıştır.
• Türk Bayrağı, Büyükşehir ve KOSKİ flamalarının temini, temizliği ve kullanımı sağlanmıştır.
• Binaların ilaçlanması, çiçeklerin bakımı, elektrik, WC, lavabo, musluk, kapı ve pencere arızaları giderilmiştir.
SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ
• 25 adet Özel Güvenlik Görevlisi personel ile Merkez Binamız, Dedekorkut Su DeposuTesisleri, Akyokuş Arıtma Tesisleri,
Meram Tesisleri, Selçuklu Tesisleri ve Altınapa Barajının 24 saat sürekli güvenliği sağlanmıştır.
• Güvenlikle ilgili raporlar izlenerek gerekli tedbirler alınmış ve işlemler yapılmıştır.
• Sivil Savunma Planlarının güncellemesi ve Sivil Savunma ile ilgili diğer işlemler yapılmıştır.
• Özel Güvenlik Görevlisi personelin nöbet çizelgeleri, raporları, özlük hakları, puantajları, yapılması gereken diğer işler
ve bunlarla ilgili yazışmalar yapılmıştır.
132
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
133
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Görevlerimiz:
a) Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmak,
b) İdare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla icra takiplerini idarenin vekili olarak, adli, idari ve mali kaza mercileri ile Hakem veya hakem heyeti nezdinde
takip ve sonuçlanmasını sağlamak, bunların dosyalarını düzenlemek, kayıtlarını tutmak,
c) Davayı kabul, davadan vazgeçme, feragat ve sulh teklifleri ile temyiz tashihi karar ve itirazdan vazgeçmeyi gerektiren durumlarda Genel Müdürlüğe görüş bildirmek,
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre gereğini yapmak,
ç) 1. Hukuk Müşavirliğinin katılması gereken komisyonlara iştirak etmek,
d) İdarenin görevlerine ait ilgili daire başkanlıklarınca hazırlanan tüzük, yönetmelik, sözleşme ve şartname tasarılarını incelemek
e) Karar ittihazı için Yönetim Kuruluna sunulacak teklif ve tasarıları inceleyerek gerekirse hukuki neticeleri hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
f) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları ile Genel Müdürlükçe yayınlanan genelgeleri tetkik etmek ve gerektiğinde Genel Müdürlüğe bilgi vermek,
g) İş, Sosyal Sigortalar, Sendikalar, Grev ve Lokavt kanunlarının tatbikinden dolayı idare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri
vasıtası ile veya hakem kanalıyla hallini sağlamak, Genel Müdürün vereceği yetki ve direktif dâhilinde iş uyuşmazlıklarının hallinde idareyi temsil etmek,
ğ) İdarenin faaliyetlerinde hukuki aksaklık tespit edilmesi halinde Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve konuyu ilgili birim amirine iletmek
h) Yılda en az bir defa Genel Müdürlük birim başkanlıklarının da katılımı ile önerilerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek
ı) Teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylarla ilgili olarak müşavirliğe intikal etmiş raporlar hakkında gerekli kanun yollarına başvurmak,
i) Genel Müdürlüğe gelen her türlü tebligatı almak, tebliğlerin cevaplarını hazırlayarak ilgili mercilere tevdi ile takiplerini sağlamak,
j) Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine katılmak ve Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere hukuki görüş bildirmek,
k) Dava ve icra takipleri ile sair adli faaliyetlere ilişkin yıllık çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe sunmak,
1) Kamulaştırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalışmalarda ilgili dairelerle işbirliği yapmak,
m) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri ifa etmek.
Sorumluluklarımız:
Birinci maddede belirtilen görevlerin yerinde ve zamanında yapılmasından sorumlu bulunmaktayız
Hedeflerimiz;
• Hizmet götürülen kişiler ile idare arasında çıkacak ihtilafların, dava yoluna gidilmeden çözümlenmesi,
• Kurum içi ve kurum dışı ilişkilerde tarafsız hareket edilmesi,
• Bilgi edinmede teknolojik kaynaklar kullanılarak, hukuk alanındaki görsel ve yazılı yayınlardan, tüm birimlerin faydalanmasını sağlanması,
• Tahsilâtın hızlandırılması için, abonelerle doğrudan irtibat kurabilme metotlarının geliştirilmesi,
• İdare ile irtibatlı bulunan kişiler için hukuki yardımda bulunulması,
• İdare içerisinde görev tanımları yapılarak, çalışanların hukuki sorumluluklarının daha belirgin hale getirilmesi.
Faaliyet ve Proje Bilgileri
• Müşavirliğimize 745 adet evrak gelmiş olup, bunun 520 adedinin davalarla, 72 adedinin icralarla ilgili olduğu anlaşılmıştır.
• Evrak kayıt defterine kayıtlı 153 adet evrakın ise, normal yazışmalar ve mütalaalarla ilgisi olduğu tespit edilmiştir.
• Müşavirliğimizden 570 adet evrak çıkarılmış olup, bunların 291 adedinin davalarla, 158 adedinin icralarla, 121 adedinin de diğer yazışma ve mütalaalarla ilgisi
olduğu tespit edilmiştir.
• Toplam 47 adet icra takibi yapılmıştır.
• 20 adedi idareye, 260 adedi de idareden olmak üzere, toplam 280 adet dava ikame edilmiştir.
• 303 adet suç duyurusu evrakı hazırlanarak savcılık işlemi gerçekleştirilmiştir.
• Açılmış olan 280 adet davadan 3 adedi aleyhe, 70 adedi lehe, 10 adet ceza dosyası beraat olmak üzere toplam 83 adet dava neticelenmiştir. Diğer dosyaların 193
adedi derdest ve 4 adedi temyiz aşamasında olup kesinleşmemiştir. Kesinleşmiş olup da işi biten dosyalar, hıfza kaldırılmıştır.
• 2011 yılı içerisinde icra dosyalarından 201.271,25.-TL tahsil edilmiş ve idaremiz veznelerine yatırılmıştır.
• 2011 yılı içerisinde İcra takibi yapılmadan tahsil edilen ve takip yapıldığı halde tahsilatı normal veznelerden yapılan ödemeler, Müşavirliğimiz tahsilat hesabında
gözükmemektedir.
134
KURUM
TABİBLİĞİ
135
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2011 yılında 1 kurum tabibi ve 1 sağlık memuru ile hizmet verilmiştir. Kurumumuzun sağlıkla ilgili ödemeleri konusunda Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışılmış ve tıbbi danışmanlık hizmeti verilmiştir. İşyeri hekimliğimizin bünyesinde oluşturulan sağlık biriminde çalışan
sağlık memuru ile işçilerimize ilk yardım, pansuman, enjeksiyon, idrar tetkiki gibi hizmetler verilmiştir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu rutin aylık
toplantılarını yaparak gerekli kararları almıştır. Tabipliğimizce yürütülen işyeri hekimliği hizmetlerimiz işu şekilde gercekleşmiştir
İşçi Sayısı
Uygulama Yapan
Unvanı
Poliklinik
112
Faik ÖZDENGÜL
Doktor
Periyodik Muayene
148
Faik ÖZDENGÜL
Doktor
Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği meslek hastalıklarından korunmak için yapılması gereken muayene ve tetkikler de aşağıda belirtilmiştir.
Dönem -I
İşçi Sayısı
Uygulama Yapan Sağlık Kuruluşu
Uygulama Yöntemi
Uygulanan Meslek Grubu
KBB Muayenesi
15
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kompresör işçileri
Ortopedi Muayenesi
15
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kompresör işçileri
Göz Muayenesi
1
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kaynak işçileri
Tam Kan Sayımı
2
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kaynak-Klor işçileri
Biyokimya Tetkikleri
1
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Klor işçileri
Solunum Fonksiyon Testi
2
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Kaynak-Klor işçileri
Odyometrik Tetkik
15
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Kompresör işçileri
Göğüs Grafisi
4
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Klor-İnşaat işçileri
Kanda Kurşun Düzeyi
1
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Oto Elektrik işçileri
Portör Muayenesi
7
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Ücretsiz
Yemekhane-çay ocağı işçileri
Tüberküloz Muayenesi
6
Verem Savaş Dispanseri
Ücretsiz
Yemekhane-çay ocağı işçileri
KBB Muayenesi
13
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kompresör işçileri
Ortopedi Muayenesi
13
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kompresör işçileri
Göz Muayenesi
1
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kaynak işçileri
Tam Kan Sayımı
3
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Kaynak-Klor işçileri
Biyokimya Tetkikleri
2
Özel Büyükşehir Hastanesi
Doğrudan Temin
Klor işçileri
Solunum Fonksiyon Testi
2
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Kaynak-Klor işçileri
Odyometrik Tetkik
13
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Kompresör işçileri
Göğüs Grafisi
4
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Klor-İnşaat işçileri
Kanda Kurşun Düzeyi
1
Özel Akademi İş Güvenliği
Doğrudan Temin
Oto Elektrik işçileri
Portör Muayenesi
3
Halk Sağlığı Laboratuvarı
Ücretsiz
Yemekhane-çay ocağı işçileri
Dönem -II-
136
137
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
MALİ HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• Bağlı bulunduğumuz 5018 sayılı yasanın amir hükümleri doğrultusunda bütçemizin tespit edilen değerleri üzerinden gelir ve gider dengesi oluşturulmuş, harcamaların bütçede belirlenen fasıllarına uygun olarak yapılması, gerek görüldüğü zamanlarda yetkiler doğrultusunda fasıllar arasında gerekli aktarmalar yapılmıştır.
• İlgili defter ve kayıtlarını tanzim etmek suretiyle idarenin, menkul, gayrimenkul, gelir ve giderlerinin muhasebesi de muntazaman tarafımızdan tutulmuştur.
• Malzeme ve hizmet alınan firmalara, kamu kurum ve kuruluşlarına bunun yanında muhtelif nedenlerle mevzuat gereği ödeme yapılması gereken vatandaşlara ve
kurum çalışanlarına gereken ödemeler yapılmıştır. • Yine yıl içerisinde Genel Müdürlüğümüze ait her türlü vergi, resim ve harçlarla, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken prim ve sair kanuni kesintileri zamanında
ödenmiş, idari bina ve tesisleri ile taşınmazlarına ait yangın hasar v.s. gibi her türlü sigorta işleri de takip edilmiştir.
• Günlük tahsilât işlemlerimiz ile ödemelerimiz takip edilmiş ve gerektiği doğrultuda mahsup işlemleri günü gününe yapılmıştır
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2011 yılında 1 Daire Başkanı, 1 Strateji ve Mali Hizmetler Şube Müdürü, 1 Muhasebe Müdürü,
1 Muhasebe Şefi, 6 muhasebe görevlisi, 1 Arşiv görevlisi ve 18 Veznedar ile hizmet sunulmuştur
Vezne Tahsilâtları
•Daire Başkanlığımıza bağlı Merkez veznemizden tüm tahsilât işlemleri yapılmış olup su tahsilât veznelerimiz de
kesintisiz hizmet vermiştir.
•Merkez su veznelerimiz, Selçuklu Belediyesindeki veznemiz, Karatay Belediyesindeki veznemiz ve Kayalıpark
veznelerimizden su tahsilâtları düzenli olarak yapılmıştır.
Banka Otomatik Ödeme Talimatları
Bankalarla yapılan sözleşmeler gereği;
• 1- Vakıfbank
• 2- Garanti Bankası
• 3- Bank Asya
• 4- İş Bankası
• 5- Türkiye Finans
• 6- Yapı Kredi
• 7- Akbank
• 8- FinansBank
• 9- Ziraat Bankası
• 10-ING Bank
• 11-Halk Bankası
• 12-Tekstil Bank
• 13-Türk Ekonomi Bankası
• 14-Albaraka Türk
• 15-Fortis Bank
• 16-Kuveyt Türk
ile otomatik ödeme talimatıyla tahsilât işlemleri gerçekleştirilmiştir.
İnternet Üzerinden Tahsilât
www.koski.gov.tr internet sitemizden müşterilerimizin evlerinden ve işyerlerinden yaptıkları fatura borç sorgulama ve ödemeleri rahatlıkla gerçekleştirilmiştir.
PTT Tahsilâtları
Tüm PTT şubelerinden tahsilât işlemleri Online yapılabilmektedir.
138
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
STRATEJİ VE MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüzün Yıllara ait stratejik plan,performans ve faaliyet raporları hazırlanarak yasal raporlamalar yapılmıştır.
Yapılan yasal Raporlamalarızı aşagıdaki şekilde özetleyebiliriz
2012 – 2016 Stratejik Plan:
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından
26/05/2006 Tarihli 26179 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
KOSKİ Genel Müdürlüğü’ de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2012 – 2016 Stratejik Planını 12/12/2011 tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 64 sayfa ve eklerinden oluşan Stratejik Plan, KOSKİ Genel
Müdürlüğünün önümüzdeki 5 yıllık sürecin Planlanması ve Projeksiyonunu içerir
Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 17/03/2006 Tarihli 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî
idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
KOSKİ Genel Müdürlüğü’ de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2010 yılı Faaliyet Raporunu 25/05/2011 tarih ve nolu
Genel Kurul kararıyla kabul edildi. 269 sayfadan oluşan Faaliyet Raporu, KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2010 yılındaki tüm faaliyetlerinin özetini oluşturan kapsamlı
bir kaynaktır.
2012 Performans Programı
Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Maliye Bakanlığından 05/07/2008 Tarihli 26927 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II)
ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî idareleri kapsayan bu yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu Maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
KOSKİ Genel Müdürlüğü de anılan yönetmelik gereği Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2012 Performans Programını
12/12/2011tarihli Genel Kurul kararıyla kabul ederek yürürlüğe koydu. 120 sayfadan oluşan Performans Programı KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2012 yılındaki Performans Hedeflerini ve Kriterlerini ihtiva eder.
6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
KOSKİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili izleme ve değerlendirmelerini 3-6-9 ve 12 aylık periyotlarla İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında görüşülmek üzere “Yatırım Projeleri çalışma ve iş programı” raporu ve “Yatırımcı kuruluş dönem raporu” şeklinde hazırlamaktadır. Ayrıca yapılan faaliyetler, Genel Müdür
başkanlığında her on beş günde bir daire başkanları toplantılarında görüşülmekte ve performans değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Bütçe rakamlarının gerçekleşmeleri aylık mizanlarla takip edilmekte yılsonunda ise kesin hesap işlemleri olarak kesin mizan hazırlanmakta ve bilânço çıkarılmaktadır.
Yıllar ve aylar itibariyle mukayeseler yapılarak süreç takip edilmektedir.
139
YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI: 2011
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 2011 YILI
PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYET VE PROJELER
%
2011 YILI DEĞERLEME
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
-
Birim
TL
100.000,00
-
Birim
-
TL
-
Birim
-
%
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras Tel çit direği yap.
Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
AÇIKLAMA
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
73.390.000,00
41.220.640,96
56
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
61.265.000,00
29.679.642,34
48
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
12.125.000,00
11.540.998,62
95
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
Birim
%
2011 yılında Gömme su depoları, pompa istasyonları. Terfi
merkezleri ve diğer inşaat işlerinin yapılması. Yağmur sularını
kontrol altına almak için (Bosna Hersek, Selbasan çayı, Sulama
suyu)açık kanalları ile Macar kanalı tamir ve tecridi yapılması.
Bütçeye konulan iş adedi
İhaleye çıkılan iş adedi
43
Adet
21
9
Koski Genel Müdürlüğü Hizmet binası inşaatı yaptırılması işi. KOSKİ
su parkı yaptırılması inşaat işi - Su havzalarına ve mevcut tesislere
ağaç alımı, dikimi ve bakımının yapılması-Çeşitli bakım, tamir ve
inşaat işlerinin yapılması
STRATEJİK AMAÇ
1.Doğal çevreyi korumak
STRATEJİK HEDEF
1.1 2011 yılında: IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği ve tel örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1- 2011 yılında IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına dikimi
2011 YILI
FAALİYET
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
2011 YILI DEĞERLEME
yapılan fidanların bakım yapılması
HEDEFLENEN
2011yılı IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
ve tel örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım
yapılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Birim
TL
Birim
TL
Birim
%
IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği ve tel
Adet
örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım
1.000.000,00
501.071,37
50
yapılması
PROJE ADI
PROJELER
Birim
TL
Birim
TL
Birim
%
IV. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras yap. Çit direği ve tel
Adet
örgü yapımı ile 500 Bin adet fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım
1.000.000,00
501.071,37 50
yapılması
STRATEJİK AMAÇ
1.Doğal çevreyi korumak
STRATEJİK HEDEF
1.2.1- 2011 yılında V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras tel çit direği yap. fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1- 2011 yılında V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras
2011 YILI
FAALİYET
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
2011 YILI DEĞERLEME
Tel çit direği yap. Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
HEDEFLENEN
2011 yılı V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras tel çit direği
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
yap. Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
TL
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
A- PERFORMANS BİLGİLERİ
TL
2011YILI
HEDEFLENEN
II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1- Performans Sonuçları Tablosu
140
141
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Birim
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.10.1 2011 yılında Konya atık su tesislerine Depo yapılması
2011 yılı Konya atık su tesislerine Depo yapılması
AÇIKLAMA
Konya atık su tesislerine Depo yapılması
PROJE ADI
Konya atık su tesislerine Depo yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.11. 2011 yılında: Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi.
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.11.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011 Yılı Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi.
AÇIKLAMA
Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi.
PROJE ADI
Macar kanalı tecrit ve bakım yapılması işi.
1 Doğal çevreyi korumak
1.12. 2011 yılında 5000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.12.1 2011 yılında 5.000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
5000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.9.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011 Yılı 102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yap. işi.
AÇIKLAMA
102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yapılması işi.
PROJE ADI
102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yapılması işi.
1. Doğal çevreyi korumak
1.10. 2011 yılında Konya atık su tesislerine Depo yapılması
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.8.1- 2011 yılında Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yap.
işi
2011 yılı Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi
AÇIKLAMA
Birim
2011 yılı Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi
PROJE ADI
Birim
2011 yılı Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi
1.Doğal çevreyi korumak
1.9 2011 yılında: 102 Adet tarihi çeşmenin bakım ve onarımının yapılması işi.
AÇIKLAMA
Birim
2011yılı Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması
PROJE ADI
Birim
2011yılı Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.8 2011 yılında Koski Genel Müdürlüğü merkez hizmet binası yapılması işi
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.7.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011yılı Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJELER
Birim
Birim
-
1.5.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011yılı Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması
AÇIKLAMA
Birim
Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması
PROJE ADI
Birim
Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.6- 2011 yılında: Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.6.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011yılı Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması
AÇIKLAMA
Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması
PROJE ADI
Yağmur suyu açık kanalı inşaatı işi ( Bosna Hersek) yapılması
1. Doğal çevreyi korumak
1.7 2011 yılında: Muhtelif yerlere çeşitli inşaat işleri yapılması
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
PROJELER
1.4.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011yılı Koski su parkı yapım işi.
Birim
Birim
-
2011 Yılı Koski su parkı yapım işi.
PROJE ADI
Birim
2011 Yılı Koski su parkı yapım işi.
1.Doğal çevreyi korumak
1.5 2011 yılında: Yağmur suyu uzaklaştırma kanalı beton kaplama yapılması
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması
AÇIKLAMA
2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması
PROJE ADI
2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.4. 2011 yılında: Koski su parkı yapım işi.
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
1.3.1- 2011 yılında inşaat işleri yapılması
FAALİYET
MÜDÜRLÜK
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ADI
Birim
V. Kısım Su havzalarını koruma alanına teras Tel çit direği yap.
Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.3. 2011 yılında: 2011 Yılı Muhtelif depolara tecrit ve bakım yapılması
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PROJELER
400.000,00
400.000,00
100.000,00
-
TL
TL
376.874,10
TL
376.874,10
TL
-
TL
TL
1.459.200,00
TL
1.459.200,00
TL
TL
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
204.440,00
TL
204.440,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
797.000,00
TL
797.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
195.299,18
TL
195.299,18
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
496.569,00
TL
496.569,00
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
-
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
-
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
-
Birim
-
%
%
94
%
94
%
-
%
%
48
%
48
%
%
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
2011 YILI
DEĞERLEME
%
41
%
41
2011 YILI
DEĞERLEME
%
53
%
53
2011 YILI
DEĞERLEME
%
49
%
94
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
-
2011 YILI
DEĞERLEME
%
94
%
94
2011 YILI DEĞERLEME
Birim
Birim
-
2011 YILI DEĞERLEME
Birim
Birim
-
2011 YILI DEĞERLEME
Birim
-
Birim
2011 YILI DEĞERLEME
Birim
Birim
-
2011 YILI DEĞERLEME
-
Birim
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
500.000,00
TL
500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
1.500.000,00
TL
1.500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
400.000,00
TL
400.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
500.000,00
TL
500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
500.000,00
TL
500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
3.000.000,00
TL
3.000.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
3.000.000,00
TL
3.000.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
20.000.000,00
TL
20.000.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
142
143
1.13.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması
1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
AÇIKLAMA
1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
PROJE ADI
1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
1.Doğal çevreyi korumak
1.14. 2011 yılında 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
TL
400.000,00
TL
400.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
500.000,00
TL
500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
500.000,00
TL
500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
100.000,00
TL
100.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
400.000,00
TL
400.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
1.200.000,00
TL
1.200.000,00
1.Doğal çevreyi korumak
1.22 2011 yılında 90 km. Kanalizasyon şebekesi yapılması
STRATEJİK HEDEF
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.21.12011 yılında inşaat işleri yapılması
2011 Yılı Koski su paketleme tesisi yapım işi.
AÇIKLAMA
Koski su paketleme tesisi yapım işi.
PROJE ADI
Koski su paketleme tesisi yapım işi.
Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi
AÇIKLAMA
Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi
PROJE ADI
Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi
1.Doğal çevreyi korumak
1.21. 2011 yılında: Koski su paketleme tesisi yapım işi.
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.20.1 2011 yılında Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap.
İşi
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.19.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması
III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım
yapılması
AÇIKLAMA
III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım
yapılması
PROJE ADI
III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım
yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.20. 2011 yılında Yeni bağlanan beldelere ait su yap. Bakım ve Yal. Yap. İşi
Birim
-Birim
-
Birim
Birim
-
-
Birim
Birim
-
65.000,00
65.000,00
TL
1.500.000,00
TL
1.500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
150.000,00
TL
150.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI
1.18.1 2011 yılında Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri
HEDEFLENEN
yaptırılması.
Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yaptırılması.
AÇIKLAMA
Birim
TL
Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yapılması.
50.000,00
PROJE ADI
Birim
TL
Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yapılması.
50.000,00
1. Doğal çevreyi korumak
1.19. 2011 yılında: III. Kısım Su havzaları koruma alanına Fidan temini, dikimi ve 3 yıl bakım yapılması
AÇIKLAMA
Birim
Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları
PROJE ADI
Birim
Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları
1.Doğal çevreyi korumak
1.18. 2011 yılında Konya atık su arıtma tesisleri çamur kurutma tesisleri yaptırılması.
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.17.1.2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011 Yılı Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları
1.16.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011 Yılı 2.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
AÇIKLAMA
2. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
PROJE ADI
2. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
1. Doğal çevreyi korumak
1.17. 2011 yılında: Sabit tesislerin bakım ve onarım ile Muh. Malz. Alımları
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.15.1 2011 yılında inşaat işleri yapılması
2011 Yılı 1.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
AÇIKLAMA
1. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
PROJE ADI
1. Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
1.Doğal çevreyi korumak
1.16. 2011 yılında: 2.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
TL
TL
-
TL
TL
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
-
65.000,00
TL
TL
65.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
400.000,00
TL
400.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
-
Birim
Birim
Birim
Birim
-
TL
TL
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
-
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
-
%
%
-
%
%
-
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
-
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
-
100
%
%
100
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
-
2011 YILI
DEĞERLEME
%
100
%
100
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
%
%
-
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
-
2011 YILI DEĞERLEME
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
2011 YILI DEĞERLEME
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
Birim
Birim
-
2011 YILI DEĞERLEME
Birim
Birim
-
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
STRATEJİK AMAÇ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
FAALİYET
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
Adet
PROJELER
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PROJELER
Adet
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.14.1 2011 yılında 200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
AÇIKLAMA
200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
PROJE ADI
200m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
1.Doğal çevreyi korumak
1.15. 2011 yılında: 1.Bölge kanalizasyon terfi merkezi yapılması işi.
İNŞAAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
PROJELER
AÇIKLAMA
5000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
PROJE ADI
5.000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
1.Doğal çevreyi korumak
1.13. 2011 yılında: 1000m3’lük Gömme su deposu yapılması işi.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
144
145
2011 yılında 90 km Kanalizasyon şebekesi yapılması
AÇIKLAMA
90 km Kanalizasyon şebekesi yapılması
PROJE ADI
90 km Kanalizasyon şebekesi yapılması
1.Doğal çevreyi korumak
1.23 2011 yılında 150 km Su şebekesi yapılamsı
SU YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.23.1 2011 yılında Su şebekesi yapılması
2011 yılında 150 km Su şebekesi yapılamsı
AÇIKLAMA
150 km Su şebekesi yapılması
PROJE ADI
150 km Su şebekesi yapılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Km
PROJELER
Km
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Km
PROJELER
Km
AÇIKLAMA
1 yıllık rüzgar ölçümü yapılması
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm
faaliyetleri
65 adet tesisin mevcut SCADA sistemine dahil edilmesi
Mevcut SCADA sistemine ilaveler
20 kuyuda softstarter ve 15 kuyuda frekans konvertörü kullanımı
Enerji tasarrufu
Arıza Maliyetlerinden Tasarruf
Yeni açılan ve açılacak kuyular için softstarter ve konvertör
kullanımı
10 Adet kuyunun yeraltına alınması
Yeni açılan ve açılacak kuyular için kabin alımı ve kuyuların yer
altına alınması
12 adet terfi istasyonu pompasının yenilenmesi
Adet
TL
Adet
%
%
1.1 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1 2011 yılında rasat istasyonu kurularak rüzgar ölçümü ve testlerine devam edilecektir.
Ölçümler olumlu çıktığı taktirde 2015 yılından itibaren tüketilen elektrik enerjisinin kademeli olarak % 80 inin rüzgar enerjisi ile üretilmesi
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
AÇIKLAMA
1 yıllık rüzgar ölçümü yapılması
%
2011 YILI
HEDEFLENEN
100,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
100,00
236.000,00
45
1.273.508,20
30
30
12
9
287.000,00
20
138.570,94
STRATEJİK HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
41
5
5,00
1. Doğal Çevreyiİ Korumak
850.000,00
45
1.600.000,00
75
2.304.724,68
STRATEJİK AMAÇ
TL
Adet
TL
25
25
8
100
61.380,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2.997.459,46
4.301.183,82
7.298.643,28
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
11.540.998,62
TL
TL
9.746.198,91
TL
9.746.198,91
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
15.437.989,78
TL
15.437.989,78
TL
25 adet kuyu pompasının yenilenmesi
25 adet kuyu için iç mekanik tesisat alımı
8 adet yeni kuyu açılması
25 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 12 adet
pompa revizyonu yapılması ve 8 yeni kuyu açılması
Şebeke hatları ve depolardaki vanaların yenilenmesi
Pompa İstasyonları, Depolar ve şebeke üzerindeki vanalarının
revizyonu, yeni vana, çekvalf, vantuz, hidrant ve uzatma mili
alımı
12
250.000,00
10
110.000,00
5
5
35
1.600.000,00
65
25.000,00
100
-
Birim
Birim
169
Birim
169
-
Birim
-
Birim
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
Adet
Adet
Adet
Adet
TL
Adet
TL
TL
%
2011 YILI
HEDEFLENEN
4.430.000,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
4.435.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
2011 YILI
HEDEFLENEN
12.125.000,00
TL
TL
11.500.000,00
TL
11.500.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
25.500.000,00
TL
25.500.000,00
TL
8.865.000,00
SU TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE YILI:2011
-
Birim
Birim
150
Birim
150
-
Birim
-
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
1.22.1 2011 yılında Kanalizasyon şebekesi yapılması
FAALİYET
PROJE ADI
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
Mal Hizmet Alımı Giderleri
Sermaye Giderleri
KANAL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
-
Birim
Birim
113
Birim
113
-
Birim
-
Birim
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
95
%
%
79
%
79
2011 YILI
DEĞERLEME
60
%
60
%
2011 YILI
DEĞERLEME
100,00
27,76
100,00
79,59
120,00
120,00
150,00
75,00
114,80
200,00
125,97
100,00
100,00
117,14
144,05
115,38
245,52
100,00
67,66
96,98
82,33
146
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
147
OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.1.1 65 adet tesisin mevcut SCADA sistemine dahil edilmesi
Tesislerimizin tamamının tek merkezden kumanda ve kontrolünün sağlanması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1
Şebeke hatları üzerindeki ve depo giriş/çıkışlarındaki vanaların yenilenerek, gerekli olan yerlere yeni vana, buşakle sistemi ve vantuz
takılması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
3.1 Büyüyen ve gelişen şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenileme ve kayıp kaçakların önlenmesi
1.273.508,20
STRATEJİK HEDEF
1.600.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
9
30
30
12
3.SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI AZALTMAK VE SU TASARRUFU KONUSUNDA HALKI BİLİNÇLENDİRMEK
PROJE ADI
25 adet kuyuda pompa revizyonu, pompa istasyonlarında 12 adet
pompa revizyonu yapılması ve 8 yeni kuyu açılması
2011 YILI
HEDEFLENEN
12
25
25
8
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
287.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
20
STRATEJİK AMAÇ
TL
PROJELER
Adet
Adet
Adet
Adet
AÇIKLAMA
12 adet terfi istasyonu pompasının yenilenmesi
25 adet kuyu pompasının yenilenmesi
25 adet kuyu için iç mekanik tesisat alımı
8 adet yeni kuyu açılması
Terfi istasyonu ve kuyularımızın pompa revizyonlarının yapılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.4.1 12 adet terfi istasyonu pompasının ve 25 adet kuyu açılması ve/veya kuyu pompasının yenilenmesi
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
250.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
10
2.4 Gelişen ve büyüyen şehrin su ihtiyacının karşılanması
PROJE ADI
Yeni açılan ve açılacak kuyular için kabin alımı ve kuyuların yer
altına alınması
AÇIKLAMA
10 Adet kuyunun yeraltına alınması
STRATEJİK HEDEF
TL
PROJELER
Adet
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
79,59
75,00
120,00
120,00
150,00
114,80
200,00
Şehir içindeki kuyularımızın uzun ömürlü, görüntü ve ses kirliliği yapmayan ve kullanışlı bir hale getirilmesi için yeraltına alınması veya modem mimari yapılarla yenilenmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.3.1 10 adet kuyunun yer altına alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SU TESİSLERİ İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
125,97
MÜDÜRLÜK
2011 YILI
DEĞERLEME
100,00
100,00
117,14
2.3 Kuyuların yeraltına alınarak veya modern mimari yapılarla ve pompalarla yenilenmesi
138.570,94
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
5
5
41
2011 YILI
DEĞERLEME
STRATEJİK HEDEF
110.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
5
5
35
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
144,05
Yeni açılan ve açılacak kuyular için softstarter ve konvertör
kullanımı
PROJE ADI
Arıza Maliyetlerinden Tasarruf
Enerji tasarrufu
20 kuyuda softstarter ve 15 kuyuda frekans konvertörü kullanımı
AÇIKLAMA
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.304.724,68
115,38
245,52
TL
PROJELER
%
%
Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
1.600.000,00
2.2.1 20 kuyuda softstarter ve 15 kuyuda frekans konvertörü kullanımı
Teknolojik yenilikler ve cihazlar kullanılarak su üretiminde kullanılan tesislerimizde basınç kontrolü ve yumuşak yol verme sistemleri sayesinde elektrik enerjisi ve arıza
maliyetlerinde % 5 tasarruf sağlanması
2011 YILI
DEĞERLEME
FAALİYET
75
2011 YILI
DEĞERLEME
2.2 Tesislerimizde enerji tasarrufu sağlanması
OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
61.380,00
2011 YILI
DEĞERLEME
STRATEJİK HEDEF
MÜDÜRLÜK
2011 YILI
HEDEFLENEN
65
25.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
PROJE ADI
Mevcut SCADA sistemine ilaveler
65 adet tesisin mevcut SCADA sistemine dahil edilmesi
2011 YILI
HEDEFLENEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
PROJELER
%
AÇIKLAMA
2.1 Tek merkezden kumanda ve kontrolün sağlanması
STRATEJİK HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.Su, Kanal ve Abone Hizmetlerinde Hız, Kalite ve Tasarruf Sağlamak
PROJE ADI
Rüzgar enerjisi ile elektrik üretim sistemi araştırma ve ölçüm
faaliyetleri
STRATEJİK AMAÇ
TL
PROJELER
148
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
149
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
Mal Hizmet Alımı Giderleri
Sermaye Giderleri
PROJE ADI
PROJE ADI
Pompa İstasyonları, Depolar ve şebeke üzerindeki vanalarının
revizyonu, yeni vana, çekvalf, vantuz, hidrant ve uzatma mili
alımı
AÇIKLAMA
Şebeke hatları ve depolardaki vanaların yenilenmesi
Ekonomik ömrünü tamamlamış vana, buşakle ve vantuzların yenilenmesi
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI: 2011
45
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
1.936.000,00
TL
400.000,00
TL
400.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.336.000,00 TL
400.000,00 TL
1.936.000,00 TL
Birim
100
2011 YILI
HEDEFLENEN
4.430.000,00
-
2011 YILI
HEDEFLENEN
850.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
20.301.000,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
2.520.000,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
17.781.000,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
TL
Araç ve makine parkının kapasitesi küçültülerek araç ve iş
TL
900.000,00
makinelerinin modernize edilmesi.
TL
İçmesuyu tesissi yapım giderleri
120.000,00
TL
Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi .
1.500.000,00
STRATEJİK AMAÇ
2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK
PERFORMANS HEDEF
2.1 Araç ve makine parkının kapasitesi küçültülerek araç ve iş makinelerinin modernize edilmesi.
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
ATÖLYE VE TAM.ŞB.MÜD.
2011 YILI
HEDEFLENEN
FAALİYET
2.1.1 Araç ve iş makinelerinin yenilenmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Hareketli iş makinası alımı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
TL
2011 yılında sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş
900.000,00
%
makineleri yenilenecektir.
PROJELER
PROJE ADI
Birim
TL
2011 yılında sık sık arıza yapan ve verim alınamayan araç ve iş
900.000,00
makineleri yenilenecektir.
PERFORMANS HEDEF
2.2 İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
MLZ.İKM.ŞB.MÜD.
2011 YILI
HEDEFLENEN
FAALİYET
2.2.1 İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
TL
%
İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali
120.000,00
PROJELER
PROJE ADI
Birim
TL
İçme Suyu tesisi yapımında malzeme ikmali
120.000,00
PERFORMANS HEDEF
2.3 Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi .
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
MLZ.İKM.ŞB.MÜD.
2011 YILI
2.3.1 Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi
HEDEFLENEN
FAALİYET
için muhtelif çapta beton boru,prefabrik baca elemanı ve kapak
(pik,kompozit vs) alımı.
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
TL
%
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
1.500.000,00
PROJELER
PROJE ADI
Birim
2011 – TL
Su ve Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi ve genişletilmesi
için muhtelif çapta beton boru,prefabrik baca elemanı ve kapak
1.500.000,00
(pik,kompozit vs) alımı.
Birim
2011 – TL
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Mal Hizmet Alımı Giderleri
17.781.000,00
Sermaye Giderleri
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI : 2011
ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Km
2011 yılında 100 km. Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.
STRATEJİK AMAÇ
2. Su, Kanal Ve Abone Hizmetlerinde Hız, Kalite Ve Tasarruf Sağlamak
PERFORMANS HEDEF
2.1 2011 yılında 100 km. Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
KANAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
2.1.1 2011 yılında Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2011 yılında 100 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
Km
100 km Kanalizasyon şebekesi temizlenmesi
100
PROJELER
PROJE ADI
Birim
Km
100 km Kanalizasyon şebekesi temizlenecektir.
100
AÇIKLAMA
Birim
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Mal Hizmet Alımı Giderleri
Sermaye Giderleri
KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
TL
PROJELER
Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
TL
327.843,18
TL
327.843,18
TL
157.622,47
TL
157.622,47
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
36,42
36,42
TL / %
94,34
172,22
TL / %
172,22
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
131,35
TL / %
131,35
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
16.774.629,66
TL
2.583.370,06
TL
2.583.370,06
TL
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
Birim
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
131,35
172,22
97,74
121,77
94,34
157.622,47
2.583.370,06
%
%
2011 YILI
DEĞERLEME
110,36
%
53,10
%
53,10
%
100,55
53,10
110,36
%
269,90
%
67,66
-
27,76
100,00
36,42
Birim
Birim
269
Birim
269
Birim
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
19.843.465,37
3.068.835,71
16.774.629,66
TL
327.843,18
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2.136.613,65
TL
212.400,80
TL
212.400,80
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
TL
2.349.014,45 TL
212.400,80 TL
2.136.613,65 TL
Birim
269,902 km
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2.997.459,46
-
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI GERÇEKLEŞEN
Birim
269
Birim
269
Birim
45
236.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
150
151
2011 yılında kamulaştırma yapmak
AÇIKLAMA
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
PROJE ADI
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
2.2.1 Proje Çizimi
FAALİYET
PROJE ADI
PROJELER
PROJE ADI
%
PROJELER
PERFORMANS HEDEF
2.4. Konya halkına hizmet sunacak ambalajlı su üretim tesis projesinin yapılması
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
483.000,00
-
60.000,00
50.000,00
300.000,00
100.000,00
75.000,00
30.000,00
100.000,00
500.000,00
350.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
TL
50.000,00
TL
300.000,00
TL
300.000,00
TL
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
-
-
-
-
-
-
-
50.000,00
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
37.494,00
100.000,00
TL
-
20.000,00
Birim
-
20.000,00
200.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
-
30.000,00
200.000,00
TL
-
200.000,00
300.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
3.167.605,28
573.592,82
2.594.012,46
TL
53.098,82
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
2011 YILI
DEĞERLEME
-
-
-
-
-
-
-
74
-
-
-
-
-
-
96
-
-
-
-
-
-
53
50,88
20,01
76,97
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
Diğer proje yapım işleri
2011yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.3.1 Proje Çizimi
FAALİYET
2011yılında ihtiyaç duyulan alanlara su kanal depo bina vb. projeleri
yapılacaktır
AÇIKLAMA
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Birim
Birim
2.3 Genel Müdürlüğümüzün hizmet alanları kapsamında muhtelif projeler yaptırılacaktır
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS HEDEF
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar
%
Genel Müdürlük binası için proje yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 yılında Genel Müdürlük binası için projesinin tamamlanması
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.2 Kurumumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Genel Müdürlük binasını projelendirmek.
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2.1.1 Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği yerin kamulaştırılması
FAALİYET
Genel Müdürlük binası için kamulaştırma yapılması
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TL
TL
TL
6.225.000,00
2.855.000,00
3.370.000,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
2. SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK
2.1 Konya Kentinin uygun yerinde Genel Müdürlük binası için kamulaştırma yapmak.
1.
2.
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
STRATEJİK AMAÇ
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Genel Müdürlük binası yeri için kamulaştırma yapılması
Genel Müdürlük binası projesinin yaptırılması
Muhtelif proje yaptırımı
Su paketleme tesisi projesi yapımı
Su havzalarında kamulaştırma yapılması
İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisler için kamulaştırma yapılması
Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve yazılım
Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları yerlerinin zemin etütlerinin
yaptırılması
Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları projelerinin yaptırılması
Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması
Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin
yaptırılması
Kop projesi kapsamında yapılacak tesis yerlerinin kamulaştırılması
Aslım caddesi ve civarının kanalizasyon şebekesi için terfi merkezi
projesinin yaptırılması
Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması
İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması
Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin
yaptırılması
Muhtelif proje yaptırılması(Kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi
çıkış suyu projeleri, yağmur suyu projesi vb.)
Nazım imar planı çerçevesinde büyükşehir belediyesi ve merkez
ilçe belediyelerinin imara açacağı bölgelerin su ve kanalizasyon
projelerinin yaptırılması
Tatköy’e yapılacak olan atıksu arıtma tesisi yerlerinin zemin etütlerinin
yaptırılması
Tatköy’e bölgelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projelerinin
yaptırılması
Çayırbağı kanalizasyon terfi merkezi projesi yaptırılması
Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme ve
fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması
Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili
malzemelerin temini
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI : 2011
152
153
2.4.1 Proje Çizimi
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJE ADI
PROJELER
2011 yılında kamulaştırma yapmak
AÇIKLAMA
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
PROJE ADI
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
2.6.1 İhtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırılması
FAALİYET
PROJE ADI
PROJELER
PROJE ADI
%
PROJELER
2.8.1 İhtiyaç duyulan yerlere zemin etütlerinin yaptırılması
FAALİYET
PROJE ADI
PROJELER
Birim
Birim
Birim
Birim
100.000,00
TL
100.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
Birim
Birim
PROJE ADI
PROJELER
2.10 Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması
Birim
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
60.000,00
TL
60.000,00
TL
30.000,00
TL
30.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
Birim
Birim
Birim
Birim
-
-
-
-
-
-
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
-
-
-
-
53.098,82
TL
53.098,82
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
-
-
-
-
53
53
-
-
-
-
-
-
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
PERFORMANS HEDEF
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları projelerinin yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
2.9.1 İhtiyaç duyulan yerlere su depoları projelerinin yaptırılması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.9 Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları projelerinin yaptırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları yerlerinin zemin etütlerinin
yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 Yılında zemin etütleri tamamlanacaktır.
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
100.000,00
TL
100.000,00
TL
Birim
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2.8 Su ve Kanalizasyon Hizmetleri altyapısını hazırlamak üzere Muhtelif bölgelerde yapılacak su depoları yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
Ölçme aletleri alınması ve yazılım yaptırılması
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.7.1 İhtiyaç duyulan ölçme aletleri alınması ve yazılım yaptırılması
FAALİYET
2011 yılında ölçme aletleri alınması ve yazılım yaptırılması
tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
100.000,00
TL
100.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
100.000,00
TL
100.000,00
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.7 Su ve kanalizasyon Hizmetleri altyapısını hazırlamak üzere Ölçme aletleri ve donanımlarının alınması ve yazılım yaptırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
İdarenin ihtiyaç duyacağı tesisleri için kamulaştırma yapılması.
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 yılında kamulaştırma yapmak
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Birim
Birim
Birim
Birim
2.6 Su ve kanalizasyon Hizmetlerini sunmak için ihtiyaç halinde kamulaştırma yapmak.
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2.5.1 Havza içinde ihtiyaç duyulan yerlerin yerin kamulaştırılması
FAALİYET
Su havzalarında kamulaştırma yapılması.
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.5 Su Havzalarını korumak ve kirliliği önlemek için kamulaştırma yapmak.
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Su paketleme tesisi projesi yapımı
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
154
155
PROJE ADI
PROJELER
2.11.1 Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama
projesinin yaptırılması
FAALİYET
PROJE ADI
PROJELER
2.13.1 Terfi merkezi projesinin yaptırılması
FAALİYET
PROJE ADI
PROJELER
PROJE ADI
PROJELER
2011 YILI
HEDEFLENEN
Birim
Birim
2.16. Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin yaptırılması
Kanalizasyon için İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması
PROJE ADI
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
AÇIKLAMA
Birim
Birim
Birim
Birim
TL
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
30.000,00
30.000,00
75.000,00
75.000,00
100.000,00
100.000,00
TL
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
100.000,00
TL
100.000,00
TL
300.000,00
TL
300.000,00
TL
50.000,00
TL
50.000,00
TL
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
PERFORMANS HEDEF
PROJELER
%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 yılında kamulaştırma devan edecektir.
2.15.1 İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.15. Kanalizasyon için İhtiyaç duyulan tesisi yerlerin kamulaştırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 yılında proje yapımı tamamlanacaktır.
2.14.1 Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.14. Başarakavak doğal arıtma tesis projesinin yaptırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Aslım caddesi ve civarının kanalizasyon şebekesi için terfi merkezi
projesinin yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Birim
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.13. Aslım caddesi ve civarının kanalizasyon şebekesi için terfi merkezi projesinin yaptırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Kop projesi kapsamında yapılacak tesis yerlerinin kamulaştırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 Yılında kamulaştırma devan edecektir.
2.12.1 İhtiyaç duyulan yerlerin kamulaştırması yapılacaktır.
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.12. Kop projesi kapsamında yapılacak tesis yerlerinin kamulaştırılması
Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin
yaptırılması
PROJE ADI
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
AÇIKLAMA
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
PROJELER
%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.11. Arıtılmış atıksu geri kazanım tesisi ve mor şebeke uygulama projesinin yaptırılması
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
2.10.1 Konya’nın içme kullanma suyu revize projesinin yaptırılması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
SU PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
156
157
FAALİYET
PROJE ADI
PROJELER
Birim
Birim
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
-
-
Birim
Birim
Birim
Birim
TL
Birim
TL
TL
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
Birim
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
PROJE ADI
PROJELER
TL
TL
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.24. Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili malzemelerin temini
Birim
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
TL
Birim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37.494,00
TL
37.494,00
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
Birim
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
74
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96
96
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
PERFORMANS HEDEF
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
%
Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 Yılında Araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam edilmesi.
2.23.1 Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
2.23. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması/yaptırılması
Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme ve
fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
%
PERFORMANS HEDEF
350.000,00
2.22. Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının yapılması/yaptırılması
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.21.1 Terfi merkezi projesi yaptırılması
2011 yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
PROJE ADI
Çayırbağı kanalizasyon terfi merkezi projesi yaptırılması
2.21. Çayırbağı kanalizasyon terfi merkezi projesi yaptırılması
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.20.1 Atıksu arıtma tesisi projelerinin yaptırılması
2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
PROJE ADI
Tatköy’e bölgelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projelerinin
yaptırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALİYET
TL
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
Birim
2.20. Tatköy’e bölgelere yapılacak olan atıksu arıtma tesisi projelerinin yaptırılması
AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.22.1 araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmaları yapılması/
yaptırılması
2011 yılında araştırma, geliştirme ve fizibilite çalışmalarının devam
edilecektir.
AÇIKLAMA
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS HEDEF
2011 Yılında proje Zemin etüdü tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar.
PROJE ADI
Tatköy’e yapılacak olan atıksu arıtma tesisi yerlerinin zemin etütlerinin
yaptırılması
2.19.1 Zemin etüdü yaptırılması
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
TL
Birim
350.000,00
2011 YILI
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.18.1 imara açılan bölgelere proje yapımı gerçekleşecektir.
HEDEFLENEN
2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
Birim
TL
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
50.000,00
PROJE ADI
Birim
TL
Nazım imar planı çerçevesinde büyükşehir belediyesi ve merkez
ilçe belediyelerinin imara açacağı bölgelerin su ve kanalizasyon
50.000,00
projelerinin yaptırılması
2.19. Tatköy’e yapılacak olan atıksu arıtma tesisi yerlerinin zemin etütlerinin yaptırılması
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
TL
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
483.000,00
TL
483.000,00
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2.18. Nazım imar planı çerçevesinde büyükşehir belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin imara açacağı bölgelerin su ve kanalizasyon projelerinin yaptırılması
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2.17.1 İhtiyaç halinde proje yaptırılacaktır.
2011 Yılında proje çizimi tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2011 Yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
PROJE ADI
Muhtelif proje yaptırılması(Kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi
çıkış suyu projeleri, yağmur suyu projesi vb.)
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
PERFORMANS HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
500.000,00
Birim
2.17. Muhtelif proje yaptırılması(Kanalizasyon şebekesi, atıksu arıtma tesisi çıkış suyu projeleri, yağmur suyu projesi vb.)
TL
PERFORMANS HEDEF
Birim
PROJE ADI
Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin
yaptırılması
PROJELER
500.000,00
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
Birim
%
TL
AÇIKLAMA
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2011 Yılında sayısallaştırma işlemim devam edecektir.
2.16.1 Su kanalizasyon rogar kapaklarının sayısallaştırma işlemlerinin
yaptırılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
KANAL PLAN PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
TANIMLAR
158
159
AR-GE VE KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE ADI
PROJELER
Mal Hizmet Alımı Giderleri
Sermaye Giderleri
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS TABLOSU
BÜTÇE YILI: 2011
-
2011 YILI
HEDEFLENEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
-
-
AÇIKLAMA
2011 yılı sonuna kadar tüm bilgiler güncellenmesi.
PROJE ADI
PROJELER
369.209
-
-
283.721
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
-
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
-
%77
-
-
-
%100,57
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
%45,90
%100
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
2011 YILI
HEDEFLENEN
2011 YILI
HEDEFLENEN
MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.4.1. 31.12.2011 tarihi itibarıyla 369.209 aboneden 283.721 adedinin T.C. Kimlik numarası kayıt altına alınmıştır.
PROJE ADI
Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi
1.4 Su ve atıksu abonelerinin, tamamının T.C. Kimlik No, Telefon ve E-Mail bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilecektir.
2011 YILI
HEDEFLENEN
ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1 Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi sağlanacaktır.
1.3.2. İdare’miz tarafından bankalarla anlaşma yapılamadığından, bu hedef gerçekleştirilememiştir.
2011 yılında uygulamaya başlanacaktır
2011 YILI
HEDEFLENEN
AÇIKLAMA
2011 yılında uygulamaya başlanacaktır
PROJE ADI
İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması
sağlanacaktır.
1.3 Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi sağlanacaktır.
2011 YILI
HEDEFLENEN
-
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
-
251,418
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2,809
6,120
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
3,120
3.120
%96,38
%99,12
%103,16
%42,98
%76,68
0
0
Tahakkuk: 88,22
Tahsilat: 91,81
%42,98
%96,38
250.000
56,00
11,51
65,00
76,97
%
-
-
%100,57
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
%50
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
DEĞERLEME
%50
283,721
0
0
%100
%100
%89
%100
370.000
%100
0
251,418
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
250.000 adet
TL
-
-
2.594.012,46
TL
TL
4.734.346,83
162.486,00
4.571.860,83
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
8.395.400,00
1.413.271,20
6.982.128,80
2011 YILI
HEDEFLENEN
ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1. İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır.
1.2.2. Elektronik imza uygulaması yaygın hale gelmediği için, yeterli sayıda talep alınanamıştır.
Yapılan işlem sayısının artırılması
2011 YILI
HEDEFLENEN
AÇIKLAMA
İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması
sağlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJELER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
TL
50.000,00
50.000,00
3.370.000,00
TL
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
PROJE ADI
İnternet aracılığıyla tahsilat
1.2 İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının artırılması sağlanacaktır.
AÇIKLAMA
İnternet aracılığıyla tahsilat
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PROJELER
ABONE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1. İnternet aracılığıyla tahsilât işlem sayısı artırılacaktır.
2011 yılında internet aracılığıyla 250.000 tahsilata ulaşmak.
1.1 İnternet aracılığıyla tahsilât işlem sayısı artırılacaktır.
Su ve Atıksu tahakkuk ve tahsilât oranları artırılacaktır.
Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına
sayaç takılması sağlanacaktır.
Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su
miktarlarının tam olarak ölçülebilmesi için, tümünün kayıt altına
alınması ve sayaçlandırılması sağlanacaktır.
Şebekemizde takılı olan resmi ve sivil abonelerimize ait su sayaçlarına
sayaçmatik takılacaktır.
Resmi ve sivil abonelerimize takılan Elektronik Kartlı Su Sayacı
sayısının artırılması sağlanacaktır.
1.SU, KANAL VE ABONE HİZMETLERİNDE HIZ, KALİTE VE TASARRUF SAĞLAMAK
AÇIKLAMA
İnternet aracılığıyla tahsilât işlem sayısı artırılacaktır.
İnternet aracılığıyla su müracaat ve abonelik işlem sayılarının
artırılması sağlanacaktır.
Abonelik aşamasında alınan bedellerin Kredi kartı ile taksitlendirilmesi
sağlanacaktır.
Su ve atıksu abonelerinin, tamamının T.C. Kimlik No, Telefon ve E-Mail
bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilecektir.
Su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi ve
faturalandırılması hizmetlerinde GPRS ve BLUETOOTH sistemleri etkin
bir şekilde kullanılacaktır.
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Adet
STRATEJİK AMAÇ
Adet
%
%
%
%
Adet
%
Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
Birim
Birim
Birim
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
Personel Giderleri
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
2011 yılında bütçede ayrılan ödenek miktarı kadar..
%
Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması, ilgili
malzemelerin temini
AÇIKLAMA
2011 yılında malzeme temini tamamlanacaktır.
2.24.1 Araştırma geliştirme laboratuar ve test istasyonunun kurulması,
ilgili malzemelerin temin edilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALİYET
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
160
161
2011 YILI
HEDEFLENEN
89,00
89,00
PROJE ADI
Elektronik kartlı sayaç takılması
3. SINIRLI OLAN SU KAYNAKLARINI KORUMAK, KAYIP VE KAÇAKLARI ÖNLEMEK VE TÜM SU TÜKETİMLERİNİ KAYIT ALTINA ALMAK
3.1. Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır.
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJELER
Adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
-
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
2011 YILI
GERCEKLEŞEN
1.020
88,22
91,81
3.120
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
-
%100
%16,60
% 98,12
% 103,16
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
2011 YILI
DEGERLEME
SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.2.1. Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülebilmesi için, tümünün kayıt altına alınması ve sayaçlandırılması sağlanacaktır.
3.2.2. Toplam 2.434 aboneden 2.346 adedine sayaç takılmıştır.
Çalışmanın 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacaktır.
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
HEDEFLENEN
GERCEKLEŞEN
DEGERLEME
AÇIKLAMA
Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su
miktarlarının tam olarak ölçülmesi
2.434
2.346
% 96,38
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
HEDEFLENEN
GERCEKLEŞEN
DEGERLEME
PROJE ADI
Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su
miktarlarının tam olarak ölçülmesi
SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
3.1.1. Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç takılması sağlanacaktır.
3.1.2. 121 işletmeden 52 sine sayaç takılması sağlanmıştır.
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
HEDEFLENEN
GERCEKLEŞEN
DEGERLEME
AÇIKLAMA
Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç
121
52
%42,98
takılması sağlanacaktır.
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
HEDEFLENEN
GERCEKLEŞEN
DEGERLEME
PROJE ADI
Üretimi suya dayalı işletmelerde bulunan özel kuyuların tamamına sayaç
takılması sağlanacaktır.
3.2. Belediyelerin sorumluluğundaki umuma açık yerlerde kullanılan su miktarlarının tam olarak ölçülebilmesi için, tümünün kayıt altına alınması ve sayaçlandırılması sağlanacaktır.
-
2011 YILI
HEDEFLENEN
PROJELER
6.120
2011 yılı sonuna kadar 6.120 adet EKS takılacaktır.
Adet
2011 YILI
HEDEFLENEN
2.2.1. Resmi ve sivil abonelerimize taktığımız Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısını artırmak.
2.2.2. 2011 yılı itibarıyla 2.809 adet sayaç takılmış olup, 2012 yılında da sayaç takılması çalışmasına devam edilecektir.
AÇIKLAMA
2011 yılı sonuna kadar tahakkuk ve tahsilat yapılması oranları
artırılacaktır.
Tahakkuk
Tahsilat
2.2. Resmi ve sivil abonelerimize taktığımız Elektronik Kartlı Su Sayacı sayısını artırmak.
TAHAKKUK VETAHSİLAT İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
2.1.1. Su ve atıksu tahakkuk ve tahsilat oranları artırılacaktır.
2011 yılı sonuna kadar tahakkuk ve tahsilat yapılması oranları % 89’a çıkartılacaktır.
SAYAÇ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.6.1. Şebekelerimizde takılı olan resmi ve sivil abonelerimize ait su sayaçlarına takılı sayaçmatik sayısını artırmak.
1.6.2. 2010 yılında 2996 adet 2011 yılında 124 adet olmak üzere toplam 3120 adet sayaçmatik takılmıştır.
2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
2011 YILI
HEDEFLENEN
AÇIKLAMA
2011 yılında uygulamaya devam edilecektir.
3.120
2011 YILI
HEDEFLENEN
PROJE ADI
2011 yılı sonunda tamamlanmıştır.
2. SU-ATIK SU TAHAKKUK VE TAHSİLAT ORANLARINI ARTIRMAK.
2.1 Su ve atıksu tahakkuk ve tahsilat oranları artırılacaktır.
1.6 Şebekelerimizde takılı olan resmi ve sivil abonelerimize ait su sayaçlarına sayaçmatik takılacaktır.
AÇIKLAMA
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
-
MÜŞTERİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.5.1. Su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırılması hizmetlerinde GPRS ve BLUETOOTH sistemleri etkin bir şekilde kullanılacaktır.
1.5.2. 2011 yılında program oluşturularak test çalışmaları yapılmış ancak, el bilgisayarlarının yetersizliği sebebiyle uygulamaya geçilememiştir. 2012 yılında el bilgisayarları değiştirek
uygulamaya başlanacaktır.
2011 yılında uygulamaya başlanacaktır.
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
HEDEFLENEN
GERCEKLEŞEN
DEGERLEME
AÇIKLAMA
2011 yılında uygulamaya başlanacaktır
2011 YILI
2011 YILI
2011 YILI
HEDEFLENEN
GERCEKLEŞEN
DEGERLEME
PROJE ADI
GPRS ve BLUETOOTH sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması
Su ve atıksu abonelerinin bilgilerinin güncellenmesi
1.5 Su ve atıksu abonelerinin tüketimlerinin tespit edilmesi ve faturalandırılması hizmetlerinde GPRS ve BLUETOOTH sistemleri etkin bir şekilde kullanılacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
FAALİYET
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
%
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJELER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PROJELER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
162
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
163
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
Mal Hizmet Alımı Giderleri
Sermaye Giderleri
DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.3.1 Donanım ve Network altyapısının güncellemesi
2011 Yılı içerisinde merkez ve yeni şubelerimizdeki donanım ve network
altyapısı güncellenecektir.
AÇIKLAMA
Donanım ve Network altyapısının güncellemesi
PROJE ADI
Donanım ve Network Altyapısının Güncellenecektir.
DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2.1 Lisans Alımı
2011 Yılı içerisinde ihtiyaç duyulan lisansların alınması
AÇIKLAMA
2011 Yılı içerisinde ihtiyaç duyulan lisansların alınması
PROJE ADI
Lisans Alımı
1.3 Donanım ve Network altyapısının güncellemesi
DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1 Yönetim Bilgi Sistemini Web tabanlı ortama taşımak.
2011 Yılı içersinde tüm modüllerin devreye alınması.
AÇIKLAMA
2011 Yılı içerisinde tüm modüllerin devreye alınması.
PROJE ADI
Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi (MİS) Uygulamaları
1.2 Lisanslar
AÇIKLAMA
Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Uygulamaları
Lisanslar
Donanım ve Network Altyapısının Güncellenmesi
1.BİLGİSAYAR OTOMASYONUNUN YENİLENMESİ
1.1 Web Tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi (MİS) Uygulamaları
TL
Birim
TL
Birim
TL
TL
Birim
Birim
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
Birim
2011 YILI
HEDEFLENEN
TL
Birim
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Adet
PROJELER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Adet
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Payı Giderleri
Mal Hizmet Alımı Giderleri
Sermaye Giderleri
kitap almak
Bilimsel ve aktüel nitelikli muhtelif kitap alımı
AÇIKLAMA
Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet kitap
almak
PROJE ADI
Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet
TL
34.893.150,00
Birim
100.000,00
TL
TL
100.000,00
100
Birim
Birim
100
43.000,00
42.185,00
254.646,56
291.095,92
TL
43.000,00
TL
43.000,00
Birim
112
Birim
Birim
112
TL
31.424.263,00
1.101,60
TL
TL
1.101,60
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
71.656,97
TL
Birim
1,34
TL
71.656,97
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
Birim
112
Birim
Birim
103
103
Birim
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
TL / %
TL / %
2011 YILI
DEĞERLEME
112
112
%
90
31
90
%
103
Birim
103
%
%
%
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
2011 YILI
DEĞERLEME
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
2011 YILI
DEĞERLEME
%
%
2011 YILI
DEĞERLEME
31.497.022,37
72.758,57
31.424263,80
Birim
1,34
TL
291.095,92
291.095,92 TL
254.646,56
TL
254.646,56
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
TL
42.185,00
TL
42.185,00
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
Birim
630.927,48
339.831,56
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
Birim
TL
2011 YILI
GERÇEKLEŞEN
Birim
1,34
520.000,00
280.000,00
280.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
2011 YILI
HEDEFLENEN
200.000,00
100.000,00
280.000,00
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
35.123.150,00
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
230.000,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
34.893.150,00
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden
Saat
1,30
geçirilmesi
Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet kitap
Adet
100
almak
STRATEJİK AMAÇ
5.PERSONELİN EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK VE MOTİVASYONU ARTIRMAK.
PERFORMANS HEDEF
5.1 Çalışanların eğitimini sağlamak,kültür, bilgi, tecrübe ve motivasyonu artırmak.
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5.1.1 Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi
2011 YILI
FAALİYET
eğitimden geçirilmesi.
HEDEFLENEN
Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
geçirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Birim
TL
Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden
Saat
1,30
130.000,00
geçirilmesi
PROJELER
PROJE ADI
Birim
TL
Personel yılda en az kişi başı bir buçuk saat hizmet içi eğitimden
Saat
1,30
130.000,00
geçirilmesi
PERFORMANS HEDEF
5.2. Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet kitap almak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
5.2.1. Kurum Kütüphanesine bilimsel ve aktüel nitelikli 100 adet
2011 YILI
FAALİYET
kitap almak
HEDEFLENEN
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETELRİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI : 2011
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
520.000,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
1.100.000,00
580.000,00
Birim
TL
2011 YILI
HEDEFLENEN
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
BİLGİ İŞLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE YILI : 2011
%
90
0,011
55
55
55
56
91
91
42
42
22
22
22
42
30
56
59
58
164
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
165
166
167
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
A- MALİ BİLGİLER
I- Mali Tablolar
2011 YILI MUKAYESELİ BLANÇO
2011 YILI MUKAYESELİ BLANÇO
AKTİF ( VARLIKLAR )
I
10
12
13
14
15
16
100
101
102
109
120
121
126
132
137
140
150
160
161
162
165
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Banka Kredi Kartları
Faaliyet Alacakları
Gelirlerden Alacaklar
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
Verilen Depozito ve Teminatlar
Kurum Alacakları
Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar
Takipteki Kurum Alacakları
Diğer Alacaklar
Kişilerden Alacaklar
Stoklar
İlk Madde ve Malzeme
Ön Ödemeler
İş Avans ve Kredileri
Personel Avansları
Bütçe Dışı Avans ve Krediler
Mahsup Dönemine Aktarılan Avanslar
Doğrudan Dış Proje Kredi Kulllanımları ve
Akreditifleri
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden K.D.V.
DURAN VARLIKLAR
Mali Duran Varlıklar
Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler
Mal ve Hiz.Üret. Kuruluşlara Yatırılan
Sermayeler
Maddi Duran Varlıklar
Arazi ve Arsalar
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis,Makine ve Cihazlar
167
II
19
24
190
240
241
25
250
251
252
253
254
Taşıtlar
255
Demirbaşlar
257
Birikmiş Amortismanlar(-)
258
Yıpılmakta Olan Yatırımlar
26
260
29
268
294
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Haklar
Birikmiş Amortismanlar(-)
Diğer Duran Varlıklar
Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi D.Varlıklar
AKTİF ( VARLIKLAR ) TOPLAMI
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2009
31.268.375,72
4.213.350,57
4.806,51
12.212,75
1.677.961,16
2.518.370,15
15.502.977,43
15.321.957,71
181.019,72
194.432,31
194.432,31
7.257.415,90
7.257.415,90
133.854,11
3.635,33
1.500,04
128.718,74
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
66.822.003,72
45.632.105,69
11.991,47
42.997.320,00
2.622.794,22
9.495.881,89
9.377.419,99
118.461,90
2.215.203,46
2.215.203,46
440.493,20
440.493,20
6.363.958,16
6.363.958,16
206.088,19
133.603,81
72.484,38
CARİ DÖNEM
31.12.2011
112.307.000,83
56.738.837,97
14.623,84
54.062.298,94
2.661.915,19
6.358.032,99
6.131.686,96
226.346,03
7.997.491,32
7.997.491,32
2.433.701,93
2.433.701,93
6.452.945,13
6.452.945,13
27.205.613,68
27.205.613,68
-
-
-
-
3.966.345,40
3.966.345,40
128.042.296,88
334.143,79
319.143,79
2.468.273,13
2.468.273,13
177.881.337,69
560.934,57
545.934,57
5.120.377,81
5.120.377,81
194.066.199,68
591.245,10
576.245,10
15.000,00
15.000,00
15.000,00
127.557.264,75
38.521.697,92
213.834.730,56
4.845.227,47
39.420.556,32
177.169.514,78
38.552.697,92
264.248.024,04
4.845.227,47
69.110.905,30
193.319.828,95
38.552.697,92
300.569.899,99
5.395.773,30
71.980.691,85
4.323.035,38
4.374.888,06
1.988.237,47
173.467.556,81
3.556.765,36
3.910.821,54
207.467.140,69
231.464.943,71
-
-
-
1.339.713,42
1.468.973,42
1.339.713,42
150.888,34
150.888,34
244.703.341,41
1.468.973,42
155.125,63
155.125,63
306.373.200,51
2.414.371,82
461.943,42
461.943,42
150.888,34
150.888,34
159.310.672,60
-
PASİF ( KAYNAKLAR )
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
ÖNCEKİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
8.754.190,17
16.269.173,55
28.061.311,15
1.536.991,61
10.826.104,28
21.442.583,34
1.536.991,61
10.826.104,28
21.442.583,34
4.619.110,39
3.387.912,36
4.074.268,48
913.706,56
567.426,30
4.619.110,39
2.474.205,80
3.506.842,18
III
30
303
32
310
Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar
320
Bütçe Emanetleri
33
Emanet Yabancı Kaynaklar
1.001.487,95
605.280,25
317.083,98
330
Alınan Depozito ve Teminatlar
41.304,24
24.745,52
25.729,02
333
960.183,71
580.534,73
291.354,96
36
1.596.600,22
1.449.876,66
2.227.375,35
360
Ödenecek Vergi ve Fonlar
492.939,16
571.055,05
1.161.301,45
361
Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri
241.135,09
13.630,10
199.229,54
362
678.993,04
667.643,70
661.889,29
363
183.532,93
197.547,81
204.955,07
IV
27.544.891,80
36.789.236,73
42.153.806,84
40
Uzun Vadeli İç Mali Borçlar
206.398,93
8.033.938,93
7.642.561,93
403
Kamu İderelerine Mali Borçlar
206.398,93
8.033.938,93
7.642.561,93
41
18.069.686,47
16.455.792,22
19.725.051,61
410
Dış Mali Borçlar
18.069.686,47
16.455.792,22
19.725.051,61
43
Diğer Borçlar
9.268.806,40
12.299.505,58
14.786.193,30
430
9.268.806,40
12.299.505,58
14.786.193,30
V
ÖZ KAYNAKLAR
123.011.590,63
191.644.931,13
236.158.082,52
50
Net Değer
107.819.143,79
161.697.592,60
161.702.362,18
500
107.819.143,79
161.697.592,60
161.702.362,18
57
7.917.921,61
15.192.446,84
29.947.338,53
570
7.917.921,61
15.192.446,84
29.947.338,53
59
7.274.525,23
14.754.891,69
44.508.381,81
590
7.274.525,23
14.754.891,69
44.508.381,81
159.310.672,60
244.703.341,41
306.373.200,51
Kamu İdarelerine Mali Borçlar
Kamu İdarelerine Mali Borçlar
Faaliyet Borçları
Emanetler
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına
Yapılan Tah.
Kamu İdare Payları
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar
Alınan Depozito ve Teminatlar
Net Değer / Sermaye
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet
Sonuçları
Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları
Dönem Faaliyet Sonuçları
Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçlarıı
PASİF ( KAYNAKLAR )TOPLAMI
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
11
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
99
14
15
17
13
12
10
8
7
6
5
4
3
2
1
2
1
8
3
1
3
8
7
6
5
4
3
2
1
3
1
5
4
3
Diğer Tüketim Amaçlı mlz
Nakil Vasıtaları Lastikleri
Değişim, Bağış ve Satış
Basınçlı Ekipmanlar
Yedek Parçalar
Bakım Onarım ve Üretim
Zirai Maddeler
İçecek
Yiyecek
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Temizleme Ekipmanları
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
Tıbbi ve Laboratuar Sarf
Beslenme, Gıda Amaçlı mlz
Kırtasiye Malzemeleri
İlk Madde ve Malzeme gid.
Maddi Duran Varlıkların Amortisman
Giderleri
Maddi Olmayan Duran vr.amr.
Gelirlerden Ayrılan Paylar
Değer Ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Amortisman Giderleri
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Görev Zararları
Cari Transferler
Dış Borç Faiz Giderleri
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım
Ve Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım
Giderleri
Faiz Giderleri
Hizmet Alımları
Görev Giderleri
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme
Alımları
Yolluklar
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
İşçiler
Diğer Personel
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Memurlar
Geçici Personel
İşçiler
Sözleşmeli Personel
29.254,90 70.863,05 40.872,00 696.613,31 4.557.372,67 1.034.076,76 13.513,40 7.252,90 43.313,30 111.538,48 81.699,44 1.697.691,31 900.519,82 21.355,60 106.316,00 9.412.252,94 129.260,00 24.221.301,04 24.350.561,04 3.913.320,33 983.126,67 1.067.835,83 251.070,62 2.302.033,12 422.884,01 422.884,01 3.096.565,30 321.706,11 22.041,83 19.444.417,67 1.092.765,40 89.407,80 9.812.998,29 479.920,19 34.359.822,59 1.551.757,74 670.933,99 600
600
11
11
11
11
600
600
5
5
5
600
600
600
600
2.222.691,73 5
5
600
8.220,07 4
600
4
3
3
3
600
600
600
8
4
2
9
3
2
1
4
6
1
YARDIMCI
HES.KODU
600
42.520,83 7.608.004,41 1.059.980,41 4.711.590,26 44.508.381,81 1
630
2
Memurlar
13.430.315,98 FAALİYET KARI (B-A)
1
630
1
Personel Giderleri
600
HESAP KODU
90.413.881,74 GİDERİN TUTARI
90.413.881,74 1
630
GİDERLER HESABI
GİDERİN TÜRÜ
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
(A) GİDERLER TOPLAMI
1
630
630
HESAPKODU
YARDIMCI
HES.KODU
FAALİYET ZARARI (B-A)
(B) GELİRLER TOPLAMI
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerlemesinden
Oluşan Olumlu
Maddi Duran Varlıkların Değerlemesinden Oluşan
Olumlu
Kur Değişikliği Dışındaki Değer ve Miktar
Değişimlerinden Kaynaklanan
Diğer Çeşitli Gelirler
Para Cezaları
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Faiz Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
Bağışlar
Diğer Gelirler
Kira Gelirleri
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
GELİRLER HESABI
GELİRİN TÜRÜ
0,00
134.922.263,55
4.467.082,32
280,00
14.806,48
4.482.168,80
1.516.508,40
142.839,98
21.544.320,16
5.889.154,65
29.092.823,19
145.833,53
145.833,53
254.495,90
100.946.942,13
101.201.438,03
134.922.263,55
GELİRİN TUTARI
YIL : 2011
168
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
169
170
171
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ
GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ
Gelir
Kodları
3
GELİR TÜRLERİ
Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Su Hiz.İlişkin Gelirler)
Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri
Diğer Mal Satış Gelirleri
GELİR BÜTÇESİ
GERÇEKLEŞMESİ
105.918.000,00
112.566.277,15
01
PERSONEL GİDERLERİ
50.000,00
37.342,83
01
01
MEMURLAR
100.000,00
371.544,84
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.100.000,00
1.059.980,41
100.000,00
0,00
01
03
İŞÇİLER
9.088.000,00
7.608.004,41
50.000,00
0,00
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
70.000,00
42.520,83
01
05
DİĞER PERSONEL
15.000,00
8.220,07
Avukatlık Vekalet Ücret Gelirleri
Labaratuvar Deney ve Analiz Gelirleri
Esenlik Hizmetleri (Atıksu Gelirleri)
23.220.000,00
22.806.866,17
Su Hizmetlerine Iliskin Gelirler
82.258.000,00
89.096.027,41
25.000,00
35.576,71
5.000,00
0,00
10.000,00
218.919,19
Lojman Kira Gelirleri
Diger Tasinmaz Kira Gelirleri
Taşınır Kira Gelirleri
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
100.000,00
0,00
4
Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler
250.000,00
145.823,53
Kisilerden alinan Bagis ve Yadimlar (Çevre Bakanlığı)
250.000,00
145.823,53
24.418.000,00
29.548.022,37
5
Diger Gelirler
Takipteki Kurum Alacak Faizleri
9
13.430.315,98
3.998.150,00
4.711.590,26
2.449.000,00
2.222.691,73
MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ
557.000,00
670.933,99
02
03
İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ
1.892.000,00
1.551.757,74
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
56.621.550,00
45.876.012,34
03
01
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI
6.390.000,00
4.047.683,21
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI
16.989.700,00
14.054.791,24
03
03
YOLLUKLAR
383.200,00
89.407,80
03
04
GÖREV GİDERLERİ
798.400,00
1.096.869,53
03
05
HİZMET ALIMLARI
26.398.250,00
22.567.435,00
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
150.000,00
63.300,20
03
07
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİD.
857.000,00
673.833,00
4.650.000,00
3.282.692,36
5.000,00
0,00
351.000,00
422.884,01
1.000,00
0,00
350.000,00
422.884,01
1.200.000,00
4.164.396,50
03
08
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
16.675.000,00
18.279.263,03
03
09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
Kanalizasyon Harcamalarina Katilma Payi
1.017.000,00
1.627.840,19
04
FAİZ GİDERLERİ
Su Tesisleri Harcamalarina Katilma Payi
1.118.000,00
1.792.476,75
04
02
İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
250.000,00
142.310,66
04
03
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
18.000,00
0,00
05
CARİ TRANSFERLER
3.133.726,27
2.332.361,65
Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari
35.000,00
134.114,23
05
01
GÖREV ZARARLARI
630.000,00
251.070,62
Para Farkları
25.000,00
16.920,59
05
03
KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YAPILAN TRANS.
1.340.000,00
1.067.853,83
2.000.000,00
1.366.500,67
05
08
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
1.163.726,27
1.013.437,20
651.000,00
0,00
06
SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
83.640.000,00
50.360.839,27
01
MAMUL MAL ALIMLARI
1.180.000,00
582.489,74
1.805.000,00
175.053,91
300.000,00
85.185,00
Kisilerden Alacaklar
8
14.271.150,00
SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ
299.441,60
Yukarida Tanimlanmayan Diger Para Cezalari
BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ
01
1.724.758,15
Merkezi idare Vergi Gel.Alın.Pay.(İller Bankası Payı)
BÜTÇE TAHMİNİ
02
80.000,00
Mevduat Faizleri
6
02
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
2.000.000,00
Kisilerden Alacaklar Faizleri
GİDER
BÜTÇESİ
KODLARI
GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ
Sermaye Gelirleri
Lojman Satis Gelirleri
1.000,00
0,00
06
Tasinir Satis Gelirleri
400.000,00
0,00
06
02
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
Tasit Satis Gelirleri
50.000,00
0,00
06
03
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI
Stok Satis Gelirleri
200.000,00
0,00
06
04
GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDER.
Alacaklardan Tahsilat
100.000,00
0,00
06
05
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
Belediyelerden
100.000,00
0,00
06
06
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ
Red ve Iadeler (-)
-92.389,37
-18.381,10
Hizmet Gelirleri
-92.389,37
-18.381,10
131.244.610,63
142.241.741,95
GELİR BÜTÇESİ TOPLAMI
FİNANSMAN GERÇEKLEŞMESİ
1
İÇ BORÇLANMA GERİ ÖDEMESİ
-244.610,63
-244.610,63
2
DIŞ BORÇ GERİ ÖDEMESİ
-1.000.000,00
-913.706,56
3
BANKA MEVCUTLARI
35.000.000,00
45.620.114,22
33.755.389,37
44.461.797,03
165.000.000,00
186.703.538,98
FİNANSMAN TOPLAMI
BÜTÇE TOPLAMI
06
07
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
08
BORÇ VERME
08
01
YURTİÇİ BORÇ VERME
09
09
06
600.000,00
0,00
77.555.000,00
47.115.839,80
900.000,00
2.018.094,23
1.300.000,00
384.176,59
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
YEDEK ÖDENEKLER
4.433.573,73
0,00
YEDEK ÖDENEK
4.433.573,73
0,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
165.000.000,00
114.645.104,98
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRLERİ
KİRA GELİRLERİ
DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARD.
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
FAİZ GELİRLERİ
DİĞER GELİRLER
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
PARA CEZALARI
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
SERMAYE GELİRLERİ
YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
A) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
08 01 05 MAHALLİ İDARELERDEN
08 01
08
06 02 03 STOK SATIŞ GELİRLERİ
06 02
06
05 09 01 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
05 09
05 03 09 DİĞER PARA CEZALARI
05 03
05 02 04 KAMU HARCAMALARINA KATILMA PAYLARI
05 02 02 VERGİ RESİM VE HARÇ GELİRLERİNDEN ALINAN PAYLAR
05 02
05 01 09 DİĞER FAİZLER
05 01 04 TAKİPTEKİ KURUM ALACAK FAİZLERİ
05 01
05
04 04 01 CARİ
04 04
04
03 09 09 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
03 09
03 06 02 TAŞINIR KİRA GELİRLERİ
03 06 01 TAŞINMAZ KİRALARI
03 06
03 01 02 HİZMET GELİRLERİ
03 01 01 MAL SATIŞ GELİRLERİ
03 01
03
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
02
02
218.919,19 0,00 03
03
03
03
03
03
03
03
6.188.596,25 299.441,60 5.889.154,65 21.696.469,97 18.279.263,03 3.417.206,94 142.310,66 04
05
05
06
06
06
06
06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.241.741,95 MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
02
03
04
05
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MEN. MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAK. ONAR.GİD.
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
05
06
07
08
09
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL MAL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİD
02
03
04
MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ
B) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERELRİ
06
07
05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
08
SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YAPILAN TRNS.
03
GÖREV ZARARLARI
01
01
CARİ TRANSFERLER
DIŞ BORÇ FAİZ ÖDEMELERİ
GÖREV GİDERLERİ
04
03
YOLLUKLAR
03
FAİZ GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI
02
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI
01
İŞÇİLER SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK GİD.
02
MEMURLAR SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ
01
SOSYA GÜVENLİK KURUMLARI GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
01
BÜTÇE GELİR FAZLASI (B-A)
06
06
05
0,00 1.516.508,40 05
1.516.508,40 142.310,66 04
03
145.823,53 29.543.885,28 145.823,53 03
02
01
35.576,71 02
01
254.495,90 0,00 01
145.823,53 01
408.887,67 01
111.888.649,57 112.297.537,24 112.552.033,14 01
142.241.741,95 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
-27.596.636,97
114.645.104,98
384.176,59
2.018.094,23
47.115.839,80
0,00
85.185,00
175.053,91
582.489,74
50.360.839,27
1.013.437,20
1.067.853,83
251.070,62
2.332.361,65
422.884,01
422.884,01
0,00
3.282.692,36
673.833,00
63.300,20
22.567.435,00
1.096.869,53
89.407,80
14.054.791,24
4.047.683,21
45.876.012,34
1.551.757,74
0,00
670.933,99
2.222.691,73
8.220,07
42.520,83
7.608.004,41
1.059.980,41
4.711.590,26
13.430.315,98
114.645.104,98
172
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
173
1-) HAZIR DEĞERLER ORANI: Mevcut hazır değerlerin, Kısa vadeli borçları karşılama gücünü gösterir.
Hazır Değerler Oranı =
Nakit Ödeme Gücü =
Tahsilat Oranı =
Giderin Gelire Oranı =
Hazır Değeler
Kısa Vadeli Borçlar
Toplam Borçlar Oranı =
Toplam Borçlar
Toplam Aktifler
Günlük Harcama Oranı =
4-) TAHSİLAT ORANI :
Tahsilat Toplamı
Tahakkuk Toplamı
Bütçe Gerçekleşme Oranı =
Gider Toplamı
Gelirler Toplamı
=
Hazır Değerler
Günlük Harcama Yekünü
=
=
56.738.837,97
28.061.311,15
=
Toplam Harcama Tutarı
365
=
=
Gerçekleşen Bütçe Gideri
Tahmin Edilen Bütçe Gideri
=
= 2,03
2-) TOPLAM BORÇLAR ORANI: Aktif değerlerin, toplam borçları karşılama gücünü gösterir.
70.215.117,99
306.373.200,51
142.260.123,05
157.769.230,00
114.645.104,98
142.260.123,05
=
56.738.837,97
314.096,18
=
=
0,23
3-) GÜNLÜK HARCAMA ORANI: Toplam harcamaların günlük ortalamasın gösterir.
114.645.104,98
365
=
114.645.104,98
165.000.000,00
6-) GİDERİN GELİRE ORANI: Toplam gelirin, harcamaları karşılama gücünü gösterir.
0,81
314.096,18
NAKİT ÖDEME GÜCÜ: Hazır değerlerin, günlük harcamayı karşılama gücünü gösterir.
= 180,65
Tahakkuk eden alacakların, tahsilat oranını gösterir.
0,91
5-) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞME ORANI : Tahmin edilen bütçenin ne kadarının gerçekleştiğini gösterir.
= 0,70
174
175
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜZFT ANALİZİ
A- ÜSTÜNLÜKLER
ÜSTÜNLÜKLER
B- ZAYIF YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
1
İdaremizin bulunduğu binanın yaklaşık 25 yıllık olması sebebi ile yerleşim yönünden talepleri karşılayamaz olması
2
Kültürel ve sosyal tesis eksikliği
3
Norm kadro ile belirlenen kadroların doldurulmaması
4
İç ve dış paydaşlarla olan çalışmalarımızdaki prosedür engellerden dolayı yeterli koordinasyonun sağlanmaması.
5
Belediyelere bağlı olarak planlanan yatırım programlarımızdaki bazı projelerin ilgili belediyelerce yapılmaması nedeniyle uygulanamaması.
1
Kurumun güçlü ve köklü bir geçmişe sahip olması.
2
Kurumun genelinde konusunda deneyim kazanmış personel bulunması
3
Teknolojik düzey ve çalışma ortamının oldukça iyi olması
4
Personelin öz verili çalışması ve işine özen göstermesi
5
Personelimizin büyük çoğunluğunun kurumda çalışmaktan ve işinden memnun olması.
7
Altyapı çalışmalarına büyük paralar harcanmasına rağmen, bir üst yapı gibi göz önünde olmamasından ve yeterli tanıtım ve bilgilendirme yapılmamasından dolayı, yapılan
çalışmalar ve bunların önemi vatandaşlar tarafından yeteri kadar anlaşılamamaktadır.
Özellikle belediye sınırları içerisine dahil edilen yeni yerleşim alanlarının imar planlarının yapılmaması, mevcut imarlı alanlarda ise imar uygulamalarının istenilen düzeyde
olmaması, ayrıca açılması gereken imar yollarının açılmaması nedeniyle altyapı projelerinin oluşturulması ve dolayısıyla uygulamasında sıkıntılar yaşanmaktadır.
6
Yöneticilerin ve personelin eğitimli ve kendini geliştirmeye açık olması
8
Muayene bacalarında farklı kapak çeşidinin olması ve belirli bir standardın olmaması.
7
İdarenin müstakil bütçeli ve ekonomik açıdan güçlü bir finansmana sahip olması
9
Kanalizasyon muayene baca kapaklarının zemin altında bulunması
8
Personelimize ait maaş, ikramiye ve benzeri ödemeler zamanında yapılması.
10
Kanalizasyon şebekelerinin büyük çoğunluğunda parsel bacasının bulunmaması
9
Birimler arasında koordinasyonun ve iletişimin çabuk sağlanması
11
Yağmursuyu rögar bağlantılarının kanalizasyon şebekesine bağlı olması.
10
Personeller arası saygı,sevgi ve hoşgörü olgusun olması
12
Şehrin merkezi bölgelerindeki meskenlerin abone bağlantılarının eski olmasından dolayı sık sık arızalanması ve abone bağlantısının yenilenmesi
11
İşlerin hızlı ve zamanında yapılması
12
Çalışan personelin idareyi temsil etme çabası
13
Evsel ve endüstriyel kanalizasyon deşarjlarının bilinçsizce yapılması
13
Kurumun bütün kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde olması
14
Aykome biriminin idaremizle koordineli bir şekilde çalışmaması
14
Kurumumuza gelen ve giden bütün evrakların kaydının dijital ortamda yapılması
15
Su ve Kanalizasyon alt yapı tesislerine ait haritanın yeterli olmaması
15
Yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyulması
16
Bilgisayar altyapısının güçlü olması
17
İhtiyaç duyulan her türlü malzeme ve ekipmanın en kısa sürede temin edilebilmesi
1
Hizmet alanının sürekli değişim,gelişim,yüksek teknoloik bilgi ve donanıma gerek duyması sebebiyle üniversiteler,akademik çevreler ve özel sektörden faydalanılması
18
Yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapılarak teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebilmesi.
2
19
Personel servis araçlarının olması
3
20
Kurumun kendi tamirhane servisinin olması
4
Mevka destekli sürdürlebilir atıksu yönetiminde katılımcı çevre eğitim projesi ile okullarda ve endüstriyel işletmelerde eğitim programlarının düzenlenmesi
Mevka kalkınma ajansı destekli arıtılmış atıksuyun geri kazanılarak yeşil alan sulamasında kullanımı ve mor şebeke projesinin yaygınlaştırarak temiz su kaynaklarının
korunması
Yerel yönetim anlayışının gelişmesi
5
Ar-ge ve Kalitenin ulusal platformda öneminin artması
21
Alt yapı hizmetlerinin genelde tamamlanmış olması
6
Yerel basının varlığı
22
Kurumumuza ait makine parkında yeterli miktarda araç, iş makinesi ve ekipmanların olmasından dolayı işlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi.
7
Kurumu dünyadaki gelişmeler paralelinde yapılan araştırma ve projelerle daha üst seviyelere çıkarmak
Su yapılarına (kuyu, depo, pompa istasyonları, artıma tesisleri ve su şebekesi hatlarına) ait sayısal bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılmasından dolayı, tesislere ait bilgilere
daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilmesi.
Kaynak sularının cazibeli bir şekilde ve ayrı bir şebekeyle, her mahalleye yapılan ve günden güne artan tatlı su çeşmelerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılmasından
dolayı, şehir şebekesindeki herhangi bir elektrik kesintisi veya arıza durumunda vatandaşlarımıza kesintisiz su verme imkanı bulunması.
8
Yapılan barajların ve göletlerin varlığı ve arıtılma imkanları
9
İdaremizin mali yönden herhangi bir sorununun bulunmaması
10
Hızlı gelişen işbirliğine açık, bölge ihtiyaçlarına duyarlı üniversitenin varlığı
25
Su depolama kapasitesi, şehrin yaklaşık olarak 1 günlük su ihtiyacını karşılayacak miktarda olması.
11
Genç ve dinamik personellere sahip olmamız.
26
Kanalizasyon ve su arıza ekiplerinin tecrübeli ve gerekli donanımlara sahip olması neticesinde arızalara en kısa sürede ulaşarak müdahalede bulunması.
12
Müşterilerimizin kurumumuza güven duymaları
27
Kombine kanal açma ve temizleme araçları ile temizlenen şebekelerin kanal içi görüntüleme aracı ile izlenerek yapılan temizliğin kontrol edilebilmesi
13
Hizmet edilecek hedef kitlenin belirlenmiş olması,
28
Şikayete konu yerlerde yapılan temizlik çalışması neticesinde koku probleminin azalması
29
30
23
24
6
C- FIRSATLAR
FIRSATLAR
14
Diğer illere göre su ve kanalizasyon hizmetlerine karşı, şehrimiz halkının daha duyarlı olması.
15
Altyapının büyük oranda tamamlanmış ve yeterli çapta olmasından dolayı, yeni yerleşim alanlarının su ihtiyaçları sürekli ve kesintisiz sağlanabilir.
Güçlü ve modern bir Atıksu Arıtma Tesisine sahip olunması
16
Tarımsal sulama için projelendirilen Mavi Tünel’den gelecek olan suyun bir kısmının, Konya’nın içme suyu ihtiyacı için ayrılması, gelecekteki su sıkıntısını karşılayabilir.
Şehrin iki ayrı su şebekesinin olması
17
Belediyelerce yapılan yeşil alanlarda, suya fazla ihtiyaç duymayan bitki çeşitlerinin seçilmesi ve uygun sulama yöntemlerinin kullanılması, büyük oranda su tasarrufu sağlayabilir.
18
Tarımsal alanların sulanmasında salma sulama yerine diğer sulama sistemlerinin kullanılması, büyük oranda su tasarrufu ve daha fazla verim sağlayabilir.
19
22
Boru malzemesi ve şebeke yapımında yeni teknolojilerin kullanılıyor olması, meydana gelecek arıza sayılarını ve dolayısıyla maliyetleri azaltabilir.
Konya’da sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin olması ve yapılacak işbirlikleri, toplum menfaatine yapılacak bazı projelerin oluşturulması ve hayata geçirilmesine imkan
verebilir.
Kurumun bütçesinin yeterli olmasından dolayı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterli miktarda kaynak ayrılabileceğinden, verilen hizmetlerin gelişen teknolojiye uygun,
ekonomik ve kaliteli verilmesi sağlanabilir.
Su üretim ve dağıtımında pilot kurum olunması ve rekabet olmaması
23
Teknolojinin yakından takip edilmesi
31
Kop projesinin hızlı bir şekilde yapılıyor olması
32
Büyükşehir Belediyesinin her türlü desteği vermesi.
33
Müşteri hizmetleri biriminin kurulmuş olması.
20
21
176
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
24
Gece kondu olmaması
25
Şehrin tarih, turizm ve kültür yönünden zengin oluşu
26
AB üyelik sürecinde elde edilen başarı ve finansal destekler
27
Benzer kurumlar arasında ilklere imza atması
28
Şehrin düzenli ve planlı yerleşimi
29
Tatlı su çeşmesi hizmeti
30
Şehrin deprem kuşağında olmaması
31
İklim şartlarının ağır olmaması
32
Coğrafi yapının gelişmeye uygun olması
33
Sanayinin gelişmiş olması
34
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin geleceğe şekil veren öncü konular olması
35
Üniversite bilgi işlem birimi ile diyalog içerisinde olmamız
D- TEHDİTLER
TEHDİTLER
1
Çevre kirliliği (Su, hava, toprak)
2
Verimli tarım arazilerinin sanayi yatırımları için kullanılması
3
Sürekli değişen kanun ve yönetmelikler
4
5
Birleşik sistem olarak çalışan mevcut kanalizayon şebekesine her yıl yeni bağlantıların dahil edilmesiyle sıkıntının boyutu artmaktadır.Ayrıca şiddetli yağmurların yağmasıyla
su baskınları oluşarak kanalizasyon şebekelrinde geri tepmelere neden olup,problemin boyutunu artırmaktadır.
Alt yapı çalışması yapan kurum ve kuruluşların çalışmaları esnasında kanalizasyon şebekelerine zarar vermesiyle oluşan arızaların yolun üst yapısı tamamlandıktan sonra
ortaya çıkması ve tamirattan dolayı yolun üst yapısına zarar vermesi
6
Yol yapım çalışmaları esnasında muayene bacalarının içerisinin,şebekenin tıkanmasına neden olan malzemelerle doldurulması
7
Belediyelerce yapılan yağmur suyu rögar bağlantılarının tekniğine uygun olarak yapılıp yapılmadığının tam olarak kontrol edilememesi
8
Kanalizasyon şebekesi yapımı esnasında oluşan hatalardan dolayı,işletmede önemli sıkıntılar yaşanması
9
Aşırı yağış sularını güvenli bir şekilde uzaklaştıracak yeterli açık kanalların bulunmaması
10
Endüstrilerden kaynaklanan atıksularda bulunan fiziksel ve kimyasal kirleticilerin olumsuz etkileri ile kanalizasyon şebekesinde korozyon,tıkanma vb.sorunların oluşması
11
Endüstriyel atıksuların kanalizasyon şebekesine kontrolsüz deşarj edilmesi neticesinde,Konya Atıksu Arıtma Tesisinde işletme maliyetinin artmasına ve arıtılmış su
kalitesinin olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.
12
Ar-ge ve kalite tarafından yapılan çalışma ve faaliyetlerin diğer birimlerin çalışma performansına bağlı olması
13
Birimlerin Ar-Ge ve Kaliteye önem vermemesi
14
Tarımsal sulama projelerinin yavaş ilerlemesi
15
Küresel ısınma
16
Kış mevsimin soğuk ve yağışlı geçmesi nedeni ile,sayaçların patlaması ve ek sayaç alma ihtiyacına neden olması, su-atık su tüketimlerinin tespitinde sorunlara yol açması.
17
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yer altı sularının azalmaması, kaybolmaması ve korunması hususunda, DSİ ile İdaremiz arasında yetki karmaşasının bulunması.
18
Resmi dairelerin su borcu nedeniyle, faiz ödenmesi hususunda, genel hükümlerle, genelge ve tebliğlerin çelişkili bulunması.
19
Şebeke yapım ve onarım ekiplerinin sayısının, Konya’nın gelişmesine paralel olarak yeterli düzeyde arttırılmaması, hizmetlerin aksamasına neden olacaktır.
20
Personel yetersizliğinden dolayı, yeni yapılan su şebekelerinin sayısal bilgilerinin alınmaması ve işlenmemesi, altyapı kadastrosunun ölçülmesini güçleştirecektir.
21
Konya’daki yağış rejiminin düzensiz ve yağışın az olması, belirlenen su kaynaklarında verim düşüklüğüne ve bu da gelecekte su sıkıntısı yaşanmasına neden olacaktır.
22
Altyapı kurumları arasındaki yatırım programlarında eşgüdümün olmaması, çalışmaların aksamasına ve ilave maliyetlerin doğmasına neden olacaktır.
23
Pınar sularının debilerinin sınırlı olmasına karşın, yapılan çeşme sayısının fazla olması, bazı bölgelerdeki çeşmelerin suyunun akmamasına neden olacaktır.
24
Yeraltı suyunun bilinçsiz bir şekilde ve aşırı miktarda çekilmesi, buna karşılık herhangi bir tedbirin alınmaması, gelecekte su kalitesinin bozularak tamamen kullanılamaz hale
gelmesine ve rezervin tükenmesine neden olacaktır.
25
Yeraltı sularının çekilmesi
26
Su kaynaklarının yetersizliği
27
Kuyu ve Depoların yerleşim merkezleri içinde olması
28
İklim koşullarının hızlı değişim göstermesi
29
"Şehrin su sorunu yok" inancı
30
Orman alanlarının az oluşu
31
Şehrin sürekli göç alması
32
Sanayi bölgesinin dağınık olması
177
178
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu
IV- GÜVENCE BEYANI
T.C.
KO S K İ
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Konya / 2012
İsmail Selim UZBAŞ
Genel Müdür
T.C.
KOSKİ
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin
zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Konya / 2012
Hüdaverdi AKKAFA
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
179
180
KOSKİ Genel Müdürlüğü 2011 Faaliyet Raporu

Benzer belgeler